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购买社保的会计分录怎么做
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Lu丽容 发表的提问:
外面的人挂靠在公司买社保,收到他们的社保费怎么做分录呢?代他们交社保时扣的费又怎么做分录呢?
借:其他应付款贷:银行存款,借:其他应收款--个人贷:其他应付款社保,借:其他应付款-社保贷:银行存款
226楼
2023-03-19 20:47:10
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Lu丽容:回复袁老师 好的,谢谢
2023-03-19 21:04:09
袁老师:回复Lu丽容不客气
2023-03-19 21:33:15
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 月燕 发表的提问:
老师请问:交社保的会计分录怎么做的啊?
看 下吧
227楼
2023-03-19 21:11:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
公司外挂人员只购买社保,分录怎么做,需要做工资表吗?
你好 按你们自己员工做才合理的。 需要工资表的
228楼
2023-03-20 18:29:10
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范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 燕子 发表的提问:
员工补缴社保应怎么做会计分录
单位承担的:借:管理费用 贷:应付职工薪酬--保险 个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款度(应收职工款项) 结算,借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) 贷:银行存款。
229楼
2023-03-20 18:49:21
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 无心的蓝天 发表的提问:
老师,计提工资、社保、个税的会计分录怎么做?
借:管理费用/成本 贷:应付职工薪酬
230楼
2023-03-20 19:17:58
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思顿乔老师:回复无心的蓝天  借:管理费用--社会保险费(企业部分)    贷:应付职工薪酬--社会保险费(企业部分)
2023-03-20 19:42:23
无心的蓝天:回复思顿乔老师 计提工资扣个税的时候的分录?缴社保及个税的时候的分录?
2023-03-20 20:08:20
思顿乔老师:回复无心的蓝天借:应交税费个税 贷:银行存款
2023-03-20 20:25:40
思顿乔老师:回复无心的蓝天借:应付职工薪酬——五险一金明细科目(单位承担部分) 借: 其他应付款——代扣个人五险一金(个人承担部分)   贷:银行存款
2023-03-20 20:43:08
思顿乔老师:回复无心的蓝天扣个税不需要计提,谢谢
2023-03-20 21:03:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 牛牛妞妞 发表的提问:
收到社保的稳岗补贴,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他收益
231楼
2023-03-21 17:44:00
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 可心 发表的提问:
一般纳税人企业车辆,购买商业保险的会计分录怎么做?专用发票,内容是交强险,车辆保险,代收车船税,怎么做会计分录?
商业保险计入管理费用或者销售费用。车船税计入税金及附加。票面不含税价、车辆购置税、牌照费作为车辆成本,票面增值税额(如果依法可以抵扣),则计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”。
232楼
2023-03-21 17:51:22
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 春风 发表的提问:
老师,你好,请问计提的社保大于实缴的社保,怎么做调整的会计分录?
你好,多计提的金额用计提的分录,金额红字就好
233楼
2023-03-21 18:10:59
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春风:回复徐阿富老师 例如,计提10,实缴8。差的2做会计凋整分录是,借:应付职工薪酬一基夲工资,贷:应付职工薪酬一社保费。红字。是这样做吗?谢
2023-03-21 18:25:27
徐阿富老师:回复春风你好,你计提的分录不是这样的吧?是借管理费用――职工社保-2 贷应付职工薪酬―职工社保-2
2023-03-21 18:53:10
春风:回复徐阿富老师 我说的是代扣个人部分的社保有差额,是这样做吗?谢
2023-03-21 19:12:37
徐阿富老师:回复春风你好,个人社保这样对的 不过,个人承担的社保以后不用计提的
2023-03-21 19:42:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小怪兽 发表的提问:
收到社保的稳岗返还怎么做会计分录
你好 (1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
234楼
2023-03-21 18:35:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 高兆林 发表的提问:
