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付员工社保会计分录怎么做
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Ting 发表的提问:
多收了员工的社保后怎么做会计分录平其他应收款
你好,不用专门做会计分录,下次法工资的时候少收就可以了。
76楼
2023-01-09 19:47:59
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Ting:回复答疑苏老师 问题是离职了
2023-01-09 20:07:05
答疑苏老师:回复Ting你好,那这个钱不用退给职工的话,就是借 其他应收款  贷 营业外收入。
2023-01-09 20:28:23
Ting:回复答疑苏老师 3月计提工资的时候计提了,四月份发工资的安3月计提那笔,但4月1号人离职了,其他应收款就有余额了,怎么平
2023-01-09 20:55:13
Ting:回复答疑苏老师 其他应付款里有挂社保局的,前几年的账留下来的,但社保都有上交了,这个怎么办
2023-01-09 21:23:22
答疑苏老师:回复Ting你好,就是转入营业外收入科目。
2023-01-09 21:51:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司员工离职,社保忘记减员了,产生的费用怎么做会计分录
您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款,同时,借:管理费用-社保,或者其他应收款,贷:应付职工 薪酬-社保。
77楼
2023-01-10 18:56:46
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 破斧沉舟 发表的提问:
收到社保局发的员工生育津贴应该怎么做会计分录
同学,您好,这个应该付给员工,收到借银行存款,贷其他应付款 支付 借银行存款,贷其他应付款。
78楼
2023-01-10 19:23:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Yan 发表的提问:
公司给法人自己或者员工缴纳社保怎么做会计分录
借:管理费用—社保费 其他应收款—个人社保部分 贷:银行存款
79楼
2023-01-10 19:44:59
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Yan:回复辜老师 已经拿到银行缴纳社保的缴款回单 怎么做会计分录
2023-01-10 20:09:38
Yan:回复辜老师 金额是1375.88
2023-01-10 20:33:16
辜老师:回复Yan这个金额要分为公司承担的和个人承担的部分
2023-01-10 20:47:35
Yan:回复辜老师 他个人就是交的这些
2023-01-10 21:05:10
辜老师:回复Yan金额全是个人承担吗
2023-01-10 21:34:02
Yan:回复辜老师 是的 法人自己
2023-01-10 21:45:42
辜老师:回复Yan那你就全部通过往来核算了,没有费用金额
2023-01-10 22:07:31
Yan:回复辜老师 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-01-10 22:24:10
辜老师:回复Yan对,然后收到他的钱,冲减往来
2023-01-10 22:54:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 蜕变 发表的提问:
收到社保局补助公司员工的生育险,会计分录怎么做?
你好,你单位会把这个款项支付给员工个人?
80楼
2023-01-11 19:08:44
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蜕变:回复邹老师 不付到员工个人的
2023-01-11 19:29:59
邹老师:回复蜕变你好,收到社保局补助公司员工的生育险,不付到员工个人的 借:银行存款,贷:营业外收入 
2023-01-11 19:58:44
蜕变:回复邹老师 为什么不是记入管理费用-福利呢
2023-01-11 20:21:11
邹老师:回复蜕变你好,都不用给到个人,不属于单位给到个人的福利啊
2023-01-11 20:46:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 叶叶叶lll 发表的提问:
公司为员工承担社保个人部分,怎么做会计分录。 每月没有工资
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 , 贷;银行存款等科目
81楼
2023-01-11 19:21:01
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叶叶叶lll:回复邹老师 单位部分个人部分一笔写进去吗(管理费用~社保 应付职工薪酬~社保),承担的个人部分不用计入别的费用里?
2023-01-11 19:56:47
邹老师:回复叶叶叶lll你好,公司为员工承担社保个人部分,我就是根据你这个描述,才把个人部分与单位部分一样做计提,支付分录的
2023-01-11 20:18:59
叶叶叶lll:回复邹老师 这样可以的吧。
2023-01-11 20:35:07
邹老师:回复叶叶叶lll你好,如果是单位负担了个人应当负担部分,是可以这样处理的
2023-01-11 20:50:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师好!支付的员工社保费用,分录怎么做?
