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先开发票后送货的会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 好美 发表的提问:
赊销,先开发票的,纳税义务尚未发生,会计分录怎么做呢?开票后产生的销项税额是不是下月初报税时必须交?
1、先明确一点,只要开出发票,增值税纳税义务就产生了。 2、借:应收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 3、是的,必须申报缴纳税款了。
211楼
2023-03-05 17:44:12
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好美:回复张艳老师 老师,这意思是不确认主营业务收入,不需交企业所得税吗?那么主营业务收入什么时候才确认呢?
2023-03-05 18:33:32
张艳老师:回复好美1、是的 2、会计和企业所得税上何时确认收入,是要根据具体的业务和合同约定来判断的。
2023-03-05 19:01:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问:
公司送货运费怎么做会计分录呀?
您好 请问收到运费发票了么
212楼
2023-03-05 18:03:00
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王慧81315706:回复bamboo老师 没有发票
2023-03-05 18:25:51
bamboo老师:回复王慧81315706一直都没有发票的话 不得入账 您单位非要入账的话那计入销售费用——运输费 汇算清缴的时候调增
2023-03-05 18:38:41
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
213楼
2023-03-06 15:10:03
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-03-06 15:26:07
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-03-06 15:42:29
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-03-06 15:58:09
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-03-06 16:20:08
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-03-06 16:38:45
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-03-06 17:06:52
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 17:31:42
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-03-06 17:48:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ suki 发表的提问:
能给分别写一下先扣社保、公积金后发工资,和先发工资,后扣社保、公积金的会计分录吗?
一、先发工资,这种现象很少呢 就是说:假定是付2018年8月的社保费、公积金,都是在8月社保、及住房公积金管理部门已在当月扣款,但企业很少有当月就发8月份的工资的。因此说都是先付社保、公积金再从发放的工资表中扣回个人承担的部分,因此用”其他应收款“科目核算。 二、先扣社保、公积金的分录 1、借:管理费用——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款 2、借:管理费用——公积金 借:其他应收款——代扣个人公积金 贷:银行存款 上述假定只有管理人员 二、发工资时扣回个人社保及公积金 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:其他应收款——代扣个人公积金 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
214楼
2023-03-06 15:23:28
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QQ老师:回复suki缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数) 分录是基本一样的;先交社保后发工资做其他应收款 先发工资后交社保有其他应付款
2023-03-06 15:43:30
suki:回复QQ老师 老师,能给我补一下计提的分录吗?计提的分录还包含水电费,伙食费
2023-03-06 15:54:56
suki:回复QQ老师 老师,能给我补一下计提的分录吗?如果发放工资时,还扣除员工个人承担的水电费,伙食费,这部份是否也要计提进去?
2023-03-06 16:13:55
QQ老师:回复suki你好!需要计提进去,发放时扣下冲减其他应收款就可以 补提用这分录就可以 借:管理费用--社会保险费(单位部分)贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
2023-03-06 16:31:08
suki:回复QQ老师 老师,水电费,伙食费我司支付时,我直接入了费用,这些费用待发工资时再从员工工资扣除,计提工资时,这些水电费,伙食费入了其它应收,发放工资时冲掉其它应收,但是我司不是多做费用了吗?这些费用本是员工承担。
2023-03-06 16:56:15
QQ老师:回复suki你好!如果员工承担你们不可以进费用,发生时应计入其他应收款
2023-03-06 17:15:09
suki:回复QQ老师 老师,因为实际工作中,有可能我司产生伙食费500,实际收回员工伙食费300,那计提工资时应该怎么处理?
2023-03-06 17:44:55
QQ老师:回复suki你好!不影响计提工资,发放时扣除就可以 冲之前的其他应收款
2023-03-06 17:57:33
suki:回复QQ老师 老师,我在8月产生伙食费600时,借其它应收600,发放工资时扣除伙食400,贷其它应收400,差额200直接计入当月费用吗?
