咨询
报销预借的备用金会计分录
分享
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
备用金还款的会计分录怎么做?
你好 请详细讲一下备用金的情况,是怎么形成的?当时的分录
61楼
2022-12-28 20:59:59
全部回复
朱:回复老江老师 老师好,公司账户取现的时候,分录为“借其他应款--备用金,贷银行存款”,公司支付材料款时,“借原材料,贷:其他应收款--备用金”,可以吗?
2022-12-28 21:17:26
老江老师:回复是的,就是这样冲回备用金!
2022-12-28 21:39:07
朱:回复老江老师 老师,公司购买的材料可以这样冲吗?还是从银行上走账好些?
2022-12-28 22:06:56
老江老师:回复用这种方法 并没有银行发生,所以不需要走银行
2022-12-28 22:25:22
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 曾莎 发表的提问:
备用金的会计分录,可以单独列示吗
你好,你的意思是企业出纳领用备用金的会计分录怎么做是吗?
62楼
2023-01-02 12:56:19
全部回复
曾莎:回复徐阿富老师 是的
2023-01-02 13:25:17
徐阿富老师:回复曾莎你好,借库存现金 贷银行存款
2023-01-02 13:42:05
曾莎:回复徐阿富老师 备用金可以作为一个科目吗
2023-01-02 13:53:00
徐阿富老师:回复曾莎你好,现在的会计制度里面备用金没有这样的一级科目
2023-01-02 14:05:39
徐阿富老师:回复曾莎出纳领用备用金肯定是在库存现金
2023-01-02 14:24:54
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
送来报账发票,填制费用报销单,以现金补足备用金,怎么做会计分录
借xx费用 贷其他应收款 库存现金
63楼
2023-01-02 13:23:01
全部回复
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ D⊙ 发表的提问:
员工借支备用金计入哪个分录
您好!借:其他应收款-个人 贷:现金
64楼
2023-01-02 13:35:28
全部回复
D⊙:回复程小峰老师 会计科目呢
2023-01-02 13:53:59
程小峰老师:回复D⊙您好!会计科目就是其他应收款
2023-01-02 14:05:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ . 发表的提问:
员工领取5万备用金,购买材料23118元,发票拿来报销,会计分录是1.借备用金时:借:其他应收款-xx 5万,贷:库存现金-5万;2.来报销部分材料款时,借:工程施工-材料费 23118,贷:其他应收款-xx 23118,是这样么?
你好,是这样做分录的
65楼
2023-01-02 13:42:22
全部回复
.:回复邹老师 报销工地的餐饮费和住宿费要记到什么科目?人工费里面么?
2023-01-02 14:09:28
邹老师:回复.你好,计入工程施工——间接费用核算
2023-01-02 14:26:10
.:回复邹老师 路面切割和渣土转运是记到人工费吧?
2023-01-02 14:49:22
邹老师:回复.你好,这些通常也是计入间接费用核算的
2023-01-02 15:16:50
.:回复邹老师 好的,谢谢
2023-01-02 15:31:28
邹老师:回复.不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-02 15:47:16
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
预支备用金跟房租要怎么做会计分录呢
预支备用金,借:其他应收款 贷:银行存款 预付房租,借:预付账款 贷:银行存款
66楼
2023-01-02 13:47:59
全部回复
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
股东借入现金30000,作为备用金,会计分录怎么写
股东借入现金30000,作为备用金,会计分录怎么写
67楼
2023-01-03 20:21:00
全部回复
回复爱笑的流沙借库存现金贷其他应付款
2023-01-03 20:39:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菜菜老师 发表的提问:
事业单位收到个人以现金偿还19年度借支的2万备用金,财务会计做了往来账,预算会计分录怎么做,我用收到的现金支出,预算现金会出现赤字
财务会计是 借 资金结存 贷 其他收入 你这是属于非财政收入。你不能冲支出
68楼
2023-01-03 20:42:35
全部回复
菜菜老师:回复陈诗晗老师 那预算会计怎么处理呢
2023-01-03 21:05:25
陈诗晗老师:回复菜菜老师预算会计,不好意思,上面给的是预算会计的分录。我写错了
2023-01-03 21:30:34
菜菜老师:回复陈诗晗老师 这种往来性质的资金,预算会计为什么是做其他收入,如果对方以票据过来报账,分录该怎么做?
