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公积金社保会计分录怎么做
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 依然 发表的提问:
不计提直接发放工资及社保、公积金的会计分录怎么做
你好!那就是直接计入相关的费用,但是这样外账是不合规的
46楼
2022-12-25 20:31:11
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
计提工资(社保、个税、公积金)会计分录怎么做?这样可以吗?
后面的三行是实际发放工资时代扣的个人承担的社保和个税。 计提工资就是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——工资
47楼
2022-12-25 20:50:59
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仰望星空:回复张艳老师 那我如果要做计提和实际发放呢? 我这样做的话,接下来该怎么做呢
2022-12-25 21:06:57
张艳老师:回复仰望星空将图片中后三个科目做反冲处理。 等实际发放时,做分录 借 应付职工薪酬——工资 贷 其他应付款——社保(个人承担) 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2022-12-25 21:30:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
老师,我司是专门代缴社保、公积金的,会计分录怎么做、
你好,这中间有实现差额收入?
48楼
2022-12-26 20:16:31
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以梦为马:回复邹老师
2022-12-26 20:38:31
邹老师:回复以梦为马你好,收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款,主营业务收入,应交税费——应交增值税
2022-12-26 21:03:23
以梦为马:回复邹老师 主营业务收入填哪个数?
2022-12-26 21:28:44
以梦为马:回复邹老师 主营业务收入怎么是在支付那笔呢?
2022-12-26 21:53:46
邹老师:回复以梦为马你好,就是(第一笔收款金额 — 第二笔实际付款金额)/(1+税率)
2022-12-26 22:17:22
以梦为马:回复邹老师 您帮我看下,这样是否正确,但是没有应交税金-增值税,这个是开发票开了一整年的金额,但是付款是按照月付款的
2022-12-26 22:28:47
邹老师:回复以梦为马你好,那收入应当也是按月确认,而不是一年一次性啊
2022-12-26 22:40:57
以梦为马:回复邹老师 那发票是一次性开的,你开票出去就要报税不是吗?
2022-12-26 22:51:34
以梦为马:回复邹老师 发票是开一年,收款也是一年,代理费也是一年
2022-12-26 23:10:21
邹老师:回复以梦为马你好,发票是一次性开具,那就是一次性确认收入的
2022-12-26 23:26:53
以梦为马:回复邹老师 是这样吗
2022-12-26 23:50:52
邹老师:回复以梦为马你好,是的,是这样做账务处理
2022-12-27 00:12:35
以梦为马:回复邹老师 差额收入是不是只是确认代理费? 并不是确认发票开具的总金额
2022-12-27 00:23:33
邹老师:回复以梦为马你好,是确认的差额收入,也就是收到与付出的差额 的不含税收入金额
2022-12-27 00:51:24
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
计提工资、发放工资、扣缴社保公积金的会计分录怎么写?社保和公积金需要计提吗?
1.计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
49楼
2022-12-26 20:44:55
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大镜框:回复暖暖老师 有合并分录吗?因为计提和发放工资的时候不是社保、公积金都是一起的吗
2022-12-26 21:11:28
暖暖老师:回复大镜框社保公积金一个分录的
2022-12-26 21:26:05
大镜框:回复暖暖老师 我看有的是记入其他应收款,是什么意思?
2022-12-26 21:48:46
暖暖老师:回复大镜框这俩都有用其他应收款和其他应付款
2022-12-26 22:08:41
大镜框:回复暖暖老师 就是不明白什么时候计入其他应收什么时候记入其他应付
2022-12-26 22:31:19
暖暖老师:回复大镜框各人说个人的道理,这是代付的所以是其他应付款,个人观点
2022-12-26 22:49:23
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ hielo一。* 发表的提问:
公司支付公司承担的社保和公积金的会计分录是计入应付工资吗?支付个人承担的社保和公积金分录是其他应付款?如果之前没有计提个人公积金和社保,应该怎么做分录?
公司支付公司承担的社保和公积金的会计分录是计入应付职工薪酬,支付个人承担的社保和公积金分录是其他应付款。没有计提个人公积金和社保,应该不计提。
50楼
2022-12-26 20:50:59
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hielo一。*:回复克江老师 没有计提个人公积金和社保的,如何做会计分录啊?因为是补交的
2022-12-26 21:21:46
克江老师:回复hielo一。*在补交的时候,按照正常计提就行
2022-12-26 21:34:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小吴同志 发表的提问:
计提单位社保,公积金和个人部分社保和公积金,个人部分由公司缴纳和在职工薪酬里面扣的会计分录分别是怎么做
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
51楼
2022-12-27 19:29:44
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小吴同志:回复紫藤老师 有举例说明吗?
