咨询
工程领用物资退回会计分录
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心星 发表的提问:
17年卖的货物,现在客户退回部分应该怎么做会计分录
你好,按退回部分的价值,开具红字发票 ,借记应收账款(红字) 贷记主营业务收入 应交记费 仓库:借记 库存商品 贷记 主营业务成本
181楼
2023-02-21 16:23:59
全部回复
心星:回复老江老师 是我们应付给客户的款
2023-02-21 16:55:56
心星:回复老江老师 做的内账不开票,分录借:主营业务收入(红字)贷:应付账款,入库借:库存商品 带主营业务成本(红字)对吗
2023-02-21 17:20:26
心星:回复老江老师 是去年销售的,这月冲减收入,成本可以吗
2023-02-21 17:43:57
老江老师:回复心星@心星:这是正常的业务,可以的!(没有法律会规定客户在什么时候退货)
2023-02-21 17:59:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 失眠的鱼 发表的提问:
1.收到捐赠物资是不是不需要做预算会计? 2.科室领用收到的捐赠药品物资怎么做会计分录?
如果说收到的是物质的话,你没有收到钱预算,会计是不做处理的。财务会计这边放到你的库存物品就可以的,您用的时候就减少库存物品,同时放到里相关的费用。
182楼
2023-02-22 14:45:13
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ????+????=????? 发表的提问:
我总是搞不懂自营建造工程的会计处理,自行建造包括建造不动产和动产的,方式都是购入工程物资,领用自产商品,或者领用购入原材料,两种构建内容下,三种情况如何做分录呢
自营建造工程指的是不动产工程,分录如下: 借:在建工程 贷:工程物资 贷:库存商品 贷:原材料
183楼
2023-02-22 15:10:17
全部回复
????+????=?????:回复方亮老师 自产商品的税呢
2023-02-22 15:37:29
方亮老师:回复????+????=?????自产产品用于工程不视同销售,所以没有销项税额。
2023-02-22 15:48:39
????+????=?????:回复方亮老师 教材中的自产产品用于在建工程记税了
2023-02-22 16:13:54
方亮老师:回复????+????=?????这是营改增之前的规定,现在不用计税了。
2023-02-22 16:36:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 彪壮的口红 发表的提问:
至6月,工程先后领用工程物资450000元;剩余工程物资转为该公司的原材料。
您好 借:在建工程 450000 贷;工程物资 450000 借:原材料 贷:工程物资
184楼
2023-02-22 15:33:44
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 繁荣的小蜜蜂 发表的提问:
资料:宏华公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2018年1月1日准备自行建造一条生产线,发生有关业务如下(“在建工程”、“固定资产”、“应交税费”、“待处理财产损溢”需设置明细科目核算): (1)1月2日,购入工程物资一批,取得增值税专用发票注明买价为300万元,增值税税额为39万元,款项以银行存款支付。根据业务,编制会计分录。 (2)2月8日,领用生产用原材料一批,成本为10万元。根据业务,编制会计分录。 (3)1月2日至5月30日,工程先后领用工程物资224万元。根据业务,编制会计分录。 (4)5月30日,对工程物资进行清查,发现工程物资盘亏10万元。根据业务,编制会计分录。
1借工程物资300 应交税费应交增值税进项税额39 贷银行存款339
185楼
2023-02-22 16:01:57
全部回复
暖暖老师:回复繁荣的小蜜蜂2借在建工程-生产线10 贷原材料10
2023-02-22 16:49:09
暖暖老师:回复繁荣的小蜜蜂3借在建工程-生产线224 贷工程物资224
2023-02-22 17:09:16
暖暖老师:回复繁荣的小蜜蜂4借待处理财产损益-工程物资11.3 贷工程物资10 应交税费应交增值税进项税额转出1.3
2023-02-22 17:23:05
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @  劉麗 发表的提问:
你好,老师!生产部门领用的材料上月领用的,本月退回一部分,上月已结转到成本里,本月如何做会计分录呢?
你好,借原材料,借主营业务成本(负数)
186楼
2023-02-22 16:29:59
全部回复
 劉麗:回复庄老师 无贷方也可以吗?
2023-02-22 16:42:50
庄老师:回复 劉麗你好,是的,这个可以这样处理
2023-02-22 17:00:23
 劉麗:回复庄老师 好的,谢谢老师!
