咨询
报销预借的备用金会计分录
分享
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
2018.12月报销车费做帐借预付账款贷现金 2019.1开出发票包含12月,1月的车费。2019年1月怎么写会计分录?
您好,您的发票日期是一月份的是吗
211楼
2023-03-13 18:03:31
全部回复
雪雪:回复文老师 是的
2023-03-13 18:24:27
文老师:回复雪雪那你就直接进1月份的费用
2023-03-13 18:41:38
雪雪:回复文老师 借管理费用 贷预付账款?不用冲减吗?
2023-03-13 19:00:40
文老师:回复雪雪是的,可以的,贷预付账款
2023-03-13 19:13:55
雪雪:回复文老师 还要不用走以前年度损益调整?
2023-03-13 19:38:11
文老师:回复雪雪不需要,您的发票是今年的
2023-03-13 20:06:32
雪雪:回复文老师 那什么时候用以前年度损益调整?
2023-03-13 20:17:54
文老师:回复雪雪跨年度的,比如你现在2019年做2018年的发票的
2023-03-13 20:34:30
文老师:回复雪雪你这是2019年日期的
2023-03-13 20:55:34
雪雪:回复文老师 那如果我在2018年直接做费用了,那我是不是就直接附发票到2018年后面?那2019年1月份就没有发票了啦?
2023-03-13 21:20:14
文老师:回复雪雪2018年做费用了,可以2019年把2018年的冲了,然后再根据发票做,这样实际还是不影响2019年
2023-03-13 21:49:40
雪雪:回复文老师 那怎么冲?能帮我做下分录吗?
2023-03-13 22:01:39
文老师:回复雪雪比如您2018年做的借管理费用100贷 其他应付款等100,只是2018年没有开发票,那这发票是2019年开进的,那就可以借 管理费用-100 贷其他应付款等-100,然后根据发票,借 管理费用100贷银行存款100
2023-03-13 22:14:54
雪雪:回复文老师 我没看懂,2018年借管理费用贷其他应付款,2019年了又借管理费用贷其他应付款?
2023-03-13 22:26:03
雪雪:回复文老师 你是说2018年如过是借管理费用贷其他应付款2019年的话就红冲不是借其他应付款贷管理费用再借管理费用贷银行存款?
2023-03-13 22:42:46
文老师:回复雪雪我用的是负数红冲的
2023-03-13 23:01:07
雪雪:回复文老师 哦,2018年我用的是借管理费用贷现金红是不是也要红冲?借现金贷管理3费用
2023-03-13 23:13:45
文老师:回复雪雪您好,最好是按红冲得账务处理,
2023-03-13 23:43:33
雪雪:回复文老师 哦,我懂了,红冲的帐务处理就知道是红冲,
2023-03-13 23:58:44
文老师:回复雪雪好的,有问题欢迎前来仔细咨询
2023-03-14 00:09:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ debby 发表的提问:
请问我们公司没有备用金,出差先自己垫,回来报销,怎么做账呢?如果是先借支,然后回来报销怎么做账呢?
借;管理费用 贷;库存现金 借;管理费用 库存现金(退回) 贷;其他应收款 库存现金(补充不足)
212楼
2023-03-13 18:23:18
全部回复
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 刘玲 发表的提问:
员工借款公司备用金,有没有规定需要多久来报销这个备用金,假如1年或者2年不来报销,有没有什么不妥的?
你好,一般会要求员工在年终前报销或还款清账,如果实在还需要备用金可以在第二年重新申请
213楼
2023-03-13 18:41:58
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
法人私账转5000元到备用金交房租填的借款单,借款单上的部门填什么,姓名填谁是不是到时用报销单来冲账是吗
写老板名字,部门可以不用写,是的,报销来冲减
214楼
2023-03-14 18:02:52
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小肉肉减肥中 发表的提问:
合作社预付了8年的租地租金,每年分摊的会计分录是不是 借 预付账款 贷 库存现金 借 长期待滩费用 贷 预付账款 借生产成本 贷长期待滩费用,对吗?
