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固定资产分期付款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
筹建期间的房屋装修材料包括地板砖等会计分录:借:固定资产_建筑类 贷:其他应付账款:老板
你好,借方应当是通过长期待摊费用——装修费核算
271楼
2023-04-11 16:30:00
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仰望星空:回复邹老师 摊销时是不是记入管理费用_-装修费
2023-04-11 16:48:24
邹老师:回复仰望星空你好,经营期摊销是计入装修费明细
2023-04-11 17:05:39
仰望星空:回复邹老师 如果是老板付款的话是不是填报销单
2023-04-11 17:16:58
邹老师:回复仰望星空你好,只需要填写费用报销单
2023-04-11 17:36:05
仰望星空:回复邹老师 光有发票不行
2023-04-11 18:04:30
邹老师:回复仰望星空你好,需要有发票,同时填写报销单据
2023-04-11 18:19:58
仰望星空:回复邹老师 那房租呢??只有房屋租赁合同是做外账
2023-04-11 18:48:43
邹老师:回复仰望星空你好,合同不需要作为附件,合同只是备查的 需要有房租发票,费用报销单
2023-04-11 19:06:07
仰望星空:回复邹老师 房屋没有发票是不是做不了账
2023-04-11 19:17:26
邹老师:回复仰望星空你好,可以做无票支出,汇算清缴按规定予以调增
2023-04-11 19:47:05
仰望星空:回复邹老师 老师还有个问题,,我们工资是老板用私人账户发的工资,,直接挂老板名下就行了吧 附件是不是有工资表,,银行转款记录就行了
2023-04-11 20:08:24
邹老师:回复仰望星空你好,可以的,需要有工资表,银行转账记录 分录是借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2023-04-11 20:33:39
仰望星空:回复邹老师 老板付款的如果不是作为投资的话是不是都要填费用报销单,,
2023-04-11 21:03:31
仰望星空:回复邹老师 我做的工资表的人数是不是也要和个人所得税里填的人数一致呢?
2023-04-11 21:15:20
邹老师:回复仰望星空你好,是的 工资表需要做到与申报信息一致的
2023-04-11 21:42:32
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 愤怒的蜜粉 发表的提问:
分期付款购买固定资产发票分期取得,可以先已购买合同入账确认固定资产吗
你好!可以按合同价值暂估入账
272楼
2023-04-12 15:45:05
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Way 发表的提问:
老师,公司(一般纳税人)购买一固定资产100万,分期付款,每月付款10万,款付完的最后一个月给我司开100万专票,每月会计分录怎么做?
你好,其实你这个很简单,你分期付款的话,你就这样借预付账款,贷银行存款,然后每个月都做一次做个平,然后最后收到发票以后再重新入账就。
273楼
2023-04-12 15:52:32
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Way:回复李霞老师 生产用的设备,折旧年限为10年,分录是这样么:每月支付时,借:预付账款  10万   贷:银行存款 10万   月末折旧:借:生产成本 0.8333  贷:累计折旧  0.8333 收到发票时:借:应交税费~应交增值税(进项税额)13万  贷:银行存款13万   
2023-04-12 16:18:37
Way:回复李霞老师 收到发票当月,发票认证了
2023-04-12 16:43:57
李霞老师:回复Way那你没有体现入固定资产的那个凭证,补充,是借固定资产贷,银行存款。
2023-04-12 17:12:15
Way:回复李霞老师 当年2月~11月付清款项,11月收到的发票可随意附在这10个月里预付账款凭证后任何一个月么?
2023-04-12 17:26:20
Way:回复李霞老师 借:固定资产 10万 贷:银行存款 10万 月末折旧:借:生产成本 0.8333 贷:累计折旧 0.8333   
2023-04-12 17:44:47
Way:回复李霞老师 收到发票时:借:应交税费~应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款13万 
2023-04-12 18:01:04
Way:回复李霞老师 麻烦老师看下我问的几个问题,一一回复下,谢谢
2023-04-12 18:25:54
李霞老师:回复Way借预付账款 贷银行存款。这是第一个凭证,做完以后你每个月都做,都做这么一个凭证,得到你收到发票以后, 再借固定资产 应交税费 贷预付。
2023-04-12 18:49:46
李霞老师:回复Way然后你再开始计提折旧。
2023-04-12 19:16:41
Way:回复李霞老师 可是这个固定资产在预付账款的第一个月就已经开始使用了呀
2023-04-12 19:42:02
李霞老师:回复Way但是你没有收到发票呀,你没有办法在账户上体现的正常,咱平时都应该按照发票来入账。
2023-04-12 20:03:23
Way:回复李霞老师 收到的发票必须附在预付账款的最后一个月凭证后面还是说预付账款凭证随意一个月凭证后都行?
