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出口抵减内销税额会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
免抵税额怎么计算。出口1.7万,税率16% 内销也是16%,谢谢
免抵税额17万×(17%-16%)
181楼
2023-03-05 19:57:40
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五瓣丁香:回复陈诗晗老师 内销和出口都是16%
2023-03-05 20:52:51
五瓣丁香:回复陈诗晗老师 增值税附加税表有个免抵税
2023-03-05 21:18:08
陈诗晗老师:回复五瓣丁香如果税率都是一样的,你的免抵就是0的。
2023-03-05 21:33:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
12月份进出口生产性企业,当期应交增值税11147.4元,免抵退360000*15%=54000,那出口抵减内销产品的应纳税额不就应该是54000了吗?
你好,是的
182楼
2023-03-05 20:27:00
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玲:回复邹老师 那为什么这个图片上12月份怎么出现7月份的,这个搞不懂?
2023-03-05 20:45:59
邹老师:回复是不是日期有误啊
2023-03-05 21:09:13
玲:回复邹老师 即使日期有误,退免税额是38638.03,不是54000,
2023-03-05 21:24:43
邹老师:回复金额部分就需要根据具体经济业务计算的
2023-03-05 21:53:06
玲:回复邹老师 学堂提供的这两张票
2023-03-05 22:15:36
邹老师:回复你好,需要知道进项税额,销项税额,出口金额,是否有免税进口料件等,以及出口退税率信息,才可以计算应退税额,免抵税额,免抵退税额的
2023-03-05 22:28:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 随风 发表的提问:
出口免抵退税的会计分录怎么做
当期应退税额是153630.22,当期免抵税额是39665.05
183楼
2023-03-06 18:00:16
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邹老师:回复随风借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2023-03-06 18:35:10
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
销项8719.80,进项10899.45,增值税留抵税额2179.65,加计递减税额留抵1089.95,会计分录怎么写??????
你本月不交税,不用计算加计抵减
184楼
2023-03-06 18:13:23
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复家权老师 我是问这个增值税的分录怎么写哦
2023-03-06 18:29:20
家权老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-06 18:50:34
o(* ̄▽ ̄*)o:回复家权老师 那这个我只要做销售的分录就完了???
2023-03-06 19:06:40
家权老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o是的,就是那个意思的哈
2023-03-06 19:21:39
秋语老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.88
解题: 0.02w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
需要出口退税,免抵退,应退税额相关的会计分录。越全越好。
1.不予免征和抵扣税额   借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额)   货:应交税金-应交增值税-进项税额转出   2.应退税额:   借:其他应收款-出口退税(应退税额)   货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)   3.免抵税额:   借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)   货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)   4.收到退税款   借:银行存款   货:其他应收款-出口退税
185楼
2023-03-06 18:26:20
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不忘初心:回复秋语老师 老师,如果申报没有出口退税额,哪个分录可以减少?
2023-03-06 19:01:38
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
我们出口农产品的税收执行的是免抵退,进项发票起自己开给自己的收购发票,这个发票开具的时候税率是选0还是10,因为可以按10%抵扣,出口是自己做的形式发票,出口免税,这个进项和销项涉及到税费的怎么做会计分录?如果是内销,进销项互相抵扣的会计分录怎么做
你们收购发票应该也是免税的吧
186楼
2023-03-06 18:47:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好,出口退税10万,内销税额100万,出口10万可以抵内销税额吗,那交90万的增值税行不行的。
这个是可以的,就是出口抵减内销产品应纳税额。
187楼
2023-03-07 17:29:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师好,比如出口销售退税额为20万,国内销售税额30万,会退税差额10万到公司账户吗还是不退。不退的话要出口退税系统申报吗,再深圳市出口综合需要申报发送那?会计分录怎么做?
你好,出口退税的你要在退税系统里申报的。 出口退税账务处理如下: 1.购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等 贷:银行存款/应付账款等。 2.出口货物 借:银行存款/应收账款等 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。 3.计算当期不得免征和抵扣税额.当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下: 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额) 主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。 4.收到出口退税款 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
188楼
2023-03-07 17:43:44
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朴老师:回复晚晴出口退税是根据你出口的金额来计算的
2023-03-07 18:13:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
出口增值税税负率(4%)=内销销项+免抵退销售额*征税率-(进项税额-进项税额转出)/(免抵退销售额+内销销售额)*100%,这样对吗,
对的
189楼
2023-03-07 18:09:43
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 甜蜜的蓝天 发表的提问:
出口企业国内运费会计分录
你好,是出口环节发生的运费?
190楼
2023-03-07 18:26:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
老师,我公司是工业企业,基本是内销,少量外销,税务会计对出口销售会做笔分录,借:应交税费—抵内销20万,贷:应交税费—出口退税20万,为什么不是做借其他应收款20万,贷应交税费—出口20万。我在看外贸企业业务实操是借:其他应收30万,贷,应交税费—出口退税30万
您好,出口退税款的话,应该是其他应收款
191楼
2023-03-08 17:24:12
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 开心的自行车 发表的提问:
请问土地出让金可以抵减的销售收入及销项税额会计分录,具体讲一下,谢谢。
您好 ,您的应付出让金是贷其他应付款-土地出让进,借其他应付款-土地出让金贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
192楼
2023-03-08 17:54:08
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 和谐 发表的提问:
请问老师,出口转内销的会计分录 怎么写,有相关课件?
视同内销做账务处理 借应收等贷收入 应交税费
193楼
2023-03-08 18:17:46
全部回复
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ V 发表的提问:
2.应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 这个是怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3.免抵税额: 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 这个是什么意思,怎么算的??? 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额)
你好,第一步先算出本月应纳税额,第二步骤用退税率算出,应退的限额。两者比大小,选择小的退税,就是计入应收补贴款。
194楼
2023-03-08 18:26:59
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 和谐 发表的提问:
请问老师,出口转内销的会计分录 怎么写,有相关课件?
借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税,多了销项税额.
195楼
2023-03-12 19:38:26
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和谐:回复赵老师 借:应收帐款 --外国公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税, (多了销项税额.)这句是什么意思
2023-03-12 20:11:06
赵老师:回复和谐比出口分录多了个销项税的科目呀
2023-03-12 20:38:51
和谐:回复赵老师 出口转内销,要开出发票?否则怎么会有 贷:应交税费-应交增值税-销项税,
2023-03-12 21:04:05
赵老师:回复和谐内销本来就要开发票,出口才免销项税,内销照征的.
2023-03-12 21:16:02

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