2023-01-03 21:49:06
陈诗晗老师:回复菜菜老师你的意思是之前借款,现在报销归还? 借款时计入了事业支出,现在冲事业支出 借 事业支出 负数 贷 资金结存 负数。
2023-01-03 22:12:33
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 哈密松 发表的提问:
老师您好!从公司借款2000元来支付本月税金900元,剩余的1100报销冲账还回公司。请问这笔会计分录怎么写,有点不确定
借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 借:应交税费 900 现金 1100 贷:其他应收款 2000
69楼
2023-01-03 20:50:58
全部回复
哈密松:回复辜老师 我可能要分成3笔分录,借:应交税费 900 现金 1100 贷:其他应收款 2000 这个分录可以分开写吗?
2023-01-03 21:11:05
辜老师:回复哈密松可以的,可以分开写的
2023-01-03 21:25:46
哈密松:回复辜老师 麻烦老师写给我看哈 就是交税这个环节贷方不知是写银行存款还是其他应收款900元
2023-01-03 21:54:11
辜老师:回复哈密松借:应交税费 900 贷:其他应收款 900 ,借:现金 1100 贷:其他应收款 1100
2023-01-03 22:20:11
哈密松:回复辜老师 老师,我有个疑问,缴费环节不是用的银行存款吗?有点不太理解
2023-01-03 22:43:31
辜老师:回复哈密松你先是从公司借了钱的,这个钱就成了你的借支款,你借支款用于交税,是冲销你的其他应收款的,
2023-01-03 22:54:39
哈密松:回复辜老师 好的 ,谢谢老师了!
2023-01-03 23:11:12
辜老师:回复哈密松好的,客气,帮到你就好
2023-01-03 23:23:20
哈密松:回复辜老师 不好意思,忘记写评价了,非常感谢!
2023-01-03 23:36:50
辜老师:回复哈密松好的,谢谢,请关闭问题,并给予评价
2023-01-03 23:55:57
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 罗达 发表的提问:
实行定额备用金制度,报销时会计分录为什么贷记“库存现金”而不是贷记“备用金
如果像你说的,那还得补做一笔分录 借备用金 贷库存现金
70楼
2023-01-04 19:35:45
全部回复
小涂老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问:
核销预借差旅费会计分录
您好,会计分录如下: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款
71楼
2023-01-04 20:01:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 缓慢的水蜜桃 发表的提问:
预借差旅费,和报销差旅费的会计分录有什么区别吗?
你好 预借差旅费 借;其他应收款 贷;库存现金等科目 报销差旅费 借;管理费用——差旅费 贷;其他应收款
72楼
2023-01-04 20:21:21
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
预交一年的房租费会计分录支付时借:预付账款 贷:银行存款 摊销时借:管理费用 贷:预付账款-租金 对吗?
您好!是的。做这2笔分录就可以了
73楼
2023-01-04 20:33:12
全部回复
小桥流水:回复宋生老师 能不能用借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用?房租是跨年的
2023-01-04 20:48:41
宋生老师:回复小桥流水您好!如果超过1年可以计入长期待摊费用
2023-01-04 21:01:14
小桥流水:回复宋生老师 只有一年,那就是直接可以记入预付账款就可以了,是吧?谢谢
2023-01-04 21:26:22
宋生老师:回复小桥流水你好1是的。没有超过,直接计入预付账款
2023-01-04 21:53:14
小桥流水:回复宋生老师 退回多交的租金怎么做会计分录借:银行存款 贷:预付账款-**
2023-01-04 22:05:53
宋生老师:回复小桥流水您好!是的。直接冲减就可以了
2023-01-04 22:33:47
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
74楼
2023-01-04 20:47:59
全部回复
玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-01-04 21:16:09
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-01-04 21:26:30
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.94w
引用 @ 学堂用户qsqs82 发表的提问:
行政科室报销购买办公用品款,并借款以现金补足备用金怎么写会计分录?应该选用什么记账凭证呢
借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金
75楼
2023-01-05 20:00:16
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×