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应付账款保理业务会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Teety 发表的提问:
应收保理款项到期未及时收回的账务处理
借 财务费用或坏账准备 贷 应收账款。
286楼
2023-04-09 16:03:49
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ZHANG 发表的提问:
老师保安公司差额征税:确认收入时会计处理 借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费--未交增值税。支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费--未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款,这样算下来是不是最后不用交增值税
你好,收入额会大于成本额,所以差额部分还是需要交增值税的。
287楼
2023-04-09 16:22:20
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ YL 发表的提问:
融资租赁公司从事保理业务和投资管理公司从事办理业务会计分录处理怎么做账呀
参照真账实操服务业课程学习吧
288楼
2023-04-09 16:49:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 发表的提问:
专项应付款100万,银行存款120万,账务怎么处理?专项应付款不够如何处理?
你好,是取得了专项应付款,还是需要把专项应付款转为营业外收入
289楼
2023-04-09 17:00:20
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慧:回复邹老师 具体的分录怎么做呢?不足的20万转营业外收入???
2023-04-09 17:18:54
邹老师:回复取得款项 借;银行存款 贷;专项应付款 支付相关款项借;固定资产等科目 贷;银行存款 计提折旧借;管理费用等科目 贷;累计折旧 把专项应付款转为营业外收入 借;专项应付款 贷;营业外收入
2023-04-09 17:43:19
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.85w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问行政单位收到往来资金支付费用款,财务会计和预算会计应如何进行账务处理
借:银行存款 贷:其他应付款 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
290楼
2023-04-09 17:08:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 遇见晴天、遇见你 发表的提问:
发现之前会计记账时,应付账款记到应收账款里面了,要如何处理?
你好 红冲错的 做上正确的 或者直接做更正的分录 借应收贷应付
291楼
2023-04-10 14:19:56
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遇见晴天、遇见你:回复玲老师 是今年2月份的凭证,是这样做的:借库存商品 进项税额 贷:应付账款-A公司 B公司 到C公司的时候写成了应收账款,是不是在这个月可以改为红冲2月份记字几号凭证 更正正确的凭证再写一下就可以了
2023-04-10 14:43:46
玲老师:回复遇见晴天、遇见你是的,你可以把前面错过的红冲了,然后再坐上一张正确的凭证就可以。
2023-04-10 14:56:16
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
一件代发的电商会计处理,借:银行存款,贷:应付账款,主营业务收入,应交税费,借:银行存款100贷:应付账款80主营业务收入17.7应交税费~应交增值税6.9,是这样吗?
您好,您的分录不对、
292楼
2023-04-10 14:43:45
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沈家本老师:回复青春侠借贷方金额没有平
2023-04-10 15:22:36
青春侠:回复沈家本老师 正确分录是怎么做的呢?
2023-04-10 15:39:09
沈家本老师:回复青春侠您把金额数字报给我
2023-04-10 15:53:44
沈家本老师:回复青春侠没有金额的话,分录如下,金额您可以自己代入 1销售货物时: 借:银行存款 贷:应付账款-供应商 主营业务收入 应交税费-应交增值税 2把货款付给供应商: 借:应付账款-供应商 贷:银行存款
2023-04-10 16:12:40
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 烂漫的高山 发表的提问:
请问无追保理业务的回款应该怎么做帐务处理
到期保理中供货商,企业只在到期后做相应的处理:借:银行存款(实际收到的货币资金)财务费用(实际收到的货币资金与应收账款价值的差额)、坏账准备(已计提的坏账准备)贷:应收账款(应收账款的账面价值 无追索权相当于企业将应收账款进行了买断,企业应将所出售的应收债权予以转销,结转计提的相关坏账准备,确认预计可能发生的销售退回、销售折扣、现金折扣等,确认开展保理的损益。
293楼
2023-04-10 15:05:58
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 长情的嚓茶 发表的提问:
新政府会计,应付职工薪酬怎么做账务处理
借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬,同时借:事业支出 贷:应付职工薪酬。
294楼
2023-04-11 14:14:11
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 傲娇的月亮 发表的提问:
基金会应付工资账务处理
你好,工资计入管理费用就可以了
295楼
2023-04-11 14:42:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 风信子的小紫桐 发表的提问:
保付代理账务怎么处理?
