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增值税一般纳税人会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 程辰 发表的提问:
老师请问一般纳税人增值税进项税额加计扣除的会计分录怎么做呢?
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
136楼
2023-02-09 17:37:50
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程辰:回复张艳老师 哦,好的。营业外收入需要缴纳增值税吗?
2023-02-09 18:04:39
程辰:回复张艳老师 还有税金及附加上月计提的比本月交的多的部分也做营业外收入吗?
2023-02-09 18:15:10
张艳老师:回复程辰1、计入营业外收入不交纳增值税的,这个是要加计抵减增值税的金额,但是这个是要交纳企业所得税的
2023-02-09 18:40:21
张艳老师:回复程辰2、可以计入营业外收入,也可以反冲回多计提的部分金额。
2023-02-09 18:59:38
程辰:回复张艳老师 好的,谢谢!
2023-02-09 19:26:18
张艳老师:回复程辰您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-09 19:41:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 殷侠明 发表的提问:
一般纳税人因虚开增值税发票受处罚,需要增值税进项税转出补交增值税,如何做会计分录?
借:营业外支出贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
137楼
2023-02-09 17:51:37
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殷侠明:回复袁老师 借:营业外支出 影响本年利润
2023-02-09 18:06:03
袁老师:回复殷侠明是的啊
2023-02-09 18:32:31
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,一般纳税人增值税月末进项大于销项,怎么做会计分录
你好 看下老师给你发的图片
138楼
2023-02-09 18:05:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 派沃德 特别特 发表的提问:
老师,一般纳税人采购货物,价305.31增值税39.69 款已付,已开票,用于销售。如何做会计分录,
借库存商品305.31 进项税额39.69 贷银行,39.69%2B305.31 假设是专票
139楼
2023-02-12 18:29:01
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 姚秀梅 发表的提问:
N公司为一般纳税人,经营货物适用百分之17的增值税,2016年12月发生部分业务如下:1.确认辞退补偿20万元,会计分录怎么做、
借:管理费用   贷:应付职工薪酬
140楼
2023-02-12 18:52:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 笑口常开 发表的提问:
一般纳税人增值税加计抵扣怎么做会计分录?每个月都要做吗?还是统一年底做一下
你好,是我们每个月进行加计抵减的时候做分录的。
141楼
2023-02-12 19:21:20
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笑口常开:回复立红老师 那你们怎么做分录的?你们年底12月份怎么处理的,能不能讲详细些
2023-02-12 19:39:34
立红老师:回复笑口常开你好,分录就是讲义中的分录, 您说的年底分录是?正常我们每个月有加计抵减在交税时就是做上面的分录,年底不需要再做处理的。
2023-02-12 19:55:38
笑口常开:回复立红老师 你们怎么做分录的?
2023-02-12 20:17:54
笑口常开:回复立红老师 你们一般纳税人还是小规模纳税人?每个月都要缴纳增值税吗?
2023-02-12 20:44:00
立红老师:回复笑口常开你好,一般纳税人每个月都需要申报税款,小规模纳税人一般是按季申报增值税款 一般纳税人的分录 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 贷:其他收益 小规模纳税人分录 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 贷:其他收益
2023-02-12 20:59:16
笑口常开:回复立红老师 小规模企业不可以加计抵减的吧?那一般纳税人加计抵减怎么做的分录,就做一笔吗?
2023-02-12 21:25:28
立红老师:回复笑口常开你好,是的,小规模纳税人不能加计抵减,一般纳税人的分录就一笔,是在实际交税时将加计抵减的金额计入其他收益 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 贷:其他收益
2023-02-12 21:36:16
笑口常开:回复立红老师 我们公司每个月都会做一笔分录的,借方应交税费~增值税加计抵扣,贷方营业外收入,这个做的对吗?
