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代税款已付怎么做会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
合作进了一批药苗,货款已付,药苗已经种到地里,票未开,会计分录怎么做,
借:产品物资—药苗 贷:银行存款 借生产性生物资产—药苗,贷产品物资—药苗
226楼
2023-03-06 16:14:58
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明天会更好:回复庄老师 你好,发票没来,可以这样做吗?
2023-03-06 16:42:18
明天会更好:回复庄老师 下个月发票就来了
2023-03-06 16:57:11
庄老师:回复明天会更好你好,不这样做的,要做,借预付账款,贷银行存款,到发票来时再做
2023-03-06 17:25:09
明天会更好:回复庄老师 但是药苗已经种入地里了,
2023-03-06 17:48:10
庄老师:回复明天会更好你好,那就按上面的分录做,发票来时补入
2023-03-06 18:02:27
明天会更好:回复庄老师 我是这样做的,借应付账款,贷银行存款,药苗种到地里,借
2023-03-06 18:18:29
明天会更好:回复庄老师 借生产成本,贷应付账款~暂估款,发票来了,再做前面红字分录,冲了,做一笔正确的分录
2023-03-06 18:31:31
庄老师:回复明天会更好你好,这样也可以,发票来了冲销以前做过分录就可以,
2023-03-06 18:53:08
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
应付帐款的会计分录怎么做?
收货时 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 付货款时 借:应付账款 贷:银行存款(或库存现金)
227楼
2023-03-07 15:36:24
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ wang破茧成蝶 发表的提问:
一般纳税人货代公司,委托报关行代缴客户的税款?怎么做会计分录?
其他应收款,祝工作顺利
228楼
2023-03-07 15:55:07
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
我们是施工企业,总公司账户代付分项目工程款,分项目该怎么做会计分录啊?
分管项目也是有自己的账户的
229楼
2023-03-07 16:02:02
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方亮老师:回复也許、啲也許借;工程施工 贷;其他应付款-总公司
2023-03-07 16:26:08
也許、啲也許:回复方亮老师 钱不用还回来总公司的,直接总公司直接帮代付
2023-03-07 16:46:30
也許、啲也許:回复方亮老师 也是这样吗
2023-03-07 17:14:57
方亮老师:回复也許、啲也許分公司的最终利润都需要交给总公司,所以这笔支出只能通过其他应付款科目挂账。
2023-03-07 17:31:24
也許、啲也許:回复方亮老师 不是收工程款,付材料款吗
2023-03-07 17:48:03
也許、啲也許:回复方亮老师 因为直接代付给供应商了啊
2023-03-07 18:12:34
方亮老师:回复也許、啲也許老师没有明白您说的意思,请您重新描述一下。
2023-03-07 18:27:46
也許、啲也許:回复方亮老师 就是本来这个项目是用农信银行付供应商的材料款的,但是现在用总公司账户直接支付款给供应商了
2023-03-07 18:39:22
方亮老师:回复也許、啲也許编制老师写的分录即可,您具体对老师的分录存在哪些疑问?
2023-03-07 18:51:18
也許、啲也許:回复方亮老师 谢谢老师,分录我考虑也是这样做,但一套数据就感觉不对
2023-03-07 19:20:19
方亮老师:回复也許、啲也許“但一套数据就感觉不对”这句话是什么意思?
2023-03-07 19:38:43
也許、啲也許:回复方亮老师 那工程施工二级科目呢
2023-03-07 20:02:51
方亮老师:回复也許、啲也許二级科目是材料费。祝您工作愉快!
2023-03-07 20:16:07
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 记得要微笑 发表的提问:
买固定资产 款已付 发票已收 但是当月没有认证发票 该怎么做会计分录
借:固定资产 应交税费-待认证进项 贷:银行存款
230楼
2023-03-07 16:11:59
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记得要微笑:回复dizzy老师 公司处置固定资产开具的3%的发票如何进行账务处理
2023-03-07 16:34:57
dizzy老师:回复记得要微笑借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款  贷:固定资产清理        资产处置损益
2023-03-07 16:59:43
苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提个税怎么做会计分录?做其他应收款还是其他应付款
你好!应该是借:应付职工薪酬 贷:银行存款(发放工资) 其他应付款(个税) 如果回答满意请给好评,谢谢!
231楼
2023-03-08 15:07:38
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cfh:回复苏老师 那如果计提个税时这么做分录:借:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税 这样是不是不对?
2023-03-08 15:40:33
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税,后面再从员工工资中扣,也是可以的。
2023-03-08 16:04:47
cfh:回复苏老师 那工资发放时,个税如何做分录
2023-03-08 16:31:19
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税的。借:其他应收款 贷:应交税费-个税 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款
2023-03-08 16:53:49
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 双双 发表的提问:
老师,当月款已付,工程已结束,但是发票下月才开出来,要怎么做会计分录
同学你好!你们是甲方吗?这样的话 借:预付账款     贷:银行存款
232楼
2023-03-08 15:16:34
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双双:回复许老师 老师,是的。是这样的老师,我们有些开支或者筹建期间发生的支出没有发票,可能过好几个月才能把发票补进来。那么我每次都要给他调账吗
2023-03-08 15:35:41
许老师:回复双双这样的话     收到发票   转入在建工程等的哦 发票收完    在建工程    转入固定资产的
2023-03-08 15:50:37
双双:回复许老师 那如果我没有收到发票呢
2023-03-08 16:19:56
许老师:回复双双没有收到  只能挂在预付账款啊
2023-03-08 16:44:02
双双:回复许老师 在建工程什么时候能转呢
2023-03-08 17:05:38
许老师:回复双双发票收完了  也完工了  才转入固定资产的
2023-03-08 17:29:27
双双:回复许老师 我之前有好多,直接挂的在建工程,很多收不到发票
2023-03-08 17:58:46
许老师:回复双双这个即使转入固定资产    以后折旧什么的  企业所得税税前   也是不能扣除的
2023-03-08 18:21:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付借款利息费用1200元其中已计提利息费用800元 怎么做会计分录
借;财务费用 400 应付利息800 贷;银行存款1200
233楼
2023-03-08 15:40:31
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Yo. 发表的提问:
代扣代缴的关税的会计分录怎么做啊?
