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营业税其他的减免会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 妙霖-新新 发表的提问:
你好,麻烦问一下,加计抵减的增值税的分录怎么做,还有加计抵减的税额还需要做营业外收入或其他收益吗,需要具体到分录谢谢
借,应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入。
166楼
2023-02-14 17:41:13
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妙霖-新新:回复东老师 计提加计抵减的分录呢
2023-02-14 18:04:26
东老师:回复妙霖-新新就是我上面说的这么做的
2023-02-14 18:25:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 清 宁  发表的提问:
其他营业账簿印花税减免了,申报表里还需要填吗
你好,需要填写,但是不需要纳税
167楼
2023-02-14 18:05:59
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清 宁 :回复邹老师 分录还要写吗
2023-02-14 18:21:30
邹老师:回复清 宁 你好,不需要做分录,因为根本没有缴纳印花税
2023-02-14 18:32:00
清 宁 :回复邹老师 谢谢老师
2023-02-14 18:43:16
邹老师:回复清 宁 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-14 18:55:35
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税减免税结转会计分录
一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
168楼
2023-02-15 16:28:48
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萌哒哒的小萝卜:回复江老师 我也是这么做的,为什么最后负债表与利润表不平,显示负债表多了减免税的金额,购买的税控盘,分录是这么做的 结转就是按照您发的分录那样做的
2023-02-15 16:54:55
江老师:回复萌哒哒的小萝卜不平,估计是你增值税税表申报时没有做减免税吧
2023-02-15 17:11:17
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 申报表没有问题已经做了减免,和申报表没有关系,有人说减免税不应该结转到转出未交增值税,而是结转到营业外支出,但是应交税费的金额与纳税申报表中增值税的金额就不一致了呀
2023-02-15 17:35:17
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个是结转到营业外收入,肯定就不平了 减免税的分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入
2023-02-15 17:46:40
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 这个要结转到营业外收入?
2023-02-15 18:03:57
江老师:回复萌哒哒的小萝卜是的,肯定是营业外收入,可能是你的账务处理错误了
2023-02-15 18:13:59
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 一、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 但是另一个老师告诉我要这么做
2023-02-15 18:31:34
江老师:回复萌哒哒的小萝卜一、另外一个老师的分录处理错误,老师与老师的水平不一样的。 二、因为你想应交税费——应交增值税(减免税额) 这个减免的账务处理是这样的。 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 这时应交税费——应交增值税(减免税费)科目属于借方余额,转走时就是我写的分录,多贷方转走。这个减免税费等同于进项税额。 三、 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 四、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这样最后转入应交税费——未交增值税科目 ,才能少交增值税 因为交增值税的分录是 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果交增值税时,应交税费——未交增值税是贷方余额。减免税费,是抵减应交的增值税 这个问题我全部给你讲清晰了。
2023-02-15 18:43:39
萌哒哒的小萝卜:回复江老师 老师,减免的时候,贷方不是管理费用?
2023-02-15 19:00:39
江老师:回复萌哒哒的小萝卜这个你说了两种处理方式, 第一种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入 第二种方式: 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数 两种处理方式都是对的,不影响企业所得税
2023-02-15 19:16:53
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 助教 发表的提问:
小微企业减免的增值税和企业所得税怎么做会计分录呢
你好,减免增值税 借:应交税费-增值税 贷:营业外收入-减免税 不交企业所得税不做会计分录
169楼
2023-02-15 16:47:32
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助教:回复彩丽老师 我们开发票了,不用交企业所得税? 有收入啊
2023-02-15 17:05:20
彩丽老师:回复助教有盈利是需要交纳所得税的,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2023-02-15 17:20:11
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
请问一下 企业所得税 减免部分 如何做会计分录?在申报时 就直接减免 减免后金额 直接银行付款
你好,按照减免后的做账就行
170楼
2023-02-15 16:58:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 小微企业10万以内,增值税减免,计入营业外收入还是其他收益科目?
您好 小规模纳税人月度销售额10万以内 增值税减免 计入营业外收入
171楼
2023-02-15 17:21:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
暂估成本,会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 回票了,会计分录怎么做?
你好,取得发票红冲暂估,借;其他应付款,贷;主营业务成本 然后根据发票做成本分录,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
172楼
2023-02-15 17:38:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活更美好 发表的提问:
老师,税控盘减免的分录的分录借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数,这个应交税费-应交增值税(减免税款)要不要计入营业外收入呢
不用 冲管理费用就可以这个
173楼
2023-02-19 18:08:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 小姬向前冲 发表的提问:
小规模季度没有超过30万,增值税减免。做的会计分录:借:应交税费――未见增值税,贷:营业外收入。那么计提所得税的时候,需要把这个减免的计入营业外收入的数,加上之后计提所得税吗
你好,需要把减免的增值税计入利润总额,计算企业所得税的
174楼
2023-02-19 18:32:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ carol. 发表的提问:
企业招用退伍军人增值税及附加税减免的会计分录
你好,借应交税费应交增值税减免税款,带营业外收入,这个是抵扣增值税的 附加税的,不用做
175楼
2023-02-19 18:50:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 蔷薇雨 发表的提问:
公交业,疫情期间的免增值税分录是进营业外收入还是其他收益?他俩的怎么区别?
企业会计准则记其他受益 小企业会计准则记营业外收入就可以
176楼
2023-02-19 18:59:03
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 画笔 发表的提问:
您好,印花税其他营业账簿申报显示有减免性质,减免额不能为零。申报不了
印花税其他营业账簿自2018年5月1日起,免征 可以不予申报
177楼
2023-02-19 19:18:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 灵犀 发表的提问:
小微企业减免的企业所得税费怎么做分录呢,是直接计提企业所得税的时候计提减免后的税额还是把多计提的转入营业外收入呢
你好,直接按减免之后实际需要缴纳的企业所得税做计提分录
178楼
2023-02-20 16:37:16
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回复灵犀请问不需先冲账吗?
2023-02-20 16:53:16
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 自然的网络 发表的提问:
老师,小微企业增值税减免部分和不免征部分(专票)的会计分录分两笔做吗?
你好!可以设置明细科目区分
179楼
2023-02-20 16:42:53
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
企业招用退役士兵减免增值税、附加税会计分录
你好 借应交税费-增值税 应交税费-应交城建税等 贷营业外收入
180楼
2023-02-20 17:07:20
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微信用户:回复meizi老师 要设营业外收入下的二级明细,设什么比较好?
2023-02-20 17:32:23
meizi老师:回复微信用户你好 你可以设置政府补助就行
2023-02-20 17:55:26

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