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差旅费由出纳还是会计审核
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
做一个付款凭证,会计要审核附件资料,如果没审核到位,交由出纳付款,付款了后,追究责任的话,这个责任是会计一个人承担吗
同学你好 很高兴为你解答 报销人是第一责任 会计根据自己的疏忽程度判断
166楼
2023-02-27 18:53:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,出差餐费计入什么费,出差请客户吃饭是差旅费还是招待费
你好,出差餐费计入差旅费核算 出差请客户吃饭计入招待费核算
167楼
2023-02-27 19:05:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 嗨~ 发表的提问:
差旅费报销需要领导签字吗?复核由谁来签
差旅费报销需要领导签字批准,复核一般是财务主管或主办会计签字
168楼
2023-02-28 18:30:50
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嗨~:回复彩丽老师 领导签字审批是填主管那里吗
2023-02-28 18:48:03
彩丽老师:回复嗨~是的,领导签字审批是填主管那里
2023-02-28 19:05:14
嗨~:回复彩丽老师 公司由报销人签字,部门领导签字,会计签字,副总签字,总经理签字,最后出纳付款,可是这个差旅费报销里没那么多人可签字的地方
2023-02-28 19:34:36
彩丽老师:回复嗨~那你就重新买签字人多的报销单
2023-02-28 19:57:53
彩丽老师:回复嗨~祝你生活愉快!工作顺利!
2023-02-28 20:25:22
彩丽老师:回复嗨~如果你对解答满意请给五星好评,谢谢!
2023-02-28 20:53:50
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 眼睛大的大侠 发表的提问:
正常是不是出纳录入凭证,会计审核呀?还是都会计一个人做也可以。
会计录入凭证,会计主管审核,出纳支付
169楼
2023-02-28 18:45:04
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眼睛大的大侠:回复罗老师 小企业没有主管会计怎么办?
2023-02-28 19:06:15
罗老师:回复眼睛大的大侠就记账和审核一个人,
2023-02-28 19:21:17
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
老师,承担甲方及审计方房屋住宿费应记入行政费用还是差旅费
你好,可计入行政费用
170楼
2023-02-28 18:56:59
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Eʟɪᴀᴜᴋ. 发表的提问:
5月20号凭证,支付会计师事务所审计人员餐费,计入管理费用-职工福利费核算;9月160号凭证,支付政府部门评审会专家的交通住宿费,计入管理费用-差旅费核算。 政策依据和涉税分析
您好,1、政策依据:《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》(财企[2009]242号)规定:一、企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出,包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利:   (一)为职工卫生保健、生活等发放或支付的各项现金补贴和非货币性福利,包括职工因公外地就医费用、暂未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、职工疗养费用、自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出、符合国家有关财务规定的供暖费补贴、防暑降温费等。    (二)企业尚未分离的内设集体福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院、集体宿舍等集体福利部门设备、设施的折旧、维修保养费用以及集体福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等人工费用。 (三)职工困难补助,或者企业统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难职工的基金支出。    (四)离退休人员统筹外费用,包括离休人员的医疗费及离退休人员其他统筹外费用。企业重组涉及的离退休人员统筹外费用,按照《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117号)执行。国家另有规定的,从其规定。    (五)按规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、职工异地安家费、独生子女费、探亲假路费,以及符合企业职工福利费定义但没有包括在本通知各条款项目中的其他支出。 涉税分析:会计师事务所的审计人员不属于企业职工,不应该计入管理费用-福利费,应该计入管理费用-业务招待费。 2、政策依据:在业务招待费的范围上,不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中,招待费具体范围如下: (1)因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支; (2)因企业生产经营需要赠送纪念品的开支; (3)因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支; (4)因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。 差旅费,一般是指企事业的公职人员,因办理公务外出而发生的住宿费及火车,汽车,飞机等运输交通费用,误餐补贴等费用支出。 涉税分析:政府部门评审会的专家不属于企业的公职人员,不应该计入管理费用-福利费,应该计入管理费用-业务招待费。
171楼
2023-03-01 18:26:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,出差加油费应该计入差旅费还是车辆费用
要做到差旅费里面的。
172楼
2023-03-01 18:35:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Christine 发表的提问:
邹老师好,出差前在本地加的油计入差旅费还是车辆使用费?去外地加的油是差旅费还是车辆使用费
你好,出差前在本地加的油这个是为了出差吗? 去外地加的油是计入差旅费核算的
173楼
2023-03-01 18:43:22
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Christine:回复邹老师 是的
2023-03-01 19:11:41
邹老师:回复Christine你好,出差前在本地加的油这个是为了出差,那就是计入差旅费核算的
2023-03-01 19:29:58
Christine:回复邹老师 本地的油票一般计入什么
2023-03-01 19:45:19
邹老师:回复Christine你好,这个就是企业明细科目设置的问题,可能是加油费或者车辆使用费
2023-03-01 20:04:32
Christine:回复邹老师 我们设置的车辆使用费,那摘要写报销车辆使用费还是加油费?
