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进销税红字冲销的会计分录
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 热心的皮带 发表的提问:
商品销售折让开具负数发票,做了进项税额转出,会计分录怎么处理,如果按原入库分录做红字,那进项税额转出也是做红字吗
同学, 这个做相反的进项税分录即可。 做了进项税额转出,现在又开了负数发票是吧?这个情况 在附表二进项税额转出里面填负数。
136楼
2023-02-06 16:11:34
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 突然 发表的提问:
17年我做的一笔分录冲销多计提工资,现在发现红字金额写错,多冲销了,现在怎样处理好呢。分录要怎么写呢
调整分录如下: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资
137楼
2023-02-06 16:23:22
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突然:回复方亮老师 我是直接在18年的账里做这笔蓝字分录对吗,金额是我多冲销的金额
2023-02-06 16:40:53
方亮老师:回复突然对的。
2023-02-06 16:59:10
突然:回复方亮老师 好的,谢谢
2023-02-06 17:17:04
方亮老师:回复突然不客气。
2023-02-06 17:28:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 范范范 发表的提问:
发现之前有张凭证做错了,做一个一样分录的凭证,然后数字全是红色负数 红字冲销? 还是做一张相反方向分录的凭证?
您好,这两种操作都可以
138楼
2023-02-06 16:50:58
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范范范:回复玲老师 那我做红冲处理,然后更正的分录可以和红冲的写在一张凭证上嘛?
2023-02-06 17:10:39
玲老师:回复范范范您好,同一个月发生的可以写在一张凭证上
2023-02-06 17:40:05
范范范:回复玲老师 借:管理费用100 贷:应收账款100 贷方科目做错了,是否红冲的时候,只需做贷方红冲即可? 即 分录=贷:应收账款 -100 贷:应付账款100
2023-02-06 18:09:15
玲老师:回复范范范你好 科目用错了 可以这样直接更正的
2023-02-06 18:34:25
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
之前取得收入,然后红字冲销分录怎么写啊
你好,按照之前编写的分录在写一遍,但是金额要用红字,表示负数,就可以了,回答满意记得好评哦,谢谢
139楼
2023-02-07 15:34:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
销售折让 开了红字发票进来 是那种返利的 我的会计分录要怎么做
你好 ; 你是销售方是吗 ? 你收到的话 去红冲收入 即可 。 原来收入分录借贷方不变金额负数
140楼
2023-02-07 15:59:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
关于跨月发票冲红,重新开具蓝字发票的分录和销项税额的分录处理?
你们是销售方吗,开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数 重新开蓝字按正确重新做就可以
141楼
2023-02-07 16:21:16
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鱼儿:回复maize老师 老师,重新开具蓝字的发票,分录按正确的,那也是正常做分录,但是这个税已经缴纳了,销项税额还需要结转吗
2023-02-07 16:55:37
maize老师:回复鱼儿你不是开红字之后开蓝字这个冲回不用结转了
2023-02-07 17:25:04
鱼儿:回复maize老师 销项税额不用结转
2023-02-07 17:54:22
maize老师:回复鱼儿不用,你不是开红字之后开蓝字吗,抵消了
2023-02-07 18:18:51
小轶老师
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 19 发表的提问:
你好,冲暂估可以用红字冲销,也可以做相反分录来冲是吗
是的,您理解是对的。
142楼
2023-02-07 16:44:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月恋昙花 发表的提问:
老师你好 我问下实操分录里面有个要用红字冲销的,我做反分录提交不了,这个网站怎么输入红字呢?
你好,用负数表示红字。
143楼
2023-02-08 15:12:31
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 曹玉鹏10097090 发表的提问:
那这一笔钱重新打入账户是做相反分录呢还是红字冲销?
你好 应该是红字冲减之前的分录
144楼
2023-02-08 15:39:28
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曹玉鹏10097090:回复轶尘老师 新开办小规模企业,钱已打给供货方,但票和货均未收到,我方已开票,且钱款已收到,该怎么处理账务
2023-02-08 15:57:43
轶尘老师:回复曹玉鹏10097090这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢
2023-02-08 16:14:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 咖啡伴侣 发表的提问:
这个是销售退货做一跟原来一模一样的分录用红字冲销,为啥采购退货不这样做呢
退货不涉及损益 如果是结转成本的,借主营业务成本负数贷库存商品负数,也是这么红字冲销
145楼
2023-02-08 15:59:20
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咖啡伴侣:回复郭老师 车船税怎么算?