2022-12-27 19:52:37
紫藤老师:回复小吴同志你代入分录就可以了
2022-12-27 20:05:12
小吴同志:回复紫藤老师 假如我计提的工资是12348,社保单位和个人是5076,那我总账科目应付职工薪酬不就增加了嘛,那我报个税是只报计提的还是计提的加上社保的
2022-12-27 20:24:06
紫藤老师:回复小吴同志你好,现在单位社保免了
2022-12-27 20:50:18
小吴同志:回复紫藤老师 例如我个人部分是2000,那就是报个税的时候收入总额要写12348加上2000的总数?
2022-12-27 21:11:20
小吴同志:回复紫藤老师 这样不就说明我少计提了嘛
2022-12-27 21:29:59
紫藤老师:回复小吴同志疫情阶段,单位部分的免了
2022-12-27 21:49:58
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 晴朗 发表的提问:
老师:计提公积金和社保怎么做分录?
1、先计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬—应付工资 2、发放工资时:借:应付职工薪酬 管理费用(个人承担部分的社保和公积金) 贷:应交税金—代交个人所得税 库存现金 3、交纳时:借:管理费用 贷:银行存款
52楼
2022-12-27 19:35:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 明天你好! 发表的提问:
工资的计提,社保和公积金的计提,还有工资,社保和公积金的发放怎么做分录啊?
你好 计提工资,社保,公积金 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资,社保,公积金 缴纳社保,公积金,借;应付职工薪酬——社保,公积金,其他应收款(单位部分),贷;银行存款 发放工资,扣除个人负担的社保,公积金,借;应付职工薪酬——工资,贷;银行存款,其他应收款(单位部分)
53楼
2022-12-27 20:00:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 文欣 发表的提问:
社保 公积金吗,工资 ,计提错误了,下月调整 怎么做会计分录
你好,可以的,具体的是哪里错误?
54楼
2022-12-27 20:21:43
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
请问老师计提和支付工资,社保,公积金的会计分录分别怎么做
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
55楼
2022-12-27 20:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 可爱多不可爱 发表的提问:
老板朋友有社保没有公积金,所以要在我们公司交公积金,会计分录怎么做
其他应收款或者其他应付款
56楼
2022-12-28 19:59:48
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可爱多不可爱:回复朴老师 请问属于公司员工吗,需要报个所吗
2022-12-28 20:29:57
朴老师:回复可爱多不可爱不属于哦,但是这个应该要跟申报一块申报的吧。你可以问下公积金中心可不可以,各地有所区别,所以不是很清楚
2022-12-28 20:47:29
可爱多不可爱:回复朴老师 公积金说他们不管,这种可以计入管理费用吗
2022-12-28 20:59:35
朴老师:回复可爱多不可爱不可以的哦,不是你们的员工不能入费用
2022-12-28 21:23:55
可爱多不可爱:回复朴老师 可以算作兼职员工吗
2022-12-28 21:37:15
朴老师:回复可爱多不可爱兼职员工的话需要有劳务费用的发票
2022-12-28 21:53:03
可爱多不可爱:回复朴老师 个人怎么开发票呀
2022-12-28 22:07:04
朴老师:回复可爱多不可爱去税局代开劳务费的发票
2022-12-28 22:25:30
可爱多不可爱:回复朴老师 明白了,谢谢 !
2022-12-28 22:55:15
朴老师:回复可爱多不可爱不用客气,满意请给五星好评
2022-12-28 23:19:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 诺尔信~雪 发表的提问:
计提工资的会计分录 有社保和公积金 个税 还要发放时的分录怎么做
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)公积金   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保/公积金   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保/公积金(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
57楼
2022-12-28 20:08:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 常拾 发表的提问:
缴纳办公室管理人员的社保和公积金时会计分录怎么做
你好 借;应付职工薪酬——社保,公积金 其他应收款 贷;银行存款
58楼
2022-12-28 20:35:56
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常拾:回复邹老师 谢谢老师
2022-12-28 20:51:15
邹老师:回复常拾不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 21:15:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ WuQi 发表的提问:
老师,社保公积金要计提么?分录怎么做
你好 公司承担的部分需要计提的 参考附件分录
59楼
2022-12-28 20:47:59
全部回复
WuQi:回复meizi老师 老师,社保公积金都是当月缴纳也要计提么
2022-12-28 21:10:56
meizi老师:回复WuQi你好 是的 公司部分
2022-12-28 21:25:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 皮意 发表的提问:
计提工资(50000)计提社保(公司:8000 个人部分:2000)计提公积金缴纳社保公积金(公司3000,个人:3000),发放工资(实际发放45000)怎么做会计分录
借管理费用-工资50000,-社保,公积金11000 贷应付职工薪酬-工资50000,-社保,公积金11000 借应付职工薪酬-工资50000 贷其他应收款5000 银存45000
60楼
2023-01-02 12:21:49
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