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个人所得税手续费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
POS刷卡,到账的金额是扣除手续费的金额,会计分录如何做,附件附什么
借;银行存款 财务费用 贷;应收账款 附件是银行收款回单,扣手续费的回单
286楼
2023-04-03 14:14:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 随缘(不加群,感谢!) 发表的提问:
老师,我们单位退费产生的手续费由对方负担,这笔会计分录该如何做账?
退费是什么费用,之前怎么做的,你打款给对方的手续费对方负担吗
287楼
2023-04-03 14:42:59
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随缘(不加群,感谢!):回复郭老师 预收学费,现在退费,退费的手续费学生承担
2023-04-03 15:09:55
郭老师:回复随缘(不加群,感谢!)之前确认了收入吗? 手续费记其他应付款或者其他应收款
2023-04-03 15:35:25
随缘(不加群,感谢!):回复郭老师 没确认收入,记的预收账款
2023-04-03 15:55:55
郭老师:回复随缘(不加群,感谢!)借预收贷银存其他应付款 支付手续费借其他应付款贷银存
2023-04-03 16:10:16
随缘(不加群,感谢!):回复郭老师 好的,谢谢
2023-04-03 16:39:26
郭老师:回复随缘(不加群,感谢!)不用客气的
2023-04-03 16:57:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ Milar 发表的提问:
我们帮别人代存房租,收到手续费怎么做帐?会计分录怎么做帐
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
288楼
2023-04-03 14:53:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 张丽 发表的提问:
pos机收款,有手续费,那会计分录应该怎么做?
借;银行存款 财务费用 贷;主营业务收入 应交税费
289楼
2023-04-06 14:35:18
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张丽:回复邹老师 我们收款,先不开发票,等到收入确认之后才开票,那这个分录怎么做?
2023-04-06 15:00:43
邹老师:回复张丽借;银行存款 财务费用 贷;预收账款 开具发票确认收入 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-04-06 15:28:11
张丽:回复邹老师 如果有开票和不开票的学费呢?
2023-04-06 15:40:56
邹老师:回复张丽你好,开具发票的当场做收入,如果确定不开发票的,当时收款也是可以做收入处理的
2023-04-06 15:57:42
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 陈瑞 发表的提问:
企业贷账户校验手续费支出会计分录
你好,这是银行发生的费用吗
290楼
2023-04-06 14:42:03
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陈瑞:回复月月老师 是的
2023-04-06 15:03:56
月月老师:回复陈瑞你好 借:财务费用 贷:银行存款
2023-04-06 15:16:18
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.83w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
公司代扣代缴个人所得税 收到国税退还去年年度个税手续费 贷方应该做什么分录?我们有个分录是 营业外收入 个人所得税返还?可以么
可以的,可以计入 营业外收入 个人所得税返还
291楼
2023-04-06 14:47:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡觉 发表的提问:
代开票的手续费,怎么做会计分录
您好,借:管理费用-服务费用,贷;现金或者银行存款。
292楼
2023-04-09 15:45:40
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小揪揪 发表的提问:
老师你好 公司拖欠员工工资,员工去仲裁了,最好司法强制扣除银行1550元 ,其中1500元是员工的工资,50元属于司法手续费,您说这会计分录怎样做合适呢?
你好! 借:管理费用…工资1500 管理费用…手续费50 贷:银行存款1550
293楼
2023-04-09 16:07:03
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小揪揪:回复蒋飞老师 哦,我在网上查了一下,还有这块做营业外支出的 就不知道怎样做更好啦
2023-04-09 16:31:21
小揪揪:回复蒋飞老师 这种做法不用应付工资这个科目?
2023-04-09 16:52:00
蒋飞老师:回复小揪揪直接做上面的分录就可以了
2023-04-09 17:17:20
小揪揪:回复蒋飞老师 那这种做法不用应付工资这个科目?
2023-04-09 17:43:29
蒋飞老师:回复小揪揪可以先计提,然后支付的
2023-04-09 17:54:35
小揪揪:回复蒋飞老师 该怎么做呢
2023-04-09 18:18:59
蒋飞老师:回复小揪揪1.计提 借:管理费用…工资1500 贷:应付职工薪酬1500
2023-04-09 18:35:47
蒋飞老师:回复小揪揪2.支付 借:应付职工薪酬1500 管理费用…手续费50 贷:银行存款1550
2023-04-09 19:04:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 杨洋阳 发表的提问:
Pos收款,到账金额2.2,手续费0.01,会计分录怎么写
你这个2.2是什么业务的
294楼
2023-04-09 16:33:36
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杨洋阳:回复郭老师 测试收款能不能用
2023-04-09 16:57:12
郭老师:回复杨洋阳借其他货币资金贷营业外收入 借财务费用,银存贷其他货币资金
2023-04-09 17:16:32
杨洋阳:回复郭老师 做几个分录啊,没明白
2023-04-09 17:27:06
杨洋阳:回复郭老师 钱已经到银行账户上了
2023-04-09 17:42:31
杨洋阳:回复郭老师 借银行存款2.2,财务费用0.01,贷营业外收入2.21
2023-04-09 18:01:22
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?是这样吗?
