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应付账款保理业务会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张鹏 发表的提问:
企业套期保值的会计及账务处理
套期保值的会计及账务处理 公允价值套期:(l)套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。   (2)被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。   现金流量套期:(l)套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,应当直接确认为所有者权益,并单列项目反映。该有效套期部分的金额,按照下列两项的绝对额中较低者确定:套期工具自套期开始的累计利得或损失;被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。   (2)套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。   (3)被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项资产或一项负债的,原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,应当在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,应当将不能弥补的部分转出,计入当期损益。   境外经营净投资套期:(l)套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,应当直接确认为所有者权益,并单列项目反映。处置境外经营时,上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失应当转出,计入当期损益。   (2)套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,应当计入当期损益。
61楼
2022-12-28 16:56:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 刘建 发表的提问:
下列关于工商企业外币交易会计处理的表述中,正确的有( ) A结算外币应付利息形成的汇兑差额一定计入财务费用 B结算外币应付账款形成的汇兑差额应计入财务费用 C期末调整应收账款外币账户产生的汇兑差额计入财务费用 D期末调整应付账款外币账户产生的汇兑差额计入财务费用 老师,这题选bcd对吗
你好,同学。A也是对的啊,
62楼
2022-12-28 17:18:27
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 粗心的白猫 发表的提问:
例如:某商品原价100,买价使用了10元的购物优惠券,实际付款90元。会计账务处理呢
你好,开票是开的多少钱呢
63楼
2022-12-28 17:42:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
有一家公司欠我们钱 现在还不上了 我们现在账务想把这家的应付款冲掉 当做我们投资收回自己做,这样怎么做账务处理
借:长期股权投资贷:应收账款
64楼
2022-12-28 17:59:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Debbie 发表的提问:
请问,如果当天发生的一笔费用,无票,已付款,必须要做会计上的账务处理吗?
你好,是的,借;预付账款 贷;银行存款
65楼
2022-12-28 18:17:59
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Debbie:回复邹老师 如果1.以后好几个年度永远也拿不到票据,这个分录要怎么做平,不让它一直挂着?2.是不是要在16年5月的汇算清缴调增减费用?
2022-12-28 18:46:10
邹老师:回复Debbie1,只能是挂账 2,是的
2022-12-28 19:10:21
Debbie:回复邹老师 能用现金把挂的帐做平吗?或者其他办法吗
2022-12-28 19:24:02
邹老师:回复Debbie你好,外账你可以这样调节
2022-12-28 19:53:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
单到货未到且支付部分款,会计账务应该怎么处理?
借预付贷银存
66楼
2023-01-02 09:34:23
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海之吻:回复郭老师 为什么不是借在途物资??
2023-01-02 10:02:32
海之吻:回复郭老师 不考虑增值税吗?
2023-01-02 10:26:06
郭老师:回复海之吻货物没有到实际做账可以不用做在途物资
2023-01-02 10:36:14
海之吻:回复郭老师 货到后该怎么做账?
2023-01-02 11:05:25
郭老师:回复海之吻借原材料贷预付 预付贷方表示应付未付
2023-01-02 11:22:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 助教 发表的提问:
专项应付款的账务处理办法
你好,收到 借;银行存款 贷;专项应付款 购买资产,借;固定资产 贷;银行存款 计提折旧,借;管理费用 贷;累计折旧 摊销,借;专项应付款,贷;营业外收入
67楼
2023-01-02 09:58:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李佳 发表的提问:
专项应付款的账务处理?
您好!一、本科目核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等。   二、本科目应当按照拨入资本性投资项目的种类进行明细核算。   三、企业收到资本性拨款时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。   将专项或特定用途的拨款用于工程项目,借记“在建工程”、“公   益性生物资产“等科目,贷记”银行存款“、”应付职工薪酬“等科目。   工程项目完工,形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记本科目,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目。   四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款。
68楼
2023-01-02 10:28:08
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ EM 发表的提问:
就是代扣的1月份的社保,在缴纳1月份社保的时候平? 不明白,假设我1月15号发了10万元工资(社保代扣后),2月5号要缴纳1月份的社保,单位部分4万元+个人部分2万元,之前会计做的账务处理是:发工资时的会计分录是“借:业务活动费(工资福利支出)12万元,贷:其他应付款2万元,财政拨款收入10万元”;缴纳1月份社保时“借:业务活动费(单位+个人)6万元,贷:财政拨款收入6万元” 他就是没冲,然后我要改他的记账凭证吗?,还是在我接收以后的时间进行调整
你好,同学。 你这个其他应付款错了 分录 是 借 业务活动费用 4 其他应付款 2 贷 财政拨款收入 6
69楼
2023-01-02 10:42:36
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EM:回复陈诗晗老师 还有之前的 代扣的一月份社保,在缴纳1月份的社保时候平吗?之前没冲,我要改他的记账凭证吗?还是我现在接手以后的时间调整吗
2023-01-02 11:32:04
陈诗晗老师:回复EM要的,他账做错了, 借 其他应付款 贷 业务活动费用
2023-01-02 11:55:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 沉默的爱 初级精品班006 发表的提问:
专项应付款,若是在还末收到专款时提前支付了,怎么账务处理?
你好,借:固定资产等科目,贷:银行存款 
70楼
2023-01-02 11:06:00
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
专项应付款的账务处理
我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
71楼
2023-01-03 17:21:59
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林老师:回复爱笑的流沙专项应付款 一、本科目核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等。   二、本科目应当按照拨入资本性投资项目的种类进行明细核算。   三、企业收到资本性拨款时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。   将专项或特定用途的拨款用于工程项目,借记“在建工程”、“公   益性生物资产“等科目,贷记”银行存款“、”应付职工薪酬“等科目。   工程项目完工,形成固定资产或公益性生物资产的部分,借记本科目,贷记“资本公积——其他资本公积”科目;对未形成固定资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目。   四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未转销的专项应付款。 因此,如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 收到专项款时 借:银行存款 贷:专项应付款 用于购置固定资产 借:固定资产 贷:应付账款或银行存款 同时 借:专项应付款 贷:资本公积
2023-01-03 17:47:59
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 专一的便当 发表的提问:
专项应付款对外投资账务处理
您好,专项应付款不是有专项用途吗,怎么可以用于对外投资呢
72楼
2023-01-03 17:37:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 七秒记忆 发表的提问:
老师 我想问一下专项应付款的账务处理
您好,收到专项应付款的时候,借银行存款贷专项应付款,然后实际发生专项支付的时候,借专项应付款贷银行存款
73楼
2023-01-03 18:05:58
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七秒记忆:回复文老师 不进费用吗
2023-01-03 18:59:52
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户vjpwqf 发表的提问:
应付账款与长期应付款的账务处理一样吗
您好,这个账务处理是没啥区别的哈
74楼
2023-01-04 16:37:56
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小龙女 发表的提问:
上午好老师麻烦问一下,我们单位,2007年人工保险应付账款挂账到现在了,我们要清理应付账款,这个怎么做账务处理?能计到营业外收入么?
你好 应付不用付的 可以转到营业外收入
75楼
2023-01-04 17:07:56
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小龙女:回复玲老师 人工保险也是么
2023-01-04 17:26:50
玲老师:回复小龙女同类的业务处理一样的
2023-01-04 17:44:14
小龙女:回复玲老师 感谢
2023-01-04 18:08:31
玲老师:回复小龙女不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-04 18:28:16

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