您好 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
82楼
2023-01-11 19:44:59
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花开半夏:回复bamboo老师 要做两个分录吗?那直接一个分录可以吗?借 管理费用 社保费 其他应收款 贷 银行存款
2023-01-11 20:03:22
bamboo老师:回复花开半夏应该通过应付职工薪酬科目走账
2023-01-11 20:14:27
花开半夏:回复bamboo老师 好吧!谢谢了!
2023-01-11 20:28:52
bamboo老师:回复花开半夏不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-11 20:39:24
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Yyyy 发表的提问:
社保局多扣了离职员工的社保,下个月缴纳社保的时候冲减回来,怎么做会计分录,扣社保的分录,和下个月冲回来的分录
您好,那就下月做原来扣减的负数分录
83楼
2023-01-27 19:35:09
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Yyyy:回复文老师 有没有具体分录呢,老师
2023-01-27 19:55:29
文老师:回复Yyyy原来多扣的时候 你是怎么做的
2023-01-27 20:08:29
Yyyy:回复文老师 做的其他应收款社保局
2023-01-27 20:29:49
Yyyy:回复文老师 社保局说直接冲减下个月缴纳的社保
2023-01-27 20:52:43
文老师:回复Yyyy那就借银行存款待其他应收款
2023-01-27 21:22:13
Yyyy:回复文老师 但是没有收到银行存款啊,只是少交了社保费,下月的时候
2023-01-27 21:38:22
文老师:回复Yyyy下月社保费正常计提,借管理费用贷应付职工薪酬,然后实际少付的时候,借应付职工薪酬贷银行存款其他应收款
2023-01-27 21:58:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
月末公司应付工资100000元,员工个税2000元,员工承担社保医保8000元,月末预提时怎么做分录?缴个税和缴社保时分录又是怎么做?
借管理费用贷应付职工薪酬1万。 借应付职工薪酬1万, 贷其他应付款,个人负担的社保2000,银行存款,应交税费个税
84楼
2023-01-27 19:50:21
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郭老师:回复绅士汉借其他应付款个人负担的社保、应交税费、个税贷、银行存款。
2023-01-27 20:18:26
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左岸 发表的提问:
计提工资和社保费用,这个会计分录怎么做的啊?比如工资23473,社保2800(个人承担部分)怎么做会计分录?
计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473 发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
85楼
2023-01-27 20:14:13
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ lee欣茹 发表的提问:
为离职员工代缴社保,社保由员工个人承担,从员工工资扣除,会计分录怎么填写
一、交社保时 借:管理费用——社保费(假定是管理人员) 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、发工资时扣回 借:银行存款 贷:其他应收款——代扣个人社保
86楼
2023-01-27 20:41:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 京京 发表的提问:
应付工资600元,员工社保个人800元,工资不够扣社保的,员工转回公司200元 以上情况如何做会计分录?
借 银行存款 贷其他应收款
87楼
2023-01-27 20:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 倾颜墨醉 发表的提问:
计算应付的职工社会保险费怎样做会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
88楼
2023-01-28 18:45:34
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
我单位一员工,本月请假,没有工资,那社保的个人部分先由公司垫付,那会计分录怎么做
您替其缴纳社保时,做 借:其他应收款--个人社保 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
89楼
2023-01-28 18:52:19
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 橙色的枫叶 发表的提问:
老师,单位欠员工工资还有是单位欠社保局的保险怎么做会计分录
正常计提工资和计提社保。计入应付职工薪酬和其他应付款-社保费。
90楼
2023-01-28 19:11:58
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橙色的枫叶:回复轶尘老师 可不可以不计提,直接做欠款的,因为这个工资是补去年工资?麻烦老师具体帮我写一下分录
2023-01-28 19:41:51
轶尘老师:回复橙色的枫叶必须计提。如果是去年的工资,计提计入以前年度损益调整科目。结转计入利润分配。
2023-01-28 19:55:33
橙色的枫叶:回复轶尘老师 去年账目已经结账了,要怎么计提呢
2023-01-28 20:08:19
轶尘老师:回复橙色的枫叶本年账上 计提计入以前年度损益调整科目。结转计入利润分配。
2023-01-28 20:20:55
橙色的枫叶:回复轶尘老师 麻烦老师写一下分录,谢谢
2023-01-28 20:35:28
轶尘老师:回复橙色的枫叶借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2023-01-28 21:04:18

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