咨询
先开发票后送货的会计分录
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 越如风 发表的提问:
我公司这个月给A公司提供货物78万,当期我开具了50万的发票,会计分录怎么写
借银行50 贷主营业务收入 应交税费 借发出商品贷库存商品28
196楼
2023-02-27 16:20:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 编号89757 发表的提问:
员工代公司付货款,公司把款从公账付给员工,供货商隔月开发票,会计分录怎么做比较好?
你好     借库存商品 贷其他应付款-员工  报销 借其他应付款-员工贷银行存款   
197楼
2023-02-28 15:30:08
全部回复
编号89757:回复meizi老师 老师,我们先付款,还没收到发票
2023-02-28 15:50:40
meizi老师:回复编号89757你好   货物收到的话 就先暂估入库入账 。     先这样来做账 。收到发票冲暂估 在按发票做一遍
2023-02-28 16:05:05
编号89757:回复meizi老师 如果是代付的服务费用呢?
2023-02-28 16:23:12
meizi老师:回复编号89757你好  代付的服务费是什么情况  
2023-02-28 16:46:59
编号89757:回复meizi老师 是我们的成本
2023-02-28 17:02:25
meizi老师:回复编号89757你好那你就做借主营业务成本贷银行存款等  
2023-02-28 17:21:36
编号89757:回复meizi老师 没收到发票呢,老师您是这个意思吗?借主营业务成本 贷其他应付款-员工?还是做借:预付账款 贷:其他应付款-员工?
2023-02-28 17:50:40
meizi老师:回复编号89757你好  是的 。  既然已经发生了这个成本了。就直接做   借主营业务成本 贷其他应付款-员工    员工是垫付了款。 报销后:借其他应付款贷银行存款 
2023-02-28 18:02:13
编号89757:回复meizi老师 那隔月收到发票怎么做分录?
2023-02-28 18:21:30
meizi老师:回复编号89757你好 收到发票 先看你们发票与实际做账的金额是否一致。 一致的话直接把发票附凭证后面去即可
2023-02-28 18:34:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 简单的幸福 发表的提问:
钱已付货已到,但是没开发票 后期会开发票 怎么做分录
您好!借库存商品等暂估 贷银行存款等。
198楼
2023-02-28 15:42:52
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 神勇的棒棒糖 发表的提问:
送货运费普通发票不含税金额200元,现金支付,会计分录应该怎么做?
你这个销售货物产生运费么,借销售费用运输费 贷库存现金
199楼
2023-02-28 15:52:14
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 活在当下 发表的提问:
这个月一张送货单冲9月相同送货单,分录怎么做
你之前做的啥分录可以说下吗?确认收入吗?现在是有退货吗?
200楼
2023-02-28 16:14:59
全部回复
活在当下:回复maize老师 借应收账款贷主营业务收入
2023-02-28 16:37:29
maize老师:回复活在当下那现在就做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数。
2023-02-28 16:54:45
活在当下:回复maize老师 在吗
2023-02-28 17:09:37
maize老师:回复活在当下咋了?你们之前有退货吗?要是有退货你之前结转成本现在还需要冲回你之前结转成本。
2023-02-28 17:20:37
活在当下:回复maize老师 把9月分录做到本月,9月已经结账了
2023-02-28 17:31:40
maize老师:回复活在当下做借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数冲回之后按正确做就可以,之前结账不能改。
2023-02-28 17:46:57
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 微笑向前行 发表的提问:
公司先购买密封胶和螺栓,收到专票,钱已付,然后再随同货物发出不单独计费的会计分录怎么做?有点懵了
同学你好,然后再随同货物发出不单独计费的会计分录 借,销售费用 贷,库存商品;
201楼
2023-03-01 15:32:34
全部回复
微笑向前行:回复立红老师 前面的分录呢?老师出一个详细的分录吧
2023-03-01 15:59:54
立红老师:回复微笑向前行同学你好 购入时 借,库存商品 贷,银行存款;
2023-03-01 16:22:26
微笑向前行:回复立红老师 不是周转材料么?随同货物发出不单独计价的,我都晕了
2023-03-01 16:34:02
立红老师:回复微笑向前行同学你好,实务工作中可以计入库存商品,也可以计入周转材料,都可以的;
2023-03-01 16:55:20
胡老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 成都-阳阳阳 发表的提问:
公司收到了一批货,但是没得发票,发票后面开,这个怎么做会计分录呢?
