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报销预借的备用金会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 斯文的哑铃 发表的提问:
行政单位职工2018年度借备用金2000元,2019年度报销2500元,财务会计分录及预算会计分录怎么写
行政单位职工2018年度借备用金2000元 借 其他应收款2000 贷 银行存款/库存现金 报销的时候 借业务活动费 2500 贷财政补助收入500 其他应收款2000 借事业支出2500 贷财政补助预算收入2500
1楼
2022-12-17 19:21:24
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斯文的哑铃:回复紫藤老师 老师,但以往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候还要做分录吗,直接 借 行政支出 500;贷 资金结存 500可以吗,如果入账2500,预算会计科目结存资金不是多支出了2000吗
2022-12-17 20:00:58
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果你是走授权支付的 借业务活动费 2500 贷财政拨款收入500 其他应收款2000 借行政支出2500 贷财政拨款预算收入2500
2022-12-17 20:19:03
紫藤老师:回复斯文的哑铃往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候不做预算会计,如果你走银行存款的 借 行政支出 500;贷 资金结存 500 借业务活动费 2500 贷银行存款500 其他应收款2000
2022-12-17 20:46:59
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2022-12-17 20:59:53
斯文的哑铃:回复紫藤老师 为什么会不同,走零余额账户的呢,是按第二种500的入账吗?第一种入账2500的应该是直接支付的吧
2022-12-17 21:24:23
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果你是走授权支付的 借业务活动费 2500 贷财政拨款收入500 其他应收款2000 借行政支出500 贷财政拨款预算收入500
2022-12-17 21:46:33
紫藤老师:回复斯文的哑铃这样,其他应收款的不需要预算会计
2022-12-17 22:10:18
斯文的哑铃:回复紫藤老师 我的理解是,本年度年初余额在财务会计和预算会计是一样的,预算会计没有往来科目,如果入账2500,支出就多出2000,因为财务会计在零余额账户只支出500,2000是冲销其他应收款的。不知道理解对不对,请教一下
2022-12-17 22:22:04
斯文的哑铃:回复紫藤老师 那我明白了,谢谢
2022-12-17 22:49:15
紫藤老师:回复斯文的哑铃往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候不做预算会计
2022-12-17 23:11:38
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果对解答满意可以五星好评哦
2022-12-17 23:21:38
斯文的哑铃:回复紫藤老师 老师,还有一个问题,还是往年度借备用金2000,如果不冲销其他应收账款,直接在本年度还款2000元 预算会计怎么入账呢
2022-12-17 23:43:42
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2022-12-17 23:54:38
斯文的哑铃:回复紫藤老师 但是财务会计存款这边有收入了啊 预算会计这边做收入的话 不知道贷什么了 借 银行存款 贷 其他应收款 借 结存资金 贷 ?呢
2022-12-18 00:04:45
紫藤老师:回复斯文的哑铃借 银行存款 贷 其他应收款就可以了。如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2022-12-18 00:32:18
斯文的哑铃:回复紫藤老师 那预算会计这边就等于没有2000元入账了喔 预算会计的结存资金和财务会计的存款不平衡可以的吗
2022-12-18 00:57:54
紫藤老师:回复斯文的哑铃预算会计这边2000的因为是冲掉其他应收款的
2022-12-18 01:25:42
紫藤老师:回复斯文的哑铃行政单位职工2018年度借备用金2000元 借 其他应收款2000 贷 银行存款/库存现金 冲销的时候 借业务活动费 2000 其他应收款2000
2022-12-18 01:36:19
紫藤老师:回复斯文的哑铃借业务活动费 500 贷财政拨款收入500 借行政支出500 贷财政拨款预算收入500
2022-12-18 02:01:36
紫藤老师:回复斯文的哑铃职工2018年度借备用金2000元,2018还没有资金结存
2022-12-18 02:15:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炙热的棒球 发表的提问:
老师,您好!请问一下销售部门人员报销定额备用金,且附带一张借款单,会计分录怎么做?