2023-04-12 20:27:51
Way:回复李霞老师 每预付一次,就让对方每月按预付金额开票一次更好吧
2023-04-12 20:44:10
李霞老师:回复Way但是你这个固定资产,你只有把发票全部开完,才是一个完整的固定资产,你才能开始计提折旧呀。
2023-04-12 21:11:36
Way:回复李霞老师 好的,理解了这个问题
2023-04-12 21:29:03
李霞老师:回复Way祝您生活愉快感谢五星
2023-04-12 21:44:05
Way:回复李霞老师 如果是每付款一次,对方开一次发票呢:借:预付账款 10万                   贷:银行存款 10万  借:固定资产  10万           应交税费~应交增值税(进项税额/待认证)1.3       贷:预付账款 10万                银行存款 1.3 月末折旧: 借:生产成本 0.8333  贷:累计折旧 0.8333
2023-04-12 22:03:26
李霞老师:回复Way嗯,那也可以的,可以这样做的。
2023-04-12 22:21:46
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 真水无香Stella 发表的提问:
老师,麻烦帮我看一下公司购房产分录这样做会计分录对不对?支付首付时,借:预付账款——**地产公司,贷:银行存款;按揭办下来支付按揭款时,借:固定资产,贷:长期应付款——**银行,同时,借:固定资产,贷:预付账款——**地产公司;每个月支付按揭本息时,借:长期应付款——**银行,财务费用——利息,贷:银行存款。
你这个利息可以资本化计入到固定资产的成本里面,所以你那个前面你就可以,长期应付款分本金和利息这样子做账之后,你就可以借长期应付款-利息贷银行存款。
274楼
2023-04-12 16:12:51
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真水无香Stella:回复丁老师 好的,贷款我是应该计入长期应付款还是长期借款合适?
2023-04-12 16:53:58
丁老师:回复真水无香Stella贷款计入长期借款
2023-04-12 17:14:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
固定资产清理有收入结转固定资产清理会计分录?
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
275楼
2023-04-12 16:24:40
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 明亮的哑铃 发表的提问:
局域网设备安装 有固定资产 有不是固定资产的 支付合同价的95% 剩余5%维护期满后再支付 请问老师 怎么做会计分录?
你好,那你固定资产能区分开吗
276楼
2023-04-12 16:29:58
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 虚心的毛衣 发表的提问:
企业 购置的设备,分期付款的,能直接进入固定资产吗
只要满足固定资产的条件,不管支付方式,都可以进入固定资产核算。
277楼
2023-04-13 15:44:29
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司有台固定资产换新,怎么处置呢?会计分录?
是以旧换新还是直接购买新的固定资产呢
278楼
2023-04-13 15:59:49
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小涛:回复李爱文老师 就是把旧的退给供应商,然后还要出钱购买新的
2023-04-13 16:17:24
李爱文老师:回复小涛按旧的进行固定资产处置,处置价就是购买新的少付的钱。 再按新的购买价作为固定资产入账
2023-04-13 16:37:52
小涛:回复李爱文老师 分录怎么做?
2023-04-13 16:56:28
李爱文老师:回复小涛一、购买新的固定资产 借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 二、处置旧的固定资产分录 1、 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 2、按少交的钱处理 借:应收账款 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 3、 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2023-04-13 17:21:55
小涛:回复李爱文老师 固定资产是净值还是原值呀老师
2023-04-13 17:39:40
李爱文老师:回复小涛固定资产是原值处理,结转走
2023-04-13 17:55:31
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
公司买房做固定资产,会计分录应该如何处理?
借:固定资产 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款、库存现金)
279楼
2023-04-13 16:26:59
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巍澜*漫威:回复江老师 那折旧当月就可以提吗?如何计提?
2023-04-13 16:43:35
江老师:回复巍澜*漫威折旧是当月入账,下月计提折旧
2023-04-13 17:06:35
巍澜*漫威:回复江老师 那老师,房屋的计提分录要怎么做呀?汽车的呢?
2023-04-13 17:35:19
江老师:回复巍澜*漫威一、房屋计提折旧的分录: 借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧 二、汽车的用途是什么,再根据用途计提折旧
2023-04-13 17:57:15
巍澜*漫威:回复江老师 汽车就是公司外出办公时使用
2023-04-13 18:08:07
江老师:回复巍澜*漫威借:管理费用——折旧费 贷:累计折旧
2023-04-13 18:24:06
巍澜*漫威:回复江老师 那折旧的年限呢?
