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上一会计期间未分配的利润
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
利润总额累计金额+未分配利润期初数=未分配利润期末数 导致这个不等的情况有哪些
同学你好 未分配利润期初数%2B本年利润不等于未分配利润期末数 有些财务软件存在缺陷。
196楼
2023-02-27 15:23:51
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ AA*天使宝贝 发表的提问:
期末未分配利润=期初未分配利润+累计净利润 如果不相等怎么查啊?科目余额表是平的
你好,这个要查科目余额表和报表的每一个科目是不是金额一样
197楼
2023-02-27 15:50:59
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AA*天使宝贝:回复冉老师 资产负债表和利润表都要对吗
2023-02-27 16:05:19
AA*天使宝贝:回复冉老师 都核对了是一样的
2023-02-27 16:32:44
冉老师:回复AA*天使宝贝是的,都要对,你们公司是不是用了以前年度损益调整科目
2023-02-27 16:49:59
AA*天使宝贝:回复冉老师 有这个科目,显示也是平的
2023-02-27 17:05:24
AA*天使宝贝:回复冉老师 差额正好是这个数来,能给讲解一下吗
2023-02-27 17:15:30
冉老师:回复AA*天使宝贝那就是正常的,因为这个科目不经过利润表,直接进了未分配利润的
2023-02-27 17:26:53
AA*天使宝贝:回复冉老师 谢谢老师的解答
2023-02-27 17:50:35
冉老师:回复AA*天使宝贝不客气的,祝你生活愉快,学员
2023-02-27 18:06:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 任性的向日葵 发表的提问:
你好 我想问一下季度报表的未分配利润等于当月的净利润加上期初的净利润 还是本年累计数净利润 加上期初的净利润
你好,未分配利润期末减去期初等于本年利润的净利润累计。
198楼
2023-02-28 15:24:09
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
利润表中的净利润一定等于资产负债表中的未分配利润期末余额减未分配利润期初余额吗?
减除是年初数,你要是有以前年度损益调整这个就不平了
199楼
2023-02-28 15:37:42
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林:回复maize老师 哦,好的,谢谢哈!
2023-02-28 15:49:07
maize老师:回复满意请给五星好评谢谢
2023-02-28 16:01:44
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 然滢 发表的提问:
关于资产负债表未分配利润的问题,比如12月提取了盈余公积,未分配利润变少了,但是利润表上净利润没变呀,提取盈余公积的分录里没有利润表上的科目,当期利润表净利润就没法和未分配利润期末减期初的差相等了呀
学员你好,年末未分配利润=年初未分配利润+利润表净利润-提取公积金
200楼
2023-02-28 15:44:59
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然滢:回复悠然老师01 这个公式我知道,比如年初未分配利润是20,本年净利润增加10,提取盈余公积5,那么未分配利润年末就是20+10-5=25,差值是5,但是利润表本年净利润是10啊,不相等啊
2023-02-28 16:27:43
悠然老师01:回复然滢这个就是不相等的
2023-02-28 16:53:33
然滢:回复悠然老师01 啊?不是说利润表净利润等于资产负债表未分配利润年初年末差吗
2023-02-28 17:06:37
悠然老师01:回复然滢不是的,因为有公积金提取
2023-02-28 17:25:06
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 发表的提问:
请问一下利润表上的未分配利润和科目余额表上的未分配利润为啥不是一个数据
你好,你看下差了480,我看科目余额表上有好几个480,找一下是什么原因。
201楼
2023-03-01 14:53:05
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陆:回复路老师 这个480就是金税设备抵减增值税
2023-03-01 15:21:23
陆:回复路老师 凭证这么做对吗老师
2023-03-01 15:41:54
路老师:回复凭证这样做没问题
2023-03-01 15:54:38
陆:回复路老师 那余额表和资产负债表上没问题 可是利润表咋就出错了? 就是金蝶软件里自动生成的报表
2023-03-01 16:19:04
路老师:回复利润表中有一个营业费用480,科目余额表里面没有营业费用,你找下是什么情况。
2023-03-01 16:43:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,资产负债表上的未分配利润是不是等于本年利润加上利润分配的期末余额
资产负债表未分配利润期末减期初等于净利润。
202楼
2023-03-01 15:18:19
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灵希月:回复郭老师 那利润表本月数和本年累计数,与资产负债表未分配利润的期初与期末数有什么勾稽关系
2023-03-01 15:43:43
郭老师:回复灵希月那利润表本月数和本年累计数 这个是净利润吗
2023-03-01 16:09:25
灵希月:回复郭老师
2023-03-01 16:26:02
郭老师:回复灵希月和本月没有关系 本年累计的净利润等于资产负债表未分配利润期末减期初。
2023-03-01 16:46:27
灵希月:回复郭老师 就是利润表净利润本月数和本年数,与资产负债表的未分配利润的年初数和期末数没明白有什么勾稽关系
2023-03-01 17:00:48
郭老师:回复灵希月本年累计的净利润等于资产负债表未分配利润期末减期初。
2023-03-01 17:16:38
灵希月:回复郭老师 老师,那本月数的净利润有什么勾稽关系吗
2023-03-01 17:31:37
郭老师:回复灵希月没关系 只是一个本月的数据
2023-03-01 17:42:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
资产负责表中的期末未分配利润-期初未分配利润=利润表中的净利润是吗?如果在没有所得税费用的情况下,那么产负责表中的期末未分配利润-期初未分配利润=利润表中的利润总额和净利润是吗?
