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计提工程款会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 哆啦啦 发表的提问:
收到工程款,并且已经开出发票,会计分录怎么做
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
106楼
2023-02-01 18:34:49
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哆啦啦:回复bamboo老师 建筑行业分录也是这么做吗
2023-02-01 18:53:06
bamboo老师:回复哆啦啦您单位有没有用工程结算科目 如果没有的话 也可以这样写分录
2023-02-01 19:04:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 木木夕 发表的提问:
结算工程款的会计分录怎么写?
借;银行存款 贷;工程结算
107楼
2023-02-01 18:52:18
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 曾经的春天 发表的提问:
支付劳务分包工程款,有专用发票要怎么做会计分录
借:工程施工-合同成本-分包费用 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款
108楼
2023-02-01 19:14:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 李杰 马坡苏源海尔专卖店 发表的提问:
农民合作社支付村工程建设款怎么做会计分录
你好,农民合作社支付村工程建设款,这个是建造固定资产吗
109楼
2023-02-01 19:43:16
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李杰 马坡苏源海尔专卖店:回复邹老师 不是建造固定资产,类似村便民服务设施
2023-02-01 19:59:16
邹老师:回复李杰 马坡苏源海尔专卖店你好,村便民服务设施(这个是捐赠性质吗,还是这个资产是农民合作社自有的)
2023-02-01 20:23:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
110楼
2023-02-01 20:02:59
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敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2023-02-01 20:32:46
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2023-02-01 20:58:59
职称:
解题: 
引用 @ 安详的牛排 发表的提问:
计提和分配员工工资的会计分录怎么做
计提工资的时候 借:生产成本 借:管理费用 借:销售费用 借:研发费用 借:在建工程等 贷:应付职工薪酬 发放工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
111楼
2023-02-05 20:59:42
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,我收到总公司的工程款,会计分录怎么做呢?
你好,借银行存款,贷应收账款-发包方
112楼
2023-02-05 21:27:03
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 玩命的口红 发表的提问:
消防工程有限公司收到营业款怎么做会计分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
113楼
2023-02-05 21:35:42
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 果果 发表的提问:
老师好,请问工程款抵房的会计分录怎么做,谢谢
你好 借,固定资产 营业外支出 这里是差额 贷,应收账款
114楼
2023-02-05 21:50:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 我. 发表的提问:
新华企业2019年1月1日从银行借入资金2000000元,借款利率为年利率8%,借款期限为3年,3年期满后一次还本付息。企业用该借款购建厂房,工程于当年4月1日正式开工,工程款于开工、完工时各支付50%,机器设备于第二年年初达到预定可使用状态,该企业每年末计提利息。 要求:做出相关会计分录
借银行存款2000000 贷长期借款2000000
115楼
2023-02-06 19:10:11
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暖暖老师:回复我.借在建工程1000000 贷银行存款1000000
2023-02-06 19:33:44
暖暖老师:回复我.借在建工程12000 贷应付利息12000
2023-02-06 19:44:35
暖暖老师:回复我.借在建工程1000000 贷银行存款1000000
2023-02-06 20:09:41
暖暖老师:回复我.借在建工程160000 贷应付利息160000
2023-02-06 20:26:53
暖暖老师:回复我.借固定资产2280000 贷在建工程2280000
2023-02-06 20:49:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 明亮的银耳汤 发表的提问:
绿化工程人工费怎么做会计分录
你好。同学。 借:营业成本、工程施工 贷:应付职工薪酬
116楼
2023-02-06 19:23:46
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
117楼
2023-02-06 19:37:17
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庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-02-06 19:56:59
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-02-06 20:11:17
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-02-06 20:35:18
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-02-06 21:02:01
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-02-06 21:15:26
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-02-06 21:30:59
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-02-06 21:49:24
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-02-06 21:59:24
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-02-06 22:26:14
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-02-06 22:42:30
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-02-06 23:11:40
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-02-06 23:33:06
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-02-06 23:46:44
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-02-06 23:59:10
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-02-07 00:17:03
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-02-07 00:46:43
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-02-07 01:10:37
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-02-07 01:28:09
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-02-07 01:42:22
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-02-07 02:06:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
这个工资计提会计分录怎么样做呢?发放工资又怎么样做分录?
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
118楼
2023-02-06 19:59:58
全部回复
彩:回复bamboo老师 要先计提分录是怎么样做呢?
2023-02-06 20:30:34
bamboo老师:回复第一笔分录就是计提啊
2023-02-06 20:55:40
彩:回复bamboo老师 应扣项,里面扣的网费,电费怎么样做分录呢?
2023-02-06 21:05:58
bamboo老师:回复是扣单位帮个人垫付的吗
2023-02-06 21:20:26
彩:回复bamboo老师 不是,是员工用了公司的电费,网络费,公司要扣员工自已的工资。
2023-02-06 21:34:07
bamboo老师:回复那您缴纳费用的时候分录怎么写的?
2023-02-06 21:48:43
彩:回复bamboo老师 当月先计提当月电费,借:管理费用一电费,贷:其他应付款-计提电费,下月银行付款:借:其他应付款-计提电费,贷:银行存款
2023-02-06 22:17:13
彩:回复bamboo老师 工资扣员工的电费,是不是冲管理费用-电费呢?
2023-02-06 22:27:37
bamboo老师:回复发放工资的时候扣除 借:应付职工薪酬  贷:其他应付款-个人社保费  贷:管理费用 个人承担的电费 网费 贷:银行存款 
2023-02-06 22:45:38
彩:回复bamboo老师 里面应扣的罚款呢?分录是怎么样的
2023-02-06 22:59:40
bamboo老师:回复罚款通知下来的时候有没有写分录?
2023-02-06 23:18:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ㄣ楓·葉メ 发表的提问:
这个怎么做分录啊,在分包工程做会计
您好,记入预付账款科目。借:预付账款,贷;现金或者银行存款。
119楼
2023-02-07 19:17:41
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ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师二张单子都是一样吗?我还想问一下,为什么是预付啊
2023-02-07 20:01:51
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,是的,因为按您给的信息,应该是没有收到发票的付款业务,所以要做预付账款。
2023-02-07 20:29:59
ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师如果有发票的情况应该如何做呢
2023-02-07 20:43:58
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,如果有发票的话,借:工程施工-合同成本-分包成本,贷;现金或者银行存款等科目。
2023-02-07 21:03:28
ㄣ楓·葉メ:回复王雁鸣老师 @王老师:老师你这个分录是不是就直接记入成本了,后面就不要结转了对吗?但我的费用都还没有结转成本的
2023-02-07 21:19:26
王雁鸣老师:回复ㄣ楓·葉メ您好,不是的,确认收入后,还需要结转的。
2023-02-07 21:34:55
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
120楼
2023-02-07 19:34:28
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