借 原材料/库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷 应交税费——代扣代缴增值税 银行存款
234楼
2023-03-08 15:52:15
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Yo.:回复紫藤老师 我们只是代理报关公司,接触不到货物,我们只负责代理报关清关代理缴税
2023-03-08 16:23:18
紫藤老师:回复Yo.借 银行存款 贷 应交税费——代扣代缴 借 应交税费——代扣代缴 贷 银行存款
2023-03-08 16:46:41
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 健忘的热狗 发表的提问:
1、出口退税的会计分录怎么做?2、ApI的审计费汇到美国,本公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做?
一、出口退税涉税帐务处理 1、不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额) 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 2、应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3、免抵税额: 借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 4、收到退税款 借:银行存款 货:应收补贴款-出口退税 二、计算当期应纳税额 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期末留抵税额 若应纳税额为正数,即没有可退税额(因为没有留抵税额),则仍应交纳增值税;若应纳税额为负数,即期末有未抵扣税额,则有资格申请退税,但到底能退多少,还要进行计算比较。 三、计算不得免征和抵扣税额 免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇牌价×(出口货物征收率-出口货物退税率) -免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征收率-出口货物退税率)
235楼
2023-03-08 16:11:59
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健忘的热狗:回复朴老师 2、ApI的审计费汇到美国,本公司代扣代缴的增值税的会计分录怎么做?
2023-03-08 16:26:53
朴老师:回复健忘的热狗借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 支付税款时: 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款
2023-03-08 16:45:10
郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ Sick 发表的提问:
我们公司在做白酒在做泸州老窖的代理。向泸州老窖公司付款怎么写会计分录呢
你好: 建议预付帐款
236楼
2023-03-09 15:00:28
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Sick:回复郑老师 借预付贷银行?怎样才可以记成本呢
2023-03-09 15:33:13
郑老师:回复Sick你好:收到货后入库存,入了库存,销售才能结转成本。
2023-03-09 15:53:20
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
银行汇票,出票行,付款行,代理付款行的各自会计分录是什么?
1.付给银行200万现金做为承兑保证金 借:其他货币资金-存出保证金200W 贷:现金 200W 2.6个月的银行承竞汇票400万 借:应付账款--XX单位 400W 贷:应付票据-银行承竞汇票400W 3.到期后还款时: 借:应付票据-银行承竞汇票400W 贷:其他货币资金-存出保证金200W 贷:银行存款(或现金) 200W 4.到期后如果还不了: 借:应付票据-银行承竞汇票400W 贷:其他货币资金-存出保证金200W 贷:短期借款 200W
237楼
2023-03-09 15:13:50
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,签了购销合同,货已经收到,当月没付货款,会计分录怎么做?后面补付货款的时候又怎么做呢?
同学你好, 借,库存商品等 借,应交税费一应增进项 贷,应付账款等 付款 借,应付账款 贷,银行存款
238楼
2023-03-09 15:32:44
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张张:回复立红老师 购销合同的印花税什么时候做,是签的时候,还是付款的时候呢
2023-03-09 15:53:54
立红老师:回复张张同学你好 购销合同的印花税什么时候做,是签的时候,还是付款的时候呢——是订立合同时
2023-03-09 16:14:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
代缴税金的会计分录怎么做?
同学你好 具体是什么代缴呢
239楼
2023-03-09 15:48:29
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王坚强:回复朴老师 共管账户支付的款项,农民工工资
2023-03-09 16:14:44
朴老师:回复王坚强借应付职工薪酬 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款
2023-03-09 16:43:03
王坚强:回复朴老师 不是,是别人转给我们的钱,我们代缴
2023-03-09 16:54:39
王坚强:回复朴老师 做的项目,别人转给我们的钱,我们代缴税金
2023-03-09 17:14:32
朴老师:回复王坚强借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-03-09 17:26:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
你好,请问交房租12400元一年的,没有发票,已付款,会计分录怎么做
你好,交房租12400元一年的,没有发票,已付款(今后会取得房租发票吗?)
240楼
2023-03-09 16:08:59
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僵小鱼:回复邹老师 今后不会取得发票
2023-03-09 16:22:11
邹老师:回复僵小鱼你好,今后不会取得发票,就做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目
2023-03-09 16:36:11
僵小鱼:回复邹老师 那整个会计分录能帮我梳理一下吗?
2023-03-09 16:53:39
邹老师:回复僵小鱼你好,今后不会取得发票,就做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 之后按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
2023-03-09 17:18:13
僵小鱼:回复邹老师 就做无票费用支出,是不是借:管理费用-房租,贷:银行存款,还是借:应付账款,贷:银行存款
2023-03-09 17:42:48
邹老师:回复僵小鱼你好,今后不会取得发票,就做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 之后按月摊销,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用 (是针对这个回复有什么疑问 吗)
2023-03-09 17:53:39

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