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会计资料定期进行内部审计
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 雨清 发表的提问:
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
你好,既然是内部账,那这个就不应当提供给外部审计才是的 外部审计是审计外账数据才是的
151楼
2023-02-15 15:27:53
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雨清:回复邹老师 都给了外部审计审了会带来什么风险呢?
2023-02-15 16:02:27
雨清:回复邹老师 或者可以怎么挽回呢?
2023-02-15 16:29:23
邹老师:回复雨清你好,可能会被看出有两套账(也就是有假账) 把提供给外部审计的相关资料取回就是了
2023-02-15 16:43:04
雨清:回复邹老师 好,谢谢老师!
2023-02-15 17:00:59
邹老师:回复雨清不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-15 17:18:58
雨清:回复邹老师 审计的目的是对内找出问题,但是请的是外部的审计,公司内部没有专门的审计人员
2023-02-15 17:40:02
邹老师:回复雨清你好,你单位是需要针对内账进行审计吗?
2023-02-15 17:51:44
雨清:回复邹老师 是的,主要是做内部审计,内控
2023-02-15 18:03:14
邹老师:回复雨清你好,那就是提供内部资料给对方审计的 这个谈不上有什么风险
2023-02-15 18:16:18
雨清:回复邹老师 内部审计是不是还是最好由内部人员来审比较好?尤其是还有内账
2023-02-15 18:39:23
邹老师:回复雨清你好,最好当然是企业内部的人
2023-02-15 18:52:26
雨清:回复邹老师 好,谢谢!明白了!
2023-02-15 19:16:08
邹老师:回复雨清不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-15 19:46:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 从容的店员 发表的提问:
2.注册会计师在审查飞达股份有限公司2017年度会计报表时,发现该公司在年度内向工商银行举借长期借款一笔, 长期借款合同规定:(1)长期借款以公司的商品为担保(2)该公司债务与所有者权益之比为应经常保持低于53 (3)分发股利须经银行同意(4)自2018年1月1日起分期归还借款如果不考虑相关的内部控制系统,注册会计师 审查长期借款项目时,应审查哪些内容?
你好,同学。 1.担保商品进行检查,检查其是否存在,是否完好,金额是否准确 2.检查借款的明细金额账目,是否真实走账 3.检查借款是否存在,函证
152楼
2023-02-15 15:41:42
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 京京 发表的提问:
下列情形中,注册会计师通常采用较低的百分比确定实际执行的重要性的是(  )。 A.首次接受委托的审计项目 B.连续审计项目,以前年度审计调整较少 C.处于非高风险行业、管理层有足够能力、面临较低的市场竞争压力和业绩压力 D.以前期间的审计经验表明内部控制运行有效
下列情形中,注册会计师通常采用较低的百分比确定实际执行的重要性的是(  )。 A.首次接受委托的审计项目
153楼
2023-02-15 15:56:15
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
函证样本量的多少与很多方面有关,不止于内部控制的有效性相关,比如函证方式,以前期间的函证结果等
154楼
2023-02-15 16:10:36
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hiking~:回复朴老师 那内部控制有效的话,不是可以减少函证数量吗?
2023-02-15 16:37:49
朴老师:回复hiking~可以,但是也与别的有关
2023-02-15 16:54:19
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 纤语 发表的提问:
老师,我公司进行了A轮融资,投资方会每年对我们的账务进行审计,想咨询一般会审计什么?我们做账应该注意什么?
同学,你好,一般都会审计你们的财务合规问题。是否存在舞弊,大股东资金占用,是否存在虚增收入或者少列成本等等
155楼
2023-02-15 16:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
内部审计:企业的资产使用低效问题(比如车)应当如何处理(如何审计)?
比方说你们公司本身的经营业务又非常的少,但是却买了很多的那个车辆。可能很多的车辆都是闲置的,那么这种就是属于低效使用。
156楼
2023-02-16 14:59:19
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彪壮的绿茶:回复陈诗晗老师 我作为内审人员,应该如何建议处理这种情况呢?
