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用现金支付广告费会计分录
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 听话的鞋垫 发表的提问:
以现金支付本月报刊200元的会计分录?如果用现金支付全年的报刊费,如何处理
学员你好,分录如下 借;管理费用200 贷;库存现金200 如果是全年 借;预付账款 贷;库存现金
196楼
2023-03-05 17:37:34
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听话的鞋垫:回复悠然老师01 为什么呢
2023-03-05 17:54:43
听话的鞋垫:回复悠然老师01 全年那个
2023-03-05 18:07:33
悠然老师01:回复听话的鞋垫一次性支付全年的话,对方没有提供服务,相当于提前支付,因此计入预付,然后按权责发生制是每个月转入费用
2023-03-05 18:17:47
听话的鞋垫:回复悠然老师01 支付本月报刊费为什么时属于管理费用
2023-03-05 18:31:42
悠然老师01:回复听话的鞋垫报刊一般是管理部门办公用,所以计入管理费用
2023-03-05 18:52:01
听话的鞋垫:回复悠然老师01 一次性全年支付那个对财务报表的影响是怎样的,就是对资产负债表和利润表的影响
2023-03-05 19:06:05
悠然老师01:回复听话的鞋垫一次性全年支付如果跨年的话,按期分摊计入费用,利润表反应的不是全部费用
2023-03-05 19:30:35
听话的鞋垫:回复悠然老师01 没有这个里面第2笔交易那样的影响莫
2023-03-05 19:57:15
悠然老师01:回复听话的鞋垫有的,比如6月1日支付了全年的费用2400,那么当年计入管理费用1400,影响利润表1400,预付账款剩余1000
2023-03-05 20:22:38
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金支付给窗帘安装师傅的费用怎么做会计分录
你好!如果是外帐需要有发票,按规定作在管理费用或或销售费用下核算,如果没有发票就做到人员工资里。
197楼
2023-03-05 17:53:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ jossonli 发表的提问:
一部分用现金支付一部分用转账支票支付给个人的会计分录
您好,借;其他应收款等科目,贷:现金,银行存款。
198楼
2023-03-05 18:12:37
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 毓宝儿 发表的提问:
老师,支付广告费是不是应该计入销售费用?
支付广告费应该计入销售费用
199楼
2023-03-05 18:22:57
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毓宝儿:回复文文老师 咱们学堂上答案是计入了管理费用,是因为企业在筹建期的原因吗
2023-03-05 18:37:30
文文老师:回复毓宝儿企业在筹建期,是可以计入管理费用的
2023-03-05 19:03:08
毓宝儿:回复文文老师 如果不是筹建期,是不可以的,对吧?
2023-03-05 19:16:17
文文老师:回复毓宝儿不是筹建期,是不可以的
2023-03-05 19:43:27
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ?? 杨mm 发表的提问:
某学校购买办公用品花费100元使用现金支付会计分录?
你好, 借,管理费用100 贷,库存现金100
200楼
2023-03-05 18:29:59
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?? 杨mm:回复立红老师 那是事业支出,经营支出,专款支出,拨出经费的那一个
2023-03-05 18:52:18
立红老师:回复?? 杨mm抱歉,没有接触过事业单位的业务,这个业务帮您回答不了。建议您可以就此问题向其他老师进行提问。非常抱歉。
2023-03-05 19:12:06
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
1.公账打一笔款给甲 让他去付广告费 借其他应收款-甲 贷银行存款 2.甲支付广告费 借:销售费用 贷:其他应收款 是这样吧 。但是出纳的日记账显示甲支付广告费 又是用公司的现金支付 实际上是甲已经偿还了借款 那怎么做才能表示甲偿还借款 然后又体现这笔款是用公司现金支付的 是不是做不到
你好,如果是甲支付两笔分录正确的,如果还回再付,借:现金 贷:其他应收款,付广告费,借:销售费用 贷:现金
201楼
2023-03-06 15:25:56
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爱江南:回复吴月柳 广告费就只付一笔 。。。。
2023-03-06 15:48:00
吴月柳:回复爱江南如果付两笔款而费用只发生一次是做不到的。
2023-03-06 16:16:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
原凭证,借:销售费用-广告费455.97元,贷:长期待摊费用455.97元,后发现放错会计科目,红冲凭证,借:销售费用-广告费(-455.97元),借:长期待摊费用455.97元,是不是这样做分录?
您好 冲销的话 借方跟贷方都要用红字
202楼
2023-03-06 15:50:23
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
支付广告费的定金放什么科目好,预付还是应付
放“付款账款”较好。后期收回发票再冲掉
203楼
2023-03-06 16:03:02
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陆:回复宸宸老师 老师,不太理解,能解释一下吗?
