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管理费用会计处理正确的是
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 小懒姐_? 发表的提问:
利润表上的管理费用金额跟管理费用明细账上的金额不一致哪个金额是正确的?而且这个月也已经报过季报跟财务报表了 应该怎么处理啊?
利润表的管理费用按道理应该是按照账上的数字来申报,既然不一致,那总归有一个或者两个都是错的。 财务报表可以作废重新申报
106楼
2023-01-29 18:50:59
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小懒姐_?:回复三宝老师 那到底哪个是正确的呢?而且我这边都已经结账了所得税季报什么都都已经报过了 应该怎么处理啊?
2023-01-29 19:13:03
三宝老师:回复小懒姐_?财务报表可以作废重新申报 你申报表得数字哪来得?
2023-01-29 19:27:33
小懒姐_?:回复三宝老师 我是根据利润表上的数字申报的 我刚才检查了下利润报上的管理费用跟管理费用明细表上的相差金额是正好是10月份支付9月份五险一金和11月份支付10月份五险一金的合计金额
2023-01-29 19:41:24
三宝老师:回复小懒姐_?那你利润表错了,申报表也就错了。那你错的还应该有利润总额和本年利润, 财务报表可以作废重新申报
2023-01-29 20:01:06
小懒姐_?:回复三宝老师 不会是我的账务做错了嘛?
2023-01-29 20:18:28
三宝老师:回复小懒姐_?是不是账做错了,要问你自己了。我前面就说了,你肯定有一个或者有可能两个都错了
2023-01-29 20:44:19
小懒姐_?:回复三宝老师 账务的借贷方反了…这个月已经结账了怎么处理啊?还有要是账错了 那申报表是不是都不用改了?
2023-01-29 20:56:07
三宝老师:回复小懒姐_?那取消结账改正。如果你申报表正确的就不用更改
2023-01-29 21:10:21
小懒姐_?:回复三宝老师 是我账务错了 做了两遍支付的 那就直接结账就可以改过来就可以吧?不用重新申报报表了吧
2023-01-29 21:23:01
三宝老师:回复小懒姐_?你报表正确的话,就不用重新申报报表
2023-01-29 21:33:46
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学堂用户2n5wix 发表的提问:
甲公司以存货进行投资的会计处理中,正确的是
你好,借长期股权投资,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本,贷库存商品
107楼
2023-01-30 18:10:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 鱼在天上飞 发表的提问:
去年有笔业务,会计分录正确做法是: 借:管理费用24000 贷:银行存款12000 其他应付款12000 而之前会计错做成 借:管理费用12000 贷:银行存款12000 那我今年做账的时候应该如何进行差错更正
借以前年度损益调整贷,其他应付款12000 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
108楼
2023-01-30 18:33:27
全部回复
鱼在天上飞:回复郭老师 去年年末未结转本年利润对财务报表有影响吗?今年做差错更正分录如何做。
2023-01-30 18:56:06
郭老师:回复鱼在天上飞借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损,在上面的分录不变,金额是负数。
2023-01-30 19:15:24
鱼在天上飞:回复郭老师 亏损的话,在财务软件里面做账不应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润吗?为什么要用红字表示?
2023-01-30 19:32:40
郭老师:回复鱼在天上飞利润分配。他的余额一般是在贷方,如果是亏损的,未分配利润是贷方负数。
2023-01-30 19:46:31
鱼在天上飞:回复郭老师 说法不一致啊
2023-01-30 20:13:59
郭老师:回复鱼在天上飞你好,你做过血糖的真正实操吗?你可以做一个试一下,做12月份年末的那一个,他都是这么写的。
2023-01-30 20:40:43
番茄老师
职称:注册会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 高兴9089565 发表的提问:
老师好 3题 不是计入管理费用吗? 4题选项D不正确吗?
