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差旅费由出纳还是会计审核
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小睿 发表的提问:
老师,问一下员工预借差旅费出纳以现金支出?世界其他应收款还是借管理费用,差旅费
你好! 借:其他应收款
136楼
2023-02-14 19:19:12
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小睿:回复蒋飞老师 可以解释一下,不为什么,是借其他应收款
2023-02-14 19:50:04
蒋飞老师:回复小睿1..预借差旅费出纳以现金支出,是出差前的借款(还没有出差呢)。 借:其他应收款 贷:库存现金 2..等出差回来报销时冲减预借款 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款
2023-02-14 20:14:20
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
销售人员出差的差旅费是计销售费还是计管理费么?
应该进入销售费用
137楼
2023-02-14 19:42:25
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庾老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.33w
引用 @ Keyshia qu 发表的提问:
同事出差报销机票款,车费,住宿费都属于差旅费,在做记账凭证的时候是一笔计入差旅费还是分开每笔计入差旅费
您好,直接一笔带过,全部计入一笔差旅费
138楼
2023-02-14 19:49:03
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ w2 发表的提问:
老师,审核差旅费报销单时应该注意哪些内容?
1.票据是否真实、项目是否完整 2.报销费用是否超过了企业制度规定 3.其他相关人员是否签字
139楼
2023-02-14 20:02:59
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w2:回复陈诗晗老师 出差补助我们是按实际发生的发票金额还是直接按公司的报销限额进行报销?
2023-02-14 20:17:59
陈诗晗老师:回复w2以你企业制度的规定内报销,当然这部分必须要足额取得发票。
2023-02-14 20:35:34
w2:回复陈诗晗老师 我们领导现在直接按每人·出差补助的金额报销,有的是没有发票的?
2023-02-14 20:50:05
陈诗晗老师:回复w2这是差旅费补助,没有超过规定标准就行
2023-02-14 21:19:36
w2:回复陈诗晗老师 没有发票也行是吧?
2023-02-14 21:40:53
陈诗晗老师:回复w2差旅费补助没有发票是可以的,只要不超过其财务制度规定范围。
2023-02-14 22:01:25
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 寒冷的电话 发表的提问:
老师请问出纳付款的时候,是会计先做记账凭证给出纳 ,然后出纳付款,还是出纳根据由老板审批的付款审批单付款后 会计再做记账凭证呢??
付款,是会计先记账,出纳根据签字后的凭证记载的金额付款。
140楼
2023-02-15 18:21:29
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
审计一般都审核什么呀,单位准备贷款,今天过来审计,是出纳,会审核我吗?
审计报告用于贷款吗 ?
141楼
2023-02-15 18:41:25
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
审计一般都审核什么呀,单位准备贷款,今天过来审计,是出纳,会审核我吗?
审计目的是什么?
142楼
2023-02-15 18:50:36
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zhongzhidui:回复方老师 @方老师:是为了贷款 老师
2023-02-15 19:15:21
zhongzhidui:回复方老师 @方老师:现在正在审核凭证
2023-02-15 19:35:20
方老师:回复zhongzhidui需要审计现金及银行存款。 有一个现金盘点表需要你配合、还有银行存款的函证或提供银行各账户的对账单。
2023-02-15 20:05:05
zhongzhidui:回复方老师 @方老师:我现在的问题是卡里的余额和我资金日报的数额对不上 因为平时业务量比较大,存在未达账项 我手工给调平了,这种属于人为篡改吗?
2023-02-15 20:25:20
方老师:回复zhongzhidui未达账项造成的不一致属于正常原因。不属于人为篡改。
2023-02-15 20:39:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问:
比如说开公司车去出差,加的油费,计入交通费,还是差旅费呢?我总是搞不清楚汽车加油费计入交通费还是差旅费
差旅费,一般市内计入交通费
143楼
2023-02-15 19:12:23
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颖颖和奕奕:回复袁老师 问题是加油是300 实际出差来回路费只要100 也都计入差旅吗
2023-02-15 19:39:26
袁老师:回复颖颖和奕奕是的啊
2023-02-15 19:50:56
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ kj_i3rMh85oGIQ3 发表的提问:
国外出差的招待费计入差旅费还是招待费呢
你好,如果是确实自己用餐的,可以计入差旅费
144楼
2023-02-15 19:35:59
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kj_i3rMh85oGIQ3:回复徐阿富老师 如果是国外出差招待客人的餐费呢
2023-02-15 20:00:25
徐阿富老师:回复kj_i3rMh85oGIQ3你好,招待客人是业务招待费
2023-02-15 20:20:16
kj_i3rMh85oGIQ3:回复徐阿富老师 招待客人跟自己的餐费无法区分怎么办
2023-02-15 20:33:46
徐阿富老师:回复kj_i3rMh85oGIQ3你好,那就做差旅费,但是要合理范围,金额过大做差旅费也不对的
2023-02-15 21:00:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 千千惠子 发表的提问:
差旅费报销中出差补贴作差旅费还是作职工福利费,出差补贴是白条
您好!这样的计入管理费用-职工福利费,计入员工工资,计征个人所得税。
145楼
2023-02-19 19:52:36
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千千惠子:回复宋生老师 都可以吗,还是到底记入哪一个,记职工福利费还是计入工资总额中。
2023-02-19 20:20:34
宋生老师:回复千千惠子您好!是借:管理费用-员工福利费 贷:应付职工薪酬。
2023-02-19 20:48:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 葡葡 发表的提问:
员工出差的餐费计入差旅费还是业务招待费?
你好,一般自己员工出差吃饭的费用放在差旅费里,请客吃饭的费用放在招待费里
146楼
2023-02-19 20:19:38
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 大熊 发表的提问:
这个出差用的定额计入福利费还是差旅费?
计入差旅费,不计入福利费。
147楼
2023-02-19 20:45:00
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 小猫咪 发表的提问:
同事们出差回来报销的差旅费,直接计入 借:管理费用-差旅费 贷 银行/现金 ?还是 借:管理费用-差旅费-机票 管理费用-差旅费-住宿等?
你好,直接借管理费用---差旅费
148楼
2023-02-19 21:15:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唉嘘 发表的提问:
入差旅费需要什么当附近吗?需要文件吗,需要差旅费报销单和出差审批单。
您好,需要差旅费报销单和原始单据,比如发票等。审批单按你单位的规定,
149楼
2023-02-20 18:37:46
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唉嘘:回复玲老师 员工去外地参加培训算是差旅费吗
2023-02-20 19:02:55
玲老师:回复唉嘘您好,出差的是差旅费,如果是培训呢您可以一起记入职工教育经费
2023-02-20 19:28:02
唉嘘:回复玲老师 记职工教育经费需要什么做附件吗?
2023-02-20 19:38:44
玲老师:回复唉嘘您好,相关培训的发票就可以
2023-02-20 19:56:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 叶落初冬 发表的提问:
公司成本是以按各个项目进行核算,生产部门管理人员差旅费如果是为某个项目出差,则该差旅费计入该项目的制造费用,而如果是为外出培训,则该差旅费计入什么科目?
计入管理费用-职工教育经费-车费。
150楼
2023-02-20 19:01:53
全部回复
叶落初冬:回复宋生老师 那如果是生产部门的普通员工外出培训或者会议呢
2023-02-20 19:15:03
宋生老师:回复叶落初冬也是一样的。计入管理费用
2023-02-20 19:36:02

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