对的,你的理解是对的
203楼
2023-03-01 15:41:59
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 发表的提问:
去年有一笔业务计错了,应计入预付账款的计入了管理费,今年我直接改为借:预付,贷利润分配一未分配,并把负债表中未分配期末数十上了这个改的数,但本次改后的负债表未分配的期末数减期初数并不等于利润表中净利润的本年累计数,净利润正好多了这个数,
你应该调整年初未分配利润和预付账款
204楼
2023-03-02 14:47:53
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秀:回复老刘 刘老师,调年初未分配也不对呀,预付账款是本期数,负债表中改了年初数,期末减期初仍然不等于利润表中的净利润的累计数啊
2023-03-02 15:19:14
老刘:回复预付数年初数加上这个数。未分配利润年初减去这个数,肯定平的
2023-03-02 15:39:43
秀:回复老刘 刘老师,可是我的凭证要做啊,凭证不做,账就不平,预付就多了这个数,预付为o没有了,既要账平,又要表平,你说的是改表年初数,但账未平,明细预付为负数
2023-03-02 15:50:05
老刘:回复凭证要做。凭证没问题的。就是做报表时,不管明细,只调整年初数。这就是我们会计上说的“追溯调整法”
2023-03-02 16:05:34
秀:回复老刘 刘老师,你是说今年的凭证我仍按借:预付,贷:利润分配一未分配来做,今年利润表不动,只调负债表的二个科目即预付和未分配的年初数就行了是吗
2023-03-02 16:17:16
秀:回复老刘 我这分录是对的吗,去年应计入预付的六百元,我以为对方不付了,就直接入了管理费一坏账损失,没想到她今年打款了,多打了这六百元,我今年改成借预付,贷未分配,没有冲管理费(因跨年),也未计入以前年度损益。我简化的这个分录对吗?
2023-03-02 16:42:55
老刘:回复对。就那样调报表,你看看平了吗。
2023-03-02 17:01:34
秀:回复老刘 报表平了,但我这个分录未计入以前年度损益,直接计入未分配,别人是否看得懂啊,这张凭证我须在旁注明吗,改的这张凭证对吗?完整分录是怎样的?我想彻底弄懂
2023-03-02 17:30:47
老刘:回复完成的分录就中通过以前年度损益调整科目。但是结果都是一样的。
2023-03-02 17:55:21
秀:回复老刘 老师,这张凭证我还是要录入金蝶中吗,但我这金蝶无未分配科目,我只能录预付,所以负债表左右本身就不等,我只有调未分配期末数,负债表才等,但这样的话未分配期末减期初差额不等于净利润年累计数,怎么办
2023-03-02 18:21:54
秀:回复老刘 老师你刚才说的是这笔分录录入金蝶中后,再改期初数,而我这个无法录未分配,只录了预付,所以负债表不平,我能否手工先改负债表期末数未分配(因金蝶不能录,我手工改期末数,等同于录了这张凭证)报表左右相同后,再改二个科目的期初数?
2023-03-02 18:49:59
老刘:回复报表出来之后,手动修改。。。。。
2023-03-02 19:12:24
秀:回复老刘 这张凭证是一定要录入金蝶的?二个科目都录是吗?录完后再改二科目的期初数,是吗老师?
