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应付账款价格差异会计分录
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ L. 发表的提问:
我去年有两笔账本来是应付账款,我做成应收账款了,现在怎么调整呢,怎么做会计分录
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
181楼
2023-02-23 17:12:47
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
你能不能告诉应收账款余额在贷方长期不合作了会计分录怎样处理?还有应付账款长期不合作了,借方,贷方都有余额怎样处理。
你好,如果应收账款贷方月长期不合作,可以转到营业外收入 应付账款的借方余额,代表预付的采购款,贷方余额代表应该付给供应商的货款
182楼
2023-02-23 17:23:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
183楼
2023-02-27 17:01:38
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-02-27 17:16:14
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-02-27 17:44:19
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-02-27 18:12:10
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-02-27 18:37:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 清脆的向日葵 发表的提问:
预付账款调整为应付账款会计分录怎么做
您好 借 预付账款 贷 应付账款
184楼
2023-02-27 17:09:18
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 靓丽的网络 发表的提问:
假设A公司应付账款4千,B公司应收账款3千(A,B公司都不再营业了) 现在让这两家的应收应付互冲,会计分录怎么做呢?
您好,借应付账款3000贷应收账款3000
185楼
2023-02-27 17:17:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
186楼
2023-02-27 17:26:59
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-02-27 17:54:25
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-02-27 18:05:17
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-02-27 18:18:37
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-02-27 18:31:16
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-02-27 18:58:07
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
请问下 应付账款挂账金额是1000元,但是只支付了900元,余下100元不需要付钱了,怎样做会计分录 应收账款如果挂账金额是2000元,但是只收回来1800元,余下200元公司同意客户不付钱了,会计分录又怎样写?
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
187楼
2023-02-28 16:16:06
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一帆风顺:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-02-28 16:31:34
答疑苏老师:回复一帆风顺不客气,祝工作顺利哦!
2023-02-28 16:45:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 直率的荔枝 发表的提问:
应付给A公司的应付账款转到B公司的应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款B 贷应付账款A
188楼
2023-02-28 16:37:31
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
预算会计只要有资金进出都需要做帐的........
189楼
2023-02-28 16:48:32
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Justin:回复答疑-李老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-02-28 17:30:10
答疑-李老师:回复Justin是的哦...... 不做你的账银行存款到时候对的上吗?
2023-02-28 17:56:08
Justin:回复答疑-李老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-02-28 18:15:31
Justin:回复答疑-李老师 老师在吗
2023-02-28 18:29:56
答疑-李老师:回复Justin也需要做的........
2023-02-28 18:43:53
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
客人付款与应收差异部分做什么科目?
客户付款大于应收,计入营业外收入;小于应收,计入营业为支出。
190楼
2023-02-28 17:14:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
你好老师,库存商品金额虚高怎么调整,分录怎么做。还有 应付账款金额有差异怎么处理?
冲掉借库存商品 负数 贷应付账款 负数
191楼
2023-03-01 16:16:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 做个快乐的小富婆 发表的提问:
老师,建账时,由于借贷不平,我把未付的10万元教玩具放在应付账款期初余额里面,这样就平了,这笔款要怎么做会计分录?
您好 请问您不是根据科目余额表期末数据建账的么?
192楼
2023-03-01 16:26:14
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做个快乐的小富婆:回复bamboo老师 之前没做帐
2023-03-01 17:11:48
bamboo老师:回复做个快乐的小富婆那您玩具购入的还在么?
2023-03-01 17:41:37
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小劉 发表的提问:
老师 我是小规模 1.购买了商品 会计分录 借 库存 a产品 (规格36*单价6.9=248.4) b产品 (规格36*单价19=684) 贷 应付账款932.4 这两个产品我们单位自己用 (我们卖给别人价格a单价10.5 b产品单价37) 会计分录 借:应收账款1710 贷:主营收入 a产品366.66 b产品1292.04 应交税费 应交增值税51.3 借 主营成本932.4 贷 库存932.4 分录对吗、2.缴纳印花税是932.4+1710=2642.4 是这个数吗/
你好 分录正确 印花税各地政策有差异 一般按收入的一定比例缴纳
193楼
2023-03-01 16:32:48
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小劉:回复答疑苏老师 那老师我们这个是企业自用 这个应收账款就一直挂账的吗
2023-03-01 17:05:17
答疑苏老师:回复小劉你好 你们企业自用用来干什么?
2023-03-01 17:20:34
小劉:回复答疑苏老师 是药品 我们自己开大会用给客户喝
2023-03-01 17:41:39
答疑苏老师:回复小劉你好 借方是管理费用 业务招待费
2023-03-01 17:55:13
小劉:回复答疑苏老师 好的 老师 那申报表主表也是需要填写的是吗
2023-03-01 18:25:03
答疑苏老师:回复小劉你好 是的 需要填写的
2023-03-01 18:41:20
小劉:回复答疑苏老师 明白了 谢谢
2023-03-01 19:06:43
答疑苏老师:回复小劉不客气 祝工作顺利
2023-03-01 19:18:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口口 发表的提问:
之前公司向法人借了20000.是不是应付账款,然后法人把账上39000打到自己卡里了,会计分录怎么写
你好!计入其他应付款。 借其他应收款19000 其他应付款20000 贷银行存款39000
194楼
2023-03-01 16:49:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问:
应付账款结算完后有余额时,要调为零时,会计分录怎么写?
你好,这个钱是你们不支付了吗?
195楼
2023-03-01 17:11:59
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阳光☀️:回复郭老师 是的,结算出来不用付了得余头
2023-03-01 17:23:57
阳光☀️:回复郭老师 可以直接冲成本
2023-03-01 17:44:45
郭老师:回复阳光☀️可以从成本,你也可以记营业外收入。
2023-03-01 18:12:51
阳光☀️:回复郭老师 借:应付账款;贷:主营业务成本;我是这样冲,因我明白是哪一笔的成本
2023-03-01 18:24:03
郭老师:回复阳光☀️借主营业务成本负数,贷应付账款负数。
2023-03-01 18:37:54
阳光☀️:回复郭老师 好的谢谢
2023-03-01 19:07:54
郭老师:回复阳光☀️不用客气的。
2023-03-01 19:30:10

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