同学你好! 3题 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 4题 成本3000 减值准备500 账面价值2500 40%的部分账面价值1000 售价1100 转回减值损失100
109楼
2023-01-30 18:50:58
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高兴9089565:回复番茄老师 明白了,谢谢老师
2023-01-30 19:26:42
番茄老师:回复高兴9089565不客气 加油加油 麻烦五星好评哦~
2023-01-30 19:38:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
7月份购入电脑计入固定资产了,那7月份可以一次性折旧做会计凭证,借:管理费用—折旧费用 贷:累计折旧吗 ,还是说会计处理上必须按3年提折旧呢。
您好 请问电脑大概多少金额
110楼
2023-01-31 18:11:17
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乐乐:回复bamboo老师 4000多一台
2023-01-31 18:25:51
bamboo老师:回复乐乐那可以购入的时候就计入管理费用——办公费的 不计入固定资产
2023-01-31 18:48:45
乐乐:回复bamboo老师 我7月的购入时计入固定资产了,8月份做帐时就不知道按哪种方式处理好一些。求建议
2023-01-31 19:06:39
bamboo老师:回复乐乐那税费允许一次性税前扣除 您会计入了固定资产 分期计提折旧比较妥当
2023-01-31 19:27:45
乐乐:回复bamboo老师 那我就按使用36个月,净残值5%这样每月计提折旧呗
2023-01-31 19:45:39
bamboo老师:回复乐乐嗯嗯 这样处理比较妥当
2023-01-31 20:04:38
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 以琳 发表的提问:
如果你属公司高管,分管生产,年薪50万元,在会计处理上,直接计入管理费用,这一年,企业利润减少50万元,如果企业不想让利润减少,可“任命”你为车间主任,这样,工资先入制造费用,再分配到生产成本,变为存货,一年后卖出才转为销售成本,这一年,企业利润就高了50万元 。这段话怎么理解
您好,这句话的理解,就是成本费用延时实现。
111楼
2023-01-31 18:19:09
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以琳:回复老王老师 老师 请讲详细点好吗
2023-01-31 18:45:54
老王老师:回复以琳您好,其实您给的题目已经描述的很详细了,就是记入期间费用,当年就会增加损益,减少利润了,如果记入制造费用,这部分隐藏到存货中,当年没有销售的话,当年不能增加损益,不能减少利润。也就是成本费用的实现延期了。
2023-01-31 19:14:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 端庄的麦片 发表的提问:
13. 甲公司持有乙公司80%的股权,能够对乙公司实施控制,2019年4月15日,甲公司将其某项商标权出售给乙公司,出售价格为1120万元。乙公司购入该商标权后立即投入使用,预计使用年限为8年,采用直线法摊销,无残值。甲公司该商标权原有效期为15年,取得时的入账价值为1800万元,至出售日已累计摊销840万元,未计提过减值准备。甲公司和乙公司对商标权的摊销金额均计入管理费用。假设不考虑其他因素的影响,下列会计处理中,正确的有(   )。
你好,请把题目完整发一下
112楼
2023-01-31 18:47:59
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丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 繁 华 发表的提问:
补记18年费用,借未分配1万贷现金1万,年报资产表货币资金-1万未分配-万,年报利润表管理费用+1万,利润总额-1万,年报申报表A100000表管理费用+1万,会计利润-1万,这样处理正确吗
你好,是正确的呢!
