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出口抵减内销税额会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
出口退税中免抵额的作用是什么?本月有出口收入200万,应退税额是32万,但是本月无留抵,需交增值税17万,那么出口退税申报中是不是有免抵额32万,这个免抵额是什么作用??是抵减内销的增值税吗?抵减后不交增值税?
您好,免抵额就是不能退税的部分,是计提附加税的计税基数
151楼
2023-02-19 20:40:53
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也許、啲也許:回复暖暖老师 免抵额的作用是什么呢
2023-02-19 21:34:49
暖暖老师:回复也許、啲也許不能退税额形成的
2023-02-19 21:57:47
阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,您好!请问应交税费中:销项税额、进项税额、已交税金、转出未缴增值税、出口退税、出口抵减内销产品应纳税额、销项税额、进项税额转出、未交增值税、减免税款。之间是否有勾稽关系?
是应交税费下的明细 之间有结转关系
152楼
2023-02-19 20:57:00
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?:回复阿文老师 还有一个应交税费-进项税额转出,请问公式如何计算的?
2023-02-19 21:21:45
阿文老师:回复?是之前计入进项税额未能抵扣的 转出到贷方
2023-02-19 21:44:29
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 苏门 发表的提问:
增值税出口退税,当应退税额大于零,不是意味着内销进账税额都抵减完了吗,免抵税额是干什么的
同学,应退税额大于零,只是名义上的。 进项递减销项后的留抵额,来跟这个名义上的应退税额比较。
153楼
2023-02-20 17:48:13
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苏门:回复星河老师 标黄部分免抵税额是干什么的,所有进账已经在(2)抵扣那一步抵减完了吖
2023-02-20 18:13:29
星河老师:回复苏门是的,同学,名义退税额大于留抵额部分,就是免抵额,这部分要交附加税的。
2023-02-20 18:34:26
苏门:回复星河老师 主要想问它用来干啥,下期扣销账还是扣当期销项,扣当期的话当期不是已经没销账了吗
2023-02-20 18:50:37
苏门:回复星河老师 还是就用来算个附加税
2023-02-20 19:11:46
星河老师:回复苏门同学, 这个没有实际用途的。就是用来算附加税。
2023-02-20 19:28:18
苏门:回复星河老师 好的,谢谢
2023-02-20 19:43:19
星河老师:回复苏门不客气,请评分五分,持续关注学习
2023-02-20 20:08:27
贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 甜甜的宝马 发表的提问:
请问下出口产品视同内销的会计分录怎么做?
你好同学,仅供参考: 借:营业外支出 贷:主营业务收入(报关人民币金额/(1+税率)*税率) 应交税金--销项税额 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
154楼
2023-02-20 17:56:23
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职称:
解题: 
引用 @ 发表的提问:
公司既从事国内贸易也兼营出口劳务,其他条件均符合适用加计抵减政策的要求,但无法划分国内业务和出口业务的进项税额。请问我公司能否适用加计抵减政策?
155楼
2023-02-20 18:07:54
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好,免抵税额,怎么说不能抵呢。借:应交税费—出口抵内销,贷:应交税费—出口退税。不是抵内销了吗,怎么说不能抵呢
一、免抵税额,是指不能抵扣的税,如增值税征收率是13%,退税率是9%,至于13%-9%的部分,就是不能抵扣税,做进项税额转出,最后计入主营业务成本。 二、能够抵的税,就是是9%的部分,做出口退税,或者是出口退税款转“出口退税抵减内销产品税额” 就是不退税,抵减国内销售需要交的增值税。
156楼
2023-02-20 18:30:53
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ AA????会计学堂-蒋老师 发表的提问:
4月Ⅰ日新政进项税额加计10%抵减销项,计提和抵减的会计分录分别怎么做?