2023-02-16 15:40:15
陈诗晗老师:回复彪壮的绿茶这种情况的话,如果说你低效使用,会增加企业的一个持有成本,那么这种情况可以考虑把一些闲置车辆出租呀,或者是变卖这个样子来增加它的一个使用效率。
2023-02-16 15:56:16
彪壮的绿茶:回复陈诗晗老师 这里涉及审计的知识点吗?
2023-02-16 16:17:18
陈诗晗老师:回复彪壮的绿茶需要呀,你作为审计人员,你要去根据你财务报表的数据和实地盘查的数据,实地盘查的情况来确定他现在有哪些问题。
2023-02-16 16:30:53
苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
你好!对于银行存款通常需要全部实施函证,除非该银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低。选项C,除非存在下列两种情形之一,应当对应收账款实施函证:(1)有充分证据表明应收账款对财务报表不重要;(2)注册会计师认为函证很可能无效 结合这个理解他不函证不是因为内部控制设计良好并有效运行
157楼
2023-02-16 15:16:23
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 念之曦 发表的提问:
工会经费审查委员会内部分工,这个有什么建议呀,和审计差不多的吗
你好,工会经费审查委员会内部分工,比如工会主席和工会成员的工作安排工会经费的收入和支出等等,比审计简单
158楼
2023-02-16 15:23:45
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 如意是只招财喵 发表的提问:
有经验的专业人士,是指会计师事务所内部或外部具有审计实务经验,并且对下列方面有合理了解的人士:(1)审计过程(选项B);(2)审计准则和相关法律法规的规定(选项D);(3)被审计单位所处的经营环境;(4)与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题(选项C)。a选项为什么不属于有经验的专业人士?
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
159楼
2023-02-16 15:47:34
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 发表的提问:
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
你好,外账。一般按照企业提供的财务报表一个科目一个科目的取得审计证据
160楼
2023-02-16 16:05:59
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
有两个前任注册会计师,A对上期财务报表进行了审计,B对本期审计但是没有完成审计工作,后任是需要对两个前任都询问吗
您好,不是的,是对A进行审计的
161楼
2023-02-19 17:32:39
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我是另一个你:回复小锁老师 DEF会计师事务所审计了甲公司2017年度财务报表。XYZ会计师事务所接受委托审计甲公司2018年度财务报表,但未完成审计工作。A注册会计师将DEF会计师事务所确定为前任注册会计师,与其进行了沟通 答案是不恰当。DEF和XYZ会计师事务所均为前任注册会计师,应当与其沟通 这个怎么理解?
2023-02-19 17:45:30
小锁老师:回复我是另一个你您好,他是这样理解的,就是说为了保险期间,全部询问的意思
2023-02-19 18:12:38
陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 梓淑 发表的提问:
老师,被审计单位对信息技术的应用不影响cpa制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求,为什么选项a是正确的,d错误我能判断
同学你好, 被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求(教材原文)。
162楼
2023-02-19 17:48:23
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梓淑:回复陈静芳老师 老师 这个我知道 你帮我看下题目,a为什么是对的?
2023-02-19 18:27:13
陈静芳老师:回复梓淑这个是教材的原文呢,不管被审计单位是否运用信息技术都要进行审计风险的评估
2023-02-19 18:37:42
梓淑:回复陈静芳老师 那如果照老师的意思 是不是答案应该是a和d?
2023-02-19 19:02:30
陈静芳老师:回复梓淑a是正确的,d是错误的,答案是选d哦。
2023-02-19 19:27:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 雨清 发表的提问:
老师好,请问 ,内账请外部会计师来审计有没有什么风险呢?
内账只能自己公司的人看的,不能给外人看
163楼
2023-02-19 17:56:49
全部回复
雨清:回复朴老师 有什么风险呢?
2023-02-19 18:27:05
朴老师:回复雨清容易泄露公司机密
2023-02-19 18:37:24
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 腼腆的砖头 发表的提问:
民间非盈利组织需要定期将财务信息在网站及媒体上进行披露吗(审计报告和财务会计报告)?
你好,民间非盈利组织需要定期一般不需要将财务信息在网站及媒体上进行披露,除非当地有要求
164楼
2023-02-19 18:03:00
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
A 【答案解析】 治理层的职责包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效。
165楼
2023-02-20 15:27:09
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