2023-03-06 18:25:46
QQ老师:回复suki你好!员工承担部分计入其他应收款,单位部分发生时计入费用就可以不用等到发工资
2023-03-06 18:38:56
suki:回复QQ老师 老师,这些差异是因为人事核算产生的,产生当时根本不能准确估算公司承担的费用是多少
2023-03-06 18:58:27
QQ老师:回复suki你好!那就先进费用,确定了再冲
2023-03-06 19:13:05
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 魁梧的牛排 发表的提问:
销售商品,货物已送达并交付的会计分录
同学您好,货物已经送达并交付,那么收到钱吗?
215楼
2023-03-06 15:46:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
先征后退的会计分录怎么做?
借:其他应收款贷:应交税费;借:应交税费贷:营业外收入;借:银行存款贷:其他应收款
216楼
2023-03-06 16:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
购进货物已经付款,但是没取得发票时怎么做会计分录 确定发票后怎么做会计分录?
你好,付款,借;预付账款 贷;银行存款 取得发票,借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
217楼
2023-03-07 15:14:52
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帆:回复邹老师 老师 我得攒够一定数额对方还给我开发票 之前需要3到5个月 这期间我还需要给别人送个货 我不借库存商品 那不盘亏吗?
2023-03-07 15:43:39
邹老师:回复你好,你是说之前对方先送货,但是没有开具发票的意思吗?
2023-03-07 16:04:42
帆:回复邹老师 是的 攒够一定金额 他才给我开
2023-03-07 16:19:30
邹老师:回复你好,付款,借;预付账款 贷;银行存款 购进 货物,借;库存商品 贷;应付账款——暂估 取得发票冲销暂估,借;应付账款——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2023-03-07 16:31:13
帆:回复邹老师 付款 不是需要根据银行回单做吗?
2023-03-07 16:56:12
帆:回复邹老师 月底或下月初才会有回单啊
2023-03-07 17:23:06
邹老师:回复你好,付款是根据以银行回单作为附件的
2023-03-07 17:36:46
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Joan 发表的提问:
公司跟客户合作项目20000,赠送设备一台1850,设备属于公司外购的(有专门的供应商),赠送设备怎么会计分录,5月买设备,发票要后面才能开,不确定收票时间,这个要怎么做会计分录?
赠送设备,视同销售 购买的设备,可暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
218楼
2023-03-07 15:30:53
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Joan:回复文文老师 我们是小规模,并且这个设备是直接从供应商发给客户的,这个也是这样做吗?
2023-03-07 16:13:29
Joan:回复文文老师 这个视同销售的会计分录是 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-销项税吗?
2023-03-07 16:29:58
文文老师:回复Joan直接从供应商发给客户的,也是这样做 可以借记营业外支出,也可借记销售费用-业务宣传费
2023-03-07 16:53:24
Joan:回复文文老师 小规模企业 会计分录:2019年5月1号购买设备(银行已付款) 借:应付账款 贷:银行存款 2019年5月1号 赠送客户 借:销售费用-业务宣传费 贷:库存商品 2019年6月5号收到发票后 借:库存商品 贷:应付账款 是这样吗?这个我感觉好像不对一样
2023-03-07 17:04:57
文文老师:回复Joan购买时 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 赠送时, 借:销售费用-业务宣传费 贷:库存商品 应交税费-销项税 收票后,借:应付账款-暂估 贷:预付账款
2023-03-07 17:21:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
那接受厂家赠送的会计分录是什么,厂家赠送的没有发票
你好!如果是买货送货的这种,直接降低购买单价 如果是白给这种,计入营业外收入。
219楼
2023-03-07 15:42:21
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回复菲童牛宝你好老师,公司开业厂家赠送了一批大概70000元的空气净化器,可不可以作为固定资产进行折旧,接受赠送的会计分录是什么
2023-03-07 16:04:58
宋生老师:回复菲童牛宝您好!可以的。借固定资产 贷营业外收入
2023-03-07 16:16:55
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小包zonga 发表的提问:
公司购进货物没有发票,后来这批货物被销售掉了开具销项票如何做会计分录
