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借款费用会计与税法的处理
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 糊涂的白开水 发表的提问:
公司法人向个人借款用于结算公司款项 但还款时用公户付的款 会计按其他应收款处理 这样入账对吗 该怎么平账 支付
你好,公司法人向个人借款, 借银行存款‘ 贷其他应付款 还款的时候冲掉’
181楼
2023-02-27 16:50:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 斯文的月光 发表的提问:
公司向银行贷款,然后借款给法人的账务处理
你好!借:银行存款 贷短期借款等 借其他应收款 贷银行存款
182楼
2023-02-27 17:13:34
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斯文的月光:回复宋生老师 税务怎么处理呢
2023-02-27 17:25:32
宋生老师:回复斯文的月光你好!你这个有没有利息的。
2023-02-27 17:44:56
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,外购库存商品成本12000,售价20000,如果作为推广样品无偿赠送,会计分录做:借:销售费用14300.88 贷:库存商品12000 应交税费销项税 2300.88(20000/1.13*0.13),请问这样处理税法与会计是否有区别?汇算清缴是否要调整?
您好,是有区别,企业所得税需要视同销售,纳税调增
183楼
2023-02-27 17:38:59
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刘:回复小林老师 请问老师如何调增,调增多少
2023-02-27 18:18:44
小林老师:回复您好,根据您的题目,调增(20000-12000)
2023-02-27 18:34:14
小林老师:回复您好,同时销售费用也调增相同金额,整体实际没增加应纳税所得额
2023-02-27 18:54:34
张老师--追梦
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 淡然 发表的提问:
购买的税控盘 减免税款的会计分录 借应交税费~增值税~减免税款 贷管理费用?
是的,就是这样处理的。
184楼
2023-02-28 16:33:53
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淡然:回复张老师--追梦 老师,在二级科目增值税下设置三级科目减免税款?
2023-02-28 17:04:09
张老师--追梦:回复淡然是的,那么就专栏明细科目,不叫三级明细科目。
2023-02-28 17:30:01
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
老师计提印花税,土地使用税和房产税做会计处理,计提时借税金及税加 贷应交税费_应交印花税 应交土地使用税 应交房产税 缴纳时借应交税费_应交印花税,土地使用税,房产税 贷银行存款 这样处理对不对
会计处理都是正确的 这些税费都是通过应交税费核算的 对应的成本费用都是计入税金及附加
185楼
2023-02-28 16:58:39
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
商贸一般纳税人,购货专票,未认证,借,库存商品,借,待摊费用—待扣税金,贷,银行存款,我看有的会计这样做,以前我的做法是,借,库存商品,借,应交税费—应交增值税—待认证进项税额,贷,银行存款,哪一种做法是对的,为什么会有借,待摊费用—待扣税金的做法?
你好,第二个会计分录是正确的。计入待摊费用不合适。
186楼
2023-02-28 17:26:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Joyce 发表的提问:
老师,5月份法人支付的一笔费用计入管理费用。但是发票要6月开,已做的会计分录如下,需要更改吗? 借:管理费用 贷:其他应付款
您好 如果金额跟发票一致的话 可以不更改 等收到发票后把发票附在这份分录后就好了
187楼
2023-03-01 17:02:05
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Joyce:回复bamboo老师 已计入5月份的管理费用,但是发票是6月份开出的,没问题,对吗?
2023-03-01 17:20:39
bamboo老师:回复Joyce如果费用是5月份发生的话 没什么问题 就当5月份暂估入账了 6月份收到了发票
2023-03-01 17:48:43
建筑L老师
职称:中级会计师
4.88
解题: 0w
引用 @ 小白 发表的提问:
方法一:计提工资 借:管理费用-工资-广告 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 应付职工薪酬 支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 方法二:计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 支付的时候 借:应付职工薪酬 贷: 其他应收款-职工社会保险 其他应收款-住房公积金 应交税费-个人所得税 银行存款 这两种方法哪个是对的?
您好,方法二 在发放工资的时候,做代扣社保及个税 更合理。
188楼
2023-03-01 17:13:48
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小白:回复建筑L老师 那发放年终奖金或者十三薪可要走应付职工薪酬过渡呢?