2023-03-02 19:28:46
老刘:回复这样凭证要做的。不改账的期初数,只改报表。
2023-03-02 19:40:16
秀:回复老刘 凭证录入金蝶?再改报表期初数?主要是这凭证我只录了一个科目,未分配不能录,所以负债表不平,谢谢老师
2023-03-02 19:52:57
秀:回复老刘 请老师回复,我好点评分,谢谢老师详答
2023-03-02 20:17:06
老刘:回复可以用未分配利润科目,谁说不能不呀
2023-03-02 20:35:22
秀:回复老刘 我的软件中没有未分配科目,所以只录了预付,导致负债表左右不平,我改了未分配期末数,同时改了未分配和预付的期初数,改这三个,负债左右平了,且未分配期末减期初差额=利润表净利的本年累计数,多谢老师
2023-03-02 20:50:41
老刘:回复应该有未配利润科目。否则你的本年利润转到哪?
2023-03-02 21:17:33
秀:回复老刘 是一个自制的手工账表别人给的。里面没有这科目,我不会设,所以只录了预付,未录利润分配
2023-03-02 21:28:01
老刘:回复你平时不用未配利润科目吗
2023-03-02 21:39:41
秀:回复老刘 是的,都是手工录
2023-03-02 21:54:41
秀:回复老刘 老师,还有个问题想问下,公司有一笔5千元销售款己无法收回,可以借:管理费一坏账损失,贷应收吗?申报表中无资产减值损失科目?
2023-03-02 22:21:00
老刘:回复那你加上未分配利润科目吧 5000元销售无法收回。可以那样处理。。
2023-03-02 22:50:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欢喜的耳机 发表的提问:
老师,请问网上申报时,资产负债表没有本年利润一栏,只有未分配利润一栏,我们是按季度申报,那么填写时本年利润的期末数和未分配利润的期末数是相加填写到(未分配利润)一栏吗?谢谢
是的,相加填列到未分配利润
205楼
2023-03-02 14:59:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 桅子 发表的提问:
12月利润表的净利润加了期初未分配利润怎么不等于期末未分配利润
你好,有以前年度损益调整事项,或者利润分配事项吗
206楼
2023-03-02 15:13:18
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桅子:回复邹老师 应该是有以前年度调整
2023-03-02 15:33:50
桅子:回复邹老师 是不是找出这笔数字能拍平就没问题。明年就会正确了?
2023-03-02 16:02:43
桅子:回复邹老师 正好是汇缴时缴纳的企业所得税
2023-03-02 16:30:34
邹老师:回复桅子你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 符合这个勾稽关系就可以了 到明年就符合这个(未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计)勾稽关系了
2023-03-02 16:50:24
桅子:回复邹老师 以前年度损益调整是贷方时是➕还是减?
2023-03-02 17:03:49
邹老师:回复桅子你好,以前年度损益发生在贷方的时候,是加上
2023-03-02 17:24:06
桅子:回复邹老师 贷方是减少吗?
2023-03-02 17:41:52
邹老师:回复桅子你好,对于以前年度损益调整来说,发生计入贷方,表示增加 结转分录是 借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润 所以发生在贷方,是加上
2023-03-02 17:58:38
桅子:回复邹老师 我以前年度损益在贷方。加上就和资产负债表上相差更多了
2023-03-02 18:11:15
桅子:回复邹老师
2023-03-02 18:23:58
桅子:回复邹老师 我是以前年度损益结转到贷方
2023-03-02 18:46:10
桅子:回复邹老师
2023-03-02 19:12:32
桅子:回复邹老师 就是 相差了这笔2017年度汇算清缴的企业所得税,我分录有没有做错呢?
2023-03-02 19:30:41
桅子:回复邹老师 还有笔计提的
2023-03-02 19:56:32
邹老师:回复桅子你好,你以前年度损益调整发生在借方,而不是贷方啊,你是结转才在贷方 你单位的业务是补交企业所得税,分录是 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 发生计入借方,是减去
2023-03-02 20:24:27
桅子:回复邹老师 好的。那就正确了。没有问题,我可以申报了是吧。
2023-03-02 20:49:45
邹老师:回复桅子你好,是的,可以申报的
2023-03-02 21:06:03
桅子:回复邹老师 12月申报所得税时数据是按照全年累计数填是吗?
2023-03-02 21:18:26
邹老师:回复桅子你好,是的,根据利润表的本年累计收入,成本,利润总额数据填写申报
2023-03-02 21:38:39
桅子:回复邹老师 好的。谢谢老师!
