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库存现金盘亏处理会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 久久 发表的提问:
盘点库存商品,盘亏了 批准前分录:借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100万 贷:库存商品 100万 因管理不善,批准后分录:借: 管理费用-?明细什么科目 100万 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100万 怎么做进项税额转出的分录???
同学你好, 进项转出 借,管理费用 贷,应交税费一应增一进项转出;
166楼
2023-02-19 17:38:25
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久久:回复立红老师 批准后的分录不是贷:待处理财产损溢吗?能有完整的资产盘点分录吗
2023-02-19 18:13:23
立红老师:回复久久批准前分录:借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100万 贷:库存商品 100万 因管理不善,批准后分录:借: 管理费用-?明细什么科目 100万——明细科目 ,存货盘亏 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100万 再做 借,管理费用 贷,应交税费一应增一进项转出;
2023-02-19 18:38:12
久久:回复立红老师 这样子不是管理费用发生了两次,不会造成多记入管理费用吗
2023-02-19 18:55:45
立红老师:回复久久同学你好,两次是有一次要将进项转出转入管理费用的 
2023-02-19 19:22:55
久久:回复立红老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-02-19 19:48:28
立红老师:回复久久不客气的,祝您 学习愉快;
2023-02-19 20:08:27
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
库存商品有几百种,有一些产品盘亏了,有一些产品盘盈了,可以盘盈和盘亏相抵,只做一张盘盈的分录吗?盘盈的分录怎么写呢?是这样写吗?借:库存商品,贷:待处理财产损溢,借:待处理财科损溢,借:管理费用(红字),这个管理费用的明细科目入什么科目好些呢?
严格来讲,这样不能反映实际情况。
167楼
2023-02-19 18:00:08
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西红柿:回复岳老师 那要怎么做呀?
2023-02-19 18:17:14
岳老师:回复西红柿不好意思,作为答疑老师,我只能告诉您:应当按照各种商品实际盘盈盘亏情况来做。可能这样比较麻烦。
2023-02-19 18:35:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  发表的提问:
库存商品盘盈的分录怎么处理
您好 您可以参照下面的图片
168楼
2023-02-19 18:15:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ??? 发表的提问:
村集体经济组织中固定资产盘盈盘亏会计分录应该如何处理
盘盈 借 固定资产 贷公积公益金 盘亏是相反分录
169楼
2023-02-20 14:45:17
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 标致的洋葱 发表的提问:
库存现金盘亏 写付款凭证吗
你好, 是的。
170楼
2023-02-20 15:14:50
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问:
库存现金盘亏,写付款凭证吗
是找出原因了吗?
171楼
2023-02-20 15:21:38
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,盘点后,盘亏的金额怎样做会计处理
你好,具体是什么的盘亏?
172楼
2023-02-20 15:45:03
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5fsshz:回复邹老师 仓库的原材料仓库的原材料
2023-02-20 16:10:36
邹老师:回复5fsshz你好 借:待处理财产损益,贷:原材料 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益
2023-02-20 16:21:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 犹豫的寒风 发表的提问:
固定资产的盘亏盘盈涉及哪些科目,会计分录如何体现?固定资产出售,账务如何处理?
你好,盘亏是 借待处理财产损益 累计折旧 固定资产减值准备 贷固定资产
173楼
2023-02-20 16:11:59
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暖暖老师:回复犹豫的寒风盘盈时 借固定资产 贷以前年度损益调整
2023-02-20 16:27:52
暖暖老师:回复犹豫的寒风固定资产出售 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税 借固定资产清理 贷资产处置损益(可能借方)
2023-02-20 16:55:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小丑鱼 发表的提问:
库存商品盘亏该如何处理有进项税的
要把盘亏的进项税转出
174楼
2023-02-21 15:11:28
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页子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师公司用自产的产品送领导和库存盘亏的怎么会计分录?
自产产品送领导: 借:营业外支出 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
175楼
2023-02-21 15:20:56
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页子老师:回复一直很安静盘亏: 借:待处理财产损益 贷:库存商品 等确定盘亏的原因再转入:其他应收款,管理费用或营业外支出等科目。
2023-02-21 15:33:53
一直很安静:回复页子老师 还有收入?
2023-02-21 16:03:30
页子老师:回复一直很安静自产产品送领导这个行为是视同销售的。
2023-02-21 16:26:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于无法查明原因的库存现金盘盈进行会计处理时应计入什么科目
会从书上写明“无法查明原因的金额贷记”营业外收入“科目”(原句) 那为什么在做题目是答案说计入管理费用
176楼
2023-02-21 15:48:51
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邹老师:回复爱笑的流沙冲减管理费用
2023-02-21 16:02:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 18985054055 发表的提问:
库存商品盘亏的账务处理应该怎么做?
借:营业外支出贷:库存商品
177楼
2023-02-21 15:59:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Cheng 发表的提问:
我公司一年多没有盘存,现在盘点结果很乱,账实相差几十万,请问库存盘盈盘亏的怎么处理?谢谢!
1、存货发生盘盈,应按其重置成本入账 借:jQuery1113011643953715882671_1564480139073库存商品 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 2、待查明原因,报经批准处理后 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:管理费用 二、存货盘亏 1、发现盘亏,原因待查 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:库存商品 2、查明原因,报经批准处理 (1)、属于收发计量差错造成存货短缺 借:管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 (2)、属于管理不善造成存货霉烂变质,由过失人赔偿部分损失 借:银行存款 管理费用 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 应交税费-应交增值税(进项税额转出) (3)、属于自然灾害造成的损毁,收到保险公司赔款 借:其他应收款-保险赔款 营业外支出 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
178楼
2023-02-21 16:11:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 负责的小猫咪 发表的提问:
年底公司盘点库存,发现库存商品少了7500元。让做会计分录
1、批准前,为了达到账实相符: 借:待处理财产损益 贷:库存商品-A商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2、批准后,由保险公司赔偿 元,仓库保管人员赔偿 元,其余的因 找不出原因,由企业负担损失: 借:其他应收款-保险公司 -保管员 管理费用 贷:待处理财产损益
179楼
2023-02-22 15:27:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
库存商品盘亏怎么处理才能销库存,可以不交增值税吗
你要先计入待处理财产损益。确认盘亏原因后再做分录。
180楼
2023-02-22 15:43:51
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哈哈:回复宋生老师 丢失一些小电子产品,是不是可以不用进账转出?
2023-02-22 15:59:40
宋生老师:回复哈哈您好!是要转出的了。不过要看是什么原因
2023-02-22 16:12:16
哈哈:回复宋生老师 什么原因可以不用交税?
2023-02-22 16:35:12
宋生老师:回复哈哈你好!一般如果是因为自然灾害引起的可以不用交
2023-02-22 16:48:09
哈哈:回复宋生老师 丢失的需要交吗
2023-02-22 17:06:40
宋生老师:回复哈哈您好!是因为什么丢失呢。管理不善?
2023-02-22 17:26:32
哈哈:回复宋生老师 是的
2023-02-22 17:55:34
哈哈:回复宋生老师 除了自然灾害外什么原因可以不用进项转出?
2023-02-22 18:20:58
宋生老师:回复哈哈你好!丢失的没有其他了,要么就是自然灾害损失,要么就是管理不善丢了。
2023-02-22 18:42:25
哈哈:回复宋生老师 管理不善的原因可以不用转出吗????
2023-02-22 18:53:07
宋生老师:回复哈哈你好!不行,这个不能抵扣
2023-02-22 19:06:51

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