借 相关成本费用贷 其他应收款 前面有借过款 报销时冲平借款
2楼
2022-12-17 20:46:56
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炙热的棒球:回复玲老师 老师您好,原题是这样的——公司财务部按核定的定额备用金6000元,以现金支付给销售部门张云。(借款单)
2022-12-17 21:11:30
玲老师:回复炙热的棒球你好 这句的描述借款的业务 不是报销 借 其他应收款贷库存现金, 第一个提问业务描述是报销的业务
2022-12-17 21:38:23
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
员工预借备用金,请问:会计分录怎么做?
借其他应收款 贷银行存款
3楼
2022-12-17 22:15:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 孤独的乌龟 发表的提问:
预借金额1000,报销970,退回30的会计分录
借其他应收款1000贷银行存款。
4楼
2022-12-17 23:44:04
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郭老师:回复孤独的乌龟比如报销的办公费,借管理费用970,库存现金贷,其他应收款1000。
2022-12-17 23:55:38
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 小K 发表的提问:
实行定额备用金制度,报销时的会计分录为什么不是借库存现金,贷备用金?
同学,你好! 支取备用金时 借:其他应收款 贷:库存现金/银行存款等 报销时 借:管理费用等 贷:其他应收款
5楼
2022-12-18 00:58:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 哭泣的樱桃 发表的提问:
当预借现金小于报销金额时,报销怎么记会计分录
补差额发放给他,借:XX 费用 贷:其他应收款 现金
6楼
2022-12-18 01:56:29
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 俊秀的大炮 发表的提问:
17.2020年1月,甲公司下属单位办事员某预借5000元备用金,以现金支付。3月,刘某报销办公用品费4500元,出纳以现金补足定额。要求:编制某预借备用金和补定定额的会计分录 (10.0分)
借:其他应收款5000 贷:银行存款5000 借:管理费用-办公费4500       库存现金500 贷:其他应收款5000
7楼
2022-12-18 02:47:30
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ xue xue 发表的提问:
公司行政预借2000元备用金,在采购置办一些物品后,拿过来报销,实际报销金额大于2000,预借和报销的分录分别怎么做?
如果是报销金额是2100元,借:管理费用 2100元 贷 其他应收款 2000 现金 100
8楼
2022-12-18 03:52:03
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xue xue:回复老刘 如果是报销的里面,有包含固定资产或者其他的不是需要填入管理费用的报销,是不是就是根据实际借:固定资产或者研究费用,贷银行存款和其他应收款
2022-12-18 04:17:07
老刘:回复xue xue对,我只是拿管理费用当例子
2022-12-18 04:27:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 可靠的服饰 发表的提问:
预借10000,付给现金。报销11256,怎么做会计分录
你好 借其他应收款-某员工10000贷库存现金10000 报销 借管理费用等11256 贷其他应收款-某员工10000 银行存款或者库存现金 1256
9楼
2022-12-18 05:00:30
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问:
老师您好,员工聚餐个人垫付,报销时会计分录怎么记呢? 还有呀,那备用金支付的员工聚餐餐费会计分录又怎么记呢?谢谢
你好,借管理费用 贷银行存款等 借管理费用 贷其他应收款
10楼
2022-12-18 06:03:26
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婉约·奶茶:回复小云老师 不是借:管理费用-福利费吗
2022-12-18 06:31:55
婉约·奶茶:回复小云老师 还有,老师,什么情况下员工福利需要计提,什么时候不需要计提呢
2022-12-18 06:45:41
小云老师:回复婉约·奶茶同学,二级科目根据自己需要设置
2022-12-18 07:01:14
小云老师:回复婉约·奶茶有发票就不用计提。
2022-12-18 07:29:40
婉约·奶茶:回复小云老师 有发票不计提,不明白呢,因为每次都有发票呢
2022-12-18 07:58:07
婉约·奶茶:回复小云老师 之前有人说 借:管理费作--福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2022-12-18 08:18:34