2023-03-06 16:17:03
宸宸老师:回复因为这个属于预付的性质呀。如果是先来发票,再付款的话,就是“应付账款”
2023-03-06 16:37:43
陆:回复宸宸老师 支付定金,借:预付账款-定金,贷:现金,制作完广告,收到发票,借销售费用广告费,贷现金,贷预付账款定金 老师,这样对吗
2023-03-06 17:02:49
宸宸老师:回复嗯嗯,对的呢。祝您工作顺利
2023-03-06 17:31:24
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 财务-Remarkable 发表的提问:
筹建期间支付的广告发布服务费,会计分录怎么做?外账哦,取得了发票。要不要附个报销呢?
如果你已开始做广告了,就说明已开始营业了,
204楼
2023-03-06 16:25:57
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财务-Remarkable:回复田老师 @田老师:这个是用于宣传企业的,我们还做教育,招生宣传的啊,不是从别人那里购进的成本老师
2023-03-06 16:56:40
田老师:回复财务-Remarkable知道,已招生说明已营业
2023-03-06 17:19:48
财务-Remarkable:回复田老师 @田老师:不是说取得第一比收入才是营业吗,可是还没招到学生啊
2023-03-06 17:48:41
田老师:回复财务-Remarkable开办期即为所说的筹建期,是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产,试营业)之日的期间。 而不是以第一笔收入为期,与营业收入无关。
2023-03-06 18:06:10
财务-Remarkable:回复田老师 @田老师:那会计分录怎么做呢
2023-03-06 18:30:17
田老师:回复财务-Remarkable借:管理费--广告费 贷:银行等
2023-03-06 18:54:22
会计学堂牛牛老师
职称:注册会计师,资产评估师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 单薄的猎豹 发表的提问:
老师,你好,电商行业亚马逊后台,就是每个月收会扣掉广告费,退款那些,然后才把资金转进来,这个我是按实际到账的做去收入,还是按销售额做收入,会计分录由应该怎么去做呢
学员你好,按销售额确认收入,广告费记入销售费用,退款应冲减销售费用!我们应该具体问题问题分析!
205楼
2023-03-06 16:44:58
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单薄的猎豹:回复会计学堂牛牛老师 好的,老师,还有就是每月采购库存商品,都是仓库没有做出入库的,然后货款也是月结,但是月结货款都是要下月中旬才出来,这这个需要怎么记账
2023-03-06 17:29:09
会计学堂牛牛老师:回复单薄的猎豹根据会计全责发生制原则,当月采购库存应记入成本费用中,你没有办理入库也就没得记账依据,下月中旬结款才入成本,就会影响当月利润真实性。建议:1.改变做账方式,办理商品入库。2.收到货物按照合同成本入账,待下月过去增值税发票在记入应交税法-增值税(进项税)。
2023-03-06 17:44:36
会计学堂牛牛老师:回复单薄的猎豹根据会计全责发生制原则,当月采购库存应记入成本费用中,你没有办理入库也就没得记账依据,下月中旬结款才入成本,就会影响当月利润真实性。建议:1.改变做账方式,办理商品入库。2.收到货物按照合同成本入账,待下月取得增值税发票在记入应交税法-增值税(进项税)。
2023-03-06 18:02:11
会计学堂牛牛老师:回复单薄的猎豹你好,学员。若无其他问题请给五星好评。谢谢。
2023-03-06 18:12:15
单薄的猎豹:回复会计学堂牛牛老师 那老师,这个如果一直没有入库的话,我要根据怎么做帐呢,或是入库了没有出库又该怎么处理
2023-03-06 18:26:46
单薄的猎豹:回复会计学堂牛牛老师 那如果说每月采购了10万库存商品,但是我们有些月结的,没有付款,这个该怎么处理,怎么记账
2023-03-06 18:40:50
会计学堂牛牛老师:回复单薄的猎豹确定为本月成本费用,没有付款记入应付账款。
2023-03-06 19:05:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蔓荟 发表的提问:
题目:金马筹建期:12月22日,销售部李静填写费用报销单,单据记载支付广告费1万元,审核无误后出纳予以网上银行付款。 分录:借:管理费用—开办费 10000 贷:银行存款 10000 提问:为什么销售部门的广告费,不计入销售费用,只计入管理费用
您好,因为是筹建期的,所以记入管理费用,而不是销售费用。
206楼
2023-03-07 15:21:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
用现金支付罚款用会计分录如何编制
你好 借;营业外支出 贷;库存现金
207楼
2023-03-07 15:48:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 甜美的羽毛 发表的提问:
用现金支付广告费8000元,产品印刷手册印刷费1500元,通讯费5000元,报刊费500元
你好 借;销售费用——广告费 8000元 ——印刷费 1500 管理费用 ——通讯费 5000 ——报刊费 500 贷;库存现金 15000
208楼
2023-03-07 16:07:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 温暖的小鸭子 发表的提问:
公司销售机构发生各项费用,以现金支付,会计分录
借:销售费用 贷:库存现金
209楼
2023-03-07 16:26:59
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温暖的小鸭子:回复小云老师 好的
2023-03-07 16:46:59
小云老师:回复温暖的小鸭子嗯嗯,祝你工作顺利
2023-03-07 17:08:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录,现金支付
你好 借;长期待摊费用 贷;库存现金
210楼
