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会计资料定期进行内部审计
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 粗犷的火 发表的提问:
上年的时候报表未经审计,本年企业自己更正前期会计差错,本年会计师对当年和上年报表进行审计,请问企业自己更正的会计差错在审计后的股东权益变动表中的年初数据部分体现吗?
会。差错更正涉及到损益的,肯定会体现。
121楼
2023-02-07 16:06:19
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 士林 发表的提问:
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
您好,如果要求审计报告的话,就只能会计师事务所出具了,公司内部清算组没有资格出具审计报告的,只有权出具清算报告。
122楼
2023-02-07 16:23:59
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士林:回复老王老师 请问外资企业注销是否必须出具清算税务审计报告?谢谢
2023-02-07 16:50:45
老王老师:回复士林您好,一般情况是这样的,具体以当地税务要求为准,或者咨询12366确认一下。
2023-02-07 17:01:32
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司内部审计都审什么呢?
http://baike.haosou.com/doc/6590387-6804164.html 看看这里的解释 具体要看你们单位的设置。
123楼
2023-02-08 14:51:59
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子子老师
职称:初级会计师,CMA
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 预感i 发表的提问:
报考初级会计,要不要进行资格审核
你好,是要资格审核的
124楼
2023-02-08 15:14:41
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小企鹅 发表的提问:
会计准则定义的企业内部研发项目区分研究阶段和开发阶段,根据文字意思会计还是很难判断何时进入开发阶段,实务中会计应该问研发部要什么文件资料证明进入开发阶段呢?
您好,提示公司自己建立相应内控程序进行认定,我觉得研究阶段应该是比较初期的,等项目基本成型,可研报告出来了,可以认定是开发阶段,在可研报告中会有预计研发完成时间、盈利预测等内容,并经公司高层予以签字确认。 即研究开发可行性报告以及高层的确认,可以作为进入开发阶段的文件。
125楼
2023-02-08 15:39:18
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小企鹅:回复王雁鸣老师 可研报告是问哪个部门要?有可研报告案例模板可以发个么?
2023-02-08 16:10:29
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
个不是会计档案的管理岗位,所以他有可能不属于会计工作岗。
126楼
2023-02-08 15:53:01
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梦里不知身是客:回复钟存老师 ?啥,我是想问B
2023-02-08 16:19:55
钟存老师:回复梦里不知身是客会计档案的管理岗位属于会计岗位,其他档案的管理岗位属于行政岗位。
2023-02-08 16:35:32
梦里不知身是客:回复钟存老师 噢噢噢噢
2023-02-08 17:04:08
钟存老师:回复梦里不知身是客好的祝您生活愉快
2023-02-08 17:16:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
你好,是的 内部人员是无法出具审计报告的
127楼
2023-02-08 16:20:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 炙热的音响 发表的提问:
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
你好,你现在具体问题是什么
128楼
2023-02-09 15:52:51
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 小赵的We Chat 发表的提问:
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
你好 实务中,要看有没有相关的内容 然后要看有没有执行
129楼
2023-02-09 15:58:06
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
130楼
2023-02-09 16:09:12
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
不是说出了财政部门外,审计税务人民银行证券监管保险监管等部门可以对有关单位的会计资料实施监督
你好,麻烦你发一下题目
131楼
2023-02-09 16:23:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
同学你好,建议审计现金是否真实,银行存款与对账单是否一致,应收账款或者与客户欠款是否一致。
132楼
2023-02-10 15:11:58
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彪壮的绿茶:回复王雁鸣老师 还有别的吗?
2023-02-10 15:41:01
王雁鸣老师:回复彪壮的绿茶同学你好,还有别的,就是查看成本是否正常,库存结存的单价是否正常。
2023-02-10 16:07:02
彪壮的绿茶:回复王雁鸣老师 还有……别的吗?谢谢老师啊
2023-02-10 16:17:50
王雁鸣老师:回复彪壮的绿茶同学你好,再有就是收入的单价是否正确,其他也没有什么了。
2023-02-10 16:28:50
彪壮的绿茶:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师
2023-02-10 16:49:45
王雁鸣老师:回复彪壮的绿茶同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-10 17:12:48
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
求内部审计有关关联交易的审计底稿
您好!你首先要搞清楚审计的目的,一、如果是为了满足上市公司法规的要求,以合规性为目标底稿:1、已发布的关联交易的公告。2、董事会的审议的会议记录。3、独立董事的签字意见。二、如果是老板要你查的,以真实性为目标:1、关联方清单。2、公司的所有往来账的余额表。3、公司所有现金类科目的明细账。4、如果在2、3中发现关联方,要对照公司规定,搜集程序性证据。
133楼
2023-02-10 15:25:57
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 那时雨~ 发表的提问:
制定审计计划的工作应当在实施进一步审计程序前完成 具体审计计划制定的内容之一就是计划实施的进一步审计程序,选项C错误; 这个要怎么理解啊
你好: 审计计划包括总体审计策略和具体审计计划两个层次,其中,进一步审计程序属于具体审计计划内容(包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和其他审计程序)。 应当表述为:总体审计计划(把范围扩大了)
134楼
2023-02-10 15:47:05
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
135楼
2023-02-10 16:09:37
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