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应付账款价格差异会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师您好。请问我们公司欠供应商货款比如9500,对方欠我们给他垫付的运费450,我们给他支付了9000,500算是扣对方欠我们的运费费用,货款会计分录是:借:应付账款9000,贷:银行存款9000,这个运费我们要怎么做会计分录?其中差价50元怎么做账?
同学你好 50元有发票吗
286楼
2023-04-09 16:59:11
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你好♡阳光:回复朴老师 没有,当时运费是有发票的,直接记其他应收了
2023-04-09 17:32:37
朴老师:回复你好♡阳光那你收回来这个五十就行了,收不回来就转营业外了
2023-04-09 17:48:27
你好♡阳光:回复朴老师 这个50是我们欠对方的,不给他们了。他欠我们450的运费怎么做账?和应付账款冲了后怎么做账?
2023-04-09 18:08:03
朴老师:回复你好♡阳光你们开发票给他们了吗?
2023-04-09 18:29:45
你好♡阳光:回复朴老师 应该是开了,这是以前的老账
2023-04-09 18:46:42
朴老师:回复你好♡阳光那开了发票之后收回来400就行了
2023-04-09 19:05:20
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2278753072 发表的提问:
花9.6万块钱,买了10块钱的货,其差价4000为财务费用现金折扣,那花了10万,买了12万元的货,这个会计分录如何做呢,入库时:借:库存商品 103448.28 应交税费-增值税-销项税 16557.72 贷:应付账款 120000 付款时:借:应付账款 120000 贷:银行存款100000其差价怎么算?是冲减财务费用吗?
您好,建议一样的处理,冲财务费用-现金折扣。付款时:借:应付账款 120000 ,财务费用-现金折扣,20000,贷:银行存款100000
287楼
2023-04-09 17:21:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 咔吇兔 发表的提问:
收到海关进口增值税发票认证以后,账务处理,是按照增值税上的完税价格借:库存商品,增值税做进账,贷:应付账款(没有收到海关发票的时候货款和税金就已经付了,付的时候计入了应付账款,所以现在计入应付账款),我实际付的货款加上海关税款,与海关发票上的完税价格加上增值税有差额,差额是计入财务费用-汇兑损失吗?
完税价格加上增值税的差额应该计入库存商品成本
288楼
2023-04-09 17:50:10
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咔吇兔:回复bamboo老师 是这个意思吗?
2023-04-09 18:08:47
bamboo老师:回复咔吇兔关税也是计入库存商品的
2023-04-09 18:19:54
咔吇兔:回复bamboo老师 我提到的完税价格,是海关进口增值税发票里的完税价格是已经包括关税了
2023-04-09 18:48:56
bamboo老师:回复咔吇兔因为看见了你第三行字 如果你的完税价格是已经包括关税 那你的分录是对的
2023-04-09 19:13:49
咔吇兔:回复bamboo老师 好的,谢谢,我一直以为差额是计入财务费用-汇兑损失里的呢
2023-04-09 19:29:53
咔吇兔:回复bamboo老师 如果前面入账都是计入财务费用了,那要怎么调整呢
2023-04-09 19:54:24
bamboo老师:回复咔吇兔不用谢 满意请给五星好评
2023-04-09 20:13:28
咔吇兔:回复bamboo老师 如果前面几个月都是计入了财务费用,那要怎么调整账务呢
2023-04-09 20:30:31
bamboo老师:回复咔吇兔如果金额较小 就不用了 金额大的话 借:财务费用 借方红字 贷:库存商品 借方蓝字
2023-04-09 20:42:17
咔吇兔:回复bamboo老师 为什么是用库存商品而不是主营业务成本
2023-04-09 21:11:46
bamboo老师:回复咔吇兔库存商品是所有购进的商品都可以承担这个费用 主营业务成本是当期销售库存商品的承担 如果你当期购进全部销售也可以主营业务成本
2023-04-09 21:38:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 老迟到的盼望 发表的提问:
新的会计制度,跨年应付款预算会计用预算收入支的,预算会计分录怎么做
预算会计是收付实现制 借,事业支出 贷,资金结存
289楼
2023-04-09 18:00:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 开朗的薯片 发表的提问:
外购存货短缺,由于供货商少发,会计分录借方为什么是应付账款,之前已经通过银行付了款了
你好,外购存货短缺,由于供货商少发,就会形成预付账款 预付账款可以通过预付账款借方核算,(没有设置预付账款的单位)也可以通过应付账款借方核算
290楼
2023-04-10 15:05:49
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百事通老师
职称:中级证书
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 粗犷的火 发表的提问:
请问销售退回怎么做分录啊。我公司上月从A公司购入轴承400套 ,每套340元,款项未付,由于质量问题要退货,退货价格为299.5元,400套,分录该怎么做? 我的做法:借:材料采购-Q478轴承 136000 材料成本差异—Q478轴承 16200 应交税费-应交增值税(进项税额) 20366 贷:应付账款--汾西轴承厂 14
直接红字冲销当时购进的分录即可
291楼
2023-04-10 15:23:33
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 辛勤的毛巾 发表的提问:
上个月是预付款,想在这个月吧预付款转成应付款,怎么做会计分录
您好,借应付账款贷预付账款
292楼
2023-04-10 15:42:54
全部回复
辛勤的毛巾:回复玲老师 应付在借方表示减少啊