2023-04-13 18:47:22
江老师:回复巍澜*漫威汽车的折旧年限是8-10年,房屋计提折旧的年限是20-40年
2023-04-13 19:07:22
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 媛媛 发表的提问:
麻烦请教您一个问题,固定资产闲置怎么做会计分录
那就正常的计提折旧就可以了,同学
280楼
2023-04-16 17:58:52
全部回复
媛媛:回复武老师 只是负责部门做闲置手续,财务不用做账务处理对吗
2023-04-16 18:15:53
武老师:回复媛媛可以的,你没有用,就不用
2023-04-16 18:36:30
媛媛:回复武老师 好的,谢谢
2023-04-16 18:47:00
武老师:回复媛媛不客气,同学,工作顺利,五星好评
2023-04-16 19:14:29
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产小于5000以下的会计分录?
政策:对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 根据政策的话固定资产小于5000的会计分录是以下的哪一个呢? 1)借:固定资产 贷:现金 借:管理费用 贷:固定资产 2)借:固定资产 贷:现金 借:管理费用 贷:累计折旧 3)借:管理费用 贷:现金 如果选择了1.2其中一种分录,季度是否还要申报加速折旧固定资产的申报表!
281楼
2023-04-16 18:22:34
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙第一种有点说不过去,选择第2种季度是还要申报加速折旧固定资产的申报表的
2023-04-16 18:44:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秋菊 发表的提问:
老师,请问,竣工之后固定资产小于暂估价,怎么调减?会计分录怎么做?
你好,同学。 借:应付账款等 贷:固定资产
282楼
2023-04-16 18:32:59
全部回复
秋菊:回复陈诗晗老师 意思是这个建固定资产的材料相当于没用完,早退给供应商?
2023-04-16 19:05:07
陈诗晗老师:回复秋菊是的,同学,可以这样理解
2023-04-16 19:26:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
请问老师,一家的固定资产转移到另外一家的会计分录怎么做
你好 转移的一方做固定资产清理 另一家可以做购买
283楼
2023-04-17 15:51:33
全部回复
追逐我的明天。:回复meizi老师 老师,是自己的分公司之间
2023-04-17 16:06:32
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 分公司之间也得做转移的 分公司是独立核算的吗
2023-04-17 16:35:17
追逐我的明天。:回复meizi老师 是的
2023-04-17 16:54:01
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 既然是独立核算的 转移那方做固定资产清理 。 另一家公司做购进分录
2023-04-17 17:15:49
追逐我的明天。:回复meizi老师 具体分类是怎么做呢老师,要交税吗
2023-04-17 17:25:52
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 会影响的 。比如转移方做“借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理到资产处置损益科目 2. 接收方 做 :借固定资产 贷银行存款 转移方涉及增值税 附加税 印花税 企业所得税等 ”
2023-04-17 17:44:14
追逐我的明天。:回复meizi老师 但是没有收钱呢老师
2023-04-17 17:57:21
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 没有收到钱的话 那你就挂应收账款
2023-04-17 18:22:39
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 正直的河马 发表的提问:
采购固定资产,有应付账款、预付账款、在建工程等等请问相关的会计分录是啥?
学员你好,分录如下 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税额 贷:预付账款(原来已支付) 应付账款(未支付金额)
284楼
2023-04-17 16:12:25
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正直的河马:回复悠然老师01 老师,我在接别人的底稿,目前没人给我讲。我想知道 在建工程余额+转固金额-累计付款金额为什么=测算的应付账款余额?
2023-04-17 16:31:42
悠然老师01:回复正直的河马学员你好,为了便于大家查询,新的问题请重新提交一个哦
2023-04-17 16:46:38
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ (SVIP:执着 发表的提问:
预算会计固定资产折旧会计分录借:非流动资产基金---固定资产  贷:累计折旧--固定资产这样 对吗?
你好,按新准则只有涉及现金收支业务预算会计才做分录的,所以提折旧预算会计不做财务会计做就行了
285楼
2023-04-17 16:38:59
全部回复
(SVIP:执着:回复小云老师 老师那书上第二节:事业单位特定业务核算不是有计提固定资折旧
2023-04-17 17:14:29
(SVIP:执着:回复小云老师 那做岀的分录只是叫财务会计分录对吗
2023-04-17 17:37:50
小云老师:回复(SVIP:执着是的,财务会计才做折旧的分录,但是你前面的分录也不对,那个应该是以前的分录了
2023-04-17 17:59:25

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