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用现金支付广告费会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ Mandy 发表的提问:
9月银行支付了799广告费用:分录 借 销售费用 ,贷 银行存款 10月份收到增值税票,如何做分录的呢
你好。 你们当时是不能作为销售费用的,而是要作为预付账款的 你们再收到增值税发票,就只能塞到9月份的账里面了
241楼
2023-03-19 17:22:51
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Mandy:回复王超老师 如果塞到9月账里面,那10月的税额是不是不平衡了呢
2023-03-19 17:47:21
王超老师:回复Mandy你好,不一定的 如果是普通发票,没有问题的。如果是专票,你们进项就多了
2023-03-19 17:57:45
Mandy:回复王超老师 是专票的,那不影响的吗
2023-03-19 18:17:36
王超老师:回复Mandy你好,影响的。这个你们要抵扣的,就会影响的
2023-03-19 18:30:46
Mandy:回复王超老师 那10月份已经做了抵扣在里面了,有没有别的方法的呢
2023-03-19 18:45:34
王超老师:回复Mandy你好,你们可以做进项转出的
2023-03-19 19:03:59
Mandy:回复王超老师 具体是怎么做分录的呢
2023-03-19 19:25:09
王超老师:回复Mandy你好 借:销售费用 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)
2023-03-19 19:40:13
Mandy:回复王超老师 那我报税那里 税额要改的吗,我现在已经报了12月的增值税了,只是现在季报没报
2023-03-19 20:07:17
王超老师:回复Mandy是的,因此你可以在汇算清缴那边调整的
2023-03-19 20:24:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ Mandy 发表的提问:
9月银行支付了799广告费用:分录 借 销售费用 ,贷 银行存款,10月份收到增值税票,如何做分录的呢
你好,9月银行支付了799广告费用 借:预付账款,贷:银行存款 10月份收到增值税票 借:销售费用,贷:预付账款
242楼
2023-03-19 17:37:30
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Mandy:回复邹老师 但是我9月份已经做了 分录了 借 销售费用 ,贷 银行存款 ,有没有什么补救的方法
2023-03-19 18:06:45
邹老师:回复Mandy你好,把错误的分录红冲,然后按我回复的步骤做账务处理 
2023-03-19 18:34:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 长情的月亮 发表的提问:
现金支付生产用工具500元,会计分录
你好,借 管理费用/低值易耗品 贷银行存款
243楼
2023-03-19 18:06:53
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长情的月亮:回复紫藤老师 生产工具不入制造费用?
2023-03-19 18:27:55
紫藤老师:回复长情的月亮用于生产工具可以入制造费用
2023-03-19 18:52:30
长情的月亮:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-19 19:11:44
紫藤老师:回复长情的月亮不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-19 19:30:12
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 落后的夕阳 发表的提问:
你好,我想问一下为什么支付这个广告费时,明明广告费结清了,不应该是在贷方吗?
您好,那您是少计提费用?
244楼
2023-03-19 18:14:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 发表的提问:
比如支付1年的广告费是1万元,他是当月就要待摊还是从下月起再来待摊
你好,需要看这个费用从什么时候开始受益,就从什么时候摊销
245楼
2023-03-19 18:35:59
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清:回复邹老师 谢谢老师,需要看这个费用从什么时候开始受益,那就是说比如5月支付了1年的广告费,但是对方是在6月才帮公司打广告了,那是不是就6月待摊呢
2023-03-19 18:58:34
邹老师:回复你好,是的,就是这个意思
2023-03-19 19:08:51
清:回复邹老师 @邹老师:谢谢老师,老师帮我看一下分录是这样做的吗 1.在5月一次性支付了广告费1万分录是借:待摊费用1万贷:银行存款1万。2.对方是6月帮公司打广告,分录是借:销售费用-广告费833.33贷:待摊费用833.33.是这样做的吗?