您好,对的。但是需要取得租赁发票。否则不能税前扣除。
215楼
2023-03-14 18:21:09
全部回复
小肉肉减肥中:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师。
2023-03-14 18:45:12
王雁鸣老师:回复小肉肉减肥中您好,不客气。
2023-03-14 19:02:21
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
,低值易耗品(采用分次摊销)会计分录,1购入时:借:低值易耗品,贷:银行存款,2领用时:借:预付账款,贷:低值易耗品;3摊销时:借:费用,贷:预付账款,这样做分录对吗?
如果采用一次摊销法下,领用是直接计入 借:费用科目 贷:周转材料--低值易耗品的
216楼
2023-03-14 18:38:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问:
预付一年的租金,预时的会计分录,每月摊销的会计分录怎么写呢?要不要通过累计摊销这个科目反应呢?
预付的时候做借预付账款贷其他应付款 借其他应付款贷银行,摊销做借管理费用贷预付账款 ,
217楼
2023-03-15 17:55:34
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
以现金支付采购员报销原未借款的差旅费1200 的会计分录
218楼
2023-03-15 18:06:32
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借销售费用差旅费 1200贷库存现金1200
2023-03-15 18:29:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 潇洒的故事 发表的提问:
单位先代个人交水电费: 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10(财务会计)。预算会计不做分录 下个月从工资中扣回: 财务会计分录 借:单位管理费用 50 贷:其他应收款 10 银行存款 40 预算会计分录: 借:事业支出 40 贷:资金结存 40 预算会计少了10,对吗?
你第一个分录,预算会计需要做分录 借:事业支出 贷:资金结存
219楼
2023-03-15 18:35:59
全部回复
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 清秀的眼神 发表的提问:
取备用金,会计分录做成 借:其他应收款-备用金 10000 贷:银行存款-A银行 10000 这样可以吗
您好,您这样做是可以的。
220楼
2023-03-19 19:53:33
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Lucky Girl 发表的提问:
某行政单位内部实行备用金制度,某日财务部门向单位内部相关业务部门核定并发放备用金500元,款项以库存现金支付,数日后,单位内部相关业务部门到财务部门报销备用金480元,财务部门以库存现金向其补足备用金,做出该行政单位发放和报销补足备用金时财务会计和预算会计的分录。
借,库存现金500 贷,财政拨款收入500 借,资金结存500 贷,财政拨款预算收入500 借,单位管理费用480 贷,库存现金480 借,行政支出480 贷,资金结存480
221楼
2023-03-19 20:11:04
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问员工借支的备用金无法汇还,且已经离职,这部分如何进行会计处理呀?
您好,这个进入到营业外之处里面。
222楼
2023-03-19 20:39:22
全部回复
芬:回复东老师 老师,计入此科目凭证后需要附加什么资料吗?
2023-03-19 20:58:06
东老师:回复这个合格儿也不用负什么资料。可以写个情况说明。
2023-03-19 21:26:22
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 柒柒? 发表的提问:
老师,请问员工领了2000备用金,交回1000票和款,我作为出纳要怎么操作。(不涉及会计做的分录,我只问出纳工作部分)
采购部门的采购备用金、收银部门的找零备用金等都被称为备用金,备用金是单位现金的特殊形式,其现金不由出纳人员保管和收支,而由各部门人员在规定的额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况,按照规定办理预借和报销手续,保证备用金的安全与完整。   1.备用金借支管理   (1)由企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门应管理需要核定各零星开支,另一方面则凭此单据支给现金。   (2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额,若遇特殊情况,应由管理部门经理核准。   (3)各部门借支零星备用金时,应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中,冲转借支款或补充备用全。   2.备用金保管   (1)备用金收支应设置“备用金”账户,并编制“收、支日报表”递交财务经理。   (2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况。   (3)备用金账户应做到逐月结清。   (4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。   3.备用金的预借   (1)备用金管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。   (2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围,开支权限,领款、报精手续及报销期限,并在预借时向专门负责人予以书面说明。   (3)领用备用金时,应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目,贷记“库存现金”科目。   4.备用金的报销   (1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销,报销期限至少每月一次,报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人,补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。   (2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借,因此并非长期保留项目,而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销,多退少补,一次结清,下次再用时则重新办理手续,管理上与差旅费的预借和报销十分类似。
223楼
2023-03-19 20:59:59
全部回复
柒柒?:回复美橙老师 没什么帮助,我需要实质性的回答,就此次我们员工领2000备用金,写了本佣金申请单,我根据单打款了,现在交回1000票,我出纳这边怎么具体操作
2023-03-19 21:35:23
美橙老师:回复柒柒?支付备用金时: 需要备用金请款单,上面有相关负责人及会计签字,出纳依请款单上的金额,支付现金或开具现金支票,请款人在请款单上签字,请款单是有两联的,一联上面写的借款人(收据),一联就是记账凭证,出纳签字后将记账凭证及支票存根联给会计记账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。 收回多余备用金时: 收回业务员退回的多余备用金时,需要请款人填写费用核销单,并附上发票等原始凭证,交相关负责人及会计签字,出纳收回多余备用金金额,并在出纳人处签字,将请款单(收据)联收回,一并将上述单据交给会计做账,同时登记现金日记账和银行存款日记账。
2023-03-19 21:51:48
柒柒?:回复美橙老师 费用核销单就是费用报销单吧
2023-03-19 22:21:26
美橙老师:回复柒柒?费用核销单一般是预支了备用金,回来多退少补时用,费用报销单一般是未预支备用金,员工凭发票,实报实销。
2023-03-19 22:37:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 坚定的小蜜蜂 发表的提问:
老师,你好,公司经常从公账转到法人账户,备注备用金,这部分钱也是作为现金报销了,请问怎样做分录呢?
