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帖子
以银行存款上交所得税会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
桃子姐姐
发表的提问:
季度预交企业所得税,银行扣款时,会计分录如何坐
借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银存
46楼
2022-11-25 12:51:59
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
陆
发表的提问:
老师,看下网上说的这个分录的对吗? 问:计提工资怎样做会计分录? 答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 分享计提工资会计分录!干货 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
个人社保部分是通过其他应收款或其他应付款核算的,其他是对的
47楼
2022-11-27 08:56:31
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职称:
中级会计师
5.00
解题:
0.22w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付的会计分录
借应交税费-应交个人所得税5000 贷银行存款5000
48楼
2022-11-27 09:24:47
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空空老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师
0.00
解题:
0w
引用 @
草莓
发表的提问:
前任会计,记错科目,是城镇土地税而不是所得税,原来做的分录是借,所得税,带应交税费所得税,借,应交所得税,带银行存款,怎么调
同学您好。 直接把前任的分录红冲,然后做正确的分录即可。
49楼
2022-11-27 09:33:08
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草莓:
回复
空空老师
冲红是,借应交税费所得税,贷所得税,借 所得税,带银行存款 这样吗
2022-11-27 09:51:30
草莓:
回复
空空老师
不对不对
2022-11-27 10:19:21
草莓:
回复
空空老师
老师指点下
2022-11-27 10:41:36
空空老师:
回复
草莓
同学您好。 就是做负数呀。把原来的错误分录。
2022-11-27 11:06:52
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
老实的夕阳
发表的提问:
问题:3月份,为其他房地产公司进行销售培训,取得课酬8000元。 并根据计算结果,做应预扣预缴设计师个人所得税的相关会计分录 应纳个税=8000*(1-20%)*20%=1280(元) 请问会计分录是这样的: 借:管理费用 8000 贷:应交税费──应交代扣个人所得税 1280 银行存款 6720 借:应交税费──应交代扣个人所得税 1280 贷:银行存款 1280 还是这样的: 借:管理费用 1280 贷:应交税费──应交代扣个人所得税 1280 借:应交税费──应交代扣个人所得税 1280 贷:银行存款 1280
您好,分录一是正确的。
50楼
2022-11-27 09:43:28
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老实的夕阳:
回复
小林老师
谢谢小林老师
2022-11-27 10:07:30
小林老师:
回复
老实的夕阳
客气,非常荣幸能够给您支持!
2022-11-27 10:21:32
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
某企业将款项120000元交存银行,取得银行汇票。会计分录怎么做?
借其他货币资金120000 贷银行存款120000
51楼
2022-11-27 10:00:00
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
细心的彩虹
发表的提问:
事业单位交个税做会计分录,我原来做的是借:其他应收款-个人所得税,贷:银行存款,有人说应该这样做:借:其他应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款,到底哪个做法准确?谢谢!
应交个人所得税,这个是属于应交税费科目核算的内容,按理论上讲,应计入“应交税费——应交个人所得税”科目核算。 至于其他一级科目核算,都是实际工作中不规范的操作。
52楼
2022-11-28 07:40:02
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
学堂用户_ph239473
发表的提问:
个人所得税计提及缴纳会计分录是不是这样? 借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费—应交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
对的,你的理解是正确的
53楼
2022-11-28 08:05:00
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轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
小白
发表的提问:
老师,计提所得税和交税分录如下是否正确? 借:所得税费用 贷:应交税金——应交所得税 交款是 借:应交税金——应交所得税 贷:银行存款
是的 你的分录完全正确!
54楼
2022-11-28 08:26:03
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
陈一岁
发表的提问:
老师,补缴上年的企业所得税,分录:借:应交企业所得税,营业外支出-滞纳金,贷:银行存款。这样可以吗
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
55楼
2022-11-28 08:49:58
全部回复
陈一岁:
回复
紫藤老师
老师,可以省去【调整未分配利润】这一步吗?
