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计提工程款会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 翠竹林 发表的提问:
老师,工程服务会计分录怎么做?
您好 请问是您公司建造什么不动产 收到发票么
136楼
2023-02-13 19:38:59
全部回复
翠竹林:回复bamboo老师 建造小区住房
2023-02-13 19:54:23
翠竹林:回复bamboo老师 工程部的账
2023-02-13 20:15:07
bamboo老师:回复翠竹林借:工程施工——合同成本 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等
2023-02-13 20:29:26
翠竹林:回复bamboo老师 合同成本下一明细科目就是工程服务吧?
2023-02-13 20:43:42
bamboo老师:回复翠竹林是的 合同成本下一明细科目就是工程服务
2023-02-13 21:03:51
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
给工程项目买的工程保险,是拿老板的卡付款的,该怎么做会计分录?
你好,嗯嗯,保险可以先计入预付账款,贷其他应付款
137楼
2023-02-14 19:00:28
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刘翎:回复王晶老师 不可以计入工程施工-xx工程吗?
2023-02-14 19:27:53
王晶老师:回复刘翎要取得发票的时候计入的呢,如果当时就取得了可以
2023-02-14 19:43:02
刘翎:回复王晶老师 好的
2023-02-14 20:03:08
王晶老师:回复刘翎呃呃呃,好的呢,好的
2023-02-14 20:14:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
付工程服务费怎么做会计分录
你好,你是发包方建造固定资产?
138楼
2023-02-14 19:22:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Amay 发表的提问:
提计当月工资的会计分录怎么做
,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担)
139楼
2023-02-14 19:49:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Jai Ho 发表的提问:
计提工资的个税怎么做会计分录
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
140楼
2023-02-14 20:06:44
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Jai Ho:回复紫藤老师 这个怎么做分录?
2023-02-14 20:21:35
紫藤老师:回复Jai Ho你按照上面的分录
2023-02-14 20:36:43
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提职工福利费怎么做会计分录?
借:管理费用/销售费用--福利费 贷:应付职工薪酬--应付福利费
141楼
2023-02-14 20:17:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 含蓄的小低调。 发表的提问:
补计提18年工资会计分录怎么做?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 18年汇算清缴调减
142楼
2023-02-15 19:27:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 左岸 发表的提问:
收到网络工程款怎么怎么写会计分录
你好 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
143楼
2023-02-15 19:38:40
全部回复
左岸:回复邹老师 可以算我们的主营业务收入嘛,这个,老师 还是其他业务收入
2023-02-15 20:05:01
邹老师:回复左岸你好,你单位主营业务是?
2023-02-15 20:18:07
左岸:回复邹老师 通讯行业老师
2023-02-15 20:35:14
邹老师:回复左岸你好,那网络工程应当是主营业务才是啊
2023-02-15 20:56:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 子若安然 发表的提问:
老师,青少年法制基地工程款财务会计分录怎么做
你好,同学。 借 基础设施 贷 银行存款
144楼
2023-02-15 19:50:59
全部回复
子若安然:回复陈诗晗老师 预算会计分录呢
2023-02-15 20:21:24
陈诗晗老师:回复子若安然借 行政支出 贷 资金结存
2023-02-15 20:33:49
子若安然:回复陈诗晗老师 多谢老师
2023-02-15 20:49:14
陈诗晗老师:回复子若安然不客气,祝你学习愉快。
2023-02-15 21:14:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 蓝心迹 发表的提问:
别人挂靠公司的工程预缴的税款怎么做会计分录
借;应交税费 贷;银行存款
145楼
2023-02-19 20:02:34
全部回复
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 霍然于心 发表的提问:
支付了工程款,但是发票没有收到,怎么做会计分录?
