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住房公积金怎么做会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 逆袭ing 发表的提问:
对于员工个人承担的社会保险和住房公积金计提并且缴纳的会计分录应当如何做?
你好,这个是在工资里一块计提的,我给你分录你看下 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
196楼
2023-03-01 15:53:53
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逆袭ing:回复朴老师 为什么不是其他应付款呢?
2023-03-01 16:06:30
逆袭ing:回复朴老师 借:费用 贷:应付职工薪酬 社保 从职工工资中代扣代缴 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 社保 缴纳时 借:应付职工薪酬 社保 其他应付款 社保 贷:银行存款
2023-03-01 16:29:57
朴老师:回复逆袭ing也可以是其他应付款,看你们是先发工资还是先交社保了
2023-03-01 16:52:45
逆袭ing:回复朴老师 可以具体讲一下吗?和先交工资和先交社保有什么关系?
2023-03-01 17:13:34
朴老师:回复逆袭ing先发工资后交社保就用其他应付款,因为你们扣了钱没给交社保,
2023-03-01 17:29:37
逆袭ing:回复朴老师 可以把先发工资后交社保用其他应付款的完整分录给我写一下吗?谢谢老师。
2023-03-01 17:39:54
朴老师:回复逆袭ing我上面给你的分录换成其他应收款就可以了,别的没有区别,是一样的
2023-03-01 17:54:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ????朱凤文 代理记账 发表的提问:
公司计提养老住房公积金怎么做科目
社保,公积金按图片的处理就可以。
197楼
2023-03-01 16:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
老师,缴纳住房公积金的分录改如何做账
你好 借;应付职工薪酬——公积金,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
198楼
2023-03-02 15:53:22
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欧:回复邹老师 不用计提?
2023-03-02 16:18:20
邹老师:回复你好,缴纳之前需要做一笔计提分录的 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——公积金
2023-03-02 16:32:39
欧:回复邹老师 那收到社保局的社会保险费呢
2023-03-02 16:56:29
邹老师:回复你好,这个是退回的社保款项?
2023-03-02 17:25:00
欧:回复邹老师
2023-03-02 17:38:48
邹老师:回复你好,借;银行存款,贷;其他收益
2023-03-02 17:55:17
欧:回复邹老师
2023-03-02 18:09:27
邹老师:回复祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-02 18:25:58
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 心情 发表的提问:
我是人力资源公司的会计,劳务派遣人员的社保和医保、住房公积等怎么做分录
付别的公司代缴统筹保险费,服务费,对方开了发票我怎么做分录
199楼
2023-03-02 16:05:43
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心情:回复益馨 收到财政补贴怎么做分录
2023-03-02 16:35:40
益馨:回复心情劳务派遣人员的社保和医保、住房公积是你公司交还是用人单位交,
2023-03-02 16:52:46
心情:回复益馨 我先代缴,然后用人单位再把款付给我公司
2023-03-02 17:18:37
益馨:回复心情就是派遣的人员工资是你们给开。保险你们给上,那就每月计提,代扣,以上交发票借应交税费--社保 房屋公积金 贷银行存款,用人单位给你的钱是你们的主营业务收入
2023-03-02 17:44:10
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 野性的皮带 发表的提问:
老师,新会计制度下,全额拔款的事业单位工资发放以及住房公积金扣款缴款的分录怎么做呀?
借:应付职工薪酬              贷:银行存款               借:事业支出                贷:资金结存——货币资金    
200楼
2023-03-02 16:20:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Season 发表的提问:
本月扣本月的住房公积金,但是工资发放的是上个月的,这个会计分录怎么写
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--公积金 其他应付款--公积金(个人负担部分的公积金) 贷:银行存款
201楼
2023-03-05 17:24:50
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Season:回复张艳老师 公积金不需要计提吗,直接就缴纳?能提供详细的分录吗,谢谢老师
2023-03-05 17:38:40
张艳老师:回复Season计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2023-03-05 18:00:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 寒冷的太阳 发表的提问:
财务会计:借:住房公积金1 应付住房公积金1 贷:零余额用款额度2 预算会计:基本支出2 资金结存一零余额用款额度2 这样分录对吗
您好,财务会计:借:住房公积金1 应付住房公积金1 贷:零余额用款额度2 预算会计:借:基本支出2 贷;资金结存一零余额用款额度2 这样的分录是对的。
202楼
2023-03-05 17:29:53
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 超帅的康乃馨 发表的提问:
你好老师:咨询下个人的住房公积金转入装修公司,会计分录
同学,你好 你是个人提取公积金,用来支付装修费吗?
203楼
2023-03-05 17:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小小白一枚 发表的提问:
请问老师,员工住房公积金个人部分也由公司承担,完整分录怎么做的?