2022-11-28 09:08:08
紫藤老师:
回复
陈一岁
你好,不可以省略的
2022-11-28 09:32:27
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
海英
发表的提问:
老师,发放工资时分录为 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款(个人社保部分) 贷,应交个人所得税 贷,银行存款 交纳个税分录是 借,应交个人所得税 贷,银行存款 应交个人所得税借贷平了,我想请教,代交的个税,怎么在账上做其他应收款
借应付职工薪酬贷其他应收款个人社保部分其他应收款个税贷银行存款 借其他应收款个税 贷银行
56楼
2022-11-29 08:20:42
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
唯
发表的提问:
今年5月份缴纳去年企业所得税时做的分录。 (一)借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 (二)计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 (一)是我们公司兼职会计做的分录 (二)是我在SVIP群里看到老师给学员解答的
你好第二种正确的
57楼
2022-11-29 08:28:56
全部回复
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
企业以银行存款6000元交纳增值税 会计分录是什么?
企业以银行存款6000元交纳增值税 会计分录是什么?
58楼
2022-11-29 08:44:59
全部回复
李老师:
回复
爱笑的流沙
借应交税费应交增值税6000 贷银行存款6000
2022-11-29 09:02:09
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
糊涂
发表的提问:
汇算清缴的分录怎么做?是不 是小企业和企业制度的不一样的? 1、如果是执行的是企业会计准则,会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、如果是执行的是小企业会计准则,会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
1、分录是对的 2、不对的,如果使用的是小企业会计准则的话, 分录为 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
59楼
2022-12-08 07:59:56
全部回复
糊涂:
回复
张艳老师
张老师,问下你,是不是往来科目中,不能是负数余额对吗?如果是,是不是代表做错了账目
2022-12-08 08:19:16
张艳老师:
回复
糊涂
可以由负数余额,这样的情况涉及科目重分类了。
2022-12-08 08:42:22
糊涂:
回复
张艳老师
可以由负数余额,这样的情况涉及科目重分类了。 不理解,能仔细说吗
2022-12-08 09:01:48
张艳老师:
回复
糊涂
您给老师列举一下出现科目余额负数的情况,老师帮您回复,这样跟有针对性吗?是不是?
2022-12-08 09:28:29
糊涂:
回复
张艳老师
请看下面的图片,汇算清缴的人说,不应该出现负数,说我账目做错了。但是这个软件就是这样,我不认同他说我的账目做错了。软件里的,又不是我可以手动去改
2022-12-08 09:41:36
张艳老师:
回复
糊涂
举例其中一个应收账款的负数,其实是要重分类为预收账款科目的。
2022-12-08 09:52:54
张艳老师:
回复
糊涂
这个资产负债表是没有问题的,只是由于记帐软件自动计算出来的。
2022-12-08 10:20:45
糊涂:
回复
张艳老师
但是汇算清缴的人硬说是我做错了账目才出现负数,我不承认,觉得很尴尬
2022-12-08 10:33:17
张艳老师:
回复
糊涂
您说的这个”汇算清缴的人“指的是哪里的?
2022-12-08 10:57:19
糊涂:
回复
张艳老师
就是会计事务所的人,他说,我的往来科目出现负数,是做错了账
2022-12-08 11:10:51
张艳老师:
回复
糊涂
对于事务所的人来讲,财务报表这样列表,是违反了财务报表列报的准确性了,人家会要求做科目重分类的,这个是可以理解的。各自角度不一样。
2022-12-08 11:23:28
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
露宝
发表的提问:
老师,现在交上一年度的企业所得税分录,是借以前年度损益调整,贷银行存款吗
你好!应该是1、要通过以前年度损益调整科目核算,转帐时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、缴税时: 借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、结转利润分配时: 借:利润分配-为分配利润 贷:以前年度损益调整
60楼
2022-12-08 08:18:19
全部回复
露宝:
回复
QQ老师
好的谢谢
2022-12-08 08:41:54
QQ老师:
回复
露宝
不客气欢迎下次提问
2022-12-08 08:52:19
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