113楼
2023-02-01 17:47:57
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繁 华:回复丁老师 以前年度调整根据重大性原则,什么样的金额算重大呢
2023-02-01 18:41:10
丁老师:回复繁 华比如金额重大,比如性质严重,性质严重就是比如你现在盈利1万,调整是亏损1万,那么这种由盈转亏就是性质严重。
2023-02-01 19:00:32
繁 华:回复丁老师 老师,18年年报数据年末数现金-1万,资产总计-1万,19年的季报比年报早报送,是不是也要修改成现金-1万,不然年报的年末数与19的3月季报的年初数不一致
2023-02-01 19:20:11
丁老师:回复繁 华是的,重新申报年报
2023-02-01 19:37:39
繁 华:回复丁老师 我问季报要不要修改年初数重新申报呢
2023-02-01 20:00:25
丁老师:回复繁 华也要修改重新申报
2023-02-01 20:12:56
繁 华:回复丁老师 好的
2023-02-01 20:32:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 叶叶 发表的提问:
管理费用应付职工新酬的正确分录
您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
114楼
2023-02-01 18:00:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @  发表的提问:
你好老师: 我们单位是新企业,一直没做账,然后买的东西都是先垫付的,现在在整理,买东西的报销单和正规发票已经给会计了, 就是一直没付钱。 我的会计分录能做借:管理费用 贷:银行存款吗 然后银行存款能一笔支付所有的垫付费用给同一个人吗
您好!你没有银行存款,自然不能用这个。 你应该做其他应付款
115楼
2023-02-01 18:20:28
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:回复宋生老师 银行存款有的,只是之前一直没会计,现在有会计了
2023-02-01 18:43:48
宋生老师:回复您好!那你支付是银行存款支付的吗?
2023-02-01 18:55:25
:回复宋生老师 是的,准备用银行存款统一支付。
2023-02-01 19:16:55
宋生老师:回复您好!那你支出的时候再计入银行存款就可以。
2023-02-01 19:37:18
:回复宋生老师 现在还是计入其他应付款-个人,里面是吗
2023-02-01 20:06:07
宋生老师:回复你好!是的。现在还是这样。因为银行还没有支付
2023-02-01 20:22:58
:回复宋生老师 那我在报销打钱的时候,能直接一笔支付给个人吗
2023-02-01 20:47:59
宋生老师:回复您好!网银可以这样做。
2023-02-01 20:59:04
:回复宋生老师 谢谢老师
2023-02-01 21:28:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 苗苗 发表的提问:
发觉19年计提的凭证做错了,要怎么处理啊。管理费用借贷金额都是一样的,是不是相当于没这笔费用啊。在2020年再做个正确分录就好了?
你贷方应该是应付职工薪酬年终奖把 你要走以前年度损益调整来做的
116楼
2023-02-01 18:44:59
全部回复
苗苗:回复meizi老师 借贷都是一样的金额,相当于当年没有这笔费用吧
2023-02-01 19:06:30
苗苗:回复meizi老师 没有这笔费用还要再走以前年度吗?
2023-02-01 19:32:16
meizi老师:回复苗苗你好 那你现在 补计提 因为是19年年终奖 也得走以前年度损益调整来计提的哦
2023-02-01 19:58:21
苗苗:回复meizi老师 调整的分录是怎么做的
2023-02-01 20:21:33
meizi老师:回复苗苗你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-02-01 20:36:24
苗苗:回复meizi老师 可以直接做借:未分配利润,贷:应该职工薪酬么,因为没有以前年度损益调整这科目
2023-02-01 20:46:44
meizi老师:回复苗苗你好 如果你没有的话 可以的
2023-02-01 21:02:49
苗苗:回复meizi老师 那做2019年汇算清缴时这笔管理费用要调增吗?
2023-02-01 21:25:35
meizi老师:回复苗苗你好 不用 你不是对冲了 实际也没有做费用
2023-02-01 21:47:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 助教 发表的提问:
盘盈 进行会计处理时不可能涉及到的会计科目为什么是营业外收入而不是管理费用啊盘盈不是双盈(营)嘛
你好,盘盈原材料贷方应当是冲销管理费用,所以不可能的科目是营业外收入
117楼
2023-02-05 19:13:12
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助教:回复邹老师 这个题目第几章才回学到啊?