你好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费
220楼
2023-03-07 16:02:59
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小包zonga:回复王晶老师 但是结转成本的时候,没有这批咋办
2023-03-07 16:29:47
王晶老师:回复小包zonga你开具发票可以开具别的内容嘛
2023-03-07 16:42:54
小包zonga:回复王晶老师 已经开了呢个内容的需要咋办
2023-03-07 17:02:37
王晶老师:回复小包zonga那以后还可以取得这个库存的发票吗
2023-03-07 17:21:59
小包zonga:回复王晶老师 以后取不到,成本要为0,这样的话如何做分录
2023-03-07 17:35:24
王晶老师:回复小包zonga成本位0结转不了成本啊
2023-03-07 17:56:44
小包zonga:回复王晶老师 那如果取不到发票的话,该如何做分录
2023-03-07 18:18:38
王晶老师:回复小包zonga没有发票不结转成本
2023-03-07 18:42:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 精明的大雁 发表的提问:
供货商赠送的商品入库存的会计分录咋做
借;库存商品 贷;营业外收入
221楼
2023-03-08 14:38:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ DaWin 发表的提问:
1-7月的送货单先到,8月发票才到,1-7月的送货单怎么装订呢
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估 把送货单作为这个暂估入库分录附件
222楼
2023-03-08 14:48:44
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DaWin:回复邹老师 前面送货单没作为附件 是不是可以把这些送货单装订成一本,封面写什么?_?
2023-03-08 15:06:25
邹老师:回复DaWin你好,个人建议还是把每个月的送货单附在对应的当月暂估入库分录后面 而不是不同月份的送货单单独装订一本的
2023-03-08 15:18:40
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 假如 发表的提问:
充100送20财务会计分录,?以后来消费了50的分录
借:银行存款100 贷方:预收账款 贷:应交税费 借:预收账款 贷:主营业务收入
223楼
2023-03-08 15:13:17
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假如:回复思顿乔老师 你在说什么?20记到哪里去了
2023-03-08 15:33:29
思顿乔老师:回复假如借:银行存款100 借:财务费用20 贷方:预收账款120/(1%2B税率) 贷:应交税费
2023-03-08 16:03:08
思顿乔老师:回复假如借:预收账款50 贷:主营业务收入50
2023-03-08 16:21:19
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 假如 发表的提问:
充100送20财务会计分录,?以后来消费了50的分录
借:银行存款100 借:财务费用20 贷:预收账款 贷:应交税费
224楼
2023-03-08 15:42:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 不作怪 发表的提问:
库存商品先到货,后期付款对方才给我们开发票,这整个业务的分录流程是啥
你好,你可以先暂估借库存商品贷应付
225楼
2023-03-08 15:59:59
全部回复
郭老师:回复不作怪后期发票到了红冲,你的暂估借应付账款贷库存商品。
2023-03-08 16:26:26
郭老师:回复不作怪借库存商品进项贷银行存款。
2023-03-08 16:56:12
不作怪:回复郭老师 因为我们的供应商比较多,是不是在暂估入库的时候,库存商品后面坠二级公司明细这样也可以
2023-03-08 17:15:37
郭老师:回复不作怪你好,可以写二级科目,某某公司的。
2023-03-08 17:31:13
不作怪:回复郭老师 现在我们货款票三个都不同行,所以想在账里监管住货款票
2023-03-08 17:45:37
郭老师:回复不作怪你好,你具体的是哪里不一致?
2023-03-08 18:00:43
不作怪:回复郭老师 那老师我刚问另一个老师,他给我说我的货已经实际到库了没有办法做暂估入库,我不太明白她这个是啥意思,因为我的想法跟你的建议比较像,但是她说不可以暂估,我不太明白
2023-03-08 18:19:27
郭老师:回复不作怪你好,借库存商品贷应付账款a公司,这个相当于是暂估 只不过是你用不到应付账款暂估二级科目。
2023-03-08 18:43:34
不作怪:回复郭老师 收到货的时候:借库存商品贷应付暂估。付款的时候:借应付-公司贷银行。发票回来时:把第一步冲掉,重新做借库存商品贷应付账款-公司名。这样可以吗
2023-03-08 19:08:02
郭老师:回复不作怪你好,分录可以这么做的。
2023-03-08 19:30:12

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