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营改增应交增值税会计处理
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ AA艳艳 发表的提问:
老师,请问公司的现金收入,会计处理:借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,对吗,月末增值税还需要结转吗。是小规模的
你好,分录是对的,月末不用结转。
121楼
2023-02-07 18:20:27
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AA艳艳:回复吴月柳 那如果本季度总计的销售额未超过9万的话,这个应交增值税科目怎么处理,减免的话免交增值税,账务上怎么处理呢
2023-02-07 18:41:07
吴月柳:回复AA艳艳借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入
2023-02-07 18:55:59
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 冰檸檬? 发表的提问:
房地产开发企业,旧项目,营改增之前卖出去交了营业税,没有发发票,现在开了5%的增值税发票出去 要怎么写分录?交增值税时这部分交了营业税的要怎么处理?
你好,没有开发票的按照简易征收的税率补开就可以
122楼
2023-02-07 18:42:24
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冰檸檬?:回复赵海龙老师 交了营业税的现在发票开了,但没有开不征税的,开了5%的增值税 在申报表里如果直接申报就等于重复交税了,我想知道这种情况怎么写分录做账
2023-02-07 19:03:17
赵海龙老师:回复冰檸檬?老项目不存在不征税的吧
2023-02-07 19:30:59
冰檸檬?:回复赵海龙老师 交了营业税
2023-02-07 19:52:58
赵海龙老师:回复冰檸檬?营业税交过了没有开发票 现在营改增之后又开票了是这个意思吧 这样就不需要在开票了啊 如果开了就红冲了就可以
2023-02-07 20:04:46
冰檸檬?:回复赵海龙老师 我现在就是不知道怎么做分录
2023-02-07 20:18:22
赵海龙老师:回复冰檸檬?如果是红冲的话直接把原来的分录负数做一笔
2023-02-07 20:46:32
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 志志 发表的提问:
营改增之后 装饰公司应该是交3%的增值税吧
小规模3%的增值税,收入是贷销项税
123楼
2023-02-07 19:07:13
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师,我现在账户余额里出现这样一种情况。 在会计科目:应交税金-应交增值税-转出应交增值税里面出现借方数,是什么意思?一直不用处理就可以是吧?因为我每个月都是把:应交税金-应交增值税-销账税额 的金额 减掉 应交税金-应交增值税-进项税额 的差额做账。 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 这样处理是对的吗?有余额是对的吗?余额需要处理吗?
你好,是这样做没错,明细科目有余额是正常的,可以不处理
124楼
2023-02-07 19:17:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ suki 发表的提问:
老师您好,上年进项留抵1000,这个月销项50,请问需要做会计处理吗?如果需要分录怎么写?请问年未是不是都需要把进、销项税各科目的余额,全部转入:应交税费-应交增值税-转出未交增值税?
你好,留底部分是留在进项税额的 借:应交税费——应增(销)50 贷:应交税费——应增(进)50 其余没有抵完的进项在下期继续 抵扣
125楼
2023-02-07 19:35:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sake. 发表的提问:
老师您好!请问本期进项大于销,不需作账务处理,次月申报表会显示有留抵税额,账务上要将留抵作转出处理,分录。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),若有应交末交增值税,则借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。对吗?谢谢!
月末形成期末留抵税额的情形,会计上是不做会计分录处理的。
126楼
2023-02-08 18:53:52
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,您好!我想咨询您,小规模纳税人物业公司根据国家税务总局公告2016年54号物业公司收取水费按差额征税。根据财会〔2016〕22号《增值税会计处理规定》我做如下账务处理:收款时:借:现金400,贷:主营业收入388.35,贷:应交税费-应交增值税11.65。付到自来水公司:借:主营业务成本485.44,借记“应交税费——应交增值税”14.56,贷:现金500.那我这个应交税费——应交增值税科目借方余额2.91元。要怎么处理?
同学你好,应交税费——应交增值税科目借方余额2.91元。是可以抵扣的增值税。
127楼
2023-02-08 19:16:37
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
小规模纳税人免增值税的账务处理,是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样对吗?