2023-03-08 15:25:47
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陶巧巧:回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了,现在又买电缆装上去,买电缆的这笔费用怎么入分录,也是现金付的<br><br>
2023-03-08 15:46:27
邹老师:回复陶巧巧你好,借;管理费用 贷;库存现金
2023-03-08 16:10:17
陶巧巧:回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西,不是入固定资产吗
2023-03-08 16:36:04
邹老师:回复陶巧巧你好,因为之前固定资产已经完工,可以把这个看做是固定资产的维修支出,所以计入了管理费用
2023-03-08 17:05:07
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-03-08 17:31:47
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-08 17:47:24
陶巧巧:回复邹老师 老师我在问下您,我是做内帐的嘛,我们前两个月药厂的钱还没给我们,但这个月开的是前两个月的发票,然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2023-03-08 18:03:19
邹老师:回复陶巧巧你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-08 18:24:43
陶巧巧:回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗,因为我们这个月的发票外账会计拿走了,我以为不做这个税,就没做,我做的是这月的销售收入,内帐的话不管他发票拿没拿回来,收入都要做,我就直接做了应收,自己估算了下税,就直接入了税,但是我们5月份也开了发票给客户,是开的前几个月的,
2023-03-08 18:47:41
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐,就不需要做税金,借;应收账款 贷;主营业务收入
2023-03-08 19:13:48
陶巧巧:回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2023-03-08 19:30:27
陶巧巧:回复邹老师 不管这个月开的发票,也不管这个月开的是几月份的发票,直接做这个月实际的销售额对吧
2023-03-08 19:42:32
邹老师:回复陶巧巧你好,需要考虑这个月开具了多少发票,多少发票是之前月份没有开具的发票,多少是这个月的销售发票
2023-03-08 20:06:15
陶巧巧:回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊,发票在做一遍不是做重了吗
2023-03-08 20:34:02
邹老师:回复陶巧巧你好,之前已经做了应收账款,那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2023-03-08 20:44:50
陶巧巧:回复邹老师 嗯,好的,,谢谢
2023-03-08 21:13:55
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-08 21:40:25
陶巧巧:回复邹老师 工厂开了好几年,以前的内帐会计没做这个账,只做了应收应付和现金日记账,我今年五月过来的,我五月装了用友软件,我从四月份开始记账,期初数实收资本就填注册资本吗?资本公积和盈余公积要填吗,怎么填
2023-03-08 22:05:27
邹老师:回复陶巧巧你好,期初数是上年期末余额,而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2023-03-08 22:17:23
陶巧巧:回复邹老师 我知道,因为1.2.3月的账直接接转了,我做直接做的期初余额入的是3月底的余额,1.2.3月份我不在,我就直接从4月份做的,但是实收资本资本公积,和盈余公积怎么填不太清楚
2023-03-08 22:46:09
邹老师:回复陶巧巧你好,需要填写期初数,然后本年累计借方,本年累计贷方
2023-03-08 23:01:18
陶巧巧:回复邹老师 我已经填写了期初数,但是因为这边之前没做内帐,外账会计的期初数肯定是不对的,那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2023-03-08 23:28:45
邹老师:回复陶巧巧你好,你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2023-03-08 23:46:13
陶巧巧:回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2023-03-09 00:00:03
陶巧巧:回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2023-03-09 00:20:38
邹老师:回复陶巧巧你好,是的,需要从1月份建账,然后录入1-3月份的凭证
2023-03-09 00:36:59
陶巧巧:回复邹老师 好吧,我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有,这边老板说也不知道放哪里了,我只知道我们每个月的租金一起是四万多,我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2023-03-09 00:58:18
邹老师:回复陶巧巧你好,需要取得租金发票计入制造费用核算的
2023-03-09 01:13:00
陶巧巧:回复邹老师 我们没有发票,他们都不开发票的
2023-03-09 01:23:26
邹老师:回复陶巧巧你好,没有开具发票你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整
2023-03-09 01:34:42

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