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结转销售税会计分录怎么做
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
产成本成本计算,结转销售成本,这两个表的分录怎么做?
1、产成品计算表: 借:库存商品 贷:生产成本 2、结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
151楼
2023-02-15 17:24:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
如果这个月进项大于销项,结转会计分录怎么做啊。
你好!不需要单独做分录。
152楼
2023-02-15 17:31:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
将原材料的领出,然后弄成半成品,但是还需加工,再销售这时候会计分录做怎么做 到时候销售后,怎么把这部分转出 怎么做会计分录
你好 ; 比如 1.借原材料 贷银行存款或者应付账款 。 2.生产:借制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 贷累计折旧 银行存款 原材料 应付职工薪酬-工资 。 3.月末结转:借 生产成本贷 制造费用-材料费 制造费用- 水电费 制造费用- 工资 制造费用-折旧费 4. 完工做 :借 库存商品贷生产成本 5.销售: 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
153楼
2023-02-15 18:00:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人销售多余材料,款项未收到,同时结转成本?会计分录怎么写
借;应收账款 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;其他业务成本 贷;原材料
154楼
2023-02-15 18:11:08
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ erpingwang 发表的提问:
结转增值税和双附加,会计分录怎么做
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
155楼
2023-02-15 18:17:59
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小云老师:回复erpingwang借税金及附加 贷应交税费-教育费附加
2023-02-15 18:35:15
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
请问老师,结转增值税 怎么做会计分录?
您好 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税额 还有第二步,您再追问下
156楼
2023-02-19 18:29:34
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夏雪:回复宸宸老师 第二步是?
2023-02-19 18:58:24
宸宸老师:回复夏雪您好 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
2023-02-19 19:18:36
夏雪:回复宸宸老师 老师,转出未交增值税 金额怎么计算?
2023-02-19 19:40:26
宸宸老师:回复夏雪您好,就是应交税费-应交增值税下的明细科目相加减。 如果只有销项和进项,那就是销项-进项
2023-02-19 20:04:37
夏雪:回复宸宸老师 那未交增值税 金额就是销项金额?
2023-02-19 20:23:27
宸宸老师:回复夏雪您好,请问有进项吗
2023-02-19 20:39:47
夏雪:回复宸宸老师 有的
2023-02-19 21:01:32
宸宸老师:回复夏雪您好,那就是销项税减去进项税额的金额
2023-02-19 21:19:50
夏雪:回复宸宸老师 那转岀未交增值税 和未交增值税 两个金额是相同的?
2023-02-19 21:43:14
宸宸老师:回复夏雪您好,就是相同的。初学的会计会认为这步是有点多余,但就是那么做的
2023-02-19 22:04:00
夏雪:回复宸宸老师 好的老师,谢谢!那结转增值税是否要做两次记帐凭证?
2023-02-19 22:19:00
宸宸老师:回复夏雪您好,您就按我上面的做2笔分录,再做一笔制度增值税的凭证
2023-02-19 22:29:49
夏雪:回复宸宸老师 制度增值税的凭证怎么做呢老师?
2023-02-19 22:47:15
宸宸老师:回复夏雪您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2023-02-19 23:07:34
夏雪:回复宸宸老师 贷 银行存款,可银行存款金额没有增减呀?
2023-02-19 23:36:39
宸宸老师:回复夏雪您好,没明白您的意思。您是没交吗
2023-02-19 23:53:00
夏雪:回复宸宸老师 我们是做当月的帐,但交税时间是次月,那银行余额怎么能对得上?
2023-02-20 00:22:57
宸宸老师:回复夏雪您好,实际支付的次月再做这笔分录
2023-02-20 00:41:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,结转增值税的会计分录怎么做呀
一、是需要做交税的,还是不交税的分录?有两类分录
157楼
2023-02-19 18:55:16
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Cherry小周:回复江老师 这两种,我不是很懂这方面的
2023-02-19 19:21:50
江老师:回复Cherry小周一、交增值税的分录: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 二、不交增值税的分录: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2023-02-19 19:44:07
Cherry小周:回复江老师 好的,我问下这个进销项税是本期的金额还是期末余额呀?
2023-02-19 19:59:36
江老师:回复Cherry小周这个如果你是按月结转,就是本期的金额,如果是按年结转,就是期末余额,这是两种不同的处理方式
2023-02-19 20:26:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
这个月只有进项,没有销项月底是否要结转?结转的会计分录怎么做?
你好,不需要结转未交增值税的
158楼
2023-02-19 19:01:53
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph967658 发表的提问:
养殖业购入虾苗繁育后以销售虾苗为主,上个月购入虾苗还未销售,月末结转的会计分录怎么做
你好,如果购入没有销售,是不需要结转的。
159楼
2023-02-19 19:28:36
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学堂用户_ph967658:回复立红老师 那购入的虾苗计入农业生产成本-直接材料可以吗
2023-02-19 19:42:03
立红老师:回复学堂用户_ph967658你好,可以,是可以的,
2023-02-19 19:52:41
学堂用户_ph967658:回复立红老师 那月末不用管它嘛,需要转入农产品里面嘛
2023-02-19 20:08:49
立红老师:回复学堂用户_ph967658你好,如果还没有达到出售的标准,不需要转入农产品中,不用管它
2023-02-19 20:27:43
学堂用户_ph967658:回复立红老师 好的,谢谢`
2023-02-19 20:53:09
立红老师:回复学堂用户_ph967658不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-19 21:14:09
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
结转产品销售成本如何写会计分录呢
借主营业务成本贷库存商品。
160楼
2023-02-19 19:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
我想咨询一个关与原材料转库存商品结转销售成本怎么做这些会计分录和做账呢有发票开出去
你好 购进材料 借;原材料 贷;银行存款等科目 生产领用 借;生产成本 贷;原材料 完工入库借;库存商品 贷;生产成本 销售 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本 借;主营业务成本 贷;库存商品
161楼
2023-02-20 17:40:43
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
筹建期结束 结转的会计分录怎么做
借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用-开办费
162楼
2023-02-20 17:50:19
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大宝:回复吴月柳 为什么是长期待摊费用?
2023-02-20 18:09:34
吴月柳:回复大宝你当时归集的费用不是在这个科目吗?不然怎么要结转?
2023-02-20 18:34:43
大宝:回复吴月柳 发生的费用都计入 借:管理费用——开办费 贷:库存现金/银行存款 我就不知道在结转是不是借:本年利润 贷:管理费用——开办费
2023-02-20 18:53:55
吴月柳:回复大宝这个结转每月底做的,不是结束才结转,分录对的
2023-02-20 19:12:13
大宝:回复吴月柳 那我好像明白了,那这个待摊费用在营业期还要摊销吗
2023-02-20 19:37:01
吴月柳:回复大宝不用,入管理费用就是当期确认了的。
2023-02-20 19:51:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ happy 发表的提问:
计算并结转应交纳的2250元销售税金,怎么写分录
您好!你是一般纳税人还是小规模
163楼
2023-02-20 17:56:59
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happy :回复宋生老师 一般纳税人
2023-02-20 18:14:25
宋生老师:回复happy 你好1月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2023-02-20 18:30:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 沐沐 发表的提问:
积分兑换的会计分录怎么做,怎么结转
你好,借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费 借;主营业务成本 贷;库存商品
164楼
2023-02-21 17:18:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
企业所得税计提跟结转会计分录怎么做啊
借;所得税费用 贷;应交税费 借;本年利润 贷;所得税费用
165楼
2023-02-21 17:30:31
全部回复

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