你好,可以做借:预付账款,贷:银行存款
146楼
2023-02-19 20:29:24
全部回复
霍然于心:回复 到后面发票收回来了呢
2023-02-19 20:48:29
回复霍然于心借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:预付账款这样预付账款就平了
2023-02-19 20:59:40
霍然于心:回复 如果是支付工程款,发票收到了呢
2023-02-19 21:12:58
回复霍然于心你好,是收到了发票直接付款吗?那就直接做借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:银行存款
2023-02-19 21:32:17
霍然于心:回复 谢谢
2023-02-19 21:48:04
回复霍然于心不客气,祝学习愉快,工作顺心!
2023-02-19 22:15:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 容儿 发表的提问:
计提工会经费,会计分录怎么处理?交的时候又应该怎么做会计分录呀?
新会计准则 工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
147楼
2023-02-19 20:50:43
全部回复
容儿:回复bamboo老师 那我们公司工资两个月没发了,要计提吗?
2023-02-19 21:15:23
bamboo老师:回复容儿这两个月的工资只是延迟发放 不是不发 所以还是要计提的 不想计提的话 就实际支付的时候直接做账也可以
2023-02-19 21:30:55
容儿:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-02-19 21:54:59
bamboo老师:回复容儿不用谢 满意请给五星好评
2023-02-19 22:18:43
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
员工交个人,计提工资会计分录怎么做,
同学,你的意思是,能否说完整一些
148楼
2023-02-19 21:15:15
全部回复
杨妞儿:回复汤贵彬老师 个税全部会计分录
2023-02-19 21:30:59
汤贵彬老师:回复杨妞儿同学, 你好,关于工资个税的分录,请参照下表
2023-02-19 21:54:44
杨妞儿:回复汤贵彬老师 个人所得税年末需要做什么
2023-02-19 22:09:56
汤贵彬老师:回复杨妞儿个人所得税年末不需要做,第二年6月底以前达到要求需要汇算清缴
2023-02-19 22:29:17
杨妞儿:回复汤贵彬老师 怎么汇算清缴啊,跟企业所得税一起吗
2023-02-19 22:54:37
汤贵彬老师:回复杨妞儿单独汇算的,你的个税综合所得达到要求才要汇算的 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: 12019年度已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的 22019年度综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的
2023-02-19 23:11:52
杨妞儿:回复汤贵彬老师 每月申报的个税都是零申报,到年尾还要做汇算清缴吗
2023-02-19 23:39:03
汤贵彬老师:回复杨妞儿这个是不需要的,同学,请给老师五星好评,欢迎下次提问
2023-02-20 00:05:35
杨妞儿:回复汤贵彬老师 个税汇算清缴是员工办理,还是公司办理
2023-02-20 00:26:09
汤贵彬老师:回复杨妞儿通常是员工办理,也可以公司代办
2023-02-20 00:42:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小虹虹 发表的提问:
工程施工怎么结转成本,会计分录怎么做
借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 应交税费
149楼
2023-02-19 21:30:00
全部回复
小虹虹:回复邹老师 借:主营业务成本。 贷:工程施工 这样做可以吗
2023-02-19 21:42:32
邹老师:回复小虹虹你好,不可以的,这样做是不正确的
2023-02-19 21:56:45
小虹虹:回复邹老师 比如说工程完工,主营业务收入是80000,工程施工_材料费和人工费是50000元,那我怎么结转成本,我怎么还是不懂,老师给我写个会计分录,
2023-02-19 22:08:20
邹老师:回复小虹虹借;主营业务成本 50000 合同毛利 30000 贷;主营业务收入 应交税费
2023-02-19 22:20:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
给甲方开了发票12867,收到工程款12867怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
150楼
2023-02-20 19:14:21
全部回复
招财猫:回复邹老师 给甲方开票9961但是没有收到款怎么做会计分录
2023-02-20 19:29:51
招财猫:回复邹老师 应收账款后面可以增加二级科目XX工程吗?
2023-02-20 19:59:02
邹老师:回复招财猫借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 通常是某某公司,而不是某某工程明细
2023-02-20 20:24:05
招财猫:回复邹老师 我们是小规模纳税人还需要注明应交税费-应交增值税吗?
2023-02-20 20:37:49
邹老师:回复招财猫你好,需要的
2023-02-20 20:57:13

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