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会计月初月末需要做的事情
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
什么会计科目月末需要登记”本年累计“呢?
你好!按手工帐要求所有发生数据的科目都需要填写本年累计。
286楼
2023-04-09 16:56:51
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晓海老师:回复自然的洋葱你好!没有其他问题请评分谢谢!
2023-04-09 17:40:50
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ do it! 发表的提问:
对需要结计本年累计发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数。对需要结计本月发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数。那对于既需要结计本月合计又需要结计本年累计的科目,过次页应该是怎样的?
结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数
287楼
2023-04-09 17:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问:
月末需要结转什么科目?会计分录是怎样的?
一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益
288楼
2023-04-10 14:47:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 兔子不吃草贾 发表的提问:
请问老师,年末了会计工作中有哪些事项是需要注意的,哪些是年末结点前必须做完的?
一、会计年终工作 1、清理债权债务,做好应收应付的核对和催收工作。 2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作,做到帐实相符。 3、做好全年财务分析工作。 4、会计凭证、明细帐、报表装订,进行会计档案归档整理工作。 5、年终所得税汇算清缴准备工作。 6、下一年度建账准备工作。
289楼
2023-04-10 15:12:22
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.88w
引用 @ 英俊的银耳汤 发表的提问:
你好,我在深圳市报考了今年5月份的初级会计考试,缴费已经成功了,听说今年新规要做信息采集,我既没有会计资格专业证书,也没有从事过会计有关的工作,需要做信息采集吗
报名成功了就参加考试就是了。信息采集是已经从事过会计人员做的
290楼
2023-04-10 15:17:58
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 1515601416 发表的提问:
一个小企业会计,一个人做账每个月要在什么时间做哪些事情,老师可以具体讲一下吗?
同学你好,1-15日是申报时间段,15-30日是账务处理的时间段。根据单据判断如何账务处理。有时间多看看税务政策。
291楼
2023-04-11 14:27:47
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李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ ????小猪佩琦 发表的提问:
19年12月有银行已收单位未收的情况,到20年1月是否出纳要把12月未做的账做在银行存款日记账中,如果做了,会计该怎么录20年的期初数?
同学你好,出纳19年12月做银行余额调节表,上面记录这一笔,然后录在20年1月银行日记账上,会计按19年末账面的余额录起初数即可
292楼
2023-04-11 14:50:16
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????小猪佩琦:回复李雪婷老师 老师,那出纳和会计对账,出纳的本期借方和贷方发生额和会计的就对不上了啊。还是出纳和会计对账只对余额?
2023-04-11 15:28:42
李雪婷老师:回复????小猪佩琦同学你好,你的意思是这笔银行已收企业未收的款出纳帐没有登,但是会计帐里已经登了么?
2023-04-11 15:49:26
????小猪佩琦:回复李雪婷老师 会计也没有登录,是不是会计不能录成期初数,要录成1月的
2023-04-11 16:06:39
李雪婷老师:回复????小猪佩琦同学你好,是的,会计也放在一月,所以不存在出纳与会计不符
2023-04-11 16:31:20
????小猪佩琦:回复李雪婷老师 好的,谢谢
2023-04-11 16:49:29
李雪婷老师:回复????小猪佩琦不客气,满意记得好评哦?
2023-04-11 17:14:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 帅气的芒果 发表的提问:
月初本年利润有余额 计算结转月末本年利润需要考虑吗,是只考虑本月发生的收入和费用还是在此基础上要加上月初的本年利润?
同学你好,要加上月初的本年利润。
293楼
2023-04-11 15:15:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 燕子yz 发表的提问:
请问下老师,我们学习存货,货到单未到的情况下,月末要做暂估,次月月初要红字冲回上个月月末暂估的,但这期间,如果有部分暂估的货销售出去了,实际我们票又还没到,这种我们应该怎么做?