2023-03-19 19:21:50
邹老师:回复你好,是的,是这样做账务处理的
2023-03-19 19:41:51
清:回复邹老师 @邹老师:谢谢老师是理论上是支付1年的费用要平均分摊到每个月,那实际工作中金额小的就不分摊,可以吗
2023-03-19 19:56:09
邹老师:回复你好,个人建议还是分摊比较合适的
2023-03-19 20:13:25
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 小水球 发表的提问:
为什么支付广告费会影响企业综合收益
同学你好 因为广告费计入费用里面,费用会影响企业的利润,利润又会影响综合收益。所以广告费用会影响综合收益。
246楼
2023-03-20 15:52:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 双子花 发表的提问:
过路费,加油费怎么记会计分录,现金支付
借;管理费用——明细科目 贷;库存现金
247楼
2023-03-20 16:20:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 热情的铃铛 发表的提问:
预借临时用款,开出现金支票支付会计分录
借其他应收款款贷银行存款
248楼
2023-03-20 16:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 徐東蔯. 发表的提问:
公司支付了120万下年度广告费,预计下个年度平均摊销,但公司已经将其直接计入当期损益,现对该笔费用如何调整分录
你好,这样做调整分录 借;长期待摊费用,贷;销售费用
249楼
2023-03-21 15:37:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 悟空少爷 发表的提问:
老师 现金支付了订报纸的费用是怎么做分录的吖
借 管理费用办公费贷库存现金
250楼
2023-03-21 15:44:10
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计人员马某在填制记账凭证时,发现将支付的广告费计入了管理费用,尚未登记入帐,应采用的更正方法是?
会计人员马某在填制记账凭证时,发现将支付的广告费计入了管理费用,尚未登记入帐,应采用的更正方法是?
251楼
2023-03-21 15:59:59
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李老师:回复爱笑的流沙红字更正法 借销售费用 红字借管理费用
2023-03-21 16:25:33
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预借采购费用1000元购材料,以现金支付,会计分录怎么写
借其他应收款 贷库存现金
252楼
2023-03-22 15:15:31
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ...... 发表的提问:
广告公司发生一笔广告代理费,未取得专票,只有普票,会计分录怎么写?
借:管理费用 贷:银行存款
253楼
2023-03-22 15:44:17
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小白 发表的提问:
我们是广告公司,路边广告牌请别人过来检测支付的检测费,做什么分录?10万左右的检测费
同学你好 应是计入主营业务成本;
254楼
2023-03-22 15:53:31
全部回复
小白:回复立红老师 不用计入其他业务成本吧?
2023-03-22 16:21:38
立红老师:回复小白同学你好,不计入其他业务成本;
2023-03-22 16:45:55
小白:回复立红老师 为什么不计入其他业务成本?老师是不是如果有其他业务成本就要有对应相应的其他业务收入
2023-03-22 17:02:40
立红老师:回复小白同学你好,是的,有其他业务成本就是需 要有与其对应的其他业务收入;
2023-03-22 17:23:39
小白:回复立红老师 那我这个为什么不管计入其他业务收入呢?原因是不是这个原因?
2023-03-22 17:50:47
立红老师:回复小白同学你好,您的主营业务应是广告业务,与广告业务有关的收入是计入主营业务收入;有的成本是计入主营业务成本;
2023-03-22 18:02:52
小白:回复立红老师 那想问下老师我们搞的在高速公路每个广告牌上面加了个吊牌铁质的(上面标注电话号码的),搞了一百多个高炮。花了几十万,这个钱是不是不应该计入主营业务成本,而是计入计入固定资产一起摊销?因为这个不就像我们建立高炮的时候计入固定资产一样么?还是怎么搞?
2023-03-22 18:28:00
立红老师:回复小白同学你好,是的,是计入固定资产;
2023-03-22 18:38:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Danni 发表的提问:
我公司帮客户播放广告,客户用茶叶来抵广告款。现在双方都不开票,对方不付广告款给我,我也不用付茶叶费给他。我公司的业务员拿茶叶当做提成拿走了,还剩一部分的茶叶留在公司,这种情况的会计分录该怎么做呢?
你好,剩余的这个茶叶,你们打算怎么处理?
255楼
2023-03-22 15:59:59
全部回复
郭老师:回复Danni其实你这个情况可以完全不用做的。
2023-03-22 16:37:54
Danni:回复郭老师 剩余的茶叶留在公司招待客人。我知道,这样做需要交税,我公司只有一套外账,有签订合同的相当于广告款置换茶叶,双方不开票不付款。所以想账
2023-03-22 17:07:07
郭老师:回复Danni那你可以这么做,给职工的那一部分做到工资,借应付职工薪酬销售费用招待费贷,主营业务收入应交税费。
2023-03-22 17:19:36

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