咨询
计提应付职工薪酬会计分录
分享
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阑珊 发表的提问:
计提工资和社保分录借管理费用,借其他应收款;贷应付职工薪酬_工资,贷应付职工薪酬_社会保险。对吗?
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
31楼
2022-12-20 19:23:59
全部回复
阑珊:回复庄老师 谢谢老师
2022-12-20 19:44:57
庄老师:回复阑珊发工资代扣个人社保费,借应付职工薪酬一工资,社保费,贷银行存款,其他应付款一代扣代缴个人社保费
2022-12-20 20:05:13
庄老师:回复阑珊清楚了吗?给个五星好评
2022-12-20 20:19:41
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 253768327 发表的提问:
工会经费要计提吗?如要分录借:管理费用贷:应付职工薪酬交时借:应付职工薪酬贷:银行存款对吗?
你好,需要计提的,分录是对的。
32楼
2022-12-21 17:59:45
全部回复
253768327:回复彩丽老师 是按应发数计提吗?
2022-12-21 18:31:16
253768327:回复彩丽老师 是不是贷方发生额
2022-12-21 18:46:12
彩丽老师:回复253768327按每月全部职工工资总额的2%计提
2022-12-21 18:59:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
33楼
2022-12-21 18:21:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录编制
应付职工薪酬的会计分录编制。 2008年9月甲公司当月用现金发放工资786,000元,其中生产工人工资551,000元,车间管理人员工资108,000元,公司管理人员工资117,000元,专设销售机构的销售人员工资3,000元,工程施工人员工资7,000元。按规定公司分别按照工资总额的10%,12%和10.5%计提医疗保险费,养老保险费,失业保险费和住房公积金,交纳给当地社保机构和住房公积金管理机构。另外公司预计2008年应承当的职工福利费为工资总额的2%。又分别按照工资总额的2%和2.5%计提工会经费和职工教育费。 要求:根据资料编制有关会计分录。
34楼
2022-12-21 18:49:43
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2022-12-21 19:12:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
35楼
2022-12-21 19:10:32
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
36楼
2022-12-21 19:23:59
全部回复
三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2022-12-21 19:38:53
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2022-12-21 19:55:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 单纯的麦片 发表的提问:
#提问# 老师,我年终计提奖金,会计分录您看我写的对吗,借:计提12月份工资-管理费用-工资 计提年终奖金,借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-职工工资 /应付职工个薪酬-应付奖金
您好 这样写分录正确的
37楼
2022-12-22 18:03:37
全部回复
单纯的麦片:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-22 18:19:02
bamboo老师:回复单纯的麦片不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-22 18:47:58
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 文艺的麦片 发表的提问:
老师,你好,去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资,当时的会计分录是借:管理费用-社保:贷:应付职工薪酬-工资,今年发现问题了该怎么调整呢
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保
38楼
2022-12-22 18:33:30
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 长情的蚂蚁 发表的提问:
老师,您好,这个月计提工资的时候,贷方的应付职工薪酬要加上上个月给一个员工没发的钱,这笔分录要怎么写
你上个月没有计提这个员工工资么,那多计提这个就可以,你不需要另外做分录,还是做借管理费用 贷应付职工薪酬
39楼
2022-12-22 18:47:17
全部回复
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 十月 发表的提问:
我们是建筑劳务分包公司,如果当月只做计提工资未支付分录是不是 借:工程施工 贷 应付职工薪酬
您好!是的,分录没有问题!
40楼
2022-12-22 19:02:35
全部回复
十月:回复小妍老师 等收到甲方打的款项,因为当月不确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费;然后发放工资时借:应付职工薪酬 贷:银行存款可以吗
2022-12-22 19:32:55
小妍老师:回复十月您好!收到款项后,应该开票确认收入。
2022-12-22 19:50:58
十月:回复小妍老师 但是甲方没有要求开票,过两个月才开票,所以作为预收账款处理可以吗
2022-12-22 20:07:32
小妍老师:回复十月您好!这样放在预收账款可以。
2022-12-22 20:27:56
十月:回复小妍老师 等收到甲方打的款项,因为当月不确认收入,借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费;然后发放工资时借:应付职工薪酬 贷:银行存款可以吗?这个分录做的对不对呢老师
2022-12-22 20:53:20
小妍老师:回复十月您好!当月不确认收入,可以 借:银行存款 贷:预收账款 等开票以后 再一并确认收入和税 。
2022-12-22 21:10:02
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 李燕 发表的提问:
计提年终奖的分录是借管理费用_职工薪酬贷应付职工薪酬_奖金吗
计提年终奖的分录可以是 借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金
41楼
2022-12-22 19:20:59
全部回复
李燕:回复彩丽老师 可是软件里面没有管理费用的二级科目奖金呢?
2022-12-22 19:56:05
彩丽老师:回复李燕明细科目可以自己新增的
2022-12-22 20:17:39
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Victoria 发表的提问:
老师,之前会计计提工资做错了:借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬,我这边发现之后订正了:先冲红那笔分录,后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬,但是应付职工薪酬多了一笔,这个怎么调整
这是计提的分录,支付时就会冲应付职工薪酬
42楼
2022-12-23 18:44:45
全部回复
Victoria:回复文文老师 但是,支付之后应付职工薪酬就是多了那笔钱
2022-12-23 19:00:27
Victoria:回复文文老师 他当时计提的时候就借贷都写了应付职工薪酬,我冲红后,最终还是多了一笔应付职工薪酬贷方
2022-12-23 19:12:42
Victoria:回复文文老师 老师这个怎么调整
2022-12-23 19:28:38
文文老师:回复Victoria借:应付职工薪酬 贷应付职工薪酬  这笔分录不管是否冲销,均不会影响应付职工薪酬余额。
2022-12-23 19:55:12
文文老师:回复Victoria后做了一笔借:管理费用贷应付职工薪酬 ,这才会形成贷方余额
2022-12-23 20:23:15
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小嘉嘉 发表的提问:
应付职工薪酬这个月多计提了工资,下月没发那么多了,多计提的我一直放那吗?因为一直没工资支出,还是做相反分录冲减
您好,可以冲了,也可以以后少计提
43楼
2022-12-23 18:58:03
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
老师可以写一下应付职工薪酬的计提到发放的全部分录吗?
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
44楼
2022-12-23 19:17:59
全部回复
海边一粒沙:回复郭老师 个人部分是多少?
2022-12-23 19:33:06
郭老师:回复海边一粒沙个人的部分在工资里面。
2022-12-23 19:53:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
老师,公司的工资补贴,做进应付职工薪酬的奖金补贴里,那要计提吗?具体发分录怎么做?
你好,同学。 要计提的 借 管理费用等等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 存款
45楼
2022-12-24 18:00:33
全部回复
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复陈诗晗老师 计提是分开计提还是合并到职工薪酬里面计提?
2022-12-24 18:16:35
陈诗晗老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚分开处理的,同学。这里是
2022-12-24 18:39:15

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×