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应付账款保理业务会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 柔弱的板凳 发表的提问:
企业单位其他应付款的账务处理?
你好,是发生还是支付?
121楼
2023-02-05 18:33:44
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柔弱的板凳:回复邹老师 事业单位其他应付款的账务处理
2023-02-05 18:53:19
柔弱的板凳:回复邹老师 代收款
2023-02-05 19:10:04
柔弱的板凳:回复邹老师 代收款,借,银行存款 贷其他应付款
2023-02-05 19:39:33
柔弱的板凳:回复邹老师 支付代收款时,借其他应付款贷现金
2023-02-05 20:03:56
柔弱的板凳:回复邹老师 最终要把其他应付款结转到事业支出?就弄不明白啦
2023-02-05 20:27:00
邹老师:回复柔弱的板凳你好,代收代付是不影响事业支出的
2023-02-05 20:56:24
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 李珊 发表的提问:
企业保本理财账务处理?企业不保本理财账务处理?
保本的话 视同银行存款 获得收益 冲减财务费用 非保本的话 视为交易性金融资产 记入投资收益等
122楼
2023-02-05 18:45:36
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李珊:回复许老师 老师保本的话收益记入财务费用下的利息收入吗?那这个需要交增值税吗?不保本理财获取的投资收益要交增值税吗?
2023-02-05 19:04:55
许老师:回复李珊嗯嗯,是的。增值税的话,就算要交,一般理财方,已经帮你们 代扣代缴过了哈
2023-02-05 19:31:10
李珊:回复许老师 像银行大额存在产生的利息收入记入我们公司账户的也已经交过增值税了?但是银行回单及交易记录并看不到这些
2023-02-05 19:59:40
李珊:回复许老师 像银行大额存单产生的利息收入记入我们公司账户的也已经交过增值税了?但是银行回单及交易记录并看不到这些
2023-02-05 20:25:38
许老师:回复李珊这个的话,你们不用管的。不用报增值税的哦
2023-02-05 20:41:04
李珊:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 20:56:18
许老师:回复李珊不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2023-02-05 21:21:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清风暖阳 发表的提问:
同一客户的应收账款对账后抵扣了应付账款,内账怎么做会计处理
你应付账款和应收账款挂同一个么,那就做借应付账款 贷应收账款
123楼
2023-02-05 19:00:00
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清风暖阳:回复maize老师 老师,我现在填报统计局工业产销总值表,填上数据之后显示工业总值本年累计同比下降30%,需填错误说明,要怎么填说明啊?
2023-02-05 19:22:15
maize老师:回复清风暖阳你问下你统计局那边客服,按对方要求填写,这个都是假的,真的提交不了,说明就可以说按实填写
2023-02-05 19:50:28
清风暖阳:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-05 20:05:49
maize老师:回复清风暖阳满意请给五星好评,谢谢
2023-02-05 20:28:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ - - 发表的提问:
老师,想问外币业务先预付后入库的账务处理,即上月按照上月记账汇率做的应付(其实是预付),这月入库时还要按照合同金额*本月月初汇率来做,差额部分计入汇兑损益?还是直接按照预付金额作为应付账款(全额预付的情况下)入账
您好 可以直接按照预付金额作为应付账款(全额预付的情况下)入账
124楼
2023-02-06 15:42:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无私的柚子 发表的提问:
从付款方和收款方角度简单总结银行本票,银行汇票,支票,商业汇票会计处理上的区别
付款方,银行本票 银行汇票 支票都是到期无条件支付的,开票时基本上就要拿钱去,通过其他货币资金核算处理,商业汇票通过应付票据处理,到期如果没足够的钱,并不一定会必须支付。 收款方,银行本票,银行汇票,支票,收到基本是没风险的,就可以拿到钱,收到就增加你的银行存款。商业汇票通过应收票据核算。可能有收不到的风险。
125楼
2023-02-06 16:06:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 姝瑶 发表的提问:
公司走注销程序,需要把账上的其他应付款、应付账款、应收账款处理掉,可是原来的会计做账,一、其他应付款贷方记得应付人工费,借方记得主营业务成本,这我要怎么处理?能直接造个人工费支付表格支付出去吗?二、应付账款也是,借方记了主营业务成本,要处理支付掉不是要原始凭证了,发票之类
把这些支付不出去款项转入未分配利润吧 原始付不出去证据
126楼
2023-02-06 16:19:03
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 清凉薄荷 发表的提问:
请问老师,公司购买出入口车牌识别设备6万,预付3万,付款按95%支付,余款5%留作质保金,三年后付。请问账务处理
预付3万,借:预付账款 3,贷:银行存款 3,预付剩余的款时确定固定资产,借:固定资产 6,贷:预付账款 3,银行存款 2.7 应付账款 0.3
127楼
2023-02-06 16:37:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飘释 发表的提问:
老师,您好。我们2018年的应该购买的固定资产没有买。年底就做了其他应付款,钱在应返还额度里。按新行政事业单位会计制度,现在购买了固定资产,怎样账务处理呢。
你好,同学。没购买,其他应付款,你当时 如何做的
128楼
2023-02-06 17:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 452183618 发表的提问:
借:主营业务成本 贷:应付账款这种业务处理?