借管理费用,职工工资社保贷应付职工薪酬工资社保,公积金 借应付职工薪酬社保公积金营业外支出贷银行存款。
204楼
2023-03-06 14:46:42
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小小白一枚:回复郭老师 老师我没怎么看懂,我只问的公积金,是直接借营业外支出,贷银行存款吗
2023-03-06 15:14:18
郭老师:回复小小白一枚个人负担的部分,你单位给他负担了,是这么做。
2023-03-06 15:34:23
小小白一枚:回复郭老师 公司把个人部分也负担了,能不能计入应付职工薪酬,然后再银行存款支付呢?还是直接用银行存款
2023-03-06 15:59:35
郭老师:回复小小白一枚你好,可以的,但是汇算清缴的时候你需要调整。
2023-03-06 16:22:38
小小白一枚:回复郭老师 就是计入营业外支出的部分需要全额调增吗
2023-03-06 16:46:49
郭老师:回复小小白一枚你好,是的。
2023-03-06 17:06:34
小小白一枚:回复郭老师 那我这部分借营业外支出,同时贷应付职工薪酬,那么应付职工薪酬需要调整不呢?
2023-03-06 17:19:44
郭老师:回复小小白一枚职工薪酬明细表调整就可以
2023-03-06 17:40:17
郭老师:回复小小白一枚分录又不做,调整的是费用成本。
2023-03-06 17:51:44
小小白一枚:回复郭老师 怎么调整工资表呢,就是个人公积金那栏不扣吗
2023-03-06 18:20:29
郭老师:回复小小白一枚这个表你和企业负担的在一栏就可以。
2023-03-06 18:39:15
郭老师:回复小小白一枚如果你企业负担的那一部分在工资表没有体现,你现在也可以不用体现。
2023-03-06 18:57:48
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师请帮忙看一下,从计提到发放,我的分录写对了吗? 计提工资、社保、住房公积金的分录: 借:管理费用——工资(应发数)             ——社保(单位部分)             ——住房公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬——工资(应发数)                     ——社保(单位部分)                     ——住房公积金(单位部分)   缴纳社保、住房公积金的分录: 借:应付职工薪酬——社保(单位部分)                 ——住房公积金(单位部分)     其他应收款——社保(个人部分)               ——住房公积金(个人部分)     贷:银行存款(社保+住房公积金)   发放工资时的分录: 借: 应付职工薪酬——工资(应发数)      贷:其他应收款——社保(个人部分)                    ——住房公积金(个人部分)          应交税费——应交个人所得税          银行存款(工资实发数)
你好,是的,实际发放时,还要代扣代缴个人所得税,贷应交税费一应交个人所得税
205楼
2023-03-06 14:53:47
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Rachel:回复庄老师 我有写的,老师您再看看,我怕漏了,
2023-03-06 15:29:50
庄老师:回复Rachel你好,你好,是的,我手机上没有下拉,那这样是全面了,
2023-03-06 15:49:05
Rachel:回复庄老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 16:06:51
庄老师:回复Rachel应该的,祝你周末快乐,学习进步,
2023-03-06 16:36:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 琳琳_儿 发表的提问:
住房公积金怎么做账呢
你看截图这个,你看截图
206楼
2023-03-06 15:20:43
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 金盏 发表的提问:
计提单位承担的住房公积金怎么做账?
同学好,计提单位承担的住房公积金借计管理费用,贷计银行存款
207楼
2023-03-06 15:26:21
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金盏:回复英老师 管理费用的二级科目是什么?工资还是公积金?
2023-03-06 15:42:23
英老师:回复金盏管理费用下的公积金二级科目
2023-03-06 15:53:37
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
208楼
2023-03-06 15:53:58
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-03-06 16:28:16
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-03-06 16:39:28
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-03-06 17:01:54
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-03-06 17:13:52
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-03-06 17:31:08
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-03-06 17:53:52
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-03-06 18:10:37
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-03-06 18:21:53
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-03-06 18:34:42
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-03-06 18:46:39
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-03-06 19:10:58
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-06 19:37:58
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-03-06 19:59:41
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-03-06 20:27:11
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-03-06 20:44:43
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-03-06 21:07:53
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-03-06 21:34:07
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-03-06 22:00:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
税前工资5500 上五险一金 公司承担五险1000元 个人承担社保300元 公司承担住房公积金700元 个人承担住房公积金100元 公司代扣员工个税10元。请问怎么做会计分录?包括计提和实际发放
您好, 1、发放时 借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:应交税费-应交个人所得税 10 应付职工薪酬-社保 300 应付职工薪酬-住房公积金 100 现金或者银行存款 5090 2、计提单位承担社保及公积金时 借:管理或者销售费用-社保1000 管理或者销售费用-住房公积金 700 贷:应付职工薪酬-社保 1000 应付职工薪酬-住房公积金 700
209楼
2023-03-07 14:56:58
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王雁鸣老师:回复咔嚓~小坚果您好:补充一下 3、计提工资时 借:管理或者销售费用-工资 5500 贷:应付职工薪酬 5500
2023-03-07 15:26:54
咔嚓~小坚果:回复王雁鸣老师 计提社保公积金也是本月计提下月实付吗
2023-03-07 15:40:49
王雁鸣老师:回复咔嚓~小坚果您好, 计提社保,公积金也是本月计提下月实付。
2023-03-07 16:10:18
咔嚓~小坚果:回复王雁鸣老师 社保和公积金可以分在其他应付款里吗
2023-03-07 16:32:57
王雁鸣老师:回复咔嚓~小坚果您好,这个也可以,只是不好统计应付职工薪酬的总额而已。
2023-03-07 16:48:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
老师,计提工资与社保及住房公积金的单位与个人员工应收的,怎么样做分录
你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应收款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应收款款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
210楼
2023-03-07 15:21:59
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