2023-02-22 17:29:27
庄老师:回复 劉麗应该的,给个五星好评
2023-02-22 17:58:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ lingial 发表的提问:
物业公司购入的工程维修用具如何做会计分录
你好!可以计入库存商品-低值易耗品
187楼
2023-02-23 15:41:41
全部回复
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 贪玩的太阳 发表的提问:
开出支票,退回出租包装物的押金怎么做会计分录
你好,分录借其他应付款-押金,贷银行存款。建议关注下以前收入押金时是不是计入其他应付款的,如果不是,直接将原计入的科目冲销就可以了。
188楼
2023-02-23 15:52:45
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 1.1 发表的提问:
小规模工程公司,1月份的工程发票给客户,2月份退回来开负数,怎么会计分录处理呢
您好,1月借应收账款,带主营业务收入,应交税费应交增值税,2月,红字冲回1月分录
189楼
2023-02-23 16:05:09
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 水映清荷 发表的提问:
在建工程领用选材料进项税额转出的会计分录怎么写?
你好! 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
190楼
2023-02-23 16:20:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 繁荣的睫毛 发表的提问:
固定资产(不动产)安装过程中领用自产产品会计分录
您好,借在建工程贷库存商品
191楼
2023-02-24 15:40:08
全部回复
繁荣的睫毛:回复文老师 不是视同销售吗,不是应该有税额的吗,那进项税是怎么做分录的
2023-02-24 15:58:06
文老师:回复繁荣的睫毛现在用于不动产的进项税额也是可以抵扣的,就不用进项税转出的
2023-02-24 16:08:40
繁荣的睫毛:回复文老师 销项税额是怎么做分录的,而且转出的不是都是外购的吗,这个是自产的
2023-02-24 16:24:47
文老师:回复繁荣的睫毛您说的本是不错的,因为是自产的,应该视同销售,确认销项税额的,那是原来不动产不可以抵扣的情况下的,因为那不可以抵扣,但是现在改了,可以抵扣了,您做了销项,然后还可以正常抵扣,那做了就没有意义了
2023-02-24 16:53:55
繁荣的睫毛:回复文老师 所以现在可以抵扣,又视同销售,所以就直接不用做税额吗
2023-02-24 17:14:59
文老师:回复繁荣的睫毛是的,就是这样的,没有必要再税体现了
2023-02-24 17:28:48
繁荣的睫毛:回复文老师 那要是领用外购的材料呢,可以抵扣税额吗,还是要转出。若是用于设备类的固定资产自产和外购的分别是怎么做分录的
2023-02-24 17:47:12
文老师:回复繁荣的睫毛可以的抵扣的,不需要转出的
2023-02-24 17:58:19
文老师:回复繁荣的睫毛都是借在建工程贷库存商品或原材料
2023-02-24 18:23:52
繁荣的睫毛:回复文老师 领用自产的视同销售的话,金额是按售价还是按成本来计呢
2023-02-24 18:51:54
文老师:回复繁荣的睫毛您好,是按成本价的
2023-02-24 19:21:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 123456 发表的提问:
老板个人存现金用于自己的工程项目质保金,怎样做会计分录。质保金还要退回去的
借现金 贷其他应付款 然后支付的时候借其他应收款 贷现金
192楼
2023-02-24 15:58:31
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 虚心的巨人 发表的提问:
做中学 第7章 甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190 00元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。
借工程物资353982.30 应交税费-进项税46017.70 贷银行存款400000
193楼
2023-02-24 16:20:33
全部回复
暖暖老师:回复虚心的巨人借在建工程24000 贷工程物资19000 应付职工薪酬5000
2023-02-24 17:07:09
暖暖老师:回复虚心的巨人借原材料10000 贷工程物资10000
2023-02-24 17:29:22
暖暖老师:回复虚心的巨人借固定资产292000 贷在建工程292000
2023-02-24 17:48:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 可儿 发表的提问:
汽车维修的买回来的工具后直接领用怎么做会计分录???
借:管理费用--维修费,贷:现金
194楼
2023-02-24 16:26:59
全部回复
可儿:回复袁老师 不是接周转材料贷现金吗 直接记入费用了??
2023-02-24 17:15:39
袁老师:回复可儿如果使用期限比较长,计入周转材料吧
2023-02-24 17:26:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 姜娟 发表的提问:
我是甲方,在建工程结算时施工单位领用材料超额了,我怎么做会计分录
你好 剩下的材料可以退库 借原材料贷在建工程
195楼
2023-02-27 15:30:10
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×