你好,你是想问关于这个分录的什么问题?
129楼
2023-02-07 16:23:22
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452183618:回复邹老师 这种是什么账务处理可以这样处理么?
2023-02-07 16:45:43
邹老师:回复452183618你好,就是发生相关成本支出,但是款项没有支付 比如提供服务的单位,把承接的服务外包给其他单位完成,其他单位把发票开过来了,但是款项没有支付给对方
2023-02-07 17:03:44
452183618:回复邹老师 这里有电费房租是没有记入制造费用的就直接计入主营业务成本。这样处理也行?
2023-02-07 17:15:37
邹老师:回复452183618你好,你单位是工业企业?
2023-02-07 17:34:50
452183618:回复邹老师 属于这样做账务是不是不妥
2023-02-07 17:53:10
邹老师:回复452183618你好,如果属于工业企业,那电费房租应当计入制造费用,然后分配计入生产成本,完工计入库存商品,销售了结转到主营业务成本 而不是发生电费房租就直接计入到主营业业务成本,这样是不对的
2023-02-07 18:18:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玉见一切美好 发表的提问:
已做坏账损失处理的应收款,又收回了,这个业务从头到尾怎么会计处理?
计提坏账准备时: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 转回坏账: 借:坏账准备 贷:资产减值损失 核销坏账(企业对应收账款计提坏账准备后,以后期间这部分应收账款确实不能收回): 借:坏账准备 贷:应收账款 已核销的坏账准备以后又收回: 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
130楼
2023-02-07 16:51:24
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 渝之旅沙坪坝小雪 发表的提问:
会计处理的时间是不是要和公账收付款的时间保持一致?比如说今天打了车款我凭证必须写今天的会计处理,把车款作固定资产或是其他应付款入?
会计记帐有月度汇总记帐,有每日记帐,这个要看你是怎么记了。
131楼
2023-02-07 17:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 媚媚 发表的提问:
老师,我们公司这个月收到一笔财产保险公司的赔付款,这笔款项如何做账务处理?
你好,之前有维修支出吗?
132楼
2023-02-08 15:39:44
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媚媚:回复郭老师 有花费了1万去修理,但是还是无法用,后来直接又新买了一个。
2023-02-08 16:11:24
郭老师:回复媚媚对方赔偿,你也是1万,是不是。
2023-02-08 16:39:43
媚媚:回复郭老师 不是的,对方赔偿了5万多
2023-02-08 17:04:33
郭老师:回复媚媚借其他应收款贷银行存款借银行存款贷其他应收款营业外收入。
2023-02-08 17:18:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 清茶一杯 发表的提问:
老师,专项应付款挂账,付人工费怎么处理,计提时,借专项应付款 贷其他应付款 借主营业务成本-人工费 代应付职工薪酬,这样处理对吗
你好不应该这么做的,借应付职工薪酬贷银行存款就可以,这个是支付的分录。
133楼
2023-02-08 16:03:35
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清茶一杯:回复郭老师 老师,支付不是我们支付是财政直接支付
2023-02-08 16:40:43
郭老师:回复清茶一杯解益应付职工薪酬贷其他应付款, 借其他应付款贷专项应付款
2023-02-08 17:00:28
清茶一杯:回复郭老师 财政付款的时候该怎么处理
2023-02-08 17:14:27
郭老师:回复清茶一杯借应付职工薪酬贷其他应付款。
2023-02-08 17:41:08
清茶一杯:回复郭老师 老师,专项应付款怎么处理呢?
2023-02-08 17:54:28
郭老师:回复清茶一杯紧接着做一个借其他应付款贷专项应付款吗?
2023-02-08 18:11:45
清茶一杯:回复郭老师 老师,如果材料费用又该如何处理
2023-02-08 18:28:32
郭老师:回复清茶一杯借原材料贷其他应付款。
2023-02-08 18:47:37
清茶一杯:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-08 19:04:46
郭老师:回复清茶一杯不用客气的。
2023-02-08 19:18:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 受伤的抽屉 发表的提问:
公司经理和会计人员认为,因为无法确定购买方支付货款的时间,所以,销售货款列入其它 应付款中。请分析:1)该公司对销售业务的会计处理是否妥当,应如何处理?2)不合理的 会计处理如何影响经营成果?3)该公司这样处理的可能动机有哪些?(15分)
1.不妥当,应该计入应收账款和确认收入 2.会少计利润 3.可能是为了延迟交税
134楼
2023-02-08 16:30:14
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
老师,涉及关于应收账款确权和相关保理业务,如何进行账务处理呢?
借银行 财务费用。 坏账。 贷应收帐款
135楼
2023-02-08 16:52:21
全部回复

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