咨询
留抵税额计入什么会计科目
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
卸车费计入什么会计科目?招标住宿费计入什么会计科目?
你好,卸车费如果是你们单位购买货物的,做到货物成本里面借原材料或者是库存商品贷银行存款。 借销售费用差旅费贷银行存款。
61楼
2022-12-27 17:09:01
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ zll 发表的提问:
液化天然气28000元专票可以抵扣吗?计入什么会计科目
您好 请问单位购入液化天然气做什么用途
62楼
2022-12-27 17:32:04
全部回复
zll:回复bamboo老师 运输上车加气
2022-12-27 17:59:29
zll:回复bamboo老师 销售
2022-12-27 18:16:38
zll:回复bamboo老师 这计入销售还是制造费用呢
2022-12-27 18:35:05
bamboo老师:回复zll请问是购进产品运输还是销售产品运输
2022-12-27 19:02:07
zll:回复bamboo老师 销售
2022-12-27 19:22:15
bamboo老师:回复zll那计入销售费用 可以抵扣进项税额
2022-12-27 19:49:21
zll:回复bamboo老师 二级明细呢?
2022-12-27 20:02:13
bamboo老师:回复zll二级明细科目可以写运输费用
2022-12-27 20:29:45
zll:回复bamboo老师 采购原材料的运费可以计入原材料吗?
2022-12-27 20:54:18
bamboo老师:回复zll采购原材料的运费可以计入原材料
2022-12-27 21:09:24
zll:回复bamboo老师 生产上的工资计入制造费用吗?
2022-12-27 21:39:22
bamboo老师:回复zll直接人工的工资计入生产成本科目
2022-12-27 21:54:45
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 账房先生 发表的提问:
留抵税额抵税会计处理
实行新企业会计准则的 留抵税额可以不做会计处理
63楼
2022-12-27 17:59:59
全部回复
账房先生:回复三宝老师 留抵税额抵税,不仅抵税还抵了滞纳金!本月刚刚办理的抵税!
2022-12-27 18:14:08
三宝老师:回复账房先生抵减滞纳金的话,做账 借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出
2022-12-27 18:43:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
公司增值税滞纳金用进项税额抵减了,记入什么科目,应该怎么做会计分录呢?
借;营业外支出 贷;应交税费(进项税额)
64楼
2022-12-28 17:26:07
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 115757789 发表的提问:
销项税额抵减会计科目什么时候使用,适用范围是什么,简易计税差额扣除时能用吗
一般用于差额征税,比如旅游业,经纪代理,简易计税差额扣除可以用
65楼
2022-12-28 17:32:37
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 呆萌的毛衣 发表的提问:
留存收益是什么意思通常包括什么会计科目
你好,留存收益是指企业从历年实现的利润中提取或留存于企业的内部积累,它来源于企业的生产经营活动所实现的净利润,包括企业的盈余公积和未分配利润两个部分。
66楼
2022-12-28 17:40:35
全部回复
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @  *飞花逐月 发表的提问:
老师 请问帐上留抵税额比实际剩余发票的税额少,该怎么查呢?发票都是计入了账上的
你检查一下,是不是税额录入错误啦呢?
67楼
2022-12-28 17:49:48
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
我的进项认证金额加上上次留底税额大于销项金额,最后计提税金,产生的差额记入那个科目啊?是待抵扣科目吗?
按下面这个做,留底税额不单独做分录,待抵扣只有辅导期纳税人才可以用
68楼
2022-12-28 17:56:59
全部回复
maize老师:回复迪恩都转到转出未交增值税下面去就可以
2022-12-28 18:08:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发表的提问:
2019年服务类加计抵减的金额应计入什么科目?
应交税费-增值税加计扣除科目
69楼
2023-01-02 09:22:04
全部回复
莎:回复郭老师 贷方呢
2023-01-02 09:39:38
郭老师:回复贷其他收益 小企业会计准则记营业外收入
2023-01-02 10:04:23
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.83w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
销项8719.80,进项10899.45,增值税留抵税额2179.65,加计递减税额留抵1089.95,会计分录怎么写??????
