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工业企业会计分录(实例)
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 绿草 发表的提问:
老师,您好,木材加工业涉及到的会计分录怎么做?
你好,借原材料贷银行存款, 借生产成本贷原材料,应付职工薪酬 借制造费用贷银行存款。 借生产成本贷制造费用。 借库存商品贷生产成本。
226楼
2023-03-20 17:35:58
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郭老师:回复绿草增值税的我都没有给你填写。
2023-03-20 17:52:41
绿草:回复郭老师 老师,那就麻烦您给我写全面一些吧
2023-03-20 18:04:46
郭老师:回复绿草你是一般纳税人吗?收到的是免税普片吗?
2023-03-20 18:29:34
绿草:回复郭老师 是一般纳税人
2023-03-20 18:52:29
郭老师:回复绿草收到的是免税普票吗?
2023-03-20 19:20:27
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 屈婷 发表的提问:
企业给员工购买商业保险怎么做会计分录
你好 借:管理费用-保险费 贷:银行存款 商业保险一般不能税前扣除 需要纳税调增
227楼
2023-03-21 15:48:37
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
现在在学工程会计,我有一事想问一下,就是我们是道路施工企业,从一级业主那承包过来,然后又分包了几个队,分包的几个队又在业主那領用物资在我们那扣工程款。我想问的是分包队在我们那结算的会计分录和扣款分录,谢谢!
借:工程施工贷:银行存款,开具发票
228楼
2023-03-21 16:10:26
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 灵巧的心锁 发表的提问:
整套工业制造业会计分录有吗
https://wenku.baidu.com/view/3e9a55aef605cc1755270722192e453610665bcd.html 你好,看下这里的这个吧,我电脑上太多文件没找到
229楼
2023-03-21 16:31:30
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 能干的毛巾 发表的提问:
请问老师,公司是工业企业收到一张普票上有一行开的电费有一行开的农网维护费会计分录怎么计?
那你电力用到什么上面了
230楼
2023-03-21 16:56:59
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 26294018991 发表的提问:
某工业企业9月26日通过银行支付外购动力费用24000元。9月末查明各车间、部门耗电度数为:基本生产车间耗电35000度,其中车间照明用电5000度;辅助生产车间耗电8900度,其中车间照明用电1900度;企业管理部门耗电6000度。该月应付外购电力费共计24950元。   要求:   (1)按所耗电度数分配电力费用,A、B产品按生产工时分配电费。A产品生产工时为36000小时,B产品生产工时为24000小时。   (2)编制该月支付外购电费的会计分录。   (3)编制该月分配外购电费的会计分录。   (该企业基本车间明细帐设有“燃料及动力”成本项目;辅助生产车间明细帐设有“燃料及动
1.分配电力费用 电费分配率(单价)= 24950 /(35000 + 8900 + 6000)= 0.5 基本生产车间产品用电费 = 30000×0.5 = 15000 元 基本生产车间照明用电费 = 5000×0.5 = 2500 元 辅助生产车间产品用电费 = 7000×0.5 = 3500 元 辅助生产车间照明用电费 = 1900×0.5 = 950 元 企业行政管理部门照明用电费 = 6000×0.5 = 3000 元 分配A、B两种产品动力费: 分配率 = 15000/(36 000+24 000)=0.25 A产品应负担动力费 = 36000×0.25 = 9000 元 B产品应负担动力费 = 24000×0.25 = 6000 元 2.编制支付外购电力费的会计分录 借:应付账款 24000 贷:银行存款 24000 3.编制分配电力费会计分录 借:基本生产成本——A产品——燃料及动力 9000 ——B产品——燃料及动力 6000 辅助生产成本——燃料及动力 3500 制造费用——基本生产车间——水电费 2500 ——辅助生产车间——水电费 950 管理费用——水电费 3000 贷:应付账款 24950
231楼
2023-03-22 16:24:19
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 那时年少 发表的提问:
工业企业缴纳社保费和工会经常费的会计分录怎么样做呢?
你好,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款
232楼
2023-03-22 16:37:13
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师,工业企业,机器维修费会计分录怎么做?
可以借制造费用-维修费
233楼
2023-03-22 16:43:22
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一缕阳光:回复文文老师 谢谢!