2023-02-05 19:27:11
邹老师:回复助教你好,就是资产的章节学习
2023-02-05 19:41:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
该项投资相关的会计处理中,正确的有
2007年1月2日,甲公司以货币资金取得乙公司30%的股权,初始投资成本为4 000万元;当日,乙公司可辨认净资产公允价值为14 000万元,与其账面价值相同。甲公司取得投资后即派人参与乙公司的生产经营决策,但未能对乙公司形成控制。乙公司2007年实现净利润1 000万元。假定不考虑所得税等其他因素,2007年甲公司下列各项与该项投资相关的会计处理中,正确的有( )。    A.确认商誉200万元   B.确认营业外收入200万元   C.确认投资收益300万元   D.确认资本公积200万元 
118楼
2023-02-05 19:37:06
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邹老师:回复爱笑的流沙B.确认营业外收入200万元   C.确认投资收益300万元
2023-02-05 19:50:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 会计 发表的提问:
上一年度我多计提了一笔管理费用,在汇算时已经调增了,但是在账务处理时该如果把这笔费用做调整呢
你好,做相反分录冲销掉
119楼
2023-02-05 19:43:29
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会计:回复邹老师 是以前年度的 可以直接冲吗
2023-02-05 20:10:16
邹老师:回复会计你好,可以冲销,涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算
2023-02-05 20:37:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 小玉8035 发表的提问:
老师 请问之前的房租账务处理做错了 怎么调整过来 我是这个月底付下个月房租的 在支付的时候 我直接计入 管理费用了 现在要怎么调
你好,这样做调整分录 借;预付账款,贷;管理费用
120楼
2023-02-05 20:07:01
全部回复
小玉8035:回复邹老师 我之前做的不用先冲掉吗?
2023-02-05 20:27:56
邹老师:回复小玉8035你好,在你之前分录基础上直接做这个调整分录(借;预付账款,贷;管理费用)就可以了 调整之后的结果就变成了,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2023-02-05 20:54:01
小玉8035:回复邹老师 不是很懂
2023-02-05 21:11:35
邹老师:回复小玉8035你好 你之前分录是,借;管理费用,贷;银行存款等科目 我回复这样调整,借;预付账款,贷;管理费用 (管理费用借贷方抵消之后)的结果就是 ,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2023-02-05 21:26:55
小玉8035:回复邹老师 比如 我3月底付了4月份的房租 我之前的分录是 借:管理费用-房租 贷:银行存款 那我调整之后是这样做吗? 借:预付账款-房租 贷:管理费用-房租
2023-02-05 21:50:42
邹老师:回复小玉8035你好,是的,是这样做调整分录的
2023-02-05 22:08:51
小玉8035:回复邹老师 借:预付账款-房租 贷:管理费用-房租 这一笔 我要做到哪一个月份去
2023-02-05 22:28:19
邹老师:回复小玉8035你好,在4月份发现3月份账务处理有错误的时候做这个调整分录
2023-02-05 22:40:00
小玉8035:回复邹老师 现在是12月份了 才发现之前的都做错了 那就是做到这个月来咯
2023-02-05 23:02:39
邹老师:回复小玉8035你好,是的,是这样的
2023-02-05 23:25:59
小玉8035:回复邹老师 那我需要把之前做错的 冲掉吧 然后在做一笔正确的
2023-02-05 23:47:23
邹老师:回复小玉8035你好,可以直接做上面的 调整分录 当然你把之前错误的冲销,再做一笔正确的这样肯定也是可以的
2023-02-05 23:57:24
小玉8035:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-02-06 00:16:34
邹老师:回复小玉8035不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 00:39:46
小玉8035:回复邹老师 老师我这样做 对吗?
2023-02-06 00:54:01
邹老师:回复小玉8035你好,能提供一下分录的金额信息? 我个人建议是直接这样调整,借;预付账款,贷;管理费用
2023-02-06 01:15:52
小玉8035:回复邹老师 你看看
2023-02-06 01:39:50
邹老师:回复小玉8035你好,可以这样处理的
2023-02-06 01:50:51
小玉8035:回复邹老师 好的 谢谢老师 你说的那种 我理解不过来 我感觉到后面 都挂账到预付账款了
2023-02-06 02:09:09
邹老师:回复小玉8035你好,其实原理是一样的 1,可以综合一笔调整到正确的, 2,也可以把之前错误的冲销,然后做一笔正确的 两种方法结果是一样的
2023-02-06 02:22:28

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