2023-02-12 22:06:06
立红老师:回复笑口常开你好,如果是加计抵扣的部分,只是在交税时直接将加计抵扣的税额计入其他收益,平时不需要做分录的。
2023-02-12 22:34:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 紧张的镜子 发表的提问:
某水泥厂自建厂房一幢,(一般纳税人,税率13% 1.购入为工程准备的各种物资500 000元,支付的增值税税额为65 000元,全部用于工程建设; 2.领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80 000元; 3.工程人员应计工资 100 000元; 4.支付的其他费用30 000元; 5.领用本厂生产水泥的原料石灰石40 000元; 6.工程完工并达到预定可使用状态。 要求:做出以上经济业务的会计分录。
你好 1,借:工程物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程,贷:工程物资 2,借:在建工程,贷:库存商品 3,借:在建工程,贷:应付职工薪酬 4,借:在建工程,贷:银行存款 5,借:在建工程,贷:原材料 6,借:固定资产,贷:在建工程 
142楼
2023-02-12 19:42:00
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 清脆的蜡烛 发表的提问:
某商品一般纳税人,商场商品福利进价100000 增值税17000,怎么写会计分录
您好! 借:库存商品100000 应交税费-应交增值税(进项税额)17000 贷:应付账款117000
143楼
2023-02-13 16:52:56
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 茉莉儿 发表的提问:
一般纳税人,本月收入为0,认证了进账,产生了留底,怎么做会计分录?增值税涉及到哪些分录?详细点
你好,认证进项.认证时转为进项税.留抵不用做分录
144楼
2023-02-13 17:20:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 落花拾忆 发表的提问:
你好,我们是增值税一般纳税人,每个月申报,抵扣是按10%抵扣,申报上有个1%是加计扣除,这个会计分录怎么做呢
你好,是农产品的吗
145楼
2023-02-13 17:41:52
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落花拾忆:回复郭老师 木业,收购票是我们自己开的,都不知道要不要做其他收益
2023-02-13 18:12:48
郭老师:回复落花拾忆不做 你是深加工的吧 借生产成本,进项(1%)贷原材料
2023-02-13 18:25:35
落花拾忆:回复郭老师 好的,谢谢
2023-02-13 18:44:41
落花拾忆:回复郭老师 一共可以抵扣10%,就是申报是,按9%和1%分开填写的,我做账直接是原材料,进项10%,可以这样吗
2023-02-13 19:10:50
郭老师:回复落花拾忆你们是在领用的时候抵扣还是没有限制的
2023-02-13 19:37:21
落花拾忆:回复郭老师 没有限制的
2023-02-13 20:01:55
郭老师:回复落花拾忆那就可以按你的做法做的
2023-02-13 20:21:29
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 平常的砖头 发表的提问:
A公司(一般纳税人)出售一项商标权 成本100万元,已摊销50万元 已计提减值准备30万元 出售价款100万元,增值税6万 款已收并存入银行 如果A喜公司出售商标权取得的价款为10万元,增值税0.6万元 款已收并存入银行 编制会计分录 一年后A公司报废上述商标权编制会计分录
你好,学员,这个题目是完整的吗
146楼
2023-02-13 17:53:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 娇气的芹菜 发表的提问:
已知公明工厂为增值税,一般纳税人材料按实际成本计价,2019年12月发生以下经济业务要求,根据资料编制,该企业2019年12月份的会计分录收到某公司投资50万元款项存入银行
你好 借;银行存款50万,贷;实收资本 50万
147楼
2023-02-14 17:04:06
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冷酷的狗 发表的提问:
企业为一般纳税人企业,出售旧设备一台,原价2万元,已提折旧1万3千元,取得出售收收入7020(含增值税1020元)存入银行。会计分录怎样写
您好,借固定资产清理 7000 累计折旧1300 贷固定资产 20000 借银行存款7020贷固定资产清理6000 销项税额1020,借 营业外支出1000贷固定资产清理1000
148楼
2023-02-14 17:15:58
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胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 温柔的魔镜 发表的提问:
某企业(增值税一般纳税人)2018年10月承接一项设备安裝服务,服务合同总 收人为 200 万元(不含增值税),预计合 同总成本为140 万元,合同价款在签订 合同时已收取,属于在某一时段内履行 的履约义务。2018 年已确认服务收人 80 万元,截至2019年12 月31日,该服务 的履约进度为60%。2019年该企业应确 认的服务收人为()万元。会计分录怎么写
2019年确认40万 分录: 借:预收账款 贷:主营业务收入40万 应交税费—应交增值税(销项税额)
149楼
2023-02-14 17:41:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问下,刚成立一般纳税人,没有进项,开了发票缴纳了增值税,会计分录怎么写呢?然后有了进项,缴纳增值税会计分录怎么写呢
你好借销项税额贷转出未交增值税,, 借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税,贷银行,
150楼
2023-02-14 18:05:21
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影*一一:回复maize老师 老师,我还是不知道我没有进项的分录怎么写,是上面哪个呢
2023-02-14 18:31:16
影*一一:回复maize老师 有进项发票看明白了
2023-02-14 18:42:07
影*一一:回复maize老师 举个例子嘛,比如开了50万的票,没有进项,然后交了增值税,会计分录怎么写
2023-02-14 18:58:08
maize老师:回复影*一一没有税率啊,你这个直接假设税率13% ,销项税额50万/1.13*0.13借销项税额50万/1.13*0.13贷转出未交增值税50万/1.13*0.13,, 借转出未交增值税50万/1.13*0.13,贷未交增值税50万/1.13*0.13,借未交增值税,50万/1.13*0.13贷银行,50万/1.13*0.13
2023-02-14 19:17:29

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