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收到工资的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
76楼
2023-01-04 19:56:30
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-01-04 20:24:18
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-01-04 20:51:29
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-01-04 21:01:43
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-01-04 21:21:12
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-01-04 21:49:24
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-01-04 22:06:26
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-01-04 22:19:36
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-01-04 22:38:40
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-01-04 23:07:00
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-01-04 23:27:24
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-01-04 23:46:48
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-01-04 23:59:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ID 发表的提问:
出口退税计提的会计分录怎么做。收到出口退税的会计分录怎么做?
你好,计提 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
77楼
2023-01-04 20:17:59
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ID:回复邹老师 这是外贸企业的做账吗?
2023-01-04 20:38:00
邹老师:回复ID你好,这个是工业出口企业这样做分录
2023-01-04 20:55:53
ID:回复邹老师 我们是外贸企业
2023-01-04 21:25:09
邹老师:回复ID你好,外贸就是这样处理 借;其他应收款 ——出口退税 贷;应交税费——应交增值税(出口退税) 收到 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-01-04 21:36:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
收到这些工器具发票怎么做会计分录?需要做成本吗?还是记到固定资产?
您好,达到固定资产标准的,可以记入固定资产,没有达到固定资产标准的,可以记入低值易耗品科目,再一次摊销处理。
78楼
2023-01-05 19:03:02
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 巫小梅 发表的提问:
收到银行存款利息收入时怎么做会计分录,手工做账的
你好 借:财务费用 负数 贷:银行存款 负数
79楼
2023-01-05 19:32:32
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 如果我说如果 发表的提问:
收到固定资产发票怎么做会计分录?
你好 借 固定资产 应交税费-应交增值税 贷 应付账款/银行存款
80楼
2023-01-05 19:45:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
收到建筑服务工程款怎么做会计分录
你好,之前有做收入分录挂账应收账款吗?
81楼
2023-01-05 20:14:59
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陪你考证的初级班主任:回复邹老师 没有没有没有没有没有没有没有
2023-01-05 20:41:21
邹老师:回复陪你考证的初级班主任你好,那账务处理是 借:银行存款,贷:工程结算 
2023-01-05 21:10:22
陪你考证的初级班主任:回复邹老师 那如果有挂应收账款呢
2023-01-05 21:30:17
邹老师:回复陪你考证的初级班主任你好,如果有挂应收账款,分录是 借:银行存款,贷:应收账款 
2023-01-05 21:52:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 水水 发表的提问:
公司收到的劳务票,代发工资和劳务派遣服务费怎么做会计分录?
借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
82楼
2023-01-09 19:37:33
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 柳絮飞 发表的提问:
拿到这个表,要计提工资吗?会计分录怎么做
借:制造费用 直接人工 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
83楼
2023-01-09 19:43:11
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ carlota 发表的提问:
我们公司收到工程款 一部分打到农民工工资账户上 农民工工资是代发 应该怎么做会计分录?
那你这一边直接做这个代付工资就可以了,分录就是借应付职工薪酬贷应收账款。
84楼
2023-01-09 20:08:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 王明亚 发表的提问:
收到国家给的助企复工的钱怎么做会计分录
借 银行存款 贷其他收益或者营业外收入
85楼
2023-01-10 19:14:23
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ lulu0 发表的提问:
请问收到员工的工会会费怎么做分录
借:银行存款 贷:其他应付款——工会
86楼
2023-01-10 19:23:01
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lulu0:回复梓苏老师 发放职工工会福利的分录呢,每年需要计提工会福利费吗
2023-01-10 20:13:11
lulu0:回复梓苏老师 因为我们平常没有提取工会费
2023-01-10 20:32:46
梓苏老师:回复lulu0工会一般并未单独做账,若未单独做账,收到返还的那部分经费时: 借:银行存款 贷:其他应付款——工会 待使用工会经费时,再冲减其他应付款。就相当于代收代付。
2023-01-10 21:00:05
梓苏老师:回复lulu01、工会经费计提时:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费支出时:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2023-01-10 21:24:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ My love 发表的提问:
收到理财资金转回,怎么做会计分录
你好 ,你之前转出计入的借方科目是?
87楼
2023-01-10 19:40:07
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My love:回复邹老师 之前转出,不知他挂什么科目
2023-01-10 19:56:16
My love:回复邹老师 主要是我们现在的账套跟之前的业务没有挂钩 但是他又转了一笔理财资金转回,所以不知道怎么做
2023-01-10 20:24:00
邹老师:回复My love你好 借;银行存款 贷;可供出售金融资产
2023-01-10 20:39:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 小小的石头仔 发表的提问:
银行收到社保局工伤退款的会计分录怎么做
你好,是退回今年缴纳的,还是以前年度缴纳的?
88楼
2023-01-10 20:05:59
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小小的石头仔:回复邹老师 今年
2023-01-10 20:27:24
邹老师:回复小小的石头仔你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目
2023-01-10 20:41:59
小小的石头仔:回复邹老师 之前没有计提到管理费用
2023-01-10 21:03:30
邹老师:回复小小的石头仔你好,那之前计提计入的科目是?
2023-01-10 21:32:14
小小的石头仔:回复邹老师 没有做过分录
2023-01-10 21:49:22
邹老师:回复小小的石头仔你好,那就应当把之前计提,缴纳分录补上 然后做上面退回的分录才是的
2023-01-10 22:03:08
小小的石头仔:回复邹老师 能直接计入营业外收入吗
2023-01-10 22:22:05
小小的石头仔:回复邹老师 做内账,我是刚来的,之前的会计这些费用都是乱记的
2023-01-10 22:42:38
邹老师:回复小小的石头仔你好,内账可以在收到的时候计入营业外收入核算
2023-01-10 23:03:49
小小的石头仔:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-10 23:16:40
邹老师:回复小小的石头仔不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 23:28:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
收到融资租赁的租金发票怎么做会计分录
你好 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
89楼
2023-01-11 19:00:34
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天天向上:回复邹老师 老师,我收到融资租赁公司给我开的一张首付款的发票,我怎么做会计分录
2023-01-11 19:24:49
邹老师:回复天天向上你好 借;固定资产 未确认融资费用 贷;银行存款 长期应付款
2023-01-11 19:41:42
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 学堂用户jn69dc 发表的提问:
请问老师:收到总工会补贴款怎么做会计分录
借银行存款,贷营业外收入。
90楼
2023-01-11 19:25:02
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