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管理费用会计处理正确的是
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 兰儿 发表的提问:
收入总共是105850元,管理费用是明细是224088.67管理费用结转是217932.47之后利润是-112082.47,那应该是118238.67了吗?原定计划(252691940) 10:12:00正确的应该是收入105850-管理费217932.47=利润是-112082.47,现在差的就是管理费用的结转和管理费用的明细上了 为什么这两个对不上呢?
你好,管理费用科目做账时有没在贷方做了?如果是可能是因为软件取不到数导致的。
121楼
2023-02-05 20:33:00
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 大胆的蛋挞 发表的提问:
10月份支付10、11和12月共三个月房租,如何进行账务处理?是一次性计入管理费用吗?
支付租金: 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销: 借:管理费用等 贷:预付账款
122楼
2023-02-06 17:05:30
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 康娜本命 发表的提问:
金税盘及航天维护费抵扣时的会计处理中,会计学堂有些说贷方记入营业外收入/政府补助,有些老师又说是计入管理费用,到底哪个正确呢?还是这三项都可以?作为学生有些糊涂了,
借:管理费用贷:现金,借:应交税费,贷:营业外收入,按这个理解吧
123楼
2023-02-06 17:14:03
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康娜本命:回复袁老师 意思就是这个金额作为营业外收入入账比冲减管理费用要更加符合国家规定吗?
2023-02-06 17:47:39
袁老师:回复康娜本命是的
2023-02-06 17:58:53
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户snhadw 发表的提问:
你好!没有租赁发票的公司租赁法人车辆️租赁合同的怎么会计处理??民法说合同了加油保险和年检可以记入公司费用我会记入管理费用的,
没有租赁发票,这些是不能税前扣除的。
124楼
2023-02-06 17:42:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 美丽心情 发表的提问:
老师你好!6月份支付了3—12月份的房租共计13500元,公司新成立不久6月份之前未做过房租的账,我该如何账务处理,3—6月份计入管理费用,7—12月的计入待摊费用吗?
3-6月份的做管理费用 7-12月份的做预付,借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
125楼
2023-02-06 18:12:04
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美丽心情:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-06 18:39:54
郭老师:回复美丽心情不用客气的 应该的
2023-02-06 18:55:16
美丽心情:回复郭老师 支付软件租赁费也是可以当月计入管理费其他月份做预付,次月再分摊其他月份的管理费用对吧
2023-02-06 19:09:18
郭老师:回复美丽心情你好 shidq可以这么做的
2023-02-06 19:23:12
郭老师:回复美丽心情是的 可以这么做的
2023-02-06 19:50:26
美丽心情:回复郭老师 4月份时一笔把软件租赁费都计入管理费了,其实不调整也没有什么涉税分险对吧
2023-02-06 20:15:55
郭老师:回复美丽心情金额不大的不分摊可以
2023-02-06 20:27:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 木槿 发表的提问:
关于专项应付款的账务处理,有的会计做账不管是费用还是购固定资产都只做一笔:借:专项应付款 贷:银行/现金 而有的会计是按正常的借:固定资产/管理费用/其他 贷:银行/现金 ,到底应该怎么处理?
取得款项 借;银行存款 贷;专项应付款 购买资产 借;固定资产 贷;银行存款 计提折旧 借;管理费用等科目 贷;累计折旧 借;专项应付款 贷;营业外收入
126楼
2023-02-06 18:41:59
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木槿:回复邹老师 发生费用时,借:管理费用 贷:银行/现金 然后项目完成后再借;专项应付款 贷;营业外收入 是吗?老师
2023-02-06 19:08:46
邹老师:回复木槿你好,购进的是固定资产,通过计提折旧的方式,同时把专项应付款转为营业外收入
2023-02-06 19:20:40
木槿:回复邹老师 比如项目总金额50万 ,固定资产30,差旅费及其他办公用品之类的20万。 购固定资产时借:固定资产 30万 贷:银行 3 0万 发生折旧时借:管理费用/制造费用 1万 贷:累计折旧 1万 同时:借:专项应付款 1万 贷:营业外收入 1万 发生费用时借:管理费用 20万 贷:银行/现金 20万 同时:借:专项应付款 20万 贷:营业外收入 20万 是这样理解吗?老师
2023-02-06 19:40:07
邹老师:回复木槿购固定资产时借:固定资产 30万 贷:银行 3 0万 发生折旧时借:管理费用/制造费用 1万 贷:累计折旧 1万 同时:借:专项应付款5/3 贷:营业外收入 15/3 20万,做费用处理,而不参与专项应付款摊销计入营业外收入的
2023-02-06 20:01:47
君君老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 学习 发表的提问:
关于企业管理会计报告,以下表述中,不正确的是(  )。 A、企业管理会计报告由管理会计信息归集、处理并报送的责任部门编制 B、企业应根据报告的内容、重要性和报告对象等,确定不同的审批流程 C、企业应合理设计报告报送路径,确保企业管理会计报告及时、有效地送达报告对象 D、企业管理会计报告流程应包括报告的编制、审批、报送、使用等4个环节
你好,第4项的回答不完整。 第四十三条 企业管理会计报告流程包括报告的编制、审批、报送、使用、评价等环节。   
127楼
2023-02-07 17:29:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
那比如之前借管理费用-劳务费 贷银行存款 现在退回了一部分劳务费 借:银行存款 贷管理费用-劳务费 这个退回的会计分录做的正确吗?