2023-04-10 16:03:33
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,如果您只想调换科目,就是这样处理
2023-04-10 16:30:03
辛勤的毛巾:回复玲老师 那还用不用来一个应付在贷方的分录
2023-04-10 16:55:23
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,您只是预付账款,然后没有发生其他的业务,不用做调整,也不用做其他分录
2023-04-10 17:09:02
辛勤的毛巾:回复玲老师 但是后来来的发票都记在应付了
2023-04-10 17:21:24
玲老师:回复辛勤的毛巾那您现在就想把预付账款这个科目换成应付账款,这个科目对吗?那就是我第一个给你写的分录就对
2023-04-10 17:50:36
辛勤的毛巾:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-04-10 18:11:28
玲老师:回复辛勤的毛巾您好,不客气,祝您工作学习愉快
2023-04-10 18:37:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 快乐的雍大个儿 发表的提问:
老师,我看到一笔应收款余额在贷方1000块钱,同时还有一笔应付账款余额在借方800。对应的都是同一家供应商,这种账应该通过什么科目调整,怎么调整,会计分录怎么做
你好,两个对冲就可以借应收账款800,带应付账款800。
293楼
2023-04-10 15:56:58
全部回复
快乐的雍大个儿:回复郭老师 那剩下的应收款在贷方就不管了是吗?
2023-04-10 16:11:45
郭老师:回复快乐的雍大个儿应收账款借方,余额现在是一千八。
2023-04-10 16:21:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A会计学堂 ~????李老师 发表的提问:
您能为我解答这个材料差异的会计分录吗
借:材料采购---甲 30000 贷:银行存款等 30000 借:原材料 31200 贷:材料采购---甲 30000 材料成本差异 1200
294楼
2023-04-11 14:45:13
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
关于材料成本差异的会计分录是怎么做的?
你好! 参考一下吧
295楼
2023-04-11 15:10:49
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蒋飞老师:回复比如 计划成本100 1..实际成本80,省钱了,节约了80-100=-20
2023-04-11 15:39:13
蒋飞老师:回复2..实际成本110,花多了,超支110-100=10
2023-04-11 15:51:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
前会计应付账款还挂着0.72元,但实际应付账款全付完了,请问怎么写分录冲不它
你好,是这0.72根本不需要支付了吗?
296楼
2023-04-11 15:29:31
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丽萍:回复邹老师 不需要了
2023-04-11 15:53:39
邹老师:回复丽萍你好,借;应付账款0.72,贷;营业外收入0.72
2023-04-11 16:20:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 孝顺的曲奇 发表的提问:
外购存货发生短缺时,供应商少发货为什么在货款已支付的情况下会计分录要在借方写应付账款
相当于冲减应付的货款啊
297楼
2023-04-11 15:57:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 满意的雨 发表的提问:
材料计划价每公斤10元,增值税17%,做出分录并求差异率。 *(1)月初结算1000公斤,材料成本差异-1500元; *(2)购入1000公斤,价款10000元,增值税1700元,尚未入库已经付款; *(3)销售商品一批,价款200000元,货款尚未收到; *(4)购入5000公斤,单价11元,计划成本50000元,并验收入库,款项尚未支付。
你好,这个是计算什么数据呢?
298楼
2023-04-12 15:09:04
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满意的雨:回复立红老师 材料计划价每公斤10元,增值税17%,做出分录并求差异率
2023-04-12 15:24:46
立红老师:回复满意的雨你好 (2)购入1000公斤,价款10000元,增值税1700元,尚未入库已经付款; 借,材料采购10000 借,应交税费一应增进1700 贷,银行存款11700 (3)销售商品一批,价款200000元,货款尚未收到; 借,应收账款234000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增销34000 (4)购入5000公斤,单价11元,计划成本50000元,并验收入库,款项尚未支付。 借,材料采购55000 借,应交税费一应增进9350 贷,应付账款64350 借,原材料50000 借,材料成本差异5000 贷,材料采购55000 材料成本差异率=(-1500加上5000)/(10000加上50000)
2023-04-12 15:40:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 碧蓝的小虾米 发表的提问:
奖金计提和发放之间有差异,差异部分怎么做分录
你好,是多计提了,还是少计提了? 
299楼
2023-04-12 15:35:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
进货的货品刚开始单价是100,后来单价是60,但之前的会计没调单价过来还按100单价入应付账款,现在款付清了账面还多出2400元,我要怎么做平?
借;应付账款 贷;库存商品 做这个调整分录
300楼
2023-04-12 15:53:58
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