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收到工资的会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 哆啦啦 发表的提问:
收到工程款,并且已经开出发票,会计分录怎么做
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
256楼
2023-04-11 16:47:04
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哆啦啦:回复bamboo老师 建筑行业分录也是这么做吗
2023-04-11 17:07:18
bamboo老师:回复哆啦啦您单位有没有用工程结算科目 如果没有的话 也可以这样写分录
2023-04-11 17:27:05
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 帅气的白猫 发表的提问:
收到高新技术企业补助资金怎么做会计分录
1、收到时: 借:银行存款 贷:递延收益 2、发放时: 借:应付职工薪酬 贷:现金 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
257楼
2023-04-11 17:08:24
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李文良 发表的提问:
计算工资到发工资整个过程的会计分录怎么写?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
258楼
2023-04-11 17:15:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 邵会计,外贸公司代账 发表的提问:
像这种,我收到老板给我的融资租赁合同了,我的会计分录该怎么做,这里面涉及到哪些会计分录
借:固定资产,未确认融资费用打印:长期应付款,借:长期应付款贷:银行存款;借:财务费用贷:未确认融资费用
259楼
2023-04-12 16:41:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业收到国家以房产投资95000怎么做会计分录?
借;固定资产 贷;实收资本
260楼
2023-04-12 17:05:47
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
计提工资怎么做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
261楼
2023-04-12 17:14:58
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黄蓉:回复袁老师 我可以把工资计提到主营业务成本里面吗@袁老师:
2023-04-12 17:38:31
袁老师:回复黄蓉可以的啊
2023-04-12 17:54:38
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
收到工器具发票,但未付款。怎么做会计分录?需要做到成本去吗?
借方根据实际情况入科目,贷方可以入:应付账款。
262楼
2023-04-16 17:49:16
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Cindy 婷:回复答疑陈园老师 借主营业务成本--工器具 贷应付账款--A公司 这样可以吗?
2023-04-16 18:02:55
答疑陈园老师:回复Cindy 婷根据你们的实际情况入借方科目,但是感觉你说是工具,感觉根据实际情况入费用会比较好一些。贷方这样做是对的。
2023-04-16 18:13:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 傲雪寒梅 发表的提问:
老师,工会账户收到返还的会费怎么做分录
您好!你缴纳的时候如何做的分录,就冲减当时缴纳的分录就好了
263楼
2023-04-16 18:07:38
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 玩命的口红 发表的提问:
消防工程有限公司收到营业款怎么做会计分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
264楼
2023-04-16 18:27:33
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
零工的工资一天一发工资,怎么做会计分录
您好,是只做一天是吗,
265楼
2023-04-16 18:56:40
全部回复
梅雪:回复文老师 有做几天的,干完活,就给钱
2023-04-16 19:17:55
文老师:回复梅雪您好,金额不大的,可以直接让他自己写个收条,身份证信息,还有具体工作的内容的说明,然后您申报劳务报酬个人所得税
2023-04-16 19:35:48
梅雪:回复文老师 我是内账会计,钱付了,是不是借应付职工薪酬贷现金
2023-04-16 20:03:45
文老师:回复梅雪内账的话,可以直接进费用,借管理费用或生产成本等贷库存现金等
2023-04-16 20:28:51
马婷
职称:税务师,中级会计师,财税讲师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
收到政府转入的社保补贴发放给职工怎么做会计分录
通过其他应付款科目收支
266楼
2023-04-16 19:17:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
老师,房地产未竣工前收到银行贷款的会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:短期借款/长期借款
267楼
2023-04-17 16:45:03
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ Happy 发表的提问:
电子商务企业收到专项资金怎么做会计分录
借:银行存款 贷:专项应付款
268楼
2023-04-17 16:52:07
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Happy:回复美橙老师 老师,那费用化支出怎么做分录呀!
2023-04-17 17:13:23
美橙老师:回复Happy借:专项应付款 贷:银行存款
2023-04-17 17:27:00
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师,计提工资的会计分录怎么做?按应发工资还是实发工资?社保和公积金及个税那部分怎么做?希望您能给一个从计提到发放的全部分录,谢谢
你好,您好!1.分配工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分)  贷:库存现金/银行存款  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款 
269楼
2023-04-17 17:04:53
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一米阳光:回复紫藤老师 老师,分配工资的时候个人承担的那部分社保和公积金也进了费用里了,可是这部分按说不是企业的费用呀
2023-04-17 17:24:38
紫藤老师:回复一米阳光应付职工薪酬——社保(个人部分) ,不是费用
2023-04-17 17:46:51
一米阳光:回复紫藤老师 借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数吧?
2023-04-17 18:00:09
紫藤老师:回复一米阳光借:xx费用  贷:应付职工薪酬-工资,这里是应发工资数
2023-04-17 18:24:16
一米阳光:回复紫藤老师 好的,非常感谢老师,终于明白了
2023-04-17 18:39:15
紫藤老师:回复一米阳光不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-04-17 19:05:53
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司收到加工费的增值税专用发票该怎么做会计分录
借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入(或其它业务收入) 应交税费—应交增值税(销项)[如果是小规模纳税人,则为应交税费—应交增值税] 对增值税专用发票来说,不管是销售还是加工,都是一样的。 对普通发票来说,加工,也可能有专用发票,因为现在很多地方规定各个行业使用自己的发票,在发票头上会写上“XX行业发票”的。 加工成本的摊销都是按权责发生制原则和配备原则来摊销,取得了多少的收入,就转多少的成本,在结转收入的时候同时结转相应的成本
270楼
2023-04-17 17:15:42
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