小云老师:回复婉约·奶茶同学,你通过应付职工薪酬过渡一下也是可以的
2022-12-18 08:35:04
婉约·奶茶:回复小云老师 *u就是我同学是广西的,她说需要计提,把我搞晕了
2022-12-18 09:01:27
婉约·奶茶:回复小云老师 这个月多是上个月提取的备用金(银行转账不是现金)获得的吃饭发票来报销,最为员工聚餐来记账
2022-12-18 09:24:48
婉约·奶茶:回复小云老师 我一看每个都计提,好麻烦,
2022-12-18 09:35:48
婉约·奶茶:回复小云老师 什么情况下员工聚餐福利需要计提呢老师
2022-12-18 09:54:21
小云老师:回复婉约·奶茶有发票是可以不计提的,没有发票就计提
2022-12-18 10:11:27
婉约·奶茶:回复小云老师 老师您可以举个例子吗?我越发糊涂了,啥叫没发票,现在就是报销来的,每一项都有发票,那备用金支付的,吃完饭就给发票了的
2022-12-18 10:24:13
小云老师:回复婉约·奶茶每一项都有发票就都不需要计提啊,有发票没有发票是一目了然的事情,这个怎么举例?也有公司报销是没有发票的
2022-12-18 10:39:56
婉约·奶茶:回复小云老师 我知道我,和我同学打了电话终于明白了
2022-12-18 11:09:25
小云老师:回复婉约·奶茶嗯嗯,知道就好,祝你工作顺利
2022-12-18 11:22:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 悦耳的镜子 发表的提问:
2020年1月,甲公司下属单位办事员刘某预借5000元备用金,以现金支付。3月,刘某报销办公用品费4500元,出纳以现金补足定额。要求:编制刘某预借备用金和补足定额的会计分录。
你好 1月 借 其他应收款 -刘某 5000 贷 库存现金 5000 3月 管理费用-办公费 4500 库存相近 500 贷 其他应收款-刘某 5000
11楼
2022-12-18 07:14:55
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 借眼观世 发表的提问:
备用金借和还的会计分录
借:其他应收款 贷:现金 还 借:现金 贷:其他应收款
12楼
2022-12-18 08:09:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 压抑2014 发表的提问:
员工7月份支取1000,元备用金,9月份报销了800。还剩200,员工8月份工资是2500,剩余的200冲销工资可以吗?可以的话怎么做会计分录
你好,可以的 借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
13楼
2022-12-18 09:12:37
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压抑2014:回复邹老师 员工填写的报销单是放在银行支出1000元的回执单一起吗
2022-12-18 09:41:03
邹老师:回复压抑2014你好,1000做借支,然后800做费用报销,是分开的
2022-12-18 09:57:43
压抑2014:回复邹老师 如果报销费用直接通过银行转账是不是报销单就和回执单放一起
2022-12-18 10:26:38
邹老师:回复压抑2014你好,是的,两个一起作为费用的附件入账
2022-12-18 10:47:56
压抑2014:回复邹老师 费用单是不是要单独在一起,做成一个账本,如果通过银行卡支付费用的话是不是银行回执单要放到费用报销单里面,如果这样的话,做银行流水账的时候不就少回执单了吗
2022-12-18 10:58:01
邹老师:回复压抑2014你好,费用单据,银行回单可以一起作为费用凭证,银行支付的附件的
2022-12-18 11:16:01
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 无辜的背包 发表的提问:
公立学校老师借备用金需要做预算会计分录吗
同学你好,如果从预算指标里借给他就需要做预算会计,否则不需要
14楼
2022-12-18 10:29:57
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
项目上的员工申请了一笔备用金在手边,请甲方吃饭及小配件工具等。这些每月拿来公司还需要提交报销单吗?用什么会计分录呢
你好 需要报销单据 根据业务不同计入业务招待费或者材料费里面
15楼
2022-12-18 11:58:40
全部回复
唐宋元明清:回复轶尘老师 请问出/入库单入账可以不用打印出吗?签名可以用电子档
2022-12-18 12:11:55
轶尘老师:回复唐宋元明清出入库单据需要打印出来 作为附件
2022-12-18 12:39:33
唐宋元明清:回复轶尘老师 电子档可以插入电子签名,还需要打印纸质的文件入档吗?
2022-12-18 13:05:20
轶尘老师:回复唐宋元明清需要打印纸质的文件入档
2022-12-18 13:28:50

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