2023-04-09 18:27:05
郭老师:回复杨洋阳你好,金额分录对的,
2023-04-09 18:47:07
杨洋阳:回复郭老师 金额对吗?财务费用那个对吗?pos扣走的手续费入在财务费用里,银行存款是实际到账的钱,营业外收入是一共刷的钱
2023-04-09 19:08:27
郭老师:回复杨洋阳你好是的 我写两个 你合并到一个里面了
2023-04-09 19:23:04
杨洋阳:回复郭老师 好的,谢谢
2023-04-09 19:36:57
郭老师:回复杨洋阳不用客气的,
2023-04-09 19:52:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 高小小 发表的提问:
以收取手续费方式代销产品的会计分录怎么做?
(一)委托方: 交付商品: 借:委托代销商品 贷:库存商品 受托方实际销售商品,委托方收到代销清单: ①借:应收账款--受托方 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) ②借:主营业务成本 贷:委托代销商品 结算货款和手续费 ①借:销售费用 贷:应收账款--受托方 ②借:银行存款 贷:应收账款--受托方 (二)受托方: 交付商品: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 受托方实际销售商品,委托方收到代销清单: ②借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ③借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 结算货款和手续费 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入(或其他业务收入)
295楼
2023-04-09 16:42:00
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高小小:回复暖暖老师 受托方销售产品给客户的会计分录是怎样的呢?
2023-04-09 17:14:21
暖暖老师:回复高小小上边都发给你了已经
2023-04-09 17:40:07
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
汽车销售公司销售一辆汽车,收定金3000,贷款6万,现金24600,含1800的贷款手续费,会计分录怎么做
借 预收账款 3000 贷 银行存款3000 借 应收账款 60000 银行存款 24600 预收账款 3000 贷 主营业务收入 85800 营业外收入 1800
296楼
2023-04-10 14:14:07
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ ???? 发表的提问:
员工工资6774 打钱时扣了5元手续费 这手续费是从6774里直接扣除的 请问 会计分录怎么做
计提,借:管理费用-工资 6774 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 6774 财务费用 (负数) 贷:现金 6769
297楼
2023-04-10 14:23:16
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????:回复黄老师 我一共打了6774 我这样做可以吗 借 应付职工薪酬 6769 财务费用5 贷 现金6774
2023-04-10 14:51:00
黄老师:回复????按这个分录写,应付职工薪酬才能冲平帐,借:应付职工薪酬 6774 (正数) 财务费用 (负数) 贷:现金 6769 (正数)
2023-04-10 15:04:19
????:回复黄老师 你这样写 我现金不就少了 5元吗
2023-04-10 15:24:47
黄老师:回复????实际给员工现金是不是6769元
2023-04-10 15:53:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 狂野的枫叶 发表的提问:
2004年5月20日,大华公司持出票日期为3月20日,期限为6个月,面额为250000元的带息商业汇票向银行贴现,票面利率为4%,贴现利率为6%,其他相关手续费为150元。与银行签订的协议中规定,如债务人未按期偿还,企业有向银行付款的责任。麻烦老师可以帮忙解答一下这道计算题和会计分录。谢谢老师
票据到期值250000+250000*0.04*6/12=255000 贴现息是250000*0.06*4/12=5000 贴现净额255000-5000=250000
298楼
2023-04-10 14:38:58
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暖暖老师:回复狂野的枫叶借银行存款250000 财务费用5000 贷短期借款255000
2023-04-10 15:18:01
暖暖老师:回复狂野的枫叶借财务费用150 贷银行存款150
2023-04-10 15:41:35
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,如果到期无法偿还的话,那会计分录是不是 借:应收票据 225000      贷:短期借款 225000
2023-04-10 16:05:59
暖暖老师:回复狂野的枫叶是的,你的会计分录是对的
2023-04-10 16:28:38
狂野的枫叶:回复暖暖老师 还有老师,那每月计提的利息怎么办
2023-04-10 16:42:41
暖暖老师:回复狂野的枫叶借应收票据 借财务费用  红字
2023-04-10 17:11:26
狂野的枫叶:回复暖暖老师 老师,我之前有在网上看到过这个结论,还挺官方的:贴现时的银行存款不是到期值减去贴现息得到的,而是票面值加上累计计提利息减去贴现息得到的。那这个是不是错误的
2023-04-10 17:33:14
暖暖老师:回复狂野的枫叶是面值加计提利息,我就是这样做的呀
2023-04-10 17:54:57
狂野的枫叶:回复暖暖老师 这个例题加的是已经计提过的利息,也就是在贴现之前的
2023-04-10 18:18:44
暖暖老师:回复狂野的枫叶按照课本是计提后的
2023-04-10 18:36:17
狂野的枫叶:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-04-10 18:48:51
暖暖老师:回复狂野的枫叶不客气麻烦给与五星好评
2023-04-10 19:15:00
耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 永不放弃 发表的提问:
100万元股每股1元含未发放现金股利每股0.2元应付手续费3万元股票上涨至每股1.8元号股票下跌至1.6元会计分录怎么写?
借:交易性金融资产-成本80 应收利息20 投资收益3 贷:银行存款103 借:交易性金融资产-公允价值变动100 贷:公允价值变动损益100 借:公允价值变动损益20 贷:交易性金融资产-公允价值变动20
299楼
2023-04-11 14:24:34
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 木木 发表的提问:
融资租赁 手续费 怎么做会计分录啊金额接近20000
对于承租人来说,作为初始直接费用,计入租入资产价值。
300楼
2023-04-11 14:38:59
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