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会计记账中出现的错误的是
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ sunny 发表的提问:
我做初级试题,出现一个未达账项,企业银行存款账面余额216万,银行对账单余额212.3万,企业记账错误,从银行提取现金6.9万,会计误记9.6万,银行为企业代付电话付6.4万,但企业未接到银行付款通知,尚未入账,最后调整的余额是212.3万,计算过程是216 9.6-6.9-6.4=212.3万,我不太明白为什么会计入账错误,原本是6.9万,现变成9.6万,不是企业账上多了2.7元,冲减应该是减去2.7元,为什么是相加呢?
您好,企业是加了2.7万元的,调整后企业为:216+9.6-6.9-6.4=212.3万元。
211楼
2023-03-12 20:05:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 怕黑的砖头 发表的提问:
你好!请问2018年的外贸企业出口退税,计税金额输入错误,导致可退税额也错误,此笔申报退税款已到账,现要如何在系统中做红字?
你好,这种情况要先和税局联系。因这退税款已到账。
212楼
2023-03-13 16:32:06
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
你上月报表平吗? 平的话就是这个月的问题 先检查损益结转平没? 再检查损益结转凭证有没有混入非损益类科目?
213楼
2023-03-13 16:46:32
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
你好!先检查上一期的余额是否正确
214楼
2023-03-13 17:02:07
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
同学,我在另一个问题回答了哦,你可以先看看。
215楼
2023-03-13 17:31:13
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
结账后发现前几个月的数有错误,手工账,已经登记了总账了,怎么样修改,不会是要重抄一本吧。?
你好,分析下出错的原因,如果凭证没有错,就是登账登错了,就把账本上那个数字改下,尾数改下就行了。如果是凭证错了,现在做个调整凭证,再上帐。
216楼
2023-03-13 17:59:58
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快乐学习:回复言岩老师 但这个数字是前两个月的,如改了那个数字,后面的数都跟着错了,全部都改吗?全部用红字改,太花了,怕不怕?
2023-03-13 18:32:33
言岩老师:回复快乐学习你好,这样确实不太好看。不过没有办法了。花就花吧。呵呵
2023-03-13 18:52:19
快乐学习:回复言岩老师 那只能是这样啦。如果重抄的话,工作量真的太大了。
2023-03-13 19:19:27
言岩老师:回复快乐学习你好,只能以后注意点了。不过写错也是常有的事,你可以后期上财务软件。
2023-03-13 19:34:58
快乐学习:回复言岩老师 好的谢谢您。
2023-03-13 19:45:07
言岩老师:回复快乐学习你好,祝你工作顺利。
2023-03-13 20:03:07
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
你先从差额开始找,看有没有和差额一样的金额业务,然后再看期初数据是不是平的,如果是平的,就看当期的发生额是不是平的,这样检查下来,基本就能找到原因了。
217楼
2023-03-14 16:32:44
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对、:回复徐璐老师 怎么看当期发生额是不是平的呢?
2023-03-14 17:24:04
对、:回复徐璐老师 基本上我的收入和支出都登记好没问题的. 是不是我的应收账款出现了错误呢
2023-03-14 17:38:19
徐璐老师:回复对、资产=负债+所有者权益,你根据这个等式去看,借贷方的数据最后应该是相等的,这样才能知道是平的,你每一笔分录都是由借贷方组成的,所以最后,借贷方就应该是相等的。
2023-03-14 17:52:25
徐璐老师:回复对、你当期如果有应收账款的话,分录一般就是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-销项,这样才是对的。
2023-03-14 18:19:47
对、:回复徐璐老师 那要是这样的话,我是不是应该仔细检查收入这块对不对呢对吧?
2023-03-14 18:36:43
对、:回复徐璐老师 老师?
2023-03-14 19:05:44
对、:回复徐璐老师 老师????
2023-03-14 19:29:22
对、:回复徐璐老师 ???????回的慢 不给好评哈
2023-03-14 19:41:41
对、:回复徐璐老师 ????在?
2023-03-14 20:00:21
对、:回复徐璐老师 还能不梦回答了?
2023-03-14 20:21:39
对、:回复徐璐老师 在吗?老师
2023-03-14 20:44:21
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 李某某 发表的提问:
老师,由于以前出纳现金日记账错误,导致了账上比实际上多出2万多的现金,请问改怎么处理呢
你好同学 借:待处理财务损益 贷:库存现金 然后问一下领导 一般是转管理费用或者是营业外支出
218楼
2023-03-14 17:00:45
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 笑言 发表的提问:
出纳每天要做两本日记账,日记账又是依据审核无误的收付款凭证记账,但,凭证又是会计做的,能保证每日结出余额吗?会计也不可能天天做凭证啊?难道能用原始现金凭证记账?