计提和缴纳单位和个人社保的会计分录怎么做
一、计提社保 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保费 贷:银行存款
235楼
2023-03-22 18:10:04
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师您好!新注册的公司给员工买社保怎么做会计分录,没有发工资的,公司全部出社保费的
借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 缴纳时,借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款
236楼
2023-03-22 18:29:00
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蒂菲娜:回复辜老师 老师我做成借:管理费用一社保费,贷:银行存款了,十月时就做错了,金蝶软件已审核、已过账、期末结转了,还能修改凭证吗,怎么改呢?请指教,谢谢
2023-03-22 18:51:19
辜老师:回复蒂菲娜你这个只是没有通过应付职工薪酬——社保这个科目过渡,不用修改了,实质是一样的
2023-03-22 19:16:28
蒂菲娜:回复辜老师 就是因为做错了,在资产负债表里没体现社保费这一
2023-03-22 19:44:18
辜老师:回复蒂菲娜你直接入费用了,而且缴纳了,社保费体现在利润表里面的管理费用了
2023-03-22 19:55:15
蒂菲娜:回复辜老师 老师的意思不用改也可以的,后面再录会计凭证改应付职工薪酬就行了,对
2023-03-22 20:18:21
辜老师:回复蒂菲娜是的,你后面的凭证通过应付职工薪酬就可以了
2023-03-22 20:45:32
蒂菲娜:回复辜老师 老师您好!还是接之前的问题,我不是9、10把社保费做到管理费用里面了吗,把11月做成应付职工薪酬一社保费,结果账不平了,刚好错这个数,资产负债表里也没应付职工薪酬这一笔,这是那里出问题了
2023-03-22 21:09:31
蒂菲娜:回复辜老师
2023-03-22 21:28:32
辜老师:回复蒂菲娜你11月的帐是怎么做的
2023-03-22 21:58:06
蒂菲娜:回复辜老师 11月的社保费,借:应付职工薪酬一社保费,贷:银行存款
2023-03-22 22:22:19
辜老师:回复蒂菲娜你还要计提社保费的分录的,借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
2023-03-22 22:41:58
蒂菲娜:回复辜老师 那我11月的已结账了,该怎么办
2023-03-22 23:11:11
辜老师:回复蒂菲娜那你可以这个月补记提的,如果你只做这一笔,借:应付职工薪酬一社保费,贷:银行存款,报表也不会不平的,你没有入费用,你利润表里面不能有社保费用的发生额
2023-03-22 23:40:27
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 方瑞安 发表的提问:
公帐收到社会保障工伤保险费退款怎么做会计分录
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
237楼
2023-03-22 18:35:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
购买的花卉怎么做会计分录
你好 这个买来是干嘛的
238楼
2023-03-27 18:15:34
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杨妞儿:回复meizi老师 办公室放
2023-03-27 18:33:41
杨妞儿:回复meizi老师 空调拆装费入什么科目
2023-03-27 18:54:18
meizi老师:回复杨妞儿你好 计入管理费用-办公费 也一起计入办公费
2023-03-27 19:17:13
杨妞儿:回复meizi老师 空调拆装费 花卉都去办公费吗
2023-03-27 19:34:40
meizi老师:回复杨妞儿你好 嗯是的 一起计入办公费里面
2023-03-27 19:53:01
杨妞儿:回复meizi老师 灭火器呢
2023-03-27 20:06:43
meizi老师:回复杨妞儿是办公室拿来用的 也是计入办公费就行了
2023-03-27 20:19:49
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 大拇指的约定 发表的提问:
公司缴纳社保的会计分录怎么写的呀,打扣代缴的社保怎么做账呀
借:管理费用——社保(公司部分) 借:其他应付款——社保(个人部分) 贷:银行存款
239楼
2023-03-27 18:22:41
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大拇指的约定:回复小小刘老师 公司这边做账不是其他应收款吗 老师
2023-03-27 18:47:47
小小刘老师:回复大拇指的约定都是可以的,看你们公司会计科目怎么设置哈,其他应收款和其他应付款二选一
2023-03-27 19:15:03
小小刘老师:回复大拇指的约定理论上,按照财务会计的要求是放到其他应付款,因为这笔代收的个人社保是要由公司代付到社保局的;实务中一般放其他应收款,这样可以很好的跟实务中的往来款区分。
2023-03-27 19:44:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提社会保险怎么做会计分录呀?
借:管理费用等--社保费等 贷:应付职工薪酬--社保费等
240楼
2023-03-27 18:33:24
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