2023-03-01 17:39:20
建筑L老师:回复小白是的,发放年终奖金或者十三薪都需要通过应付职工薪酬科目
2023-03-01 18:07:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ *樱鹿* 发表的提问:
1.为什么管理费用要用负数? 入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
189楼
2023-03-01 17:23:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ A燕子 发表的提问:
[多选] 对于无法查明原因的现金短缺,企业在进行会计处理时,可能涉及的科目有______。A.管理费用B.其他应收款C.待处理财产损溢D.营业外支出参考答案 : AC 答案:ABC参考解析:本题考核现金的清查。发生现金短缺,先通过“待处理财产损溢”科目核算,会计分录:借:待处理财产损溢 贷:库存现金 按管理权限经批准后,属于无法查明原因的,计入“管理费用”,会计分录:借:管理费用 贷:待处理财产损溢,这道题 查明原因的可能啊????
您好,这题就是指的无法查明原因的处理。
190楼
2023-03-05 18:54:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计处理:因借款合同发生的各项公证费和翻译费应录进哪个科目,借款是为了工程建造而发生的,,,,
否可以将这相关的费用资本化,谢谢? 请给予相关的税法文仿耻锹爘枳属柂岠窿仿濢顺癍显蛉懄技溯柰譬籍澊婸踭葁怇痹硧处嚤件或会计准则上的规定做为判定的依据?还是应计入当期损益
191楼
2023-03-05 19:06:57
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邹老师:回复爱笑的流沙不可以资本化,计入管理费用核算
2023-03-05 19:22:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 专一的悟空 发表的提问:
客房改造的费用一次性支付的款项如何会计处理更好
你好,可以计入长期待摊费用核算
192楼
2023-03-05 19:14:59
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专一的悟空:回复邹老师 入固定资产不好吗。长期待摊的话,时间如何算。例如一合同造价是11万,余5%的质保金。先付了95%的款子。请问这个会计分录如何具体处理,老师。
2023-03-05 19:32:47
邹老师:回复专一的悟空你好,因为是改造,通常不计入固定资产的 借;长期待摊费用 贷;银行存款 95%的款项 应付账款
2023-03-05 19:53:55
专一的悟空:回复邹老师 老师那这个长期待摊费用就是合同总价款,不要分期分月的那种吧。它这个待摊有 没有时间的规定。
2023-03-05 20:05:21
邹老师:回复专一的悟空你好,根据估计的收益期限确定摊销
2023-03-05 20:28:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
车辆保险费会计账务处理 是借管理费用—车辆保险费,贷银行??
是的,专票可以抵扣
193楼
2023-03-06 16:33:23
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曉傅:回复郭老师 开的是普票
2023-03-06 16:58:07
郭老师:回复曉傅那就做这个分录
2023-03-06 17:20:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ ?敏敏 发表的提问:
用项目的工程款还借款怎么样做分录,前期没做任何会计处理
借;其他应付款 贷;应收账款
194楼
2023-03-06 16:44:55
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?敏敏:回复邹老师 为什么要贷应收账款呢?
2023-03-06 17:12:48
邹老师:回复?敏敏你好,因为是用之前的应收账款抵顶借款啊
2023-03-06 17:42:19
?敏敏:回复邹老师 是还个人的,之前没有做会计处理,就是收到工程款了还私人借款那种
2023-03-06 18:08:38
邹老师:回复?敏敏借;银行存款 贷;应收账款 借;其他应付款 贷;银行存款
2023-03-06 18:20:55
?敏敏:回复邹老师 老师意思是,在收到进度款时做借银行款贷应收账款 还款时杰其他应付款 贷银行存款吗
2023-03-06 18:37:15
邹老师:回复?敏敏你好,是的,就是这样进行账务处理
2023-03-06 19:05:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 佳佳钙 发表的提问:
老师!工会经费返还分录怎么做?我是扣税的时候借:管理费用--工会经费 贷:银行存款,返还时应该怎么处理最合理
借银行存款,借管理费用负数。
195楼
2023-03-06 17:13:04
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佳佳钙:回复郭老师 哦哦!谢谢老师
2023-03-06 17:30:33
郭老师:回复佳佳钙不用客气,工作愉快。
2023-03-06 17:44:47

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