2023-03-02 21:48:45
邹老师:回复桅子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-02 22:11:13
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻ 发表的提问:
请问老师,像18年底,资产负债表上的未分配利润可以不等于利润表上的未分配利润吗?利润表上的未分配利润可以不等于本年净利润加年初未分配利润吗
要是因为调整过原来的损益,可以不等
207楼
2023-03-02 15:41:16
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༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻:回复吴少琴老师 如果本年像股东分配了利润,是不是要在利润表上体现减掉分配的金额,在哪一行体现啊
2023-03-02 16:03:27
吴少琴老师:回复༺✾͡ൢ唐酸酸ۣۖิ✾͡༻利润表不体现分配的利润
2023-03-02 16:18:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 忧伤的电脑 发表的提问:
上年亏损 年底未结转本年利润 今年直接补做会计分录 借:利润分配——未分配利润; 贷:本年利润。 就可以了是吧
你好,是的,是这样处理的
208楼
2023-03-02 16:02:59
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 叶莎? 发表的提问:
老师,快学商贸的筹建期,本年利润为啥跟利润分配,利润未分配的金额不一样啊,之间的差额是哪里产生的啊
同学你好,我看了一下应该一样的
209楼
2023-03-05 16:38:03
全部回复
森林老师:回复叶莎?这个应该不合理的,你看看
2023-03-05 17:05:48
叶莎?:回复森林老师 那实物里面模板的是啥情况啊
2023-03-05 17:23:46
叶莎?:回复森林老师 我发的图是实务里面自动生成的
2023-03-05 17:37:01
森林老师:回复叶莎?同学你好,筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配 借本年利润100 贷利润分配400 本年利润没有余额,利润分配有余额贷100
2023-03-05 17:48:46
叶莎?:回复森林老师 利润分配400,借贷不是不等了吗
2023-03-05 18:13:22
森林老师:回复叶莎?不好意思,写错了 同学你好,筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配 借本年利润100 贷利润分配100 本年利润没有余额,利润分配有余额贷100
2023-03-05 18:37:02
叶莎?:回复森林老师 而且本年利润的借贷方是是一样的金额,这样正常吗
2023-03-05 18:53:08
叶莎?:回复森林老师 后面的利润分配有余额贷100,没有看懂
2023-03-05 19:03:33
森林老师:回复叶莎?本年利润借贷一样是对的,发生的,全要转出,所以一样
2023-03-05 19:32:13
叶莎?:回复森林老师 本年利润一般是在贷方增加,把本年利润的贷方,转到利润分配-未分配的借方吗
2023-03-05 19:49:12
森林老师:回复叶莎?同学,你好,你想,你本年利润贷方增加,一般余额在贷方,他结转的时候应该在借方,那利润分配不就应该是进入贷方 吗,看一下分录 发生收入的时候 , 借银行,贷主营业务收入, 结转收入, 借主营业务收入,贷本年利润 , 发生本年利润结转时, 借本年利润 ,贷利润分配。 你再理解一下
2023-03-05 20:03:32
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问一下年度利润分配结转 如果是盈利的怎么转入利润分配未分配利润 如何写会计分录
你好,分录就是借:本年利润 贷 利润分配——未分配利润,如果亏损做相反分录
210楼
2023-03-05 16:44:47
全部回复
小鱼儿:回复小锁老师 那如果是盈利的情况下 给股东利润分配 怎么做账务处理
2023-03-05 17:13:34
小锁老师:回复小鱼儿借 :利润分配——应付现金股利  贷 应付股利
2023-03-05 17:37:44
小鱼儿:回复小锁老师 不盈利不需要做利润分配 那向股东借款 在今后店面运营中进行偿还往来账 怎么做账务处理
2023-03-05 17:54:49
小锁老师:回复小鱼儿向股东借款就是 借 银行存款  贷 其他应付款
2023-03-05 18:08:04
小鱼儿:回复小锁老师 盈利结转的时候不是借:本年利润 贷:利润分配 未分配利润 当中的吗
2023-03-05 18:28:33
小锁老师:回复小鱼儿盈余结转的时候对啊,这不是你第一次问的那个问题吗
2023-03-05 18:45:13
小鱼儿:回复小锁老师 那应付股利是需要先从未分配利润结转到应付股利?
2023-03-05 18:58:47
小锁老师:回复小鱼儿嗯对,先发股利,在结转
2023-03-05 19:21:53

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