2023-03-22 17:11:10
文文老师:回复一缕阳光不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-22 17:21:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
单位是企业,收到工会拨回的工会经费的会计分录
借;银行存款 贷应付职工薪酬——工会经费
234楼
2023-03-22 16:53:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Jane kong 发表的提问:
餐饮企业员工餐怎么做会计分录
您好,分录,借;应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。
235楼
2023-03-27 16:55:00
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Jane kong:回复王雁鸣老师 @王老师:再详细点呢,税金怎么处理?成本怎么转出?
2023-03-27 17:12:10
王雁鸣老师:回复Jane kong您好,如果是自己餐厅的话,那要视同销售了,就餐时,借:应付职工薪酬-福利费,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借;主营业务成本,贷;营业成本,或者现金等科目。
2023-03-27 17:40:22
Jane kong:回复王雁鸣老师 @王老师:材料是外购的,不是进转么?还是视同销售?
2023-03-27 18:03:28
王雁鸣老师:回复Jane kong您好,因为是自制的产品了,是视同销售的。
2023-03-27 18:25:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 我心飞翔 发表的提问:
单位是一家果品加工企业,现有人租企业一块场地,3个月期限,租金4000元,合同已签,先预交了1000元,这会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款 1000
236楼
2023-03-27 17:02:00
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我心飞翔:回复邹老师 租金总共是4000元,不要挂往来吗?
2023-03-27 17:33:13
邹老师:回复我心飞翔你好,只需要对1000挂往来,其他的并没有收到啊
2023-03-27 17:45:29
我心飞翔:回复邹老师 不需要挂其他应收款---xxx 4000元,预收了1000元再冲其他应收款1000元吗?
2023-03-27 18:08:18
我心飞翔:回复邹老师 不需要挂其他应收款---xxx 4000元,预收了1000元再冲其他应收款1000元吗?
2023-03-27 18:29:17
邹老师:回复我心飞翔你好,不需要的,只是收到1000,也不会一次性确认收入4000,而是按月确认收入
2023-03-27 18:39:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问企业里员工聚餐的会计分录?
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
237楼
2023-03-27 17:17:59
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米哈游:回复bamboo老师 请问当月分摊到员工实发工资里交个税吗?还是按年分摊呢?
2023-03-27 17:37:19
bamboo老师:回复米哈游聚餐的不要分摊到员工实发工资里交个税
2023-03-27 18:02:09
米哈游:回复bamboo老师 请问老师,哪些需要分摊呢?旅游费、过节福利吗?
2023-03-27 18:15:49
bamboo老师:回复米哈游对的 比如发放的非货币性福利
2023-03-27 18:41:08
米哈游:回复bamboo老师 请问老师,我应该是按月分摊还是按年分摊呢?
2023-03-27 19:05:04
bamboo老师:回复米哈游发生的当月计入当期损益就好了 不要按月分摊
2023-03-27 19:29:18
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朴实的机器猫 发表的提问:
你好老师施工企业的办公装修怎么做会计分录
你好,借:管理费用 贷:现金
238楼
2023-03-28 15:34:08
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 梦想飞翔 发表的提问:
我公司是生产加工企业,冬天购买锅炉燃料用于车间供热使用,如果车间温度过低机械设备无法启动,购买燃料的会计分录借方应是什么
借:制造费用-燃料
239楼
2023-03-28 15:47:40
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 椰子妹妹Camille 发表的提问:
我们是工程施工企业,目前项目都是挂靠在别的公司,如果挂靠的公司发生了代付材料款,那么我这边做内账的话,应该怎么做会计分录呢?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
240楼
2023-03-28 16:03:14
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椰子妹妹Camille:回复朴老师 我做内账,比如挂靠方帮我支付了一笔材料款,那这笔业务的分录我是这么做的,借:工程施工-A项目合同成本-材料款,贷:银行存款--B挂靠公司走账,我想问下银行存款后面设置一个以挂靠公司的明细科目可以吗?还是有其他的记账方式呢?
2023-03-28 16:41:52
朴老师:回复椰子妹妹Camille可以的,后面设置一个以挂靠公司的明细科目
2023-03-28 17:04:26

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