你好,是的,是这样做分录的
128楼
2023-02-07 17:50:05
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Pig angel:回复邹老师 管理费用出现在贷方是要用红字吗?
2023-02-07 18:04:25
邹老师:回复Pig angel你好,发生计入借方正数,退回就应当计入贷方正数,或者借方负数
2023-02-07 18:15:19
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 通吃 发表的提问:
老师好: 养老地产行业如何账务处理,建设的养老房产,按照会员卡可销售,销售出去的养老房子产权归客户。按季度给购买养老客户返息。返够一定年限 不在返。 同时由开发公司统一管理对外租赁运营收取养老客户租赁及管理费用,两个运营模式如何在一个账套核算?如何设置相关科目?
你好,用二级科目来做账区分就行了,二级科目A模式 、B模式 这样
129楼
2023-02-07 18:16:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 啊哈哈 发表的提问:
老师您好!想问下计提管理费用的账务处理怎么操作?
借;管理费用等科目 贷;相关科目
130楼
2023-02-07 18:29:44
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ? 、文づ゛ 发表的提问:
公司未设立工会,每季度固定缴纳一定金额,账务处理时是按实际缴纳的金额计入管理费用还是必须先计提再转入费用?
你好,要先计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,
131楼
2023-02-07 18:35:59
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? 、文づ゛:回复庄老师 不能直接计入管理费用吗?
2023-02-07 19:11:22
庄老师:回复? 、文づ゛要先计提后,支付时,应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款
2023-02-07 19:21:31
? 、文づ゛:回复庄老师 好的,谢谢老师
2023-02-07 19:46:20
庄老师:回复? 、文づ゛应该的,祝你快乐,学习进步
2023-02-07 20:05:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
筹建期取得的存款利息进入管理费用开办费那笔分录正确吗?管理费用那里是不是用红字表示
您好,管理费用的利息收入,应该是在借方用红字表示的。
132楼
2023-02-08 17:56:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
4月份税控盘及技术服务费820,做的分录是借,管理费用820,贷,库存现金,后来知道820可以抵扣,在12月做分录,借,应交税费820,贷,管理费用820,这样处理正确吗
您好!可以这样处理的。
133楼
2023-02-08 18:20:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @  曼???? 发表的提问:
老师,您好,我们是商贸零售公司,有好几家店和后勤部门,门店是单独核算,后勤部门当时发生的费用当时都计入了管理费用,现在老板想让后勤部门发生的费用按比例摊销到门店中去,这个账务处理怎么做啊?
那你们要给门店开发票的,都是独立核算的,没有发票没法摊销
134楼
2023-02-08 18:32:59
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 曼????:回复朴老师 内账就不用了吧,再说都是日常费用积累的,怎么一次开票?
2023-02-08 19:12:37
朴老师:回复 曼????嗯,内账不用,外账的话就要开票,开服务的发票
2023-02-08 19:41:57
 曼????:回复朴老师 那账务处理要怎么做呢?
2023-02-08 20:09:24
朴老师:回复 曼????借银行贷其他业务收入贷销项 这样做的
2023-02-08 20:36:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 霍霍~ 发表的提问:
哪个老师帮看看单位管理费用结转办公费,办公费退回,哪个结转正确,记账正确,用友软件,借单位管理费用-26800还是 贷单位管理费用26800记账有问题,结转也跟着不对了
同学您好,您应该用借方负数来做的
135楼
2023-02-09 18:11:30
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霍霍~:回复文老师 那结转下来就是负数,是吗
2023-02-09 18:41:49
霍霍~:回复文老师 负数那张是对的?
2023-02-09 19:06:40
文老师:回复霍霍~是的,也是负数结转的
2023-02-09 19:28:32
霍霍~:回复文老师 老师,这张是对的?
2023-02-09 19:50:42
霍霍~:回复文老师 结转下来总数也是负的
2023-02-09 20:15:05
文老师:回复霍霍~您好,您确实是负数的
2023-02-09 20:38:35

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