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差旅费由出纳还是会计审核
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 璇子2 发表的提问:
出差的饭票应该计入差旅费还是餐饮费
你好! 应该计入差旅费
121楼
2023-02-08 19:12:36
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
外出培训差旅费,是计入差旅费?还是培训经费?可是没有培训发票,只有收据,但有差旅费发票。
你好,有发票没有,差旅费发票的话入管理费用--差旅费
122楼
2023-02-08 19:32:59
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萌哒哒的小萝卜:回复阳老师 有机票,没有培训发票。
2023-02-08 19:50:24
阳老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,机票是单位的名字吗?是的话可以入管理费用--差旅费
2023-02-08 20:07:20
萌哒哒的小萝卜:回复阳老师 机票是公司员工名称
2023-02-08 20:36:04
阳老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,可以补打成公司名称不?
2023-02-08 21:04:58
萌哒哒的小萝卜:回复阳老师 火车票也是公司员工名称。
2023-02-08 21:33:44
阳老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,你就叫他填写一个差旅费报销单进行和发票一起进行入账
2023-02-08 21:43:45
萌哒哒的小萝卜:回复阳老师 不行。
2023-02-08 22:03:28
阳老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,什么不行,不行的话叫他填写一个差旅费报销单加火车票这些发票
2023-02-08 22:25:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 奋斗的果汁 发表的提问:
老师您好!请问工程类企业报销单是由报销人填完单据先交会计审核签字还是先交出纳审核签字呢?谢谢老师指点。每次遇到报销签字都头疼
您好 您单位有没有财务制度规定 有的话 按照财务制度规定来 没有的话正常是报销人填完单据先交会计审核 然后领导签字审批 出纳付款
123楼
2023-02-09 18:56:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝心 发表的提问:
老师,开车去外地出差的停车费是计入车辆使用费还是差旅费,我计入差旅费可以么
这个做差旅费下面这个
124楼
2023-02-09 19:03:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
请问出差期间发生的请审计公司吃饭可以记入差旅费吗
你好,需要记招待费里面的。
125楼
2023-02-09 19:18:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 学堂用户pr8wh4 发表的提问:
报销差旅费属于会计核算对象吗
你好,报销差旅费,属于会计核算对象
126楼
2023-02-09 19:35:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 会计 发表的提问:
像证件年审,社保稽核应该是会计做呢,还是出纳做
你好,这个就看单位分工的,没有明确规定的,如果有行政人员,这个通常是行政负责,而不是财务人员负责的事情
127楼
2023-02-12 20:29:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 白与蓝 发表的提问:
老师,我们2019年出现2018年的差旅费发票,我做帐,会计科目是计到以前年度损益调整还是计入到销售费用_差旅费。
你好,需要通过以前年度损益调整科目核算
128楼
2023-02-12 20:36:24
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 胖子 发表的提问:
出差去参加会议,这中间发生的餐饮、交通、机票等费用是计入会议费还是差旅费呢
同学,你好 计入差旅费
129楼
2023-02-12 21:01:24
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胖子:回复小菲老师 什么时候计入会议费呢
2023-02-12 21:12:45
小菲老师:回复胖子同学,你好 取得会议发票的时候,计入会议费
2023-02-12 21:24:14
胖子:回复小菲老师 如果取得会议发票,那交通费、餐饮费记到什么科目呢
2023-02-12 21:43:28
小菲老师:回复胖子同学,你好 按照交通费,餐费,来做分录
2023-02-12 22:01:53
小菲老师:回复胖子管理费用-交通费 管理费用-餐费
2023-02-12 22:29:27
小菲老师:回复胖子管理费用-交通费 管理费用-业务招待费
2023-02-12 22:45:24
小菲老师:回复胖子或者 管理费用-交通费 管理费用-福利费用
2023-02-12 23:00:19
胖子:回复小菲老师 因为参加会议发生的其他餐饮等费用 不可以计入会议费 是吧
2023-02-12 23:17:01
小菲老师:回复胖子同学,你好 除非一起开在会议费里面,不然要分开做
2023-02-12 23:32:44
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王宇 发表的提问:
新公司账号进了一百多万。有什么办法能弄到私人账号呢。取了一笔备用金一笔差旅费。找了关系还只浓出来十五万。往私人账号转了两次二十万都是审核不通过
你好,这个有业务需要才能支取,没有业务需要,你转出来税局也要收税的。可以试试用合同作为保证金或者定金付出去
130楼
2023-02-12 21:12:00
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王宇:回复徐阿富老师 老师请问我们公司是物流公司,比方我们公司需要付司机运费1万,我们到加油站充油卡拿给司机抵减5000运费咋做分录?剩下的5000走公账付给司机。另外以后加油站会给我们公司开回发票又咋做分录?
2023-02-12 21:39:20
徐阿富老师:回复王宇你好,,付给充值时借预付账款 贷银行存款 发票开来时借主营业务成本 贷预付账款, 如果是一般纳税人有进项,进项也做出来
2023-02-12 22:03:37
王宇:回复徐阿富老师 老师没太懂,我们公司需要付司机运费1万,我们到加油站充油卡拿给司机抵减5000运费,剩下的5000走公账付给司机,这个是咋做分录呢?
2023-02-12 22:15:59
徐阿富老师:回复王宇你好,1,你充值是因为后面还有发票需要开入的,充值只要做预付账款 就好, 2如果你要把给司机的这个充值卡也做出来,那么可以是借主营业务成本 贷其他应付款--石油公司(相当于预提这笔开支) 3,然后发票开进来 借其他应付款 贷预付账款 4,剩下5000如果以工资形式,那么就按照工资来做,借应付职工薪酬 贷银行存款。这样能看懂吗?
2023-02-12 22:41:26
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
收付凭证是应出纳做,还是凭证都应该会计做?出纳做的凭证,会计要审核签名吗?
关于银行和现金的凭证要会计做,不能出纳做 要审核签名
131楼
2023-02-13 18:06:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 要减肥的大神 发表的提问:
单位采购员出差回来吃火车票住宿票及汇总填制的差旅费报销单起来报销,会计人员审核后发现有关领导的签字不齐全,你认为会计人员应如何处理?
你好 退回给报销人 让报销人走完签字流程后在报销支付
132楼
2023-02-13 18:23:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问报销的时候单据应该出纳先审核还是会计
同学你好 是出纳的哦
133楼
2023-02-13 18:39:32
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小鱼儿:回复朴老师 什么情况应该会计先审核呢
2023-02-13 19:06:44
朴老师:回复小鱼儿出纳制单的是会计审核
2023-02-13 19:25:57
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 如鱼得水 发表的提问:
出差的住宿费和餐费都计入差旅费还是住宿费记入差旅费餐费记入招待费呀?
这个计入差旅费,餐费如果是自己出差消费的,计入差旅费。如果是请客户,就是计入招待费
134楼
2023-02-13 19:07:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
员工出差的车票费用是计入交通费还是差旅费?
你好,通过管理费用等科目的差旅费核算的
135楼
2023-02-13 19:23:58
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苹果小蝴蝶:回复邹老师 包括这个住宿和餐费,都是计入差旅费吗?
2023-02-13 19:48:41
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,是的,出差过程的交通费,住宿,餐饮支出统统计入差旅费核算的
2023-02-13 19:59:26
苹果小蝴蝶:回复邹老师 好的,谢谢邹老师
2023-02-13 20:17:39

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