你好,(一)有追索权保理的账务处理   有追索权的保理相当于是将应收账款质押给了银行,从而获取融资。银行有追索权,因此企业并没有将相应的风险进行转移。   转让的时候   借:银行存款(按实际收到的款项)     财务费用(按办理保理业务时缴纳的手续费)    贷:短期借款   如果企业销售的这批货物发生了退回,则记   借:主营业务收入     财务费用     应交税费——应交增值税(销项税额)    贷:应收账款   到期时,如果购货商能完全支付掉货款,则   借:短期借款    贷:应收账款   若到期银行收不回货款,由于银行附有追索权,则企业就有义务偿还相应的费用。   借:短期借款    贷:银行存款   (二)无追索权保理的账务处理   无追索权相当于企业将应收账款进行了买断,企业应将所出售的应收债权予以转销,结转计提的相关坏账准备,确认预计可能发生的销售退回、销售折扣、现金折扣等,确认开展保理的损益。   转让时,   借:银行存款(实际收到的款项)     营业外支出     其他应收款(预计将发生的销售折扣和折让)     坏账准备(保理业务中应收债权已经提取的坏账准备)     财务费用(支付的保理手续费)    贷:应收账款      营业外收入   实际发生销售的退回和折让   借:主营业务收入     财务费用     应交税金——应交增值税(销项税额)    贷:其他应收款   (三)明保理和暗保理的会计处理与有追索权和无追索权保理的账务处理相同。   (四)融资保理是按照发票金额的80%获得银行的融资,余下的20%应收账款等到保理商向购货商全部收回应收账款以后,保理商再向供货商结清应收账款。它的会计处理是按照有追索权和无追索权的保理进行处理。    到期保理中供货商,企业只在到期后做相应的处理:   借:银行存款(实际收到的货币资金)     财务费用(实际收到的货币资金与应收账款价值的差额)、     坏账准备(已计提的坏账准备)    贷:应收账款(应收账款的账面价值)
296楼
2023-04-11 14:54:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
老师,我想问下,劳务派遣公司的员工的社保,借:管理费用,贷:应付账款,没有经过职工薪酬,我需要补提发生额吗,还是应付账款那里会处理掉
你好,你们单位是劳务派遣公司吗?
297楼
2023-04-11 15:03:00
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天青色等烟雨:回复郭老师 不是的,是请的劳务派遣公司的员工,给他们交的社保
2023-04-11 15:22:01
郭老师:回复天青色等烟雨你好,不用通过应付职工薪酬的。
2023-04-11 15:38:47
天青色等烟雨:回复郭老师 应付账款如何处理呢?冲费用吗
2023-04-11 16:03:27
郭老师:回复天青色等烟雨你好,你们单位需要支付吧,支付的时候借应付账款贷银行存款不就可以了?
2023-04-11 16:22:25
天青色等烟雨:回复郭老师 现在是借管理 贷应付 我管理费用怎么调整呢
2023-04-11 16:48:39
郭老师:回复天青色等烟雨你好,对方给你开了发票吧,这个管理费用可以抵扣你的所得税。
2023-04-11 17:11:23
郭老师:回复天青色等烟雨那你们这个钱没有支付吗?借管理费用,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款,这个就是完整的。
2023-04-11 17:39:32
天青色等烟雨:回复郭老师 那管理费用和工资可以勾稽的上吗 管理费用里边有这个金额,工资里边没有,
2023-04-11 17:50:27
郭老师:回复天青色等烟雨你好,你不在工资里面填写的
2023-04-11 18:11:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得意忘形 发表的提问:
老师,你好保修金是从应付个人账款直接扣的,账务处理怎么做
你好 具体是什么业务呢
298楼
2023-04-12 14:18:03
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
货到单未到且已付款时,会计账务怎么处理?
借预付账款 贷银行,借库存商品 贷应付账款 暂估款
299楼
2023-04-12 14:47:22
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海之吻:回复maize老师 后期发票收到了呢?
2023-04-12 15:05:47
maize老师:回复海之吻冲回暂估借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数 按发票做
2023-04-12 15:25:18
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 燕燕安妮 发表的提问:
后付房租的账务处理?计提时:借:管理费用-房租贷:其他应付款付款日:借:其他应付款贷:银行存款
你好!是的,现在没有预提费用科目了,可以在其他应付款中过度!
300楼
2023-04-12 15:02:58
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