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付员工社保会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
老师计提员工工资,要交社保怎么写会计分录?
你好 参考1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
106楼
2023-02-01 18:41:02
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
107楼
2023-02-01 19:02:59
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-02-01 19:38:30
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-02-01 19:54:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 撞撞撞撞撞 发表的提问:
公司员工的社保由别的公司代缴,发放工资时候扣下了个人部分的社保,怎么做会计分录
你好 那你们会把钱支付给别的公司不
108楼
2023-02-05 19:53:46
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 可耐 发表的提问:
公司全额帮员工购买社保怎么做计提社保和工资的分录
你好,全部入成本中 借:生产成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-工资
109楼
2023-02-05 20:05:50
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可耐:回复张壹老师 计提呢,能分开写,计提和发工资的分录吗
2023-02-05 20:35:51
张壹老师:回复可耐你好,这就是计提的分录,
2023-02-05 20:55:55
可耐:回复张壹老师 发放工资呢
2023-02-05 21:19:06
张壹老师:回复可耐你好,发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2023-02-05 21:38:40
可耐:回复张壹老师 公司支付的个人部分不用单独列出来吗
2023-02-05 22:06:32
张壹老师:回复可耐你好,你公司支付了,不列出来了.
2023-02-05 22:18:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ vence 发表的提问:
社保缴纳分录怎么做啊?扣员工个人社保的分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
110楼
2023-02-05 20:12:57
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
补交员工社保分录怎么做分录
1.计提 借 成本费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 2.支付:借 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款
111楼
2023-02-05 20:22:18
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禾~zZ:回复罗老师 老师,成本费用是什么意思呀,我们公司是园林的,给员工上缴就是属于管理费用吗
2023-02-05 20:42:06
罗老师:回复禾~zZ那就计入管理费用
2023-02-05 21:10:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问:
公司计提社保,计提工资,代员工扣社保,扣个税,的分录应该怎么做?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
112楼
2023-02-05 20:51:00
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闫玉亭·明小玉:回复王雁鸣老师 如果把社保个人负担部分记入其他应付款可以吗?
2023-02-05 21:19:50
王雁鸣老师:回复闫玉亭·明小玉您好,可以的,先扣后缴的,就是记入其他应付款的。
2023-02-05 21:44:42
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 魁梧的板栗 发表的提问:
如果公司全额出社保,不需要扣员工工资,会计分录应该怎么做?
您好,根据您的描述,个人社保属于工资,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款(个人社保)
113楼
2023-02-06 18:22:39
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魁梧的板栗:回复小林老师 可以做福利费吗?
2023-02-06 18:46:42
小林老师:回复魁梧的板栗您好,这个可以加入福利费,但属于员工明确到个人的所得,仍然需要缴个税。
2023-02-06 19:10:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 123 发表的提问:
公司承担员工的社保和个税,计提和支付时候怎么做分录?
吧个税%2B社保都计入公司的费用
114楼
2023-02-06 18:45:09
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123:回复辜老师 可以详细写分录给我吧,谢谢
2023-02-06 18:57:47
辜老师:回复1231.计提工资(应发工资%2B个税) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分%2B个人部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-06 19:09:01
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 笑点低的河马 发表的提问:
公司注销,给员工多交2个月的社保做福利费会计分录怎么做
你好 借:管理费用—福利费 贷:银行存款
115楼
2023-02-06 18:59:58
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冷静的流沙 发表的提问:
我们替a公司招聘员工,员工的工资社保我们付,这部分费用怎样计入成本?分录怎么做?
您好: 好复杂的劳动用工关系。关键是,这部分费用还能向a公司要回来吗?如果不能要回来,这部分计入营业外支出
116楼
2023-02-07 17:40:09
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小豹子 发表的提问:
公司是委托人力资源公司代缴员工社保怎么做会计分录?
您好,支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
117楼
2023-02-07 17:47:46
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ending 发表的提问:
老师 我们劳务派遣公司,收入和支付劳务派遣员工工资,和代缴社保会计分录怎么做?
例子A公司是一家劳务派遣公司,一般纳税人。2016年11月2日收到用工方支付的劳务派遣费用共计100万元,其中需要代发劳务派遣工资75万元、支付五险一金21万,共计96万元。A公司选择差额征收。 第一步:全额确认收入与销项税额 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费--应交增值税(销项税额) 47,619.05① 第二步:确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本 914,285.71 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)45,714.29② 贷:应付职工薪酬--应付工资 750,000.00 应付职工薪酬--五险一金 210,000.00
118楼
2023-02-07 18:07:09
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Ending:回复紫藤老师 销项抵减怎么算 老师
2023-02-07 18:22:26
紫藤老师:回复Ending你好,这里是差额计税的,是5%的
2023-02-07 18:44:02
Ending:回复紫藤老师 明白了 谢谢老师
2023-02-07 18:54:57
紫藤老师:回复Ending不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-07 19:07:06
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ *甜夏儿 *^O^* 发表的提问:
老师,公司员工收到社会保障工伤保险应该怎么做分录
您好,如果前期挂账现在可以冲销
119楼
2023-02-07 18:30:19
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*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 前期没有挂账
2023-02-07 18:54:30
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*是因为你们申报了工伤打过来的吗?可以对冲你们有工伤人员垫付的款项
2023-02-07 19:15:12
*甜夏儿 *^O^*:回复小黎老师 员工受伤了,然后,保险公司赔钱,然后,公司就将钱发给职工
2023-02-07 19:40:59
小黎老师:回复*甜夏儿 *^O^*收到挂:借:银行存款 贷:其他应付款 付给员工 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-02-07 20:09:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司是委托人力资源公司代缴员工社保怎么做会计分录?
您好,支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
120楼
2023-02-07 18:53:59
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