你好 ;     借其他应收款 -法人贷银行存款 ;  你做的现金报销是怎么挂的   
224楼
2023-03-20 17:51:46
全部回复
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 也是作为库存现金了,法人的应收账款就越挂越多了,怎么办
2023-03-20 18:11:54
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 相当于法人的应收账款没有平,越来越多,库存现金也越来越多
2023-03-20 18:37:38
meizi老师:回复坚定的小蜜蜂你好;   我看下你怎么挂的分录 处理的 。 你不会直接做的 借 库存现金贷银行存款吧 ?   
2023-03-20 18:57:20
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 是你说的,借应收账款~法人,贷银行存款,但每次报销,就直接做了,借管理费用,贷库存现金了
2023-03-20 19:17:41
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 报销,有时做了,借,库存商品,贷库存现金
2023-03-20 19:41:22
meizi老师:回复坚定的小蜜蜂 你好 ;1 。     公司经常从公账转到法人账户   转出去了走借其他应收款- 老板贷银行存款   2.        老板给你发票了  那么你就做账:借   管理费用等 贷其他应收款-老板 ;    这样来处理 。       我什么时候给你说的这个 ;   你应该之前 描述的业务 跟上面的不一样吧   
2023-03-20 19:56:46
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 可能记错了,那现在怎么办呢?怎么把它平回来呢
2023-03-20 20:18:40
meizi老师:回复坚定的小蜜蜂你好; 分录就按照我说的处理 ;     ;1 。     公司经常从公账转到法人账户   转出去了走借其他应收款- 老板贷银行存款   2.        老板给你发票了  那么你就做账:借   管理费用等 贷其他应收款-老板 ;    这样来处理 。才对的; 这个都不涉及现金哦   
2023-03-20 20:34:57
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 老师,我意思之前做了几次,刚刚我说的那样,把其他应收款~老板,这个科目做大了,因为发票回来的时候做成了,贷库存现金,现在怎么办呢
2023-03-20 21:03:12
meizi老师:回复坚定的小蜜蜂你好 ;   做大了。 要去平 。   既然是备用金就得  用发票来做  成本费用冲其他应收款。 而不是用现金来处理。  你调整下:借     库存现金 贷其他应收款。 调整下分录。     
2023-03-20 21:32:16
坚定的小蜜蜂:回复meizi老师 现在把之前没冲销的其他应付款~老板,多的金额用,借库存现金,贷其他应付款~老板,把它直接冲销回来就行了吗?直接填一张记账凭证吗?需要附带什么说明吗,有没有要求呢,老师
2023-03-20 21:57:17
meizi老师:回复坚定的小蜜蜂 你好; 是的。 你调整回来即可。 做一个明细表  老板签字      把总金额一笔   做一个调整分录即可。 是的  
2023-03-20 22:12:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1184307436 发表的提问:
超市,会员充值卡充1000送50,分录是借现金1000,借销售费用50,贷预收账款1050,对吗?
对的,你的分录是正确的了
225楼
2023-03-20 18:13:55
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×