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内部会计控制规范——筹资
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 感动的日记本 发表的提问:
成本计划和控制的报告仅供内部使用这句话对不对
你好,这个说法是正确的,这个一般用于企业内部的生产管理部门。
241楼
2023-03-21 16:27:43
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
从法律上讲,会计和出纳,谁对发票的填制内容规范化负责?出纳这方面负多少责?谢谢!
还是会计的,同学
242楼
2023-03-21 16:32:59
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薇:回复武老师 我知道是会计,如果发票有一个地方不很规范没到位,出纳不应负责的吧?
2023-03-21 16:44:26
武老师:回复出纳只是部分责任
2023-03-21 17:09:45
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yy~learn 发表的提问:
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
企业对于缴纳税款的内部控制的流程是 1 保存好发票,检查发票是否合理合法 2 按时计算应纳税额,做好统计 3 按时填表纳税,不得延迟
243楼
2023-03-22 15:13:21
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谦让的便当 发表的提问:
老师,技术推广和应用服务业的税负控制在什么范围之内呢
你好 你们是什么公司类型 科技类公司吗
244楼
2023-03-22 15:36:04
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学堂用户ggk8yk 发表的提问:
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
你好同学,选择c项嗯
245楼
2023-03-22 15:53:38
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 清秀的寒风 发表的提问:
汽车配件行业增值税税负率为1%.我想控制增值税税负率,请问我控制在多少范围区间内是正常的?
学员你好,税负率建议联系专管员确定一下你们当地的税负率,再进行控制,一般上下浮动5%左右,向下建议不要超出5%,向上浮动可以不高于10%,
246楼
2023-03-22 16:18:17
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清秀的寒风:回复悠然老师01 老师那税负率为1%,上浮10%以内,1.104%就不可以了是吗?因为之前有2个月有留抵都没交增值税,想提高税负率来保证全年平均税负率,但是不知道控制在多少合适合理
2023-03-22 16:33:11
悠然老师01:回复清秀的寒风如果这样的话,向上可以到20%
2023-03-22 16:49:30
清秀的寒风:回复悠然老师01 那我税负率做到1.196%,不会有税务预警是不?
2023-03-22 17:00:51
悠然老师01:回复清秀的寒风不会的,到30%的话会预警的
2023-03-22 17:23:24
清秀的寒风:回复悠然老师01 老师,那麻烦再问一下,毛利润加多少合适合理,因为也是想多做盈利来交今年的经营所得
2023-03-22 17:34:54
悠然老师01:回复清秀的寒风你们是生产企业还是?
2023-03-22 17:46:52
清秀的寒风:回复悠然老师01 不是生产企业,就是进完货再卖出去,一般的商业企业
2023-03-22 18:06:57
悠然老师01:回复清秀的寒风商贸业的毛利率5%-15%之间,差异比较大
2023-03-22 18:24:19
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
4对 5错 6对 这是审计
247楼
2023-03-22 16:29:59
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 怕黑的钢铁侠 发表的提问:
资产负债表份分析的时候怎么计算货币资产规模总量控制在多少以内比较合适啊
比如我的工作经验,资金规模需要满足未来一到三个月的资金需求比较合适。
248楼
2023-03-26 20:41:22
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怕黑的钢铁侠:回复李老师. 老师这个230万是怎么算的呀
2023-03-26 21:25:14
李老师.:回复怕黑的钢铁侠我认为你问的是实务问题,原来是考题,建议下次还是直言这道题怎么做比较好,避免误会,谢谢!
2023-03-26 21:39:47
怕黑的钢铁侠:回复李老师. 这个是财务报表分析的一段
2023-03-26 22:05:07
怕黑的钢铁侠:回复李老师. 老师那这个应该怎么算呀
2023-03-26 22:28:48
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
249楼
2023-03-26 21:05:32
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 挽星 发表的提问:
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
根据2008年6月28日财政部等五部门门联合发布的《企业内部控制基本规范》,内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
250楼
2023-03-26 21:12:26
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ yy 发表的提问:
老师!留存收益既是股权筹资又是内部筹资是吗?
 你好 是的 可以这么理解的
251楼
2023-03-26 21:38:14
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ A会计学堂- 郭老师????已认证 发表的提问:
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
这个主要是在采购和付款上,审批是核心,你是考试用吗,同学
252楼
2023-03-26 21:47:58
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 矮小的小笼包 发表的提问:
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境。薄弱的控制环境带来的风险可能对财务报表产生广泛影响,难以限于某类交易、账户余额和披露,注册会计师应当采取总体应对措施。
253楼
2023-03-27 16:32:21
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
会计科关于报送内控制度报告的通知在哪呢
这个咨询当地相关部门吧
254楼
2023-03-27 16:47:25
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 学堂用户8848j7 发表的提问:
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期间费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部门开具销售发票。办理付款手续时,直接根据采购人员提供的发票办理支付手续。在财务部负责人的授意下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时间。对于超过授权范围审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发票据所必需的印鉴,有财务主管负责保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管。设置内部审计部,由主管会计兼任内部审计负责人。找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并提出改进建
学员你好,出纳负责资金管理,不能登记费用账户, 出纳收款并开票的做法容易导致错弊,上述均违背了不相容岗位分离的原则,应分设。
255楼
2023-03-27 16:53:59
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悠然老师01:回复学堂用户8848j7付款程序有问题,应完善,支付之前应经过复核和批准,如果货到付款,还要有检查合格的单据
2023-03-27 17:33:17
悠然老师01:回复学堂用户8848j7结算账户可以根据需要开设,但是余额不足的账户开空头支票是错误的
2023-03-27 17:55:19
悠然老师01:回复学堂用户8848j7主管会计兼任内部审计负责人同样违背不相容岗位分离的原则,应分设
2023-03-27 18:14:08

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