你好,实际工作中就是会根据原始凭证出纳先做的
219楼
2023-03-14 17:11:40
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笑言:回复小云老师 会计月末需要根据日记账再登记库存现金,银行存款总账?
2023-03-14 17:26:30
小云老师:回复笑言会计月末需要根据他的记账凭证登,不是根据出纳的账本
2023-03-14 17:53:52
笑言:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-14 18:15:38
小云老师:回复笑言不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!
2023-03-14 18:41:54
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
同学,我在另一个问题回答了哦,你可以先看看。
220楼
2023-03-14 17:33:08
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 对、 发表的提问:
老师,我刚接手一家手工帐,我是刚做会计的.我是按照之前的会计登记明细账汇总然后结转损益,我检查当期收入和支出都没有问题.然后我就登记科目余额表汇总,我是先登记发生额的.期初余额也有.可是到余额最后帐还是不平 我都检查了当期损益结转的数,和预收预付的数都没问题. 不知道是哪里出现错误,我该怎么检查呢?是不是我的程序出现乐错误呢?
你好!上个月的帐没有问题吧余额都对吗?可以做科目余额表来核对
221楼
2023-03-14 17:56:59
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 糊涂喵 发表的提问:
金蝶软件中做账的时候会计期间是正确的是6月份,现在可能操作错误导致会计期间变成5月份了,要怎么操作能变回来
你好,5五份结账后再进入就是6月份了,
222楼
2023-03-15 17:22:05
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糊涂喵:回复王瑞老师 我知道结账后进入就是6月份的,我做账的时候会计期间是6月份,然后凭证过账,结转后我反扎了,应该是按错快捷键了,现在会计期间变成5月份了,要怎么变回来
2023-03-15 17:55:30
王瑞老师:回复糊涂喵反结账又回到5五份了,再结账就可以了
2023-03-15 18:20:18
糊涂喵:回复王瑞老师 结账提示结账本期损益和出纳期末轧帐未完成,现在结账可能会导致不可预计的错误
2023-03-15 18:36:28
王瑞老师:回复糊涂喵5五份期末结转,还有出纳期末轧帐未做过了没?
2023-03-15 18:49:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 热情的微笑 发表的提问:
2015年建的电子账,但是会计录的起初余额完全是错误的,现在怎么修改呢
你好,具体的哪里有错误的
223楼
2023-03-15 17:31:21
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  发表的提问:
记账后发现记账凭证和账簿记录中应借,应贷会计科目无误,只是所记金额大于应记金额,应当采用什么方法呀
您好 多记的金额红字冲销 然后再登记账簿
224楼
2023-03-15 17:42:33
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:回复bamboo老师 会计科目无误,也是红字冲销呀?
2023-03-15 18:06:23
bamboo老师:回复是的 金额多记了 红字冲销
2023-03-15 18:31:11
:回复bamboo老师 我以为会计科目无误都是划线更正法
2023-03-15 18:42:35
bamboo老师:回复您记账凭证也错了 就要写分录调整 如果只是账簿错误 可以划线更正法
2023-03-15 18:58:56
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 弘1027 发表的提问:
开出支票10000元支付欠款业务,在登记账簿时笔误计入了“应收账款”明细账的借方,其他均未记错,这种错误可以通过“应收账款”总账与所属明细账发生额和余额对照表中总账与明细账借方发生额的差额用除2法进行查找。这句话是对还是错?为什么?应该用什么方法查找。
除二法   记账时稍有不慎,很容易发生借贷方记反或红蓝字记反;简称为“反向”。它有一个特定的规律就是错账差数一定是偶数,只要将差数用二除得的商就是错账数。所以称这种查账方法为除二法,这是一种最常见而简便的查错账方法。   例如,某月资产负债表借贷的两方余额不平衡,其错账差数是3750.64元,这个差数是偶数,它就存在“反向”的可能,那么我们可以以3750.64/2=1875.32元,这样只要去查找1875.32元这笔账是否记账反向就是了。   如错误差数是奇数,那就没有记账反向的可能,就不适用于“除二法”来查。
225楼
2023-03-15 17:53:59
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