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先开发票后送货的会计分录
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马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 小美 发表的提问:
预收的货款还未开发票怎么做分录。需要先做未开票收入吗
借:银行存款 贷:预收账款
256楼
2023-03-21 15:01:57
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Alice 发表的提问:
月初收货款2万,已开发票,但库存不足实际只送货1.5万,剩下的在下月送货,如何进行会计核算?会计科目怎么写?
你好 正常做收入分录 ,成本可以按实际发生的结转。或者你按销售的数结转 自己记一下备查账 后面补发给客户
257楼
2023-03-21 15:29:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 纯情的月亮 发表的提问:
一客户先行支付35万并且开具发票,以后每个月根据实际发生额抵减预付款,会计分录?
你好 你开的什么业务的
258楼
2023-03-21 15:35:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
请问社保先扣后交和先交后扣的会计分录有什么不同
你好有区别的,先交社保再发工资,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 先发工资再交社保 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
259楼
2023-03-22 14:10:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问:
公司有一笔外出培训的培训费是先打款后才开的发票(9月13打款,9月21日对方才开的发要),这个要怎么作会计分录,要先搭往来吗?
您好!是的。先计入预付账款。
260楼
2023-03-22 14:35:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拾壹 发表的提问:
货款是分3次支付,先是50%预付款,然后到货后支付40%,三个月后支付10% 发票也是分三次,支付多少开多少,这笔分录怎么做?
根据发票确认收入吧,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
261楼
2023-03-22 15:04:15
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 认真的爆米花 发表的提问:
登录开篇系统给客人发送电子发票输入邮箱后为什么会出现发送失败
你好,这个可以重新再发送一遍试试。
262楼
2023-03-22 15:32:59
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认真的爆米花:回复东老师 重新发还是不行
2023-03-22 15:44:09
东老师:回复认真的爆米花那就可以要求对方重新换一个邮箱,是不是对方邮箱的问题。
2023-03-22 16:10:03
认真的爆米花:回复东老师 我也输入了我自己的邮箱也还是不行
2023-03-22 16:31:54
东老师:回复认真的爆米花你把你这个系统退出,再重新进入看看行不行。
2023-03-22 16:45:37
认真的爆米花:回复东老师 是不是开票系统里的设置有问题
2023-03-22 17:06:59
东老师:回复认真的爆米花你之前开过这个发票,发送过邮箱吗?
2023-03-22 17:18:52
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 音乐爱上阳光 发表的提问:
老师,客户订货5000送5000会计分录怎么做?
你好 送的 计入销售费用 视同销售处理 借销售费用 银行存款或者应收账款贷主营业务收应交税费 借主营业务成本贷库存商品
263楼
2023-03-23 15:17:42
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翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
先交住房公积金,后发工资,会计分录怎么做
你好!先计提 公司承担部分 借✘✘费用 贷应付职工薪酬–公积金 缴纳公积金 借 应付职工薪酬–公积金 其他应付款–代扣个人公积金 贷银行存款。 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应付款 (社保个人应扣除部分)其他应付款(公积金个人部分)应交税费应交个人所得税 即可
264楼
2023-03-23 15:41:02
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ Jilian 发表的提问:
销售一批货,收到预付款10万,发票全额开具,货三个月后提货,列个会计分录给我看下
你是什么时候开具发票的?
265楼
2023-03-23 15:56:59
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Jilian:回复佟老师 收到预付款的时候 就全部开票了
2023-03-23 16:14:17
佟老师:回复Jilian那就直接确认收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项
2023-03-23 16:27:50
Jilian:回复佟老师 预付的是10分之一的货款,那成本 和库存商品 怎么列分录
2023-03-23 16:52:51
佟老师:回复Jilian全部商品都发出了吗
2023-03-23 17:20:02
Jilian:回复佟老师 货三个月后提货
2023-03-23 17:36:16
佟老师:回复Jilian那就按10%结转成本
2023-03-23 17:52:08
Jilian:回复佟老师 老师,列一套完整的分录可以吗
2023-03-23 18:02:52
佟老师:回复Jilian开票金额借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷:主营业务成本 贷:库存商品 你开票了就要全额交税了
2023-03-23 18:16:03
Jilian:回复佟老师 全额交税对的,但是 库存商品没有减少,货还未发货呢
2023-03-23 18:41:31
佟老师:回复Jilian你可以先做出库处理,但实际不发出
2023-03-23 19:01:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 梦醉荷塘 发表的提问:
老师好!我朋友的公司,做工程的,先要了材料,别人没开发票,怎么做会计分录,和结转成本[呲牙]。会计学堂的讲会计分录的课程里有有关材料采购的问题,但是没有讲解货到,发票未到的情形。
您好 先收到货没有收到发票 可以暂估入账 借:原材料等 贷:应付账款——暂估应付账款
266楼
2023-03-26 19:55:26
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梦醉荷塘:回复bamboo老师 那暂估价怎么得来呢?做这个分录,需要附啥凭证呢?