你好,季度30万免税的政策是嘛
128楼
2023-02-08 19:35:59
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随风而逝:回复郭老师
2023-02-08 20:02:40
郭老师:回复随风而逝对的,分录是这么做的
2023-02-08 20:20:21
随风而逝:回复郭老师 那只要增值税符合免的政策,是不是附加税就不需要做任何分录了?不需要计提,也不需要转为营业外收入了
2023-02-08 20:33:50
郭老师:回复随风而逝你好,对的可以这么做的
2023-02-08 20:49:27
随风而逝:回复郭老师 那请问季度缴税,因为做11月份账时不确定满不满足季度不满30万免增值税的政策,需要做 借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入 的会计分录吗
2023-02-08 21:11:09
郭老师:回复随风而逝你好,12月末结转就可以
2023-02-08 21:35:12
随风而逝:回复郭老师 那就是十一月不用管增值税和附加税,等到十二月季度不满30万免增值税的政策,做 借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入 的会计分录,附加税不用管是吗
2023-02-08 21:48:03
郭老师:回复随风而逝是的 季度报的平时月末不管的
2023-02-08 22:13:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 深海的鱼 发表的提问:
老师 上年的增值税减免没做营业外收入的账务处理,本年处理,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 可以吗?会影响2022年1季度的所得税吗?汇算清缴怎么填表? 请老师解答
同学你好 纳税调整明细表调增的
129楼
2023-02-09 18:55:35
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深海的鱼:回复朴老师 上面的分录可以吗?老师你没回答清楚 纳税调整明细表具体指哪个表
2023-02-09 19:14:58
朴老师:回复深海的鱼这个分录可以的哦
2023-02-09 19:30:54
深海的鱼:回复朴老师 会影响2022年第一季度企业所得税吗
2023-02-09 19:51:31
朴老师:回复深海的鱼同学你好 这个在今年做就影响今年的
2023-02-09 20:14:02
深海的鱼:回复朴老师 那今年5月汇算清缴要调表吗
2023-02-09 20:42:59
朴老师:回复深海的鱼同学你好 你在今年做的营业外收入明年的时候调增
2023-02-09 21:05:00
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 红豆 发表的提问:
1、计提加计抵减,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、次月月初抵减、借:应交税费-未交增值税 贷: 其他收益/营业外收入 老师,请问这样的话那个 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目就一直有数据挂在借方,怎么处理呢
你好,不对的,不需要计提,直接在缴纳时做到其他收益
130楼
2023-02-09 19:13:28
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红豆:回复小惑老师 我看到很多有计提那一步
2023-02-09 19:39:21
红豆:回复小惑老师 老师,留底税做到,应交税费-未交增值税借方,对不?如果用了留底,借:啥?贷应交税费-未交增值税
2023-02-09 20:04:36
小惑老师:回复红豆你好,你说是留底进项,还是加计抵减
2023-02-09 20:30:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
上月算预交增值税的时候多算了 实际交了没那么多,请问上月账面上的未交增值税这个月怎样做会计处理?
你好,你当时的分录是,正确的应当是?
131楼
2023-02-09 19:35:59
全部回复
似水年华:回复邹老师 分录没问题 就是以前购入的税控盘820抵税了 实际交的少了
2023-02-09 20:05:39
邹老师:回复似水年华你好,按实际缴纳的增值税,做结转未交增值税的处理就是了
2023-02-09 20:25:50
似水年华:回复邹老师 怎样结转?借什么?贷什么?
2023-02-09 20:54:12
邹老师:回复似水年华期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-09 21:07:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
地产开发 应交增值税一营改增抵减销项税额这个科目不用了,那增值税现在怎么计算
您好,一般情况下,增值税按销售收款预缴增值税,等确认收入以后,再核算应交的增值税。
132楼
2023-02-12 20:28:19
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @   发表的提问:
营改增后,管理处的滞纳金收入是否需要缴纳增值税
你好!如果是收入按规定要缴纳增值税
133楼
2023-02-12 20:50:53
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
营改增后小规模纳税人应交税费一应交增值税应选哪个三级目录或者更改哪个一级目录?
小规模只需要应交税费一应交增值税这个科目就行了。
134楼
2023-02-12 21:03:06
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 短暂 发表的提问:
老师,销售业务的账务处理在未收到货款开出的增值税会计分录是做应交税费,未交增值税,收到货款的情况下是做应交税费,应交增值税。是这样理解的吗
您好 请问是小规模纳税人么
135楼
2023-02-12 21:12:00
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