你好,我能都是月末最后一天做暂估,下月初第一天就把它冲回,一般不会发生这种情况,如果发生销售,正常做结转就可以。
294楼
2023-04-12 14:22:17
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ wenyu 发表的提问:
请问一下,我们单位有些人的工资找人事代理在外地缴纳,每个月月初给我们明细,我们付钱,月末的时候再给我们发票。 那请问我们月初的做的时候就直接做费用,等月末发票来了放到月初那个凭证的后面?还是说月初只能预付,到了月末的时候我们收到发票再确认费用。
你好,同学。 你这是属于工力资源公司给你发工资。 你是收到发票 再确认费用。
295楼
2023-04-12 14:28:25
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wenyu:回复陈诗晗老师 那前面我们依照明细付给第三方人事代理go;公司时怎么做账
2023-04-12 14:43:03
陈诗晗老师:回复wenyu作为其他应收款或预付账款处理。
2023-04-12 15:04:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 111 发表的提问:
请问内账会计月末增值税入账也需要做抵扣吗,和外账做法一样吗
你好,内账是不需要做增值税抵扣分录的
296楼
2023-04-12 14:40:05
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111:回复邹老师 那就是月末结转就可以了哈
2023-04-12 15:04:17
邹老师:回复111你好,内账不需要做增值税结转分录的
2023-04-12 15:25:27
111:回复邹老师 老师,我说的是月末直接结转损益就可以是吗?增值税不用管
2023-04-12 15:42:18
邹老师:回复111你好,是的,内账是按含税确认收入,缴纳了增值税就做缴纳税款分录 不需要像外账那样购进做进项税额,销售做销项税额,然后期末结转未交增值税的
2023-04-12 16:05:36
111:回复邹老师 内账应该也不用计提增值税的对吧,直接入账就可以是不?老师
2023-04-12 16:20:43
邹老师:回复111你好,是的 购进按含税计入 销售也是按含税计入的
2023-04-12 16:48:58
111:回复邹老师 那也就是我扣了多少增值税,就直接入账就可以是吧,这一块我还是不怎么明白,入账后得结转吗
2023-04-12 17:04:17
邹老师:回复111你好,是的 内账根据实际缴纳的增值税 借;税金及附加,贷;银行存款
2023-04-12 17:33:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
总账会计每个月的做账流程是怎样的,做凭证月末要做些什么?
您好,总账会计的做账流程是,根据凭证出具汇总表,登记总账,出具财务报表。做凭证月末要结转损益即可。
297楼
2023-04-12 14:55:33
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复王雁鸣老师 不用计提税金吗,还有折旧不是也要计提吗
2023-04-12 15:36:59
王雁鸣老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o您好,要计提税金和折旧的,但是不一定由总账会计来做。
2023-04-12 15:54:14
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
月末增值税销项税-进项税是正数,月末要计提增值税,如果要计提怎么做会计分录的
你好,是一般纳税人月末,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
298楼
2023-04-12 15:11:58
全部回复
一吋失忆:回复庄老师 谢谢老师,是一定要计提吗
2023-04-12 15:42:16
庄老师:回复一吋失忆你好,要结转岀来
2023-04-12 16:11:29
庄老师:回复一吋失忆祝你快乐!给个好评!
2023-04-12 16:32:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一切皆是命 发表的提问:
建筑行业预交两点所得税咋样做会计分录,月末需要结转不
您好!借应交税费-应交增值税-已交税费 贷银行存款等 不需要结转。
299楼
2023-04-13 15:06:05
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一切皆是命:回复宋生老师 哦预交增值税核算提供建筑服务
2023-04-13 15:38:22
宋生老师:回复一切皆是命您好!是的。建筑行业预交的部分计入到已交税金你们。
2023-04-13 16:05:57
一切皆是命:回复宋生老师 哦那如果一个月进象大于销项结转不月底
2023-04-13 16:24:02
宋生老师:回复一切皆是命您好!大于销项不单独做分录。
2023-04-13 16:34:46
一切皆是命:回复宋生老师 一个月有预交的税,那结转销项是不要减过预交的才是要交的分录
2023-04-13 16:50:50
宋生老师:回复一切皆是命您好!是的。
2023-04-13 17:11:48
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 苏瑜 发表的提问:
8月初发7月工资,个税要在7月末计提吗
个税是在实际工资时,代扣代缴出来的。 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保/公积金(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
300楼
2023-04-13 15:11:59
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苏瑜:回复张艳老师 意思就是不用在7月末计提吗
2023-04-13 15:29:22
张艳老师:回复苏瑜是的,您的理解是正确的。
2023-04-13 15:43:27

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