你好,不用计提,缴交抵扣时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,其他收益(加计10%抵扣的)
157楼
2023-02-20 18:56:59
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AA????会计学堂-蒋老师:回复庄老师 其他收益是不是要新建一个科目啊,系统没有呢
2023-02-20 19:21:17
庄老师:回复AA????会计学堂-蒋老师你好,是的,新增设一个科目
2023-02-20 19:37:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1936 发表的提问:
跨年出口销售额视同内销申报 小企业会计准则没有以前年度损益了 计提的销项税怎么做分录
老师能解答一下吗
158楼
2023-02-21 18:01:23
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王雁鸣老师:回复1936您好,计提的销项税,借:税金及附加,贷;应交税费-应交增值税-销项。
2023-02-21 18:48:45
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 朵以 发表的提问:
出口企业应交增值税科目下的子目---销项税、进项税、出口退税、进项税转出、减免税款、出口抵减内销产品应纳税额需要年度结转前转入未交增值税吗?如何转?
一般年度结转借应交税费—销项 贷应交税费—进项 应交税费—转出未交增值税 如果有留抵在进项结转时扣除留抵数。
159楼
2023-02-21 18:26:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 果冻 发表的提问:
进口商品内销 关税和增值税 货款怎么做会计分录呢 增值税是可以抵扣的
你好 借:库存商品(包括关税)  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
160楼
2023-02-21 18:53:59
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果冻:回复邹老师 老师 这个进项税也是全部可以抵扣的吗
2023-02-21 19:20:19
邹老师:回复果冻你好,是的,是这样 的
2023-02-21 19:41:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
请问,应交税费――应交增值税――销项税额,进项税额,出口退税,出口抵减内销应纳税额,进项税额转出.有余额的年末如何结转至0,转出未交增值税是0
你好,把这些所有的科目都结转到转出未交增值税里面的。
161楼
2023-02-22 18:10:12
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郭老师:回复悠悠比如销项的借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2023-02-22 18:41:21
悠悠:回复郭老师 那都转到转出未交增值税里面,那转出未交增值税又怎么清0呢
2023-02-22 18:51:51
郭老师:回复悠悠你结转完了,转出未交增值税哪一方有余额,应该都是零才对。
2023-02-22 19:10:09
悠悠:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 19:25:32
郭老师:回复悠悠不用客气,工作愉快。
2023-02-22 19:45:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 闪闪的蓝天 发表的提问:
本月进项大于销项,有留抵税额,如何做会计分录?下月冲减留抵税时如何做会计分录
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目 下个月抵扣借销项 贷进项 转出未交增值税 然后当月需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
162楼
2023-02-22 18:30:47
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 自知 发表的提问:
4月份出口货物免抵退的审批单昨天打印出来了,其中应免抵税额4129.34元,这个是抵减内销的增值税在哪个月可以抵减啊?
可以从拿到审批单后的下月就可以抵减,说明税务批准你可以抵了
163楼
2023-02-22 18:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 小伟 发表的提问:
公司属于出口免税,这个月有部分内销,请问内销销项税额抵扣多少进项税额,有文件吗?
同学你好 内销的按照内销的数量来开发票 不要和外销的发票一块
164楼
2023-02-23 17:39:34
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小伟:回复朴老师 老师我想问问进项税额,内销的销项税额抵扣多少进项税额
2023-02-23 17:52:06
小伟:回复朴老师 因为我们出口免税,内销不免税
2023-02-23 18:11:02
朴老师:回复小伟你的进项发票不是内销和出口的分开的吗
2023-02-23 18:22:35
小伟:回复朴老师 没有分开
2023-02-23 18:41:41
小伟:回复朴老师 这种怎么处理,有没有文件
2023-02-23 19:09:41
朴老师:回复小伟同学你好 没有分开你这个没法抵扣呀 需要进项发票分开
2023-02-23 19:35:35
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
你好去年12月一笔出口退税拖到7月没弄好 中间换会计了 导致转内销了 是不是给公司带来损失了
你好!税金上肯定有损失,
165楼
2023-02-23 18:04:09
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