2023-03-26 20:12:01
bamboo老师:回复梦醉荷塘暂估价格根据合同来确定 附自己单位入库单 对方送货单
2023-03-26 20:38:08
梦醉荷塘:回复bamboo老师 月末结转成本时,就按照暂估价来领用材料和结转成本是吗?
2023-03-26 21:02:18
梦醉荷塘:回复bamboo老师 会计基础里面讲到,有暂估价的,次月月初要红冲,若收到发票就直接按正常的会计分录来编制。若是一直几个月都没有收到,能不能次月不冲那么快,等到发票到再冲。
2023-03-26 21:15:24
bamboo老师:回复梦醉荷塘月末结转成本时,就按照暂估价来领用材料和结转成本 实际工作中一般是发票到了才冲销
2023-03-26 21:27:50
梦醉荷塘:回复bamboo老师 非常感谢老师细致的答复。
2023-03-26 21:39:39
bamboo老师:回复梦醉荷塘不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-26 22:04:58
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 完美的镜子 发表的提问:
老师,您好,比如本月卖出货物,货物当月送出,但是发票推迟到下月才开具给客户,这样送货单的日期应该写那个时间?
你好,送货单的日期应该写送货当天的时间
267楼
2023-03-26 20:16:54
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完美的镜子:回复易 老师 那和开票日期对不上呢?做账的话是按开票当期入账的呢?(比如发生送货是10月,但是开票是11月,做账的话,这笔销售也是做到了11月的。)这个怎么办
2023-03-26 20:43:45
易 老师:回复完美的镜子同一年度内不同日期错开一些是正常没事的
2023-03-26 21:00:19
完美的镜子:回复易 老师 那做账的时候,原始凭证要附上送货单吗?还是只要附上发票就可以了
2023-03-26 21:24:51
易 老师:回复完美的镜子都要附在一起的才好
2023-03-26 21:42:14
完美的镜子:回复易 老师 那送货单和发票不是同期也没关系吗?
2023-03-26 22:02:59
易 老师:回复完美的镜子没关系的这样借开点没事的
2023-03-26 22:27:59
完美的镜子:回复易 老师 之前的账本没有附上送货单,原始凭证只有发票的,有影响吗?
2023-03-26 22:51:55
易 老师:回复完美的镜子之前的这些能补充的补充
2023-03-26 23:16:13
完美的镜子:回复易 老师 送货单是有的,只是在账本装订的没有附上送货单
2023-03-26 23:36:14
易 老师:回复完美的镜子补充一下附上这些附件嘛
2023-03-26 23:57:21
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
上月公司已经发货,并且购买方收到货之后就付款了。本月才开发票,怎么做会计分录?
这种现象应该上月先做无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品。 本月开票后,先红冲上月的分录,再重新做一笔刚刚的分录。
268楼
2023-03-26 20:38:06
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简简单单:回复答疑陈园老师 这比业务做无票收入,需要报税吗?
2023-03-26 20:53:39
答疑陈园老师:回复简简单单要的,增值税申报里有一栏无票收入。 如果你没进行申报,你就把上月收到的钱做预收吧,这个月开票了在转到主营业务收入里。 以后出现这种情况,先做无票收入,因为你货发出去了,产生了增值税的义务了。
2023-03-26 21:09:19
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 李涛 发表的提问:
先发工资后扣社保,计提时以及缴纳时会计分录
你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 你这个不是计提,而是结转了 借:管理费用等 ---工资,社保 贷:应付职工薪酬
269楼
2023-03-26 20:50:58
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李涛:回复王超老师 社保部分呢
2023-03-26 21:11:01
王超老师:回复李涛你看一下分录,已经体现了
2023-03-26 21:28:29
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 香菇凉 发表的提问:
先付的货款,没有收到发票和货,然后收到退款了怎么处理?是原分录做红色,还是做反向分录
您好,做反向分录就好
270楼
2023-03-27 15:19:00
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香菇凉:回复路老师 老师,我设应收账款二级科目有应收工程款,应收质保金,然后工程全额开票了,现在甲方打款过来扣了质保金,之前开票挂的应收账款-应收工程款,现在 这部分有质保金,我要转到应收账款-应收质保金吗?
2023-03-27 15:43:28
路老师:回复香菇凉需要转的,方便以后统计
2023-03-27 16:06:10
香菇凉:回复路老师 一般需要这么设二级科目的吗
2023-03-27 16:30:27
路老师:回复香菇凉一般单位不需要,但是你单位这么设,做账就清楚了
2023-03-27 16:41:22
香菇凉:回复路老师 好的,明白了
2023-03-27 17:01:12
路老师:回复香菇凉好的,祝工作学习顺利
2023-03-27 17:28:44

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