你本月不交税,不用计算加计抵减
70楼
2023-01-02 09:46:49
全部回复
o(* ̄▽ ̄*)o:回复家权老师 我是问这个增值税的分录怎么写哦
2023-01-02 10:01:34
家权老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-01-02 10:27:57
o(* ̄▽ ̄*)o:回复家权老师 那这个我只要做销售的分录就完了???
2023-01-02 10:39:47
家权老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o是的,就是那个意思的哈
2023-01-02 11:09:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 牛牛 发表的提问:
用税分兑换的金额冲抵电费,应该计入什么科目
你好 你们这个积分兑换 和电费 具体描述下业务 好判断科目
71楼
2023-01-02 10:11:58
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Sekka 发表的提问:
购进国内旅客运输服务计算抵扣进项税额计入什么科目
您好 购进国内旅客运输服务计算抵扣进项税额计入应交税费——应交增值税——进项税额
72楼
2023-01-02 10:26:18
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 发表的提问:
留抵税额这个科目是每个月都要做一次么?借留抵税额贷进项税额
你好同学是的每月做一次同学 是的
73楼
2023-01-02 10:45:00
全部回复
朵:回复何江何老师 如果下次要抵扣的时候,是否要先把留抵转成进项,然后再抵扣,还是直接抵扣,抵扣的时候分录怎么做呀
2023-01-02 11:02:42
何江何老师:回复同学你认证就就要在本月抵税了同学
2023-01-02 11:20:13
朵:回复何江何老师 我们公司一直都没有销项只有进项,前段时间为了防止过期认证了一部分,但是没抵扣,现在也还是没销项,所以问一下是不是每月结转到留抵就可以了,
2023-01-02 11:32:56
何江何老师:回复是的同学就是这样直接留抵下期就好了
2023-01-02 11:54:19
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ YY 发表的提问:
会计做的账上期末留底税金额和增值税申报表上的期末留底税金额不一致,原因是前期会计科目挂错,后期会计直接结转到未交增值税科目,现在怎么调整?
您好,挂错的科目需要全部调整回来
74楼
2023-01-03 17:20:36
全部回复
YY:回复思顿乔老师 比如说会计刚开始有挂
2023-01-03 17:54:30
思顿乔老师:回复YY那就是需要调整回来
2023-01-03 18:07:55
思顿乔老师:回复YY哪个科目挂错就调整哪些
2023-01-03 18:21:53
YY:回复思顿乔老师 会计刚开始有挂待认证待抵扣,几个月后直接从待认证待抵扣结转到转出未交增值税,过段时间后又直接结转到未交增值税,并且中间的金额有误,这种也需要一笔一笔的去调整吗?并且都是去年的账,现在调整会不会影响报表这些呢?
2023-01-03 18:44:40
思顿乔老师:回复YY您好,您可以一笔调整
2023-01-03 18:59:27
思顿乔老师:回复YY您好,去年的帐现在来调整也没有关系
2023-01-03 19:25:27
YY:回复思顿乔老师 再请问下,待认证是不是要先转到进项,然后再转到转出未交,再结转到未交?是不是必须要按步骤结转,可以直接待认证结转到未交吗?
2023-01-03 19:52:17
思顿乔老师:回复YY您好,直接转到进项就可以了
2023-01-03 20:21:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 大傻、|2呆、 发表的提问:
付代开发票税额应记入什么会计科目
你好,计入应交税费——某某税款 科目核算
75楼
2023-01-03 17:33:46
全部回复
大傻、|2呆、:回复邹老师 内账可以做其他业务收入里面吗 他是去税务代开的普通发票,然后我们要补税额给他,这个应记什么科目
2023-01-03 17:48:20
邹老师:回复大傻、|2呆、你好,是你单位购进货物对方开具发票,你单位额外支付的税款?
2023-01-03 18:12:48
大傻、|2呆、:回复邹老师 不是货物,是零星工程,因为数额比较大,就让对方去开票,然后我们补税额给他
2023-01-03 18:27:14
邹老师:回复大傻、|2呆、你好,内账支付的税点可以通过营业外支出科目核算
2023-01-03 18:56:48

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×