2023-03-01 20:32:21
邹老师:回复Christine你好,摘要就没有统一规定了,能简明扼要描述经济业务就可以了,比如报销加油费
2023-03-01 20:52:32
Christine:回复邹老师 感谢邹老师!!!
2023-03-01 21:20:55
邹老师:回复Christine不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 21:31:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,出差前在本地加的油计入差旅费还是车辆使用费?去外地加的油是差旅费还是车辆使用费
你好,本地的计入车辆使用费,外地的计入差旅费
174楼
2023-03-01 18:53:59
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Christine:回复暖暖老师 出差前加的属于什么
2023-03-01 19:16:42
暖暖老师:回复Christine车辆使用费的范围这个
2023-03-01 19:30:22
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 南风 发表的提问:
一家小单位,所有员工的费用单报销由经办人签字-财务部出纳审核单据并在出纳处签字-总经理签字-出纳付款-交到会计处做账。 这样的流程有问题吗?出纳是具备审核能力。 老师,这是我新到的一家单位,我是会计,正常企业都是经办人-部门经理-会计审核签字-(各总负责人)、法人签字-出纳付款。但是我认为只有有能力审核的人都可以签字审核,所以并不想把单子的审核权放到我身上,(小私心是因为麻烦不想审,而且出纳也有能力审核)第二个原因是出纳自己很在乎这个签字权,而且感觉在和出纳抢工作。哈哈哈,这样的做法有问题吗,是否需要让出纳把签字的地方放在审核这个地方签?
同学,你好 都可以的,只要有审核人就行
175楼
2023-03-05 20:24:24
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南风:回复小菲老师 意思是现在的流程不动都可以是吧
2023-03-05 20:59:22
小菲老师:回复南风同学,你好 嗯嗯,是的
2023-03-05 21:27:03
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 隐形的橘子 发表的提问:
5月20号凭证,支付会计师事务所审计人员餐费,计入管理费用-职工福利费核算;9月160号凭证,支付政府部门评审会专家的交通住宿费,计入管理费用-差旅费核算。 政策依据和涉税分析?
您好同学,这个员工款 是入福利费的,专家的钱是差旅费也是对的,主要是用途,这个是用于公司的工作的所以是差旅费没错
176楼
2023-03-05 20:33:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 过往 发表的提问:
工地项目经理差旅费是算在间接费用里嘛?,出差中包含的餐费算在管理费用的业务招待费里还是在间接费用的差旅费中核算?
您好!是的。如果是为那个项目出差,就计入间接费用,否则计入管理费用。
177楼
2023-03-05 20:44:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,出差餐费计入什么费,出差请客户吃饭是差旅费还是招待费
请客户吃饭餐费是计入招待费
178楼
2023-03-06 18:19:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ phoebe 发表的提问:
老师,请问一下,开会产生的差旅费,是计入到管理费用差旅费中,还是计入到管理费用会议费比较好呢? 管理费用会议费,在实际工作中到底是核算哪些与之相关的事项呢。谢谢
你好,开会产生的差旅费,是计入到管理费用差旅费中
179楼
2023-03-06 18:46:31
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phoebe:回复紫藤老师 那产生的什么费用可以计入到会议费里面呢,老师
2023-03-06 19:03:44
紫藤老师:回复phoebe会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
2023-03-06 19:15:41
phoebe:回复紫藤老师 老师,那差旅费里面含着火车机票。这个火车机票属于会议费里吗
2023-03-06 19:28:22
紫藤老师:回复phoebe就是全部计入差旅费的
2023-03-06 19:52:31
phoebe:回复紫藤老师 会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。老师那这个里面的交通费指的是哪些呢
2023-03-06 20:13:45
紫藤老师:回复phoebe交通费包括平常买车时缴纳的车辆购置税;生活中加油站加油时的油费;上高速路时缴纳的过路费;日常车辆维修所花的费用以及汽车的保险费等等
2023-03-06 20:32:10
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 陈洋 发表的提问:
老师好, 出差中产生的办公费用,如快递费、打印费等,是一起在“差旅费”中核算,还是放在“办公费”中核算?
同学你好 计入办公费
180楼
2023-03-06 19:05:58
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