可以按照借:库存商品 贷:应付账款——应付暂估 暂估入账。
202楼
2023-03-01 15:47:40
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ZY7777 发表的提问:
老师你好,有一个库存商品问题需要问下:新成立的公司,先把货款付给了供应商,供应商再按批次发货,发票供应商是每月25号开具,开具的就是上个月26号到本月24号送的货,请问这个流程会计分录怎么写?
你开票 借,银行存款等 贷,营业收入 应交税费 发货 借,营业成本 贷,库存商品
203楼
2023-03-01 16:11:59
全部回复
ZY7777:回复陈诗晗老师 你回答的是我方销售问题,这个我会,我问的是供应商发货过来的问题呢,比如供应商5.25日开的发票包含了4.26到5.24号这段时间送的货
2023-03-01 16:33:28
ZY7777:回复陈诗晗老师 1、我方先把货款付了。2、供应商按批次发货,3、供应商开票按期间累计送货开具
2023-03-01 16:51:08
陈诗晗老师:回复ZY7777你购进 按实际入库数量 借,库存商品 贷,应付账款等 然后你实际收到发票作为附件处理就可以了
2023-03-01 17:02:11
陈诗晗老师:回复ZY7777借,预付账款 贷,银行存款 借,库存商品 贷,预付账款
2023-03-01 17:28:32
ZY7777:回复陈诗晗老师 不需要暂估入库吗
2023-03-01 17:51:25
陈诗晗老师:回复ZY7777你当月就收到发票,不需要暂估入账处理。
2023-03-01 18:12:09
ZY7777:回复陈诗晗老师 如果是4月底那一周发的那部分货就要暂估入库吗
2023-03-01 18:39:33
陈诗晗老师:回复ZY7777你收到是 借,库存商品 贷,预付账款处理 后面收到发票如果没有差异作为附件处理,
2023-03-01 18:50:24
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 伊一 发表的提问:
不开发票可以确认收入吗?就是已经送货了,发票由于其他原因要后期再开,可以先确认收入吗?
你好,可以做无票收入,可以先确认收入
204楼
2023-03-02 15:35:57
全部回复
伊一:回复小洪老师 怎么做分录呢?
2023-03-02 16:00:45
小洪老师:回复伊一你好借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税-销项税
2023-03-02 16:30:17
伊一:回复小洪老师 没有开票不能用应交增值税-进项税吧
2023-03-02 16:54:07
小洪老师:回复伊一你好这个科目不能用,
2023-03-02 17:16:05
伊一:回复小洪老师 我就是想知道没开票确认收入的分录怎么做,你告诉一个不能用的科目,那我还是不知道怎么做分录呀
2023-03-02 17:40:07
小洪老师:回复伊一这个应交增值税-进项税是在采购环节用的科目,现在是收入问题,那个销项税肯定是可以用的
2023-03-02 17:51:48
小洪老师:回复伊一即使你没有开票但是已经确认收入增值税是要交的销项税是可以用的
2023-03-02 18:18:18
伊一:回复小洪老师 不好意思,我写错字了,想说销项税不能用吧,那我之后开票了怎么做分录呢?
2023-03-02 18:45:07
小洪老师:回复伊一可以用的,因为收入入账是按业务来的
2023-03-02 19:04:43
小洪老师:回复伊一还是借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税这个分录是没问题的
2023-03-02 19:34:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 郑丽 发表的提问:
供货方先开票没发货,购买方记账怎么写分录啊
借在途物资贷应付账款。
205楼
2023-03-02 15:46:27
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 风雨同行 发表的提问:
汇算清缴. 按会计在先, 以后开来发票, 贴在以前做的凭证后面,开票方会有税务分风险?
您好!开票方没有税务风险。
206楼
2023-03-02 16:15:21
全部回复
风雨同行:回复宋生老师 如果开的是专票,我这边材料已入库,而对方没做销售,而是延期,这样没有风险?
2023-03-02 16:33:45
宋生老师:回复风雨同行您好!他开了票,他就会做销售了。不然税局会找他了。
2023-03-02 16:48:58
风雨同行:回复宋生老师 如果开的是专票,我这边材料已入库,而对方没做销售,而是延期开票,这样没有风险?