2023-02-08 16:38:34
郭老师:回复咖啡伴侣每个地区有差异,参考
2023-02-08 17:02:58
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
用红字做相同分录等于冲销了原来的分录吗?如果不做相反分录,那帐户上不是有余额吗?
红字相同分录 是与蓝字反向分录等价的 都是冲销原有分录哈
146楼
2023-02-08 16:20:26
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海边一粒沙:回复许老师 有黑字的吗?
2023-02-08 16:49:18
许老师:回复海边一粒沙黑子发票和蓝字发票 是一个意思的
2023-02-08 17:07:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 林妙 发表的提问:
本月开红字发票冲上月销售,怎么做分录?
您好!跟上月分录一样,只是金额写负数就好了。
147楼
2023-02-08 16:44:59
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小小何老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 无语的往事 发表的提问:
电脑录凭证红字冲销怎么操作,红字怎么弄
你好,直接按数字前面按-号就可以
148楼
2023-02-09 15:32:35
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无语的往事:回复小小何老师 什么一号,不会
2023-02-09 16:00:22
小小何老师:回复无语的往事不是一号,那是负号,输完数字按一下负号
2023-02-09 16:13:17
无语的往事:回复小小何老师 那分录就不能写反文录了吧,分录写成和被冲销分录一模一样的,只是正数变成负数
2023-02-09 16:32:06
小小何老师:回复无语的往事是的,红字冲销就是用负数冲销
2023-02-09 16:52:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 苏式小菲 发表的提问:
上月开销售票开成劳务 这个月红字冲红 那销售分录怎么做 成本分录怎么做
你好,这个是你的主营业务吗
149楼
2023-02-09 15:58:52
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苏式小菲:回复郭老师 原应该是主营业务 我开成劳务票 现在账面其他业务收入 这个月开出红字票
2023-02-09 16:24:05
郭老师:回复苏式小菲你好,借应收账款负数贷其他业务收入负数应交税费负数
2023-02-09 16:42:04
苏式小菲:回复郭老师 相应成本分录也要冲?
2023-02-09 17:01:34
郭老师:回复苏式小菲对的 对应的成本需要红冲
2023-02-09 17:12:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
销售行业,本月有销售退回;有进项税额转出,有进项红字冲红。问如何核算库存?销售退回我的销售数量和销售金额。是回库的。进项税额转出和进项红字冲红。那么成本如何算?库存数量和金额在如何?
您好,销售退回的,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。进项税转出时,借:主营业务成本,或者库存商品等科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。进项红字的,借:库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目。
150楼
2023-02-09 16:22:16
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会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师这个实操的库存应该怎么做啊
2023-02-09 16:51:04
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 销售退回数量100个。未税金额两万。进项税额转出30个未税金额8000。进项红字20个未税金额6000。
2023-02-09 17:02:49
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 实际库存表怎么做
2023-02-09 17:26:45
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,实际库存数量=原库存数量+100-30-20。实际库存金额=原库存金额+20000-8000-6000。
2023-02-09 17:50:40
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 理论是这样的,我的就是对不上是什么原因啊。
2023-02-09 18:07:13
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,理论是这样的,实际对不上,怎么个对不上啊,是计算的数量与实际的数量对不上吗?
2023-02-09 18:27:14
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 进项税转出时,借:主营业务成本,或者库存商品等科目,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。这个分录这样做,那不相当有库存增加了吗?手工库存又减去了库存。实际做库存那些数字是这样考虑就可能是分录的问题。
2023-02-09 18:53:49
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,是的,相当于库存增加了,进项转出的,可以考虑借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。可以不增加库存商品金额的。这样是不是就对了呢?
2023-02-09 19:10:32
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 这些都是己抵扣的。可能还是我自己有哪里转不过来吧。税额转出借库存商品相当于是增加了,但库存表是减掉了
2023-02-09 19:31:52
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,税额转出了,是不是要借记库存商品,要看这个转出的具体情况了。具体是怎么个情况呢?
2023-02-09 20:01:01
会计学堂辅导老师:回复王雁鸣老师 老师,这些都是己抵扣的。可能还是我自己有哪里转不过来吧。
2023-02-09 20:24:24
王雁鸣老师:回复会计学堂辅导老师您好,也有可能吧,今天不算了,您明天再算算,也许一下就转过来了。
2023-02-09 20:36:51

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