2023-03-02 17:08:38
宋生老师:回复风雨同行您好!他开了发票,就要做销售了。
2023-03-02 17:19:41
风雨同行:回复宋生老师 请问汇算清缴. 按会计在先, 以后开来发票, 贴在以前做的凭证后面,如果开的是专票,我这边材料已入库,已领用,而对方没有及时开票,而是延期开票,税务检查,这样有风险?因为两方显示交易时间不一致
2023-03-02 17:37:39
宋生老师:回复风雨同行您好!是的。是会有风险的。而且你的风险更大。
2023-03-02 18:05:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
现在我要补厂商的送货单,可是发票是代开的,我怎么弄啊
你好,你根据你销售情况补充相应的送货单就是了
207楼
2023-03-02 16:32:59
全部回复
小小鸭水中游:回复邹老师 我们是建筑公司,供应商开给我们的发票,涉及到退税,不知道怎么操作
2023-03-02 17:08:05
邹老师:回复小小鸭水中游你好,你所指的具体是哪方面的操作
2023-03-02 17:19:30
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 预言 发表的提问:
单位买配件,是先付款,后发货,对方开具发票,这个账务怎么处理、分录怎么做
‍借‍预付‍‍账款‍贷‍银行‍存款 ‍借‍原材料‍应交‍‍税费‍应交‍增值税‍进项 ‍贷‍预付‍账款
208楼
2023-03-05 17:05:07
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 世界和平i997 发表的提问:
老师,如果是货物先出库,半个月之后才开出的发票,这个分录应该怎么做呢
你好 已经货物转移了符合收入确定条件的做: 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费 如果只是发出了商品的话 做借发出商品贷库存商品
209楼
2023-03-05 17:24:47
全部回复
世界和平i997:回复meizi老师 老师,那开出发票的时候需要做分录处理吗
2023-03-05 17:52:14
meizi老师:回复世界和平i997你好 需要做的 到时你要红冲无票收入 然后按开票再做收入分录
2023-03-05 18:02:19
世界和平i997:回复meizi老师 老师,我结转成本的话应该在哪儿个时点结转,是开发票之后这次分录后面结转吧,款项还没有收到,走应收账款
2023-03-05 18:16:23
meizi老师:回复世界和平i997你好 你确定收入做销售的时候同时结转你的成本
2023-03-05 18:41:42
世界和平i997:回复meizi老师 做主营业务收入的分录的时候就是在确认收入的吧,那是不是再出售货物的时候未开票的时候就可以结转了
2023-03-05 18:54:56
meizi老师:回复世界和平i997你好 你做主营业务收入的时候就要结转成本了 是的
2023-03-05 19:23:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一片云 发表的提问:
一家工业企业,对方单位都是要先开具增值税专用发票,尔后再付款;货物实际上还未送,要隔好个月后对方需要时再送。该货物经常是还未生产出来;货未送先开票是常态,而且经常是几十万上百万的开,有时候几个月的生产量,一次就提前把发票开具了。。月末账务如何处理?
您好!这个没办法。你开了发票只能先确认收入。暂估成本,不过你的进项是个问题。
210楼
2023-03-05 17:31:50
全部回复
一片云:回复宋生老师 老师 那怎么暂估成本呢?
2023-03-05 17:58:25
宋生老师:回复一片云您好!借主营业务成本-暂估 贷库存商品暂估等
2023-03-05 18:16:16
一片云:回复宋生老师 @宋老师:老师 那后续怎么处理呢
2023-03-05 18:30:47
宋生老师:回复一片云您好!收到发票了之后,冲减暂估的,然后做正确的金额。分录还是一样
2023-03-05 18:43:33
一片云:回复宋生老师 谢谢老师!!!
2023-03-05 19:01:28
一片云:回复宋生老师 其实该单位每个月的进项税额都严重不够,为了控制当月税负,想办法在外面找票。比如说这个月开出去的票很多,那么出库的产成品也就很多;也许下个月没有客户要发票,这时候出库,库存都很少。有的月份猛的一下出库很多,有的月份出库,库存又很少。这样有关系吗?
2023-03-05 19:14:37
宋生老师:回复一片云您好!有收入就出库,是没有关系